Hallo,
Ik krijg diensten geleverd van een Duitse onderneming, met Duits BTW nummer.
Deze stuurt facturen met hierop 21% gespecificeerd (er staat niet op dat btw naar mij is verlegd...)
Per kwartaal komt dit op ongeveer 40-50 euro btw.
Ik begrijp dat ik dat 1x per jaar terug kan vragen aan de Duitse belastingdienst.
Hoe boek ik dat? Kosten + te vorderen BTW uit EU (zelf rekening voor aanmaken in rubriek 4)?
Als de vordering wordt toegewezen, hoe boek dan deze 'inkomsten'?
Naast deze is er nog een aantal andere leveranciers van diensten binnen de EU waarbij ik makkelijk aan EUR 50 btw kom. Frankrijk, Cyprus, Ierland.
Is het eenvoudig om de btw vordering in te dienen bij die landen?
Ik ben benieuwd naar jullie reactie!