Heleen11

Junior
  • Aantal berichten

    16
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door Heleen11

  1. Thx! Was even een double check!
  2. Heleen11

    Apple en btw

    Hallo, Ik.kan alleen een topic uit 2018 vinden over dit onderwerp. Apple levert facturen waarop Nederlandse BTW berekend wordt, ovv hun Ierse btw nummer. Mag ik deze btw opgeven als te vorderen bij de Btw aangifte (eenmanszaak)?
  3. Ik ben van plan om voor mijn onderneming X (buiten EU) kantoorruimte of een woning met kantoorruimte te huren in Nederland. De betaling van de huur wordt gedaan vanaf de bankrekening van Z, mijn andere Nederlandse BV. Kan de verhuurder de factuur opstellen op naam van X, VAT reverse charge? De betalingen worden dan weggeboekt op grootboeken rekening courant. In onderneming Z zonder btw, in onderneming X btw verlegd. Klopt dat dan zo? Nb. Onderneming X heeft nog geen reguliere betaalrekening, daar wordt aan gewerkt maar kan nog even duren...
  4. De Franse leverancier stuur de factuur op naam van de onderneming. Er staat geen btw op. Er staat ook niet op dat btw naar mij verlegd wordt. Kan ik deze wel alszodanig verwerken of moet er per definitie op staan dat btw verlegd wordt. Het betreft abonnement/plan bij een e-mailmarketingplatform . Dit is een cloudgebaseerd e-mailbezorgings- en volgsysteem waarmee gebruikers marketing-e-mails en e-mails kunnen verzenden.
  5. @Joost Rietveld ik wordt idd als particulier beschouwd.... Ik ga contact opnemen met de leverancier om dit te laten aanpassen. En zal de inkoop alleen als kosten opvoeren, er valt niets te vorderen.
  6. @Wigbolt: diensten op het gebied van domain en webhosting
  7. Ik ben ondernemer. Het is zeker een Duits btw nummer (DE812....). Ik vind het ook vreemd dat 21% berekend is (Nederlands tarief) ipv de btw te verleggen naar mij. Ik weet nu niet hoe ik dit moet verwerken en evt. terug vorderen.
  8. Hallo, Ik krijg diensten geleverd van een Duitse onderneming, met Duits BTW nummer. Deze stuurt facturen met hierop 21% gespecificeerd (er staat niet op dat btw naar mij is verlegd...) Per kwartaal komt dit op ongeveer 40-50 euro btw. Ik begrijp dat ik dat 1x per jaar terug kan vragen aan de Duitse belastingdienst. Hoe boek ik dat? Kosten + te vorderen BTW uit EU (zelf rekening voor aanmaken in rubriek 4)? Als de vordering wordt toegewezen, hoe boek dan deze 'inkomsten'? Naast deze is er nog een aantal andere leveranciers van diensten binnen de EU waarbij ik makkelijk aan EUR 50 btw kom. Frankrijk, Cyprus, Ierland. Is het eenvoudig om de btw vordering in te dienen bij die landen? Ik ben benieuwd naar jullie reactie!
  9. Dank jullie voor de reacties. De reispartner is niet mijn opdrachtgever maar een concullega.
  10. Hallo allen, Ik heb voor een zakelijke reis 2 vliegtickets geboekt voor mijzelf én mijn zakelijke reispartner. Ik moet het deel van de kosten voor zijn vliegticket (de helft van het totaalbedrag) aan hem factureren. Er zit geen btw op de vliegtickets. Kan ik zijn deel van de kosten (zonder meerprijs, fee , opslag of iets dergelijks) aan hem factureren? Groet, Heleen
  11. Dank je wel. Daar ben ik inderdaad aan begonnen! Afwachten of dat soelaas biedt...!
  12. Dank je, ik ben al zoiets tegengekomen. Ik zoek juist zo'n lijstje van belastingdiensten buiten de EU. Bestaat dat?
  13. Ik ben de ondernemer, gevestigd in NL. Klanten zijn particulieren of bedrijven zonder btw nummer. Binnen Nederland, binnen de EU en buiten de EU. Wanneer een dienst belast is in het land van de afnemer moet ik ik de belastingdienst van dat land vragen of ik aangifte moet doen. Simpele vraag, simpel antwoord mogelijk, alleen zó lastig om contactgegevens te vinden. Net wat Bert schrijft : "aan Google heb je niet veel als je niet de juiste zoektermen gebruikt (in dit geval Australia, GST en non-resident). Omdat het soms om grotere bedragen gaat (30-40k euro op jaarbasis) met een btw verschil van 3-12% in vergelijking met NL denk ik dat het loont om alles uit te zoeken. Misschien heeft iemand tips of mensen binnen zijn/haar netwerk? Dan hoef ik het wiel niet opnieuw uit te vinden.
  14. ik zie bij https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/wat-doen-btw-diensten-in-uit-buitenland-vanaf-1-juli-2021 voor B2C (of ondernemers waar ik geen btwnummer van heb): "De dienst is belast in uw land. Als u een Nederlandse dienstverlener bent, moet u in Nederland btw-aangifte doen. U hoeft geen btw-aangifte te doen, als u een vrijgestelde dienst levert." Misschien is het anders vóór 1 juli 2021? Iemand een link naar een hulpmiddel van de nl'se belastingdienst voor die periode? Lijkt wel of ik nooit wat kan vinden op hun website...
  15. Hallo allen, Ik heb in de topics al veel gelezen. Rest mij het volgende te vragen: Het gaat om een NL ondernemer, levering digitale (in dit geval geen vrijgestelde) diensten buitenland. Binnen EU is duidelijk (B2B en B2C) , je kan BTW verleggen (mits BTW nummer klant bekend/gecontroleerd is, anders is het B2C - in NL belast). Buiten EU: B2B : volgens hulpmiddel belastingdienst: "dienst is belast in land van de afnemer. Ik stuur een factuur zonder NL btw" (vermeld ik niets op de factuur??) "BTW verlegd" kan niet buiten EU toch? "Ik vraag de belastingdienst in het land van de afnemer óf en hoe ik aangifte moet doen." Dit is het geval voor bijvoorbeeld een afnemer in Australie. Hoe (waar) stel ik de vraag aan de Australische belastingdienst? (googelend vind ik voornamelijk info over inkomstenbelasting... niet over omzetbelasting). B2C : "Dienst is in Nederland belast. Ik breng van toepassing zijnde Nederlandse BTW in rekening (specificeren op de factuur) en draag af in NL". correct? Alvast bedankt voor de tijd en aandacht, ik hoop op verhelderende antwoorden :-) Groet, Heleen11
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.