bart60

Senior
  • Aantal berichten

    32
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Persoonlijke info

  • Jij bent:
    ondernemer
  • Geslacht
    Male

bart60's trofeeën

  1. Beste Mireille, Zeer bedankt voor je uitvoerige uitleg. Hier kunnen we iets mee. Inderdaad niet mijn favoriete onderwerp maar als het saai zou zijn is er ook niets meer aan. Nogmaals dank!
  2. Dank voor jullie inbreng. Echter op de website van de BD lees ik: 'Bij een ABC-levering zijn altijd ten minste 3 ondernemers uit 1 of meer landen betrokken.' In dit geval zijn er 2 ondernemers bij betrokken en 1 particulier. Is het dan wel een ABC levering? In het geval er BTW betaald moet worden in het land waar de goederen verzonden worden is de zaak snel bekeken: de BTW op medicijnen in Engeland is namelijk 0%. ;)
  3. Beste allemaal, Wij hebben een IBC op de Seychellen die eigenaar is van een website. Via deze website worden produkten verkocht aan particulieren in Nederland, België en Duitsland. Deze produkten worden ingekocht bij een ondernemer in Engeland die de produkten echter (gemakshalve) rechtstreeks naar de klanten verstuurt. Dit bedrijf in Engeland factureert (tegen 0% BTW) aan het bedrijf op de Seychellen. Tot zover geen probleem. Ik heb nu een meningsverschil met de leverancier in Engeland. Hij is van mening dat hij toch BTW (VAT) moet berekenen aan het bedrijf op de Seychellen omdat de goederen fysiek de EU niet verlaten. Heeft hij daar gelijk in? Daarnaast is mijn stelling is dat de consument bij invoer zelf BTW moet afdragen bij de douane omdat het (althans op papier) een particuliere invoer van buiten de EU betreft. Het bedrijf op de Seychellen berekent dus aan de consument momenteel geen BTW. Zit ik (en mijn accountant!) er helemaal naast? Alvast mijn oprechte dank voor jullie inbreng.
  4. Ok, dan zou dat in ons geval dus nog meevallen. Zeer bedankt voor je reactie!
  5. Nee, er is niets volgestort. We zijn net begonnen: Er is tot nu toe ca. 20.000,- euro in de IBC blijven zitten. ca. 10.000 euro is als dividend uitgekeerd.
  6. Dank voor je reactie. De IBC is voor ons wel de belangrijkste inkomstenbron, maar (gelukkig) niet de enige. We faktureren ook gewoon aan andere (Nederlandse) klanten. Als we echt kwaadwillend zouden willen zijn dan hebben we geen idee wie de eigenaren van de IBC zijn en zijn zij slechts een belangrijke klant voor ons. We laten het dividend dan naar een ver buitenland overmaken. Maar belasting ontduiken is inderdaad niet onze doelstelling: we geven het dividend keurig op bij de aangifte IB. Mag ik nog een keer gebruik maken van je kennis? Mocht de IBC wel tot het vermogen van de VOF worden gerekend, hoe wordt de waarde dan bepaald? Bij de oprichting zijn 100.000 aandelen uitgegeven van $ 1,00. Wordt dan van dit kapitaal uitgegaan? De aandelenwaarde is volkomen uit de lucht gegrepen omdat je nou eenmaal aandelen moet uitgeven bij de oprichting.
  7. Wellicht ten overvloede: de aandelen zijn aan toonder. We zouden het dividend dus ook aan bijvoorbeeld de niet werkende partner kunnen laten uitbetalen. Indien e.e.a. voor de IB wordt belast zou dit veel gunstiger zijn.
  8. Beste Odeon, Dank voor je snelle en duidelijke reactie. Het is geen Ltd maar een IBC (International Business Corp) maar dat zal verder geen verschil maken neem ik aan. Kun je me nog uitleggen wat 'verplicht ondernemingsvermogen' is? Aangezien we voor de IB al in het hoogste tarief vallen, zou dat dus minder gunstig voor ons zijn.
  9. Beste higherlevels, Over dividend is hier al veel geschreven maar het antwoord dat ik zoek heb ik nog niet kunnen vinden in dit forum. Wij hebben een VOF die de klantenservice verzorgt voor een aantal websites. (Wij leveren dus geen produkten, maar verzotgen uitsluitend de klantenservice) Deze websites zijn eigendom van een onderneming op de Seychellen. Wij factureren (zonder BTW) aan dit buitenlandse bedrijf voor bewezen diensten. Mijn mede-vennoot en ik hebben beide 50% van de aandelen (aan toonder!) van dit bedrijf op de Seychellen. Dit buitenlandse bedrijf betaalt ons regelmatig dividend. Dit dividend wordt dus niet aan de VOF betaalt, maar aan de beide vennoten als prive persoon. Tot zover geen probleem. Mijn vraag is wat te doen met de dividendbelasting? Ik lees overal dat het bedrijf dat dit uitkeert zelf de belasting inhoudt. (bronbelasting) In ons geval is dat nul, want de seychellen kent deze belasting niet. Moeten wij bij voor de inkomstenbelasting als privepersoon nu dit dividend nog opgeven en zo ja, hoeveel belasting wordt hierop geheven? Zijn er nog andere zaken waar we wellicht rekening mee moeten houden? Bij voorbaat dank!
  10. In mijn bericht heb ik het over echtgenotes maar geen van ons beiden is getrouwd. Excuus voor deze fout! We wonen beiden samen zonder samenlevingscontract.
  11. Beste allemaal, We hebben een VOF en gaan binnenkort een bedrijfspand kopen. Dit wordt de enige schuld die wij als bedrijf zullen aangaan. Voor de rest hebben wij geen schulden. Mijn mede-vennoot en ik hebben beiden een koopwoning. Wij vroegen ons af hoe we deze woningen het beste kunnen beschermen in het geval er toch iets mis gaat met het bedrijf. Het bedrijfspand zou dan natuurlijk weer verkocht kunnen worden maar in deze tijden is de kans groot dat we met een restschuld komen te zitten, àls het überhaupt alweer verkocht kan worden. Een BV worden is een optie, maar we verdienen daarvoor (nog) te weinig en dat zou dus onnodig veel geld kosten. Iemand opperde het idee om de woning op naam van de echtgenotes te zetten. Kan dit zomaar, ook als wij gewoon de hypotheek blijven betalen? (De beide echtgenotes hebben geen inkomsten). Kunnen we de hypotheekrente dan blijven aftrekken? Er blijkt ook nog zoiets te bestaan als een 'juridisch' eigenaar en 'economisch'eigenaar? Wellicht nog andere mogelijkheden om de eigen woning te beschermen? Alvast zeer bedankt voor jullie inbreng!
  12. Hier kunnen we wat mee. Thanks!
  13. Ik heb uiteraard op de site van de belastingdienst gezocht maar die geeft geen uitlsluitsel. Ik wil nl weten of ik geen gebruik van de startersaftrek kan maken (terwijl ik er wèl recht op heb) om zodoende in een later jaar er alsnog van gebuik kan maken.
  14. Goedemiddag, Mag je de startersaftrek in de 1e drie jaar één of meerdere jaren niet gebruiken om deze zodoende in een later jaar alsnog te kunnen gebruiken? Dit omdat het beter uitkomt i.v.m. geringe winst in de 1e drie jaar. Bij voorbaat veel dank voor een antwoord.
  15. Ik heb een tijd geleden eenzelfde soort vraag gesteld over een bedrijfsuitje van onze VOF waarbij alleen de 2 vennoten dit bedrijfsuitje genoten. Toen werd gesteld dat de kosten wel (75%) aftrekbaar zijn. Maar wij hebben ook geen personeel in dienst.. Ook een interessante vraag: wij (de 2 vennoten dus) heben regelmatig lunch buiten de deur, dinertje etc. Die kosten trekken we dus ook (voor 75%) af. Doen we dat dan niet goed? Mag je alleen een zakelijke lunch aftrekken als je met (potentiele) klanten gaat eten of mag dat ook als je met z'm tweëen een zakelijk etentje hebt?
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.