-Andre-

Senior
  • Aantal berichten

    76
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Berichten die geplaatst zijn door -Andre-

  1. 10 uur geleden, Joost Rietveld zei:

    Jij verricht arbeid voor een BV (MijnBV) waarin je een aanmerkelijk belang hebt. Waarom neem je uit die BV geen salaris op, als dat wettelijk verplicht is?

     

    Dank Joost, is salaris opnemen per definitie altijd verplicht? En hoort daar dan automatisch loonbelasting bij (gekoppeld paar)? Wat als ik maar 1 uur per week werk verricht in Mijn BV., en 39 uur per week voor Niet Mijn BV?

  2. 15 uur geleden, Joost Rietveld zei:

    Ouch! Ben je nog nooit gewezen op de gebruikelijk loonregeling?

     

    Althans, is die werkgever geen BV van jou?

    En waarom stuurt jouw BV dan factureren voor jouw arbeid naar de BV van je werkgever?

    Dank Joost,

     

    Er is geen interactie tussen beide BV's. Onder de situatie:

     

    Ik heb Mijn BV. Met MijnBV ontwikkel ik producten en doe ik onderzoek. Ik stuur facturen. Ik krijg geen loon. Ik draag geen loonbelasting af. Ik betaal wel belasting.  

     

    Geheel los van Mijn BV. ben ik in loondienst bij NietMijn BV.

     

    Dus:

    • kan ik voor Mijn BV een WBSO aanvragen en krijgen? ik lijk te voldoen aan de voorwaarden.

     

  3. 15 uur geleden, RubenT zei:

    WBSO wordt aan een bedrijf toegekend, niet aan een persoon. Als jouw BV WBSO toegekend heeft gekregen, kan jouw BV dat in mindering op de loonheffing in die BV brengen. Maar dus niet in een andere BV.

     

    Subsidieaanvragen worden vaak samen met een gespecialiseerd bedrijf gedaan, omdat ze uitdagend zijn om zelf in te dienen en toegekend te krijgen. Heb je ook begeleiding van zo’n partij? Zij kunnen zulke vragen waarschijnlijk ook voor je beantwoorden.

    Dank Ruben,

     

    Huidige situatie:

    Ik heb Mijn BV. Met MijnBV ontwikkel ik producten en doe ik onderzoek. Ik stuur facturen. Ik krijg geen loon. Ik draag geen loonbelasting af. Ik betaal wel belasting.  

     

    Geheel los van Mijn BV. ben ik in loondienst bij NietMijn BV.

     

    Dus:

    • kan ik voor Mijn BV een WBSO aanvragen en krijgen? ik lijk te voldoen aan de voorwaarden.

    Mbt WBSO hulpbedrijven.

    Ik heb eerder zonder issues zelfstandig een WBSO aangevraagd en gekregen. Is prima te doen! Het geeft een korting op de loonbelasting. Nu is de situatie anders, ik draag geen loonbelasting af voor Mijn BV. Wordt de subsidie dan toegepast op de omzetbelasting van MijnBV? .  

     

     

     

     

     

     

     

     

  4. Goedendag, 

     

    Voorheen heeft bijn B.V. succesvol gebruikt gemaakt van een WBSO subsidie. 

    Nu ben ik in dienst getreden bij een ander bedrijf,  met behoud van mijn eigen B.V. 

     

    Aangezien ik voor mijn bedrijf géén loonbelasting meer afdraag, is het nog zinvol WBSO subsidie aan te vragen voor een nieuw ontwikkel project?

     

    Dank,

    Andre

  5. 33 minuten geleden, DaMedia zei:

    Je factureert 82645 euro exBTW met daarbij 17355 euro BTW

    Je ontvangt dan 17355 euro BTW van de klanten.

    Dan draag je 17355 euro BTW af aan de belastingdienst.

    Houd je 82645 euro over.

    Ja, die snap ik!!

     

    Dus als ik NIKS doe, NIET onderneem, factureer ik NIKS, en krijgt de belasting GEEN 17355 euro. Right? Zo heb ik toch rechtstreeks invloed op de balans van de belastingdienst? 

     

     

     

  6. 12 minuten geleden, RubenT zei:

    De bezorger levert het namens het restaurant in bij de Belastingdienst, hij bezorgt slechts :winking-face:. Als die ene bezorger het niet doet, doet een ander het wel. De BTW wordt geheven over de aankoop (dus een klant die een pizza koopt), niet over een restaurant dat graag een pizza bij iemand wil (laten) afleveren.

    Toch nog even.....sorry 😌

     

    BTW staat toch voor Belasting op Toegevoegde Waarde?

     

    In genoemde voorbeeld voegt een bezorger €10 waarde toe aan de pizza in de vorm van "bezorgen". Daar betaald hij, de bezorger, €2,10 belasting over. 

     

    Als de pizza gehaald wordt door de klant, is er geen afdracht van deze €2,10. En, ontvangt de belasting geen €2,10.  

     

    Dus, het feit dat de bezorger actie "onderneemt" zorgt voor inkomsten bij de belasting, 

     

    Klopt dat?

     

     

     

     

  7. 3 minuten geleden, RubenT zei:

    Jouw BV draagt niet bij aan de hoogte van die belastingafdracht, omdat de BTW een belasting is voor jouw klant. Jij bent slechts de tussenpersoon die het namens de Belastingdienst moet innen, en vervolgens afdraagt aan de Belastingdienst. Ik hoop dat mijn eerder genoemde 100% en 121% en bijvoorbeeld het voorbeeld van Rijder42 dat duidelijk voor je maken.

     

     

    De omzetbelasting is indirect inderdaad wel het gevolg van de omzet van jouw BV, maar hij wordt niet geheven op die omzet, maar op de betaling van de klant. Als je heel graag vol wil blijven houden dat je de BTW in de berekening moet houden dan houdt niemand je hier tegen, maar ik hoop dat je er gezien de reacties van iedereen hier vanuit wil gaan dat het onnodig overzichtelijk is.

    Haha, thanks RubenT. Ik wil dat zeker niet vol houden. Ik ga de feedback bestuderen en hopelijk valt bij mij het kwartje (met of zonder btw) dan snel....

  8. 45 minuten geleden, Rijder42 zei:

    Ik heb veel maaltijdbezorgers geholpen met de boekhouding, en dit is hoe ik het hun uitleg.

     

    Stel jij krijgt 10 euro voor het uitvoeren een bestelling.

    Om die 10 euro te verdienen, moet jij 2 dingen doen:

    1. je ontvangt van het restaurant een pizza en levert die af bij de klant
    2. je ontvangt van het restaurant €2,10 en levert deze af bij de Belastingdienst

    Het feit dat je iets ontvangt, betekent niet dat het van jou is. Je zegt ook niet "oh, waarom moet ik een deel van mijn pizza afstaan?" De BTW is net zo min van jou als de pizza. Het 'bezorgen' van BTW van de klant/opdrachtgever aan de Belastingdienst is simpelweg onderdeel van de dienst die jij als ondernemer moet verlenen om 10 euro te verdienen.

     

    Thanks Rijder42. Dus de factuur van de bezorger aan het restaurant is: €10 +  21% BTW = €12,10. Klopt dat? Mijn punt is, is dat de bezorger deze €2,10 inlevert bij de belasting. Niet het restaurant. Niemand anders als de bezorger. Als hij niet bezorgd - niet onderneemt - krijgt de belasting dit geld niet.

     

    Het feit is dat de BTW nu gespecificeerd staat op onze facturen. Maar BTW kan toch net zo goed achteraf geheven worden, zoals bij vennootschapsbelasting?

     

    Andersom, zou je ook een factuur op kunnen stellen waarin zowel BTW (21%) als VPB (15%) gespecificeerd staan. En dan stellen, "BTW en VPB niet meerekenen, want dat betaald de klant"....

  9. 1 uur terug, DaMedia zei:

    De omzetbelasting (BTW) ontvang je van je klanten en draag je af aan de belastingdienst. Per saldo dus nul. Dat kan je belastingbijdrage dus niet beïnvloeden. 

    De omzetbelasting wordt gegenereerd door (de omzet van) mijn BV, en ja, dan doorberekend aan de klant. Maar, als ik NIET onderneem, draag ik geen BTW af, en ontvangt de belastingdienst GEEN €17355.

     

    Wel invloed dus, in mijn ogen.  Ik zie niet in hoe ik de verdeling BV, Prive, Belasting 'zuiver' kan maken zonder BTW. 

  10. Dank jullie wel @Norbert Bakker en @RubenT,

     

    Dank voor de BTW correctie! Ik rekende achteruit. 100 + 21% = 121, maar 121 - 21% is geen 100!

    Bijgevoegd de correctie. 

     

    Ik ken genoemde rekentools, maar geeft me geen "inzicht".

     

    Qua BTW weglaten begrijp ik bijvoorbeeld niet. De 100K komt op mijn BV, en van mijn BV gaat de BTW naar de belasting (omzetbelasting).

     

    Op 16-8-2022 om 13:18, Norbert Bakker zei:

    die BTW betaal jij namelijk niet! Dat doet jouw klant, en jij draagt het alleen maar af

    Je zou ook kunnen stellen dat - indirect - de klant alles uit deze berekening betaald toch?

     

     

    Capture.JPG

  11. Hi, als non-financial probeer ik te leren wat de kostenstructuur van een bv is, in relatie tot privé en de belastingdienst. 

    Om e.e.a simpel te houden: 1 jaar (2021), 1 werknemer, geen auto, geen uitzonderingen of bijzonderheden of speciale verzekeringen. 100K gefactureerd, niets ingekocht of geïnvesteerd. Dan kom ik op onderstaand overzicht. Klopt het wat er berekend is?

     

    Bij voorbaat dank!

     

    image.thumb.png.c15fd962713fe2901bb689ab573493df.png

     

     

     

  12. Goedendag HL leden, 

     

    Ik heb een app idee voor muzikanten en bands. Een dergelijke app is, zover ik kan zien, niet beschikbaar in de diverse app stores.

    Eerste inschatting van ontwikkelkosten is €4K - via een online kosten calculator. De app is bedoeld voor het Apple / IOS platform. 

     

    Er zijn erg veel app ontwikkelaars die zich online aanbieden, maar ik heb via mijn directe netwerk geen link met een van deze aanbieders.

    Dus mijn vraag is: welke (kleine) app ontwikkelaar zou u aanraden op basis van bovenstaande informatie?

     

    Groet,

    Andre

  13. Heb ik per ongeluk een loophole gevonden??

     

    Inderdaad Rik, ze hadden het zeker wat makkelijker neer kunnen zetten 😂.

    Maar!!.....in iedere tabel staat wel een unieke regeling, dus zo bekeken lijkt het een bewuste opzet. Maar in die opzit zit wmb geen logica. Waarom zou alleen dec. 2013 een 0% bijtelling geven?? En eromheen een spaghetti van 0, 4 en 7%!

    En, hoe kun je financieel plannen als de percentages naar de toekomst per jaar onbekend zijn?

     

    Ik ga wel voor de 0km privé, om van die hele bijtelling af te zijn!

  14. Ik begrijp de 60 maanden (5 jaar) regel niet helemaal.

    Je kan met >60mnd  in percentage 0% , 4%, of 7% bijtelling terechtkomen, maar een volledig elektrische auto zal nooit in de 22% bijtelling komen. Correct?

    Nu geeft de belastingdienst middels een tabel de percentages aan. Deze zijn afhankelijk van CO2, 1ste toelating en 1ste tenaamstelling.

    Als ik de tabel volg, zie onder, kom ik op 0% bijtelling. Correct?

     'datum eerste afgifte NL' = '1ste tenaamstelling' ??

     

    image.thumb.png.8a93795e8fa0a08c04220b86c9b3fe2d.png

     

    https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/thema_s-vervoer_en_reiskosten.html#HL-21.3.6

    image.thumb.png.44550da8a9ca740c73c9e9b671287214.png

    image.thumb.png.0df6a5f3d1d1a0122125707dbf4aa214.png

     

  15. Je geeft aan dat het een simpel fysiek product is. Dan zou het financieel haalbaar moeten zijn om 1 of enkele proto's te laten maken.

    Het maakproces en het uiteindelijke prototype geven weer aanleiding tot nieuwe inzichten, mogelijke problemen, en eventuele verbeteringen. Maar ook nuttige contacten die je via de protobouwer op kan doen omdat deze bekend is met de markt.

    Ook wekt een werkend prototype meer vertrouwen in de hand bij mogelijke afnemers.

    Nu een octrooiaanvraag starten kan, maar beter dit uit te stellen tot e.e.a. technisch en commercieel wat meer concreet is.

     

    Ik zou adviseren:

    1. je idee vastleggen in i-depot, zodat je bewijsbare history opbouwt

    2. NDA opstellen (geheimhouding)

    3. protobouwer zoeken die onder NDA wil leveren, bij voorkeur 1 met kennis van de markt van jouw product

    4. proto evalueren en de volgende stappen uitstippelen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.