jvanroes

Junior
  • Aantal berichten

    8
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Persoonlijke info

  • Jij bent:
    ondernemer

jvanroes's trofeeën

  1. Hallo Ik heb een vraag je m.b.t. de verliesverrekening. Ik heb begrepen dat e belastingdienst dit automatisch toepast. Nu zit ik met het volgende o.b.v. de aangifte 2014. Mijn verlies Na toepassing (zelfstandigenaftrek startersaftrek etc.) is ruim € 10.000 na verrekening van mijn persoonsgebonden aftrek woning en alimentatie heb ik een negatief (verzamel)inkomen box 1 van ruim € 20.000. Welk van de 2 bedragen gebruikt de belastingdienst voor de verliesverrekening?
  2. Mijn vrouw werk een aantal jaren in de zorg als zelfstandig ondernemer. zij heeft zelf een aantal klanten en een via een bemiddelings- /uitzendbureau. zij factureerde altijd zonder BTW ook naar het uitzendbureau. Nu wil het uitzendbureau ineens een factuur met BTW. Klopt dit wel?
  3. bedankt voor de reactie, Het gaat om een kleine € 4.000. Het zijn 2 litho`s en een olieverf schilderij
  4. Ik heb voor de aankleding van mijn gehuurde kantoorpand een aantal kunstvoorwerpen aangeschaft. Mag ik deze gewoon jaarlijks afschrijven of is dit fiscaal niet toegestaan?
  5. Hallo Ik zit met de volgende vraag: Bij de berekening van mijn inhaalruimte 2009 loop ik aan tegen het volgende. Om deze te kunnen berekenen moet ik de winst uit onderneming voor ondernemersaftrek 2008 vermelden. Nu heb ik 2008 een klein aanloop verlies gemaakt van € 1490, -- moet ik dit nu wel of niet vermelden in de berekening?
  6. Hallo Ido Dank je wel ik kan het nu helemaal volgen. Ga de aangifte meteen invullen. met vriendelijke groet
  7. Hallo met de € 73 te betalen ben ik het eens maar de correctie van € 349 kan ik niet volgen. De 276 die jij meeneemt zijn facturen waarbij de BTW naar mij verlegd is. Ik moet toch rekenen met net bedrag van € 7245 (550+ 6447 + 248) waar ik de BTW heb verlegd naar een ander. Hiervan is 6997 verlegd in de periode dat de BTW 19% was, en 248 in de periode van 21%. totaal dus € 1381 (1329+52) en dus wordt mijn KOR bedrag 1178. graag nadere uitleg?
  8. Ik heb in 2012 een aantal klanten gehad waarbij ik heb gefactureerd met verlegde BTW. In het verleden kwam ik altijd in aanmerking voor de KOR en volgens mij nu ook, maar ik twijfel of ik het KOR bedrag juist bereken. Ik vind het vreemd overkomen dat ik door toepassing KOR meer BTW terug krijg dan ik heb afgedragen in 2012. wie kan mij aangeven of mijn berekening klopt? berekening bijgesloten berekening_KOR.xls
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.