IrisT

Junior
  • Aantal berichten

    27
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door IrisT

  1. Ik voer de administratie inderdaad nog steeds zelf uit. Vind het ook echt leuk om te doen. De uitleg van de belastingdienst zelf vind ik vaak erg beknopt. Soms weet ik het wel te plaatsen maar heb ik toch nog bevesting nodig of ik op de goede weg zit. Heb al ontzettend veel aan het forum gehad. Fijn dat er mensen zijn die zo behulpzaam zijn!
  2. @Cosara: Ik begrijp wat je bedoelt. Bedankt voor de aanvulling.
  3. @Highio: sorry zo is het niet bedoeld als het zo over komt. De reactie van Lex is ook zeker sterk, daar heb ik ook geen commentaar op gegeven. Ik geef alleen toe dat ik zelf iets foutief had genoteerd. Ik begrijp de periode van afschrijving echter mij was onduidelijk wat men met restwaarde doet als men toch besluit de bestelbus in de onderneming te houden. De bestelbus daalt daarna ook nog in waarde vandaar.
  4. @Cosara: Bedankt voor je reactie, maar daar gaat mijn vraag niet over. Ik weet hoe de afschrijving werkt, was slechts even een voorbeeld.
  5. Bedankt voor jullie reactie. @Lex: moet inderdaad € 2.000 per jaar zijn i.p.v. € 2.500. Had ik fout genoteerd.
  6. Hallo, Wie kan mij helpen met onderstaande vraag: Stel: - Bestelbus gekocht 5 jaar geleden voor €12.500,- - Restwaarde na 5 jaar € 2.500,- - Afschrijving € 2.500,- per jaar. Dus na 5 jaar staat bestelbus nog op balans voor € 2.500 Wat te doen als de afschrijvingstermijn van 5 jaar is verstreken en je toch besluit de bestelbus in de onderneming te houden? Moet je de bestelbus dan op de balans laten staan voor € 2.500,- zolang je deze nog besluit te houden? Ondanks dat de restwaarde steeds minder wordt? Of moet je iets gaan herwaarderen en verder afschrijven? Kan iemand mij antwoord geven op deze vraag? Alvast bedankt. Mvg. Iris
  7. Dus ik begrijp hieruit dat het gewoon onder "Rubriek 1: Prestaties binnenland" moet worden aangegeven. Heel erg bedankt voor je reactie Bert.
  8. Hallo, Mijn man heeft als eenmanszaak een aanvraag om goederen/diensten te leveren net over de grens in België aan een particulier. Ik ben even aan het uitzoeken hoe het gaat met de BTW mocht hij de opdracht aannemen en uitvoeren. Het volgende lees ik over het leveren van goederen of diensten aan een ander EU land op de site van de belastingdienst: "Levert u goederen of diensten aan klanten die geen aangifte doen, bijvoorbeeld particulieren? U brengt dan normaal gesproken 9 of 21% Nederlandse btw in rekening." Hij blijft onder het drempelbedrag. Duidelijk is dat hij gewoon 21% Nederlandse BTW in rekening dient te brengen. Wat ik echter niet terug kan vinden is waar ik deze BTW in de aangifte omzetbelasting invul. Bij 3b gaat het alleen om intracommunautaire prestaties, maar daar is hier geen sprake van want hij levert aan een particulier zonder BTW-nummer. Bij 3c gaat het over Installatie/afstandsverkopen binnen de EU, echter hij blijft onder het drempelbedrag. Dus dit is ook niet aan de orde. Wie kan mij vertellen waar ik het wel dien in te vullen bij de aangifte omzetbelasting? Of interpreteer ik hier het e.e.a. niet juist? Alvast bedankt!
  9. Ik zou het fijn vinden dat als het onderwerp van mijn bericht wordt aangepast door iemand anders, dat dit dan ook correct gespeld wordt. ;)
  10. Beste allemaal, Ik hoop dat jullie mij antwoord kunnen geven op de volgende vragen: Situatie A: Stel ik heb een product gekocht bij een leverancier voor een klant voor een bedrag van € 2000,- excl btw. - Dit product heb ik in december ontvangen. - Ik ontvang hiervoor factuur van de leverancier met datum 27 december 2016. - Ik lever het echter pas in januari 2017 aan de klant. Deze klant ontvangt hiervan een factuur met factuurdatum 6 januari 2017. Moet ik het product (€ 2000,-) voor de aangifte inkomstenbelasting 2016 tot "voorraden" tellen en dus van de inkoopkosten 2016 aftrekken? Situatie B: Stel ik heb een product gekocht bij een leverancier voor een klant voor een bedrag van € 2000,- excl btw. - Dit product heb ik besteld in december 2016 en heb ik in januari geleverd gekregen. - Ik ontvang hiervoor van de leverancier een factuur met datum 20 december 2016 omdat ik vooruit dien te betalen. - De klant ontvangt het product in januari en factuur met datum 6 januari 2017. Moet ik het product (€ 2000,-) voor de aangifte inkomstenbelasting 2016 tot voorraden tellen omdat de factuur op 20 december 2016 is opgesteld ook al heb ik het product pas in januari ontvangen? Ik hoor graag van jullie.
  11. @Anouk: gelukkig is dat bezwaar niet meer nodig. Wel fijn van je dat je al mee aan het denken was wat in dat bezwaar te vermelden. :) Ben nog een beetje in de war van al dit gebeuren maar uiteindelijk is het goed gekomen.
  12. Belastinginspecteur heeft zojuist gebeld dat er toch recht op KOR bestaat!! Ze hadden mijn berekeningen nogmaals bekeken en kwamen erachter dat ze zelf fout zaten. Ze hadden bij de verlegde btw het foutieve % aangehouden in hun berekeningen....
  13. Vandaag de belastingdienst op bezoek gehad i.v.m. een deelonderzoek omzetbelasting met specifieke aandacht voor de toegepaste vermindering kleine ondernemersregeling. Deze blijkt onterecht toegepast te zijn omdat er al sprake was een btw-teruggaaf van € 1590,- Omdat de belastingdienst mij foutief geadviseerd heeft hoef ik in ieder geval (wellicht) geen boete te betalen, uiteraard wel de €1291,- die teveel is ontvangen. Ik hoop dat iedereen hier wijzer van wordt! Groetjes Iris
  14. Ik heb zojuist contact gehad met de belastingdienst en die hebben mij zojuist telefonisch bevestigd dat er inderdaad op basis van deze gegevens recht bestaat op de KOR van € 1291,- Jullie hadden gelijk, ik was alleen heel even de weg kwijt in dit verhaal. Allemaal heel erg bedankt voor jullie reacties en vastberadenheid! :)
  15. Hallo Peter, Ik weet niet of je mijn bericht vlak voor jouw laatste post hebt gelezen en dit hier je reactie op is? Of hebben onze berichten elkaar gekruist? Mvg Iris
  16. Ik heb nog wat gespeurd op internet. Het volgende staat in de brochure van de belastingdienst inzake de kleine ondernemersregeling: De vermindering kan nooit hoger zijn dan de btw die u zou moeten betalen. Als u de kleineondernemersregeling toepast, kunt u dus geen btw-teruggaaf krijgen. In de situatie die op dit forum wordt besproken zou ik een bedrag van € 2881,- terug ontvangen over het gehele jaar. Waarvan € 1291,- de vermindering volgens de KOR is en € 1590,- een "extra" btw-teruggaaf. Zoals ik het opvat is deze teruggaaf van € 1590,- niet mogelijk, dus KOR ook niet van toepassing. -Correct me if i'm wrong-
  17. Ik lees op de website van de belastingdienst dat het webcareteam ook actief is op higherlevel. Bij deze dus het verzoek of iemand van het webcareteam van de belastingdienst mijn vraag kan beantwoorden. Iemand enig idee hoe ik via dit forum in contact kom met het webcareteam van de belastingdienst? ??? Met vriendelijke groet, Iris
  18. De verlegde omzet is in NL gerealiseerd. De genoemde bedragen zijn over het gehele jaar 2015 genomen, dus niet enkel het 4e kwartaal. KOR hebben we nog niet toegepast in de eerste 3 kwartalen, dus indien van toepassing zouden we dit in het 4e kwartaal aan mogen geven over het gehele jaar. Ik denk dus dat de KOR niet van toepassing is zoals Norbert al aan gaf. Maar ja, twijfel zit er nu dus nog wel na al deze reacties....
  19. Beste Anouk & Griffioen, Bedankt voor jullie reactie. Dat was in eerste instantie ook mijn gedachte. Maar als ik hier nu verder over nadenk zou ik bij de toepassing van de KOR geen BTW hoeven te betalen, maar zou ik ook geen BTW terug krijgen. Je komt namelijk uit op een bedrag van € 0,- aan te betalen BTW na toepassen van de KOR in de aangifte (Indien het te betalen BTW bedrag € 1345,- of lager is). Echter nu de KOR niet van toepassing is krijgen we toch nog € 1590,- terug. Altijd beter dan €0,- ;)
  20. Beste Norbert, Dat is een duidelijk antwoord. :) Bedankt voor je reactie. Met vriendelijke groet, Iris
  21. Beste forumleden, Wij zijn bezig met de aangifte omzetbelasting van het 4e kwartaal van mijn man en ik kom er even niet uit of er wel of geen recht op KOR bestaat voor de volgende situatie: Aangifte omzetbelasting 2015: Omzetbelasting: € 3419,- Omzetbelasting over ICW: € 133,- Voorbelasting: € 5009,- Voorbelasting op ICW: € 133,- Te ontvangen: € 1590,- Op het eerste gezicht is er dus geen recht op de kleine ondernemingsregeling, aangezien men over het hele jaar BTW terugontvangt. In 2015 heeft mijn man echter BTW verlegd. Als ik over het totaalbedrag btw bereken kom ik op een totaalbedrag van € 3014,- Als ik de verlegde bedragen hierbij op zou tellen zou er wel recht bestaan op KOR. Hij heeft goederen gekocht in België voor een bedrag van € 637,- en hiervan een factuur ontvangen zonder btw. Btw bedrag zou eigenlijk € 133,- zijn. Dit bedrag heb ik bij de aangifte omzetbelasting in zowel de omzetbelasting als voorbelasting verwerkt. Ik begrijp, na nader onderzoek, dat dit bij de berekening van de KOR anders verwerkt moet worden. Dit heb ik dan ook in onderstaande berekening verwerkt. Omzetbelasting: € 3419 + € 3014 = € 6433 Voorbelasting: € 5009,- Voorbelasting op ICW: € 133,- Af te dragen BTW: € 1291,- (Verschuldigde btw over ICW € 133,-) € 1291,- is lager dan € 1883,- en lager dan € 1345,- dus zou er volgens deze berekening wel recht bestaan op KOR. Echter bestaat er ook daadwerkelijk recht op KOR? Want uiteindelijk heeft hij meer ontvangen dan afgedragen, dus kan ik ook niets in mindering brengen. Indien hij wel recht heeft welk bedrag aan KOR moet er dan ingevuld worden bij de aangifte 4e kwartaal (wij hebben over het hele jaar nog geen KOR toegepast). Zelf denk ik dat er geen recht bestaat, maar ik wil dit zeker weten. Ik hoop dat ik bovenstaande duidelijk heb omschreven. Ik hoor graag van jullie. Met vriendelijke groet, Iris
  22. @Nedzhibe: Bedankt voor je reactie, maar mijn vraag gaat niet over de aangifte omzetbelasting, maar aangifte inkomstenbelasting. Toch bedankt voor je reactie. Inmiddels heb ik ook al antwoord op mijn vraag wat te doen met de € 350,- (kwartje is inmiddels vanzelf gevallen ;D)
  23. Ik kom toch nog even terug op de situatie: Moet ik die € 350,- die wij hebben ontvangen voor de oude auto nog ergens opnemen in de aangifte? Bijvoorbeeld bij buitengewone resultaten? Met vriendelijke groet, Iris
  24. Heel erg bedankt voor je reactie! Het is mij nu zeer duidelijk hoe ik het moet opnemen in de aangifte! :)
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.