Jump to content
N.A. Fets
Verberg

Diensten uit Duitsland gefactureerd zonder BTW maar met vreemde opmerking...

vraag

Goedendag

 

Mijn BV huurt sinds jaar en dag bij het duitse Strato een virtuele server. Op de factuur die ik van hun ontvang staat BTW 0%. Zover niets aan de hand lijkt mij.

 

Nu lees ik verderop op die factuur echter een zeer verwarrende zin:

"Volgens Europese regelgeving bent u verplicht omzetbelasting voor deze factuur direct bij de belastingdienst te melden."

 

verderop staat:

 

"Onder toepassing van de "Zesde Richtlijn 77/388/EEG van de Raad

betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten

inzake omzetbelasting, Artikel 9 (2e)", wordt bedrijfs- en andere

klanten, die in het bezit zijn van een omzetbelastingnummer, geen BTW

berekend. De BTW dient eventueel aan uw bevoegde belastingsdienst

afgedragen te worden."

 

 

Begrijp ik nu goed dat ik bij de belastingdienst melding moet maken dat ik 0% btw betaal over een zakelijke factuur vanuit het buitenland? En wat zou ik dan moeten melden..

 

Het nut hiervan ontgaat mij volkomen.

 

Heeft iemand hier een idee over?

 

 

 

Link to post
Share on other sites

4 answers to this question

Recommended Posts

  • 0
  • Rate this answer

Dag,

 

Strato verlegt de btw naar jou. Dat doen ze overigens correct.

 

Jij geeft dit in je btw-aangifte op als diensten ontvangen uit een ander eu-land, berekent daar 21% btw over. Diezelfde btw geef je bij vraag 5b weer op als voorbelasting.

 

Groet

Joost


Denariusadvies.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
  • 0
  • Rate this answer

Thx. dat is duidelijk.

 

Nu heb ik dat over de afgelopen anderhalf jaar dus niet gedaan. Totaalbedrag is ca 700 euro. Kan ik dan op de eerstvolgende aangifte het beste dat totaalbedrag opvoeren + btw - de voorheffing. Dan is iig de aangifte weer correct over langere periode bekeken.

 

Of moet ik die omissie melden bij de belastingdienst.

Link to post
Share on other sites
  • 0
  • Rate this answer

Of moet ik die omissie melden bij de belastingdienst.

Je moet sowieso corrigeren. Maar aangezien het verschil minder dan 1.000 euro is, mag je de fout gewoon in je eerst volgende btw-aangifte melden. In jouw geval zul je dan (als ik het goed lees) 0 euro hoeven bijbetalen. Je btw-afdracht wordt teniet gedaan door het feit dat je hetzelfde bedrag tevens als voorheffing invult.


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Bring your business plan to a higher level!

    All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

    • Ask your entrepreneur questions
    • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
    • > 65,000 registered members
    • > 100,000 visitors per month
    •  Available 24/7 / within <6 hours of response
    •  Always free

  • Who's Online

    Er zijn 4 leden online en 82 gasten

    (See full list)    
  • Also interesting:

  • Ondernemersplein



EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept