Wederom een BTW vraag waar ik mee worstel. Een tijdje terug had ik een vraag over Intra-communautaire levering van goederen:
Nu heb ik een soortgelijke situatie die net weer iets anders is. Ik heb namelijk bij een Nederlandse webwinkel iets besteld en betaald. Het artikel blijkt echter door een derde partij uit Duitsland geleverd te zijn.
Ik heb een factuur van het Duitse bedrijf ontvangen. Op de factuur is wel 21% BTW vermeld (Nederlands tarief) maar er staat op de factuur ook dat het bedrijf uitsluitend aan particulieren levert en dus geen zakelijke factuur kan leveren. Het is ook vreemd dat op de factuur met 21% gerekend wordt, want in Duitsland is het 19% VAT tarief.
Hoe moet ik dit artikel nu weer in mijn administratie verwerken? Het is geen Intra-communautaire levering van goederen als ik het goed begrepen heb.
Mag ik dit als een normale Nederlandse factuur beschouwen, ondanks dat de leverancier in Duitsland zetelt en geen geldige BTW nummer op de factuur heeft staan?
Of moet ik wellicht het volledige bedrag inclusief de betaalde BTW als kosten afschrijven en niet met de Nederlandse BTW voorbelasting verrekenen?
DISCLAIMER: Ik ben een ZZP'er en geniet van mijn werk en de vrijheid als ondernemer maar weet bar weinig van administratie, belasting en juridische zaken.
Zie jij kansen voor je onderneming/bedrijf in het buitenland? Met RVO onderneem je verder.
Kijk wat onze kennis, contacten en financiële mogelijkheden voor jou kunnen betekenen.
We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.
lindazzp
lindazzp
Wederom een BTW vraag waar ik mee worstel. Een tijdje terug had ik een vraag over Intra-communautaire levering van goederen:
Nu heb ik een soortgelijke situatie die net weer iets anders is. Ik heb namelijk bij een Nederlandse webwinkel iets besteld en betaald. Het artikel blijkt echter door een derde partij uit Duitsland geleverd te zijn.
Ik heb een factuur van het Duitse bedrijf ontvangen. Op de factuur is wel 21% BTW vermeld (Nederlands tarief) maar er staat op de factuur ook dat het bedrijf uitsluitend aan particulieren levert en dus geen zakelijke factuur kan leveren. Het is ook vreemd dat op de factuur met 21% gerekend wordt, want in Duitsland is het 19% VAT tarief.
Hoe moet ik dit artikel nu weer in mijn administratie verwerken? Het is geen Intra-communautaire levering van goederen als ik het goed begrepen heb.
Mag ik dit als een normale Nederlandse factuur beschouwen, ondanks dat de leverancier in Duitsland zetelt en geen geldige BTW nummer op de factuur heeft staan?
Of moet ik wellicht het volledige bedrag inclusief de betaalde BTW als kosten afschrijven en niet met de Nederlandse BTW voorbelasting verrekenen?
DISCLAIMER: Ik ben een ZZP'er en geniet van mijn werk en de vrijheid als ondernemer maar weet bar weinig van administratie, belasting en juridische zaken.
Link naar reactie
https://www.higherlevel.nl/forums/topic/74133-btw-voor-een-in-nederland-gekocht-artikel-dat-vanuit-het-buitenland-is-geleverd/Delen op andere sites
Aanbevolen berichten
11 antwoorden op deze vraag