Ik heb nu met 2 vrienden 3,5 jaar een bedrijfje, gewoon voor de fun. In de eerste jaren (tot 2005) is er eigenlijk altijd fiscaal verlies geleden. Dit is ook elk jaar ingevuld op het IB formulier. De eerste jaren hebben we ons echter nooit echt verdiept in belastingzaken, iets wat ik vanaf vorig jaar wel ben gaan doen. Na weken had ik alles op een rijtje, met de conclusie dat er eigenlijk geen r33t meer van de administratie klopte. De verliezen van de vorige jaren waren bijvoorbeeld NIET van de vermogens van de vennoten afgehaald.
Ik heb nu alles aardig in kaart gekregen. De vermogens van de vennoten waren dus veel hoger dan eigenlijk klopte. Nu ben ik met de IB2005 bezig, en ben aan het kijken hoe ik dit op fiscaal juiste manier moet oplossen.
Ik heb nu bij de VOF specificatie kapitaalaandelen zo ingevuld dat het oude 'niet kloppende te hoge' bedrag bij begin boekjaar staat, en het nieuwe 'wel kloppende lagere' bedrag bij einde boekjaar. Dit zorgt op het overzicht voor een lagere belastbare winst.
Ik vraag me echter af of dit de juiste methode is, of dit allemaal wel mag...
Ik weet het, het is een beetje een vaag verhaal, maar hopelijk kan iemand me bijstaan ;)
Zie jij kansen voor je onderneming/bedrijf in het buitenland? Met RVO onderneem je verder.
Kijk wat onze kennis, contacten en financiële mogelijkheden voor jou kunnen betekenen.
We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.
martijn1982
martijn1982
Mensen, dit is de situatie.
Ik heb nu met 2 vrienden 3,5 jaar een bedrijfje, gewoon voor de fun. In de eerste jaren (tot 2005) is er eigenlijk altijd fiscaal verlies geleden. Dit is ook elk jaar ingevuld op het IB formulier. De eerste jaren hebben we ons echter nooit echt verdiept in belastingzaken, iets wat ik vanaf vorig jaar wel ben gaan doen. Na weken had ik alles op een rijtje, met de conclusie dat er eigenlijk geen r33t meer van de administratie klopte. De verliezen van de vorige jaren waren bijvoorbeeld NIET van de vermogens van de vennoten afgehaald.
Ik heb nu alles aardig in kaart gekregen. De vermogens van de vennoten waren dus veel hoger dan eigenlijk klopte. Nu ben ik met de IB2005 bezig, en ben aan het kijken hoe ik dit op fiscaal juiste manier moet oplossen.
Ik heb nu bij de VOF specificatie kapitaalaandelen zo ingevuld dat het oude 'niet kloppende te hoge' bedrag bij begin boekjaar staat, en het nieuwe 'wel kloppende lagere' bedrag bij einde boekjaar. Dit zorgt op het overzicht voor een lagere belastbare winst.
Ik vraag me echter af of dit de juiste methode is, of dit allemaal wel mag...
Ik weet het, het is een beetje een vaag verhaal, maar hopelijk kan iemand me bijstaan ;)
Link naar reactie
https://www.higherlevel.nl/forums/topic/8288-ib2005-verliezen-voorgaande-jaren-hoe/Delen op andere sites
Aanbevolen berichten
3 antwoorden op deze vraag