bulli

Senior
  • Aantal berichten

    52
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door bulli

  1. Helemaal duidelijk. Dank je.
  2. De volgende vraag Wij zijn woonachtig in Duitsland, dus fiscaal inwoner van Duitsland. Ons bedrijf (VOF) is gevestigd in Nederland waar we dus ook belasting betalen. We hebben geen inkomsten uit werk in Duitsland. We doen zowel in Duitsland als Nederland aangifte IB. Ben ik dan ook fiscaal inwoner van Nederland? Of kun je niet fiscaal inwoner zijn van twee landen?
  3. Als vennoot van een VOF in Duitsland kun je of winst of verlies maken. In dit geval dus verlies.
  4. Goedemorgen, Ik heb een vraag over de berekening van de 90% eis voor kwalificerend buitenlandsbelastingplichtige. Inkomen Nederland € 0,00 Inkomen Duitsland € - 5000 (verlies) Wereldinkomen € -5000 Klopt het dat het wereldinkomen dan € -5000 is? Of is dit dan € 0? Hoe ziet dan de berekening voor de 90% eis eruit?
  5. Wij zijn op zoek naar een partij die weet waar we Classic ASP websites/calculatie kunnen hosting en ook in Classic ASP kunnen programmeren. Wie kan ons hierbij helpen?
  6. De ontvangen bedragen via de verzekering kan ik wegboeken tegen de openstaande facturen. Moet ik hier nog iets doen met de BTW? De verzekering brengt ons incassokosten met 21% BTW in rekening. Deze kosten zijn ook door onze debiteur betaald. Moet ik dit als incassokosten boeken en de BTW dan terugvragen als voorbelasting?
  7. De facturen blijven dan in mijn boekhouding openstaan. Moet ik deze dan crediteren?
  8. Openstaande facturen van een debiteur worden niet betaald. Na een incasso-traject en uitspraak van de rechter worden deze facturen nu betaald via onze rechtsbijstandsverzekering. Hoe dien ik deze betaling te verwerken in mijn boekhouding?
  9. ja, inkomen uit onderneming.
  10. Wij wonen in Duitsland, maar hebben meer dan 90% inkomen uit Nederland. Wat is dan het het fiscale woonland? Nederland, Duitsland of beiden?
  11. Joost, dank je wel. Inmiddels navraag gedaan bij de Nederlandse belastingdienst en deze vertelden mij ook dat het belastbaar is in het land waar het goed gemonteerd worden. Zij konden mij alleen niet vertellen of ik dan BTW verlegd of 0% moest aangeven op de factuur. Nu door jouw antwoord helemaal duidelijk. Alleen voor Duitsland gelden andere regels. In Duitsland zegt men dat men 0% btw op de factuur moet vermelden (dus niet BTW verlegd) omdat de montage maar een bijzaak is, de geleverde goederen bepalen het btw tarief en handelt het zich dus om een intracommunautaire levering. Hoezo één Europa?
  12. Goederen worden geleverd door een nederlandse ondernemer aan een ondernemer in België. De goederen worden geinstalleerd door een nederlandse ondernemer bij een ondernemer in België.
  13. Wij hebben vanuit Nederland goederen verkocht naar België en deze goederen ook in België gemonteerd. Mijn vraag: moeten wij BTW verlegd doen of 0% BTW? Er wordt één totaal factuur naar de klant in België verstuurd.
  14. Een Ned. Bedrijf huurt een dienst in bij een Ned. Bedrijf, maar de dienst wordt geleverd aan een bedrijf gevestigd in Duitsland. Er zijn dus 3 partijen bij betrokken. Het betreft een huur van een schaarhoogwerker voor een periode van 5 dagen. Hoe ziet de facturatie er dan uit i.v.m de BTW?
  15. Ik maak de factuur met 21% BTW. Waar geef ik dan de fictieve intracommunautaire levering aan? Wat te doen als ik dezelfde goederen incl. montage verkoop? Montage is dan ook in Nederland.
  16. Ik heb de volgende vraag over BTW berekenen bij internationale goederenverkoop. Ons Nederlandse bedrijf koopt goederen in bij bedrijf in Spanje met 0% BTW. Goederen worden opgeslagen in ons Duitse magazijn dat op naam staat van ons Nederlandse bedrijf. Na een aantal weken worden de goederen uit ons Duitse magazijn verkocht aan een Nederlandse klant. De goederen gaan dus de grens over. Facturering is vanuit ons Nederlands bedrijf naar de Nederlandse klant. Is de facturering dan met 0% of 21% BTW? Is mij niet helemaal duidelijk.
  17. Wij hebben een VOF in Nederland en in Duitsland nog 2 bedrijven. Meer dan 90% van onze inkomsten komt uit Nederland en wij hebben gekozen voor behandeling als binnenlands belastingplichtige. Ons woonland is Duitsland. De vraag: dien je op de aangifte inkomstenbelasting formulier C ook het Duitse inkomen( positief of negatief) te vermelden? Wij doen in Duitsland ook aangifte inkomstenbelasting en hierin vermelden wij onze Nederlands inkomsten uit de VOF.
  18. Ik wil graag weten of er een wettelijke garantietermijn in Nederland is die montagebedrijven dienen te geven op hun montagewerkzaamheden. En indien de montage niet deugdelijk is verricht en er ontstaat schade, dus extra kosten, of wij dit montagebedrijf dan hiervoor aansprakelijk kunnen stellen. Alvast bedankt voor jullie reactie.
  19. Ik heb een achterwaartse verliesverrekening van de belastingdienst ontvangen waarin zij het verlies van 2009 verrekenen met het belastbaar inkomen werk en woning uit 2006. Dit is helemaal correct. Na deze verrekening blijft er nog steeds een winst over in 2006 van bv. 10.000 (was bv. 20.000). Nu wil ik over de jaren 2005 t/m 2007 een middeling gaan toepassen. Dit levert volgens mijn berekening een teruggave op. Mijn vraag: is dit mogelijk na een verliesverrekening en zo ja, dien ik dan het nieuwe vastgestelde inkomen werk en woning 2006 te hanteren? Dus de 10.000 euro i.p.v. de 20.000 euro? Alvast bedankt voor jullie reacties.
  20. Is dit de catalogusprijs incl. bpm en btw?
  21. Goedemorgen, Ik heb geen bericht op het forum kunnen vinden over het volgende. Wij hebben een VOF en de auto is gekocht op de VOF en wij betalen ieder jaar een bijtelling van 25% over de catalogusprijs incl. bpm en btw of maximaal de autokosten, in ons geval is dit lager. Aan het einde van het jaar heb je een BTW prive correctie van 12% over de maximale autokosten van de vof. Nu is de BTW prive correctie per 01-07-2011 gewijzigd naar 2,7% van de catalgusprijs incl. bpm en btw. Mijn vraag: geldt deze BTW correctie van 2,7% ook over de maximale autokosten van de vof, anders wordt de bijtelling wel heel erg hoog. Ik hoop dat iemand hierop een antwoord heeft. Met vriendelijke groet,
  22. Goedemorgen, Na 5x te zijn doorverbonden bij de Belastingdienst nog steeds geen antwoord ontvangen op mijn vraag. Misschien dat iemand op dit forum mij kan helpen. Wij zijn in 2009 geemigreerd naar Duitsland en hebben een M-biljet ontvangen van de belastingdienst. Wij hebben alleen inkomsten uit Nederland (VOF) en dienen de winst uit onderneming in het M-biljet aan te geven voor de periode dat wij in Nederland woonden (1 maand) en de periode dat wij in Duitsland woonden(11 maanden). Nu is mijn vraag: moet ik alle cijfers uit de Jaarstukken delen door 12(maanden) en dan het bedrag voor 1 maand invullen voor de tijd dat wij in Nederland woonden en het bedrag voor 11 maanden invullen voor de tijd in Duitsland, dit is erg omslachtig of is er een simpeler manier zoals bv het totaalbedrag voor 12 maanden alleen invullen bij de periode dat wij in Nederland woonden? Hopelijk heeft iemand hier ervaring mee, want bij de belastingdienst heeft niemand een antwoord. Mvg, Bulli
  23. Bedankt, helemaal duidelijk. Nog even een andere vraag: hoe zit het als een Nederlands bedrijf factureert aan een Duits bedrijf en de dienst (zoals montagewerkzaamheden) vinden in Duitsland plaats. Geldt dan ook het 19% btw tarief?
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.