bulli

Senior
  • Aantal berichten

    52
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door bulli

  1. Ik heb het forum doorzocht op mijn volgende vraag, maar niets hierover kunnen vinden. Bedrijf X levert goederen aan bedrijf Z. Bedrijf X factureert naar bedrijf Z (beide adressen in Nederland) maar bedrijf Z laat de goederen leveren naar zijn vestiging in Duitsland. Het is mij niet duidelijk of bedrijf X een factuur stuurt met 19% btw of omdat de goederen de grens overgaan het btw 0% tarief gehanteerd dient te worden. Heet iemand hier antwoord op? Alvast heel erg bedankt. Mvg, Bulli
  2. Ik heb de volgende situatie: Nederlands bedrijf besteld goederen bij een Duitse leverancier. Deze goederen worden door deze Duitse leverancier direct geleverd aan een Duitse koper (dus goederen gaan niet naar nederland). Deze Duitse koper is klant van het Nederlandse bedrijf. De Duitse leverancier stuurt een factuur met 19% btw naar het Nederlandse bedrijf. De goederen zijn in Duitsland gebleven, dus geen btw 0 tarief. Het Nederlands bedrijf dient nog een factuur te sturen voor de geleverde goederen naar de Duitse klant. De volgende vraag: dient dit een factuur met 19% btw te zijn of niet? Via de site van de belastingdienst kom ik er niet uit.
  3. Hallo, Op mijn aangifte IB dien ik bij Overlopende Passiva aan te geven wat de schuld van de omzetbelasting is per 31/12/2007. Stel dit is een bedrag van € 10.000 Wij doen per maand BTW aangifte en nu dien ik het volgende in te vullen: Schuld omzetbelasting einde boekjaar = € 10.000 (zie boven) Omzetbelasting voorlaatste maand = € 8.000 Omzetbelasting laatste maand = € 10.000 (zie boven) Totaal verschuldigde omzetbelasting volgens maandaangifte = € 18.000 Verschil aangifte en balanspost omzetbelasting = € -8000 (= € 10.000-€ 18.000) Nu vraag ik mij af of dit wel goed is. Er zijn vast wel mensen die deze aangifte al een keer zo hebben moeten invullen. Wie o wie helpt mij?
  4. Ik heb er een fiscalist bijgehaald want ik kwam er ook niet helemaal uit. Volgens hem is het zo: bij de laatste aangifte BTW van het jaar geef je het prive-gebruik aan van de BTW voor de auto. Dit wordt dan ook afgedragen aan de Belastingdienst. In de boekhouding verwerk je dit als volgt: Memoriaal boek: Debet prive autokosten Credit af te dragen BTW prive gebruik. + Debet af te dragen BTW prive gebruik Credit afdracht BTW + DebetOverige autokosten (V & W) Credit Eigen Vermogen Klopt dit?
  5. Het is een zakelijk auto, dus op de balans. Bijtelling voor de prive kilometers. Dank jullie.
  6. Goedenmiddag, Wij willen een auto aanschaffen met grijs kenteken en hiervoor een financiering aangaan. De lening kan volgens ons op de balans worden opgenomen, maar weet iemand of de rentekosten van deze financiering aftrekbaar zijn van de winst? Ik heb gezocht op het forum maar ben hier niets over tegengekomen. Bulli.
  7. Klopt, software dat webbased draait. We hebben geen licentie gekocht, maar het programma helemaal zelf ontwikkeld en het door een programmeur laten bouwen.
  8. Wij hebben een website gestuurd calculatieprogramma. Kan ik deze ook in 3 of 4 jaar afschrijven? En de toekomstige aanpassingen kan ik dan direct boeken als kosten ook als het om bedragen gaat boven de € 450?
  9. Ik heb hier ook nog een vraag over. Wij hebben bij een drukkerij bedrijfsbrochures laten drukken met daarin algemene informatie over ons bedrijf. Het gaat om een bedrag van ca. € 5000,--. Deze brochures gaan we een aantal jaren gebruiken. Kan ik een bedrag van € 5000,-- in 1keer als kosten boeken of moet ik deze kosten over meerdere jaren spreiden. Graag een reactie.
  10. De inventaris op de beursstand zoals bankjes, stoelen, tafels, folderrekken etc. kan ik dus wel over meerdere jaren afschrijven. Welke termijn wordt hiervoor dan geadviseerd? Is dat 5 jaar? Groet Bulli
  11. Kan iemand mij misschien vertellen welke poster er precies vallen onder het kopje 'kapitaalaandeel' ? Ik kan het antwoord nergens op de site vinden. Alvast bedankt voor de reactie.
  12. Ik ben bezig met de aangifte 2005 en heb een probleem met het invullen van de auto tbv prive gebruik. Wij zijn een vof en de auto staat op de zaak. Wij rijden meer dan 500km prive, dus een bijtelling van 22%. Met de belastingdienst gebeld om te vragen hoe dit in te vullen. Op de V&W rekening vul je bij buitengewone baten het bedrag van de bijtelling in minus correctie btw (12%). Tot zover helemaal duidelijk. Bij prive onttrekkingen vul je de cataloguswaarde van de auto in en het programma berekent dan zelf de bijtelling. Nu is de uitkomst van dit bedrag hoger dan het bedrag bij buitengewone baten, daar de correctie btw niet wordt toegepast. Kan ik deze btw correctie vermelden bij ' voor eigen rekening betaald kosten' zodat de bedragen weer gelijk lopen? Bij de belastingdienst kunnen ze me geen antwoord geven.
  13. Heb zojuist gebeld met de Belastingdienst en de 12% btw correctie mag je niet ten laste laten komen van de winst. Het is een correctie voor prive-gebruik en dient dan ook te worden geboekt als: Prive auto aan nog te betalen btw
  14. Wij zijn een v.o.f. gestart in 2004 met 2 personen. 1 persoon heeft zijn eenmanszaak als kapitaal ingebracht en de andere persoon geld. Nu ontvangen wij BTW terug op de bankrekening van de vof terwijl dit bedrag nog bestemd is voor de eenmanszaak. Wij komen er niet uit hoe dit te boeken. Alle advies is welkom.
  15. maak je dan beide grootboekrekeningen aan als crediteur?
  16. Ik zit met het volgende. Onze firma heeft meerdere handelsnamen en bij iedere handelsnaam gebruiken wij een aparte bankrekening en aparte boekhouding. Nu is het zo, dat een factuur van handelsnaam X betaald is vanaf de bankrekening van handelsnaam Y. De faktuur staat dus in de boekhouding van X en de betaling staat in de boekhouding van Y. Hoe moet ik dit boekhoudkundig verwerken zodat alles 'glad loopt'? Ik kom er niet uit. Misschien is het wel heel simpel.
  17. Sinds 2004 gestart met een vof (2 vennoten).De vof is ontstaan vanuit een eenmanszaak. De ene vennoot brengt zijn eenmanszaak in en de andere vennoot geld. Nu ontvangen wij nog btw terug op de bankrekening van de vof die nog betrekking heeft op de eenmanszaak van het jaar daarvoor (2003). Hoe kan ik deze btw teruggave boeken in de boekhouding van de vof? Ik kom er helaas niet uit. Wie kan mij helpen?
  18. Als je deelneemt aan een vakbeurs die 1 keer in de 3 jaar plaatsvindt kun je deze kosten voor deelname dan over 3 jaar afschrijven of moet je deze kosten in zij geheel afschrijven in het jaar dat je deelneemt aan de beurs? Wie o wie kan mij met deze vraag helpen? [titel aangepast - mod]
  19. Lijkt me ook verstandiger. Ga ik doen. Bedankt voor het advies.
  20. Ik wil het geld niet op de rekening van de vof laten staan, maar overboeken naar een spaarrekening. Dus dan boek ik: Prive Aan bank Klop dit?
  21. In eerste instantie ishet geld voor de aanschaf van de auto vanaf een prive-bankrekening van één van de vennoten gestort op de bankrekening van de vof. Moet ik nu dan niet boeken: Prive Aan bank ????? Groeten, erna.
  22. Wij hebben een auto op naam van de vof. Ieder jaar wordt hier een bepaald bedrag op afgeschreven. Dit boeken we als: Afschrijvingskosten Aan afschrijving Nu willen we ook ieder jaar geld reserveren om over 3 jaar weer een nieuwe auto te kunnen kopen. Kan iemand mij vertellen hoe ik dit boekhoudkundig moet verwerken?
  23. Hoe wordt deze transactie dan precies boekhoudkundig verwerkt? Boek je dit in memoriaal als: Activa Aan vermogen vennoot 1 nog te storten ????
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.