Dag forummers,
Mag ik jullie het volgende voorleggen?
Wij hebben een bedrijfsmiddel aangeschaft in Zwitserland. Nu heeft het transportbedrijf de btw voor ons voorgeschoten, die aan de douane betaald moest worden.
Ik heb nu de factuur van de leverancier van het bedrijfsmiddel (met 0%), die als factuurdatum 31 maart heeft. Valt dus in het 1e kwartaal.
De factuur van de transporteur staat op begin april. Daarop staan, naast de transportkosten zelf, een btw-bedrag (btw over hun transport en voorgeschoten btw over het aangeschafte middel) en inklaringskosten. Die factuur valt dus in het tweede kwartaal. Hoe, of eigenlijk wanneer, doe ik nu precies de aangifte?
Edit: moet/mag ik die btw überhaupt als voorbelasting aftrekken?
Alvast dank voor het meedenken.