Ik zit met een beetje aparte situatie. Ik ben een zzp-software-ontwikkelaar en heb meerdere opdrachtgevers. De bedrijven waarvoor ik werk of gewerkt heb dit jaar zitten allemaal in Nederland. Ik stuur mijn facturen niet altijd rechtstreeks naar het bedrijf waarvoor ik werk. Soms stuur ik deze naar een intermediair die een modelovereenkomst voor tussenkomst aanbiedt of van mij krijgt aangeboden.
Nu is de situatie wat aparter geworden. Er zijn in deze constructie 3 bedrijven:
Bedrijf A: Mijn eenmanszaak in Nederland
Bedrijf B: Een intermediair in Engeland die mijn facturen gaat betalen.
Bedrijf C: Een eindklant in Nederland waarvoor ik de opdracht uitvoer. Deze eindklant heeft trouwen een Bits hoofdkantoor.
Dit is een aparte constructie. Ik werk gewoon lekker voor een Nederlands bedrijf maar mijn opdrachtgever in juridische zin, zit helemaal niet in Nederland en zelfs niet in de EU. Wat betekent dit nou precies voor mijn BTW administratie? Wel daarvoor heeft de fiscus een tool gemaakt:
Ik lever diensten in en uit het buitenland - hoe zit het met de btw?
Het antwoord dat er uit komt rollen geeft niet heel veel duidelijkheid.
Mijn vragen:
Moet ik serieus deze dienst gaan negeren in mijn BTW-aangifte? Kan zijn. Maar ik vind dat echt raar.
Dit deel is ook zo raar.
"U vraagt de belastingdienst van het land van uw afnemer of en hoe u aangifte moet doen."
Er bestaat vast een ondernemer die hier ervaring mee heeft of een fiscale achtergrond heeft en dus kan uitleggen hoe dit zit.
Dus welke gevolgen heeft dit voor mijn BTW-administratie?