Michael1980

Senior
  • Aantal berichten

    68
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door Michael1980

  1. Goedemiddag, Wij hebben onlangs twee auto's van privé overgeschreven naar de BV's, dus krijgen vanaf heden te maken met bijtelling. Echter, het betreft een tweetal auto's met bouwjaar 2015 (waarvan één in 2019 in NL is ingevoerd). Ik was er vanuit gegaan gewoon te maken te krijgen met een bijtellingspercentage van 22%, maar onze salarisadministratuer geeft aan dat dit 25% moet zijn, omdat beide auto's een bouwjaar hebben ouder dan 2017. Echter heeft hij hier ook zijn twijfels bij... Kan iemand mij vertellen of we hier inderdaad rekening moeten houden met 25% bijtelling, of dat toch het bijtellingspercentage van 22% van toepassing is? Bij voorbaat dank voor jullie hulp! MvG Michael
  2. Dank je wel voor je reactie. De auto is op één van de twee werkmaatschappijen gezet, de werkmaatschappij waar ook daadwerkelijk de kilometers voor gereden gaan worden. Mijn collega zal voornamelijk deze auto gebruiken, omdat ikzelf mijn privé auto ook zakelijk gebruik op basis van km vergoeding.
  3. Goedemiddag, Ik heb samen met een collega een holdingstructuur, waarbij elk van ons een holding heeft die voor 50% eigenaar is van twee onderliggende werkmaatschappijen. We hebben onlangs een auto die tot voorheen privé werd gebruikt op de zaak gezet, en gaan deze auto enkel zakelijk gebruiken (of minimaal privé waarbij we ruim onder de 500km blijven). Mijn vraag is of het verplicht is om een verklaring van geen privé gebruik auto bij de belastingdienst aan te vragen, of dat een gedetailleerde rittenadministratie volstaat? Ik krijg hier online geen duidelijk beeld van namelijk.. Bij voorbaat dank voor jullie terugkoppeling. MvG Michael
  4. Goedemiddag, Ik heb samen met mijn collega een holding structuur waarbij sprake is van 2 werk BV's en 2 Holdings. De Holdings hebben ieder een 50% belang in elk van de werk BV's. Ik ben momenteel, vanwege een gebroken boekjaar, de VPB aangifte aan het doen voor één van de Werk BV's, maar ik blijf hangen op het volgende: De Werk BV heeft 10.000 interim dividend uitgekeerd aan de Holding. De vraag is: waar moet ik deze 10.000 kwijt in de belastingaangifte? De werk BV heeft geen belang in een andere BV, dus volgens mij moet ik niet aangeven dat er sprake is van een deelneming? Alle cijfers kloppen, alleen ik blijf dus met een verschil van 10.000 zitten tussen W&V en fiscale winstberekening, waarbij de fiscale winstberekening een te laag resultaat geeft. Moet ik de 10.000 die is uitgekeerd zetten onder "Overige openlijke of vermomde winstuitdelingen, inclusief giften die niet als kosten kunnen worden aangemerkt". De toelichting die hierbij staat is als volgt: "Vermeld hier ook: het bedrag van de uitgekeerde dividenden waarop u geen dividendbelasting hebt ingehouden dividend dat door een fiscaal gevoegde dochtermaatschappij betaalbaar is gesteld aan andere aandeelhouders dan de moedermaatschappij" Dit is het enige wat bij mij nog enigszins logisch overkomt, maar ik weet het niet zeker, dus vandaar de vraag. Alvast bedankt voor jullie reactie(s)! MvG Michael
  5. Beiden bedankt voor jullie reactie. Na lang aan de telefoon gezeten te hebben, blijkt het een fout in het software systeem te zijn. Ik moet inderdaad de winst credit op het EV boeken. De instructie is inmiddels zelfs aangepast, en buiten een paar kleinigheden om is alles duidelijk, bedankt! Dit is inderdaad rekeningnummer 99991, welke als tussenrekening gebruikt wordt. Door de fout in het systeem stond de "winst" debet op deze rekening, waardoor ik deze rekening credit moest boeken en het eigen vermogen debet, maar dit blijkt nu dus een fout in het systeem geweest te zijn, en dit is inmiddels omgedraaid waardoor de boeking wel correct te doen is. In ieder geval super bedankt voor de feedback, wordt erg gewaardeerd! :)
  6. Goedemiddag, Ik heb reeds een vergelijkbaar topic gestart, maar niet geheel juist verwoord en ik kan deze schijnbaar niet verwijderen, dus bij voorbaat excuses. Ik heb een hopelijk simpele vraag: Wanneer ik in een boekjaar winst boek (zeg 50K), dan maakt mijn software systeem via een tussenrekening een debetboeking op de beginbalans aan van 50K. Om vervolgens deze tussenrekening leeg te boeken, moet ik credit tegenboeken en 50K debet op mijn eigen vermogen boeken. Ik was altijd in de veronderstelling dat winsten credit ten bate van het EV geboekt moeten worden, maar hier wordt mij de instructie gegeven om deze debet te boeken. Kan iemand mij aangeven of dit klopt? Alvast bedankt voor jullie hulp! Mvg Michael
  7. Hi Norbert, Het gaat om filterinstallaties, en de afnemers zijn zeer divers. Voornamelijk actief in de metaalverwerkende industrie. Hier zitten sporadisch bedrijven tussen die werken in de auto-industrie of bv de petrochemische industrie. Ik heb inderdaad begrepen dat een hee reeks industrië bij voorbaat uitgesloten worden. Ik zal je suggestie om op feebasis te werken voorstellen, ben benieuwd wat er uitkomt. Bedankt voor je snelle reactie!
  8. Hi Norbert, Dank je wel voor je reactie. Wij leveren enkel b2b, en zitten in de installatietechniek. Ik ben momenteel zoekende naar een aansprakelijkheidsverzekeraar, maar omdat ik enkel aansprakelijkheid wil verzekeren zijn veel verzekeraars hier niet happig op (vraag me niet waarom, maar ik wordt afgewezen omdat ik een enkele verzekering wil afsluiten en dit zijn de door de grote verzekeraars aangewezen tussenpersonen). Vandaar dat ik parralel met de algemene voorwaarden al een deel van de aansprakelijkheid wil beperken. Bij het opstellen van de algemene voorwaarden zal ik ook een jurist inschakelen, die hebben er uiteraard meer kijk op dan ik als leekzijnde. Maar ik doe wel graag alvast wat voorwerk, dat ik weet wat ik kan en moet verwachten. Alvast bedankt voor je terugkoppeling.
  9. Goedemiddag, Voor een BV van mij wil ik graag zo veel mogelijk de aansprakelijkheid beperken mbt eventuele schades etc. Ik wil dit bij voorkeur zo veel mogelijk doen via de Algemene Voorwaarden, maar ik weet niet precies wat hierin wel en niet toegestaan is. Heeft iemand toevallig een opsomming van zaken die wel en niet opgenomen mogen worden / rechtsgeldig zijn met betrekking tot het beperken van aansprakelijkheid via de Algemene Voorwaarden? Alvast bedankt voor jullie feedback! MvG Michael
  10. Paul, dank je wel voor je reactie! Ik ga het nakijken. Omdat de cijfers naar mijn idee niet klopten, ben ik niet verder gegaan in de aangifte. Bedankt!
  11. Ik ga het nakijken zodra ik de kans heb. Dit zou inderdaad heel goed kunnen. Doordat ik het idee had dat de cijfers niet klopten, ben ik niet verder gegaan in de aangifte en heb ik dit dus niet gezien. Paul en Joost: beiden bedankt voor jullie reacties. Het wordt heel erg gewaardeerd en is een verademing in vergelijking met het contact met de belastingdienst:)
  12. Hi Joost, Ik heb zojuist de eindbalans afgerond, en de doorgeschoven winst in de W&V rekening geboekt, maar nu neemt het systeem de doorgeschoven winst mee in het resultaat, waardoor de VPB een stuk hoger uitvalt dan de bedoeling is. Valt immers onder de deelnemingsvrijstelling. Is het niet gewoon zo dat ik in de Holding de volgende boeking kan doen: Bank A/ Deelneming Werk BV Dan is nog steeds de vraag hoe ik het in het angifte programma moet verwerken, maar dan komt de doorgeschoven winst in ieder geval niet in de VPB sfeer terecht? Alvast bedankt voor je terugkoppeling. MvG Michael
  13. Hi Joost, Terechte opmerking. Ik was aan het nakijken of ik er zelf uit zou komen zonder inschakelen van een fiscalist. Vandaar de kort door de bocht vraag zonder juiste basis. Ik heb alle gegevens paraat, dus ik ga nu inderdaad eerst de eindbalans en W&V rekening opstellen en dan nogmaals kijken waar ik dit kwijt kan/moet. Het blijft voor mij echter wel een vraagteken of de toename in liquide middelen vanwege de doorgeschoven winst in de activa meegenomen moet worden en indien dit het geval is wat hier dan in de passiva tegenover moet staan. In ieder geval bedankt voor de moeite die je hebt genomen voor het beantwoorden van mijn vraag, wordt erg gewaardeerd!
  14. Hi Joost, Ik heb vandaag geprobeerd om de aangifte in te vullen, maar ik blijf hier toch op hangen. Ik heb het tevens gevraagd bij het adminisratiekantoor die tot op heden mijn aangiftes verzorgde, maar deze geeft aan alleen eigen software te gebruiken (inderdaad boeking via deelneming) en dus geen idee te hebben hoe het belasting aangifte systeem eruit ziet en hoe deze een dergelijke transactie categoriseert. Ik heb tevens de belastingdienst zelf gebeld, maar die geven aan dat wanneer het om VPB gaat, zij mij vanwege de complexiteit geen antwoord kunnen geven. Vrij bizar vind ik persoonlijk, maar het is zoals het is zullen we maar zeggen. Het gaat dus om doorgeschoven winsten wat aan de activa zijde op de balans een plus oplevert bij de liquide middelen. Het geld is immers doorgestort op de rekening van de Holding. Nu moet ik deze tegenboeken aan de passiva zijde, maar hier heb ik enkel de volgende opties: Ondernemingsvermogen, onderverdeld in: - Gestort en opgevraagd kapitaal - Informeel kapitaal - Agio - Winstreserve - Egalisatiereserve - Herinvesteringsreserve - Belaste compartimenteringsreserve - Overige fiscale reserves Voorzieningen, onderverdeeld in: - Garantievoorziening - Stamrecht-, lijfrecht- en pensioenvoorziening - Oudedagsverplichting - Overige voorzieningen Langlopende schulden, onderverdeeld in: - Converteerbare leningen - Obligaties - Langlopende schulden aan groepsmaatschappijen - Langlopende schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen - Schulden aan kredietinstellingen - Overige langlopende schulden Kortlopende schulden, onderverdeeld in: - Schulden an leveranciers en handelskredieten - Schuld loonheffingen - Kortlopende schulden aan groepsmaatschappijen - Kortlopende schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen - Overige kortlopende schulden Het betreft geen schuld en geen voorziening, dus vandaar dat ik bij reserves uitkwam. Het lijkt me wel dat ik de bankstand (inclusief doorgeschoven winsten) bij liquide middelen bij de activa moet vermelden in de aangifte? En dus moet ik dit toch ook ergens aan de passiva zijde boeken, of zie ik dit compleet verkeerd? Ik hoop dat je op basis van bovenstaande enig idee hebt waar ik dit kwijt kan. Bij voorbaat dank voor je reactie. MvG Michael
  15. Goedemiddag, Ik heb een vraag met betrekking tot de VPB aangifte waar ik hoop dat jullie mij mee kunnen helpen. Wij hebben een Holding / werk BV (2 Holdings met elk 50% aandeel in 2 werk BV's), waarbij we afgelopen jaar onder de deelnemingsvrijstelling winsten hebben doorgeschoven naar de Holding. Mijn vraag is nu waar ik deze doorgeschoven winsten moet boeken in mijn passiva. In mijn activa wordt dit namelijk in de liquide middelen ondergebracht, maar daardoor is er dus geen sprake van balans tussen passiva en activa. Kan dit gewoon onder winstreserve geboekt worden? Alvast bedankt voor jullie terugkoppeling. MvG Michael
  16. Dank je wel voor je reactie. Ik ben het helemaal met je eens, echter dit is wat ik te horen heb gekregen na meerdere personen binnen Fedex gesproken te hebben. eerst was het 2.5% van de waarde van de goederen, waarna ik de vraag stelde of ik dan in het geval dat een zending € 1 mio waarde heeft € 25.000 moet betalen waarop de medewerker het antwoord schuldig moest blijven. Vervolgens werd het bij en andere medewerker 5% van het vooruit betaalde bedrag en vervolgens een standaard tarief dat helaas niet gegeven kon worden. Men geeft aan nooit een dergelijke vraag gehad te hebben (wat ik me niet kan voorstellen) en verwijst me naar een standaard webpagina waar enkel algemene informatie te vinden is over Incoterms, taric codes etc. Naar mijn idee was het 2.5% van het bedrag dat Fedex daadwerkelijk betaalt an de douane om de goederen vrij te krijgen. Invoerrechten zijn inderdaad 0%, dus het enige dat vooruit betaald wordt is naar mijn mening de BTW en eventueel inklaringskosten al zit dit volgens mij normaal gesproken ingesloten in het vrachttarief dat betaald moet worden. Ik ga het nogmaals maar ens via de mail proberen, wellicht dat ik dan via via wel aan de juiste informatie kom. Ik vind het persoonlijk wel zeer kwalijk dat een klantenservice niet over dit soort informatie beschikt, maar helaas kan ik hier niks aan veranderen.
  17. Dank je wel voor je terugkoppeling. Het is inderdaad een beetje een grijs gebied, en de goederen waar ik het over heb zijn een beetje een mix denk ik van wel en geen voorraad. Ik ga in ieder geval met jouw informatie aan de slag, het heeft me zeker geholpen!
  18. Sorry voor de late reactie, maar bedankt voor je feedbck :) Het is me nu geheel duidelijk.
  19. Goedemorgen, Ik heb een vraag met betrekking tot de bijkomende kosten bij import vanuit Iraël die door in dit geval fedex in rekening worden gebracht. Ik heb inmiddels meerdere telefoontjes naar fedex erop zitten, maar men geef aan niet te beschikken over een tarievenlijst met berekking tot deze kosten, dus ik hoop dat iemand mij hier antwoord op kan geven. Situatie is als volgt: Wij gaan importeren vanuit Israel. Transport (in dit geval luchtvracht) wordt door de leverancier verzorgd, maar de invoerrechten, BTW bij invoer, en eventuele bijkomende kosten moeten door ons voldaan worden. De totale waarde van de goederen per zending varieert van € 5000,-- tot € 10000,-- Invoerrechten: duidelijk beeld van, geen vragen over BTW factuur Fedex: idem, geen vragen over Inklaringskosten: Ik heb begrepen dat er door Fedex geen aparte inklaringskosten worden berekend (voor bv het opmaken van de documenten om de goederen vrij te krijgen), maar dat dit wordt verrekend in de voorschotprovisie die men in rekening brengt. Ik kan echter geen antwoord krijgen op de hoogte van de voorschotprovisie en hoe deze berekend wordt. Men geeft aan niet over een tarieven overzicht te beschikken en ik krijg van verschillende medewerkers verschillende tarieven die variëren van 2.5 tot 5% van de waarde van de goederen / de waarde van de invoerrechten + BTW. Hier zit du nogal een wezenlijk verschil in. In verband mt een sluitende kostprijsberekening wil ik wel graag inzicht in mijn exacte kosten, dus mijn vraag is dan ook of iemand op basis van eigen ervaring antwoord kan geven op bovenstaande? Bij vorbaat dank voor jullie hulp!
  20. Goedemiddag allemaal, Ik hoop dat jullie me kunnen helpen met onderstaande: In ons bedrijf wordt vaak klein materieel aangekocht om bijvoorbeeld reparaties uit te voeren, testen voor te bereiden, producten bedrijfsklaar te maken voor installatie. Tot voor kort boekte ik al het klein materieel in de voorraad. Ik ben hier echter van afgestapt, omdat dit klein materieel voor eeuwig op voorraad bleef staan en elk kwartaal tevens voor veel werk zorgde bij de voorraadtelling (waarna elke keer voor elk klein artikeltje de voorraad adhv de telling gecorrigeerd moest worden). Veel werk dus voor iets kleins.... Mijn vraag is of ik dit kleine materieel wel in één keer in de kosten mag boeken? De aanschafwaarde is in de regel onder de € 450,- en los verkopen van dit klein materieel is tevens geen optie. Of moet ik deze toch in de voorraad boeken, omdat ze wel gebruikt worden in de productie, om bijvoorbeeld de eindproducten bedrijfsklaar te maken. Alvast bedankt voor jullie terugkoppeling!
  21. Hi Roel, Dank je wel voor je duidelijke antwoord, hier kan ik verder mee :) We werken met een volwaardige administratie waarbij inderdaad inkoop, verkoop en productie volledig geboekt worden. Ik was even bang dat wanneer je voorraad moet afboeken (omdat deze bv in productie is gebruikt zonder geregistreerd te zijn) dit niet ten koste van het resultaat afgeboekt kon worden. MvG, Michael
  22. Goedemiddag, Ik heb een vraag: Heeft een afboeking van de voorraad invloed op het resultaat tbv VPB? Meer specifiek: wanneer ik de voorraad noodgedwongen moet afboeken (incourant, kwijt) komen de inkoopkosten hiervan dan nog wel ten koste van het resultaat waarover VPB betaald moet worden? Bij voorbaat dank voor de feedback. MvG Michael
  23. Dank je wel voor je reactie, Ruben. Ik zal de door jou aangegeven systemen doornemen, hopelijk zit er inderdaad een goede optie bij. We hebben geen webshop, omdat we uitsluitend B2B opereren en daarnaast is mijn vraag puur gericht op aanbestedingen, waarbij het vaak een eis is dat je de aanbestedende dienst voorziet van een systeem waarbij zij in kunnen loggen, de voorraad kunnen inzien en bestellingen kunnen plaatsen. Bedankt !
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.