APP ontwikkel bedrijf “X” en APP ontwikkelbedrijf “Y” besluiten samen een spel te ontwikkelen.
Ze besluiten het spel onder te brengen bij 5 partijen (2 reclamemaatschappijen en 3 platformmaatschappijen) om inkomsten te genereren.
Inkomsten van de reclamemaatschappijen komen binnen bij “X”.
Inkomsten van de reclamemaatschappijen komen binnen bij “Y”.
Contractueel leggen ze vast dat de inkomsten op 50/50 basis worden verdeeld.
Omdat er altijd een verschil zal zijn tussen de bij “X” en “Y” binnengekomen inkomsten wordt er een factuur gestuurd door de partij met de minste inkomsten:
Voorbeeld:
Van “X” aan “Y”
Ontwikkelingskosten “spel”
Verrekening conform contract X/Y: 10.000,00
BTW 21% 2.100,00
TOTAAL 12.100,00
Conclusie:
“Y” kan deze kosten boekhoudkundig opbrengen als gemaakte kosten. Beide partijen verrekenen de ontvangen/betaalde BTW met de aangifte omzetbelasting. (in dit voorbeeld neutraal)
Is deze redenatie correct en mogelijk?
Moet facturatie maandelijks plaatsvinden of kan dit ook jaarlijks?
Zie jij kansen voor je onderneming/bedrijf in het buitenland? Met RVO onderneem je verder.
Kijk wat onze kennis, contacten en financiële mogelijkheden voor jou kunnen betekenen.
We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.
nwezaak
nwezaak
APP ontwikkel bedrijf “X” en APP ontwikkelbedrijf “Y” besluiten samen een spel te ontwikkelen.
Ze besluiten het spel onder te brengen bij 5 partijen (2 reclamemaatschappijen en 3 platformmaatschappijen) om inkomsten te genereren.
Inkomsten van de reclamemaatschappijen komen binnen bij “X”.
Inkomsten van de reclamemaatschappijen komen binnen bij “Y”.
Contractueel leggen ze vast dat de inkomsten op 50/50 basis worden verdeeld.
Omdat er altijd een verschil zal zijn tussen de bij “X” en “Y” binnengekomen inkomsten wordt er een factuur gestuurd door de partij met de minste inkomsten:
Voorbeeld:
Van “X” aan “Y”
Ontwikkelingskosten “spel”
Verrekening conform contract X/Y: 10.000,00
BTW 21% 2.100,00
TOTAAL 12.100,00
Conclusie:
“Y” kan deze kosten boekhoudkundig opbrengen als gemaakte kosten. Beide partijen verrekenen de ontvangen/betaalde BTW met de aangifte omzetbelasting. (in dit voorbeeld neutraal)
Is deze redenatie correct en mogelijk?
Moet facturatie maandelijks plaatsvinden of kan dit ook jaarlijks?
Link naar reactie
https://www.higherlevel.nl/forums/topic/50530-inkomstenverdeling-tussen-2-bedrijven/Delen op andere sites
Aanbevolen berichten
4 antwoorden op deze vraag