Cookies op HigherLevel.nl
We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.
We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.
blue-tik
blue-tik
Door een recent geopend topic over een andere kwestie, is er bij mij wat twijfel ontstaan over het volgende.
Nederlandse BV haalt ongeveer 40% van de omzet uit Belgie. De afnemers zijn ook ondernemers, de BTW is dus als het ware verlegd. Ieder kwartaal doet de BV opgave intracommunautaire prestaties.
De overige omzet (60%) komt uit NL.
De kosten die de BV maakt zijn allemaal in NL en de BTW van deze kosten wordt dan ook gewoon volledig afgetrokken.
Dit gaat toch gewoon goed? Of mag de BV alleen naar rato de BTW aftrekken voor de omzet in NL? Dus in dit voorbeeld 60% van de BTW?
Volgens mij mag de BV gewoon de volledige BTW aftrekken, maar ik begin een beetje te twijfelen.
Wie heeft het verlossende antwoord?
Link naar reactie
Aanbevolen berichten
2 antwoorden op deze vraag