Hallo,
Ik zit met het volgende:
Ik heb sinds 2017 een Ontheffing administratieve verplichting voor de Btw, maar snap sommige dingen niet helemaal. Ik hoef geen btw- aangifte meer te doen en mag geen btw rekenen. Op mijn factuur mag verder geen btw vermeld worden. Tot hier snap ik het, maar nu:
1) Hoe boek ik dit in mijn administratie? met btw of zonder? Want, volgens de belastingdienst moet ik weer aangeven zodra ik boven die grens van 1345 denk te komen. M.a.w. in hoeverre heb ik nog te maken met de btw?
bv: Ik verleen een dienst en reken €100 ex btw. Zet ik op de factuur dan €100 of €121? In beide gevallen geen vermelding van de btw op factuur. Stel ik factureer €100 hoe boek ik dit dan in mijn admin? €82.64 plus €17.36 btw of €100 en geen btw?
2) Voorheen telde ik de gebruikte k.o.r. weer bij mijn omzet op voor de IB. Maar hoe zit dat nu, moet ik daar nu ook rekening mee houden bij de aangifte IB ?
3) Kan ik mijn inkopen volledig met btw als kosten opvoeren voor de IB?
Hopelijk kan iemand mij hiermee helpen. Bij de belastingdienst vind ik daar te weinig info over.
Vast bedankt