Ga naar inhoud
Sidebar tonen Sidebar tonen
Geplaatst:

Frank L.

BTW verlegd?

 

Ik mag van mijn opdrachtgever, een grote wegenbouwer, factureren met BTW verlegd.

 

Ik huur tevens een ZZP'er in die naar mij factureerd met BTW verlegd.

 

 

 

Het zal wel een domme vraag zijn, maar het is me niet helemaal duidelijk meer hoe het met de BTW aangifte moet:

 

 

 

De BTW naar mij verlegd: Ik boek deze bij 2a op het formulier, en breng deze bij 5b weer in mindering als voorbelasting. Per saldo € 0 dus....

 

 

 

De BTW door mij verlegd: ...??

 

 

Featured Replies

Geplaatst:

Ryan16600

BTW die je verlegd moet je listen. Volgens mij kan je ergens zijn BTW nummer invullen en aangeven wat je hebt verlegd.

 

Zelf heb ik nooit een BTW aangifte ingediend dus ik weet niet welk vakje dat is.

 

Grt Ryan

Fiscalist in de maak

Geplaatst:

Joost Rietveld

  • Moderator

Hoi Frank

 

De BTW die naar jou verlegd is geef je aan bij vraag 2a en trek je weer af als voorbelasting bij vraag 5b.

 

De BTW die jij verlegt naar de hoofdaannemer, geef je aan bij vraag 1e. Daar vul je alleen het bedrag van de omzet in en dus geen BTW bedrag.

 

Zo klopt het dan weer en nog voor 1 mei ;).

 

Groet

Joost

Fiscaal en juridisch advies en expertise bij bedrijfsoverdrachten en rechtsvormkeuze of -wijziging: DenariusAdvies

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuw account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.