Ga naar inhoud

M Groters

Senior
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door M Groters

  1. Als ik het goed begrijp wordt het dan gezien als immateriële activa. Mag hier nu wel willekeurig op worden afgeschreven?
  2. die 1.027 zou ik wel boeken als autokosten. Verder goed berekend nu. groet Joost Joost, wat moet ik zonder jouw ;D Die 1027 zijn dus wel autokosten, maar je hoeft ze niet mee te rekenen met de IB bijtelling ( wanneer de kosten dus lager zijn dan de bijtelling) Sorry voor mijn onzekerheid. Wil het graag goed doen en heb slechte ervaringen met boekhouders. Voor mijn bedrijf is een accountant helaas te duur.
  3. Beste Joost, Gisteren kreeg ik de factuur van mijn websitebouwer. Het bedrag komt boven de 450 uit ( 1200 euro) Ik heb meerdere verhalen gelezen over het wel of niet afschrijven van een website. O.a. op deze website: http://www.vanthul.nl/website-de-jaarrekening Nu is mijn website meer een promotie van mijn bedrijf. Wat is jouw mening? In een keer als kosten inboeken ( w-v rek) of wel activeren.
  4. Catwaarde is 45000 1e half jaar correctie BTW wordt dan: 12% van 3500= 420 2e half jaar correctie BTW wordt dan: 2,7% van catwaarde/2 = 607.5 Totale BTW correctie 1027.5 I.B. bijtelling: 7500 ipv 8027,5 ( 7500 incl BTW correctie) Bedrag van 1027,5 boek ik niet op autokosten maar op bedrijfskosten. Klopt dit zo forumleden?
  5. Nu breng je me in de war. Ik heb vandaag de aangifte O.B. gedaan en heb 1282 aangegeven. Ook de BD gaf naast Rob aan dat ik het goed had gedaan. 1e half jaar 12%* bijtelling ( 11250)/ 2= 675 2e half jaar 2.7%* 45000/2 = 608 Totaal 1283 Hoe kom je aan het bedrag voor het eerste half jaar? 12%* bijtelling/ 2? Wat reken jij als bijtelling? Het tweede half jaar blijft dus hetzelfde......
  6. @ Rob, bedoel je met winstcorrectie misschien de bijtelling? In dat geval hoef ik de BTW correctie neem ik aan niet op de resultatenrekening te boeken? Wanneer ik dat wel doe wordt de bijtelling dus 11250. ( of dus de totale autokosten) Groet
  7. Autokosten 1e half jaar zijn 3500 inclusief afschrijving Autokosten 2e halfjaar zijn 4000 inclusief afschrijving Is de bijtelling nu 11250, 7500 of 7500+ 1282 ( btw correctie bijtelling)
  8. Het gaat hier om een prive auto zeker Frank? ( voorheen 75% regeling)
  9. Excuses voor mijn ongeduld. De winstcorrectie is als ik het goed begrijp een I.B. kwestie. Dan kan ik idd nu mijn aangifte gaan indienen. Bedankt! Dan toch maar een vraag over de winstcorrectie; Moet deze worden meegenomen in de winst- en verliesrekening of is dit iets voor in de aangifte. Verder had ik begrepen dat de BTW correctie ook als kosten opgevoerd konden worden. Omdat ik dus bijtelling moet betalen ( 11250) en dit bedrag hoger is dan de autokosten van dit jaar vraag ik me af of ik dan de autokosten (incl afschrijving) met of zonder de correctie moet opgeven. Bedankt alvast
  10. Kan iemand me please antwoord geven? Wil namelijk zo de aangifte O.B. 4e kw gaan indienen. Dank u
  11. Bedankt Rob, Wat bedoeld u met winstcorrectie? Dit snap ik niet helemaal. Waar haal je de bedragen van 11250 en 9968 vandaan? Of moet ik dat bedrag invullen in het andere invulvakje (links) op het aangifteformulier bij 1d. Groet Maikel
  12. Beste forum leden, Wie o wie kan mij helpen?? Doe dit jaar voor het eerst al mijn BTW aangiftes zelf. De eerste 3 kwartalen waren nog wel te doen. Maar nu het 4e kwartaal, dus de BTW correctie. Ik heb in dec 2008 een BTW auto gekocht op de zaak ( eenmanszaak) Heb de BTW hiervan teruggevraagd. De cataloguswaarde incl BTW en BPM is 45000 en de IB bijtelling 25% Klopt deze berekening voor de BTW correctie; 1e half jaar: 25%* 45000= 11250 * 12%= 1350/2= 675 2e halfjaar: 2.7%* 45000= 1215/2 = 607,50 Totale bijtelling: 1282.50 Maakt het overigens nog wat uit dat mijn totale BTW op autokosten dat ik heb teruggevraagd dit jaar lager is dan de bijtelling? Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen
  13. Sorry Roel, Mijn vriendin zit ook sinds vandaag op het forum. We hebben samen zitten googlen. Ik gaf antwoord toen zij nog aangemeld was zag ik net. Maar mijn vraag is geheel duidelijk! Bedankt allemaal!
  14. Oke, ik begin het te snappen. Het ging mij even om die 0 aangifte. Je moet toch wel zelf aangifte doen, dit neemt het Payroll bedrijf dus niet uit handen....
  15. Je geeft aan dat als je voor een Payroll bedrijf werkt geen aangifte van je omzet hoeft te doen. Waarom heb ik dan een BTW nummer gekregen? Ik wil niet dom overkomen overigens, probeer het een beetje te snappen.
  16. Geachte leden, Via Google kwam ik op dit forum terecht en ik hoop dat julle me kunnen helpen. Sinds begin april sta ik in Nederland ingeschreven bij de KvK als ondernemer. Ook heb ik een Nederlands BTW nummer. Vanaf het moment tot nu ben ik werkzaam als Freelancer bij een bedrijf in Belgie. T/m mei heb ik me ingeschreven bij een Payroll bedrijf die mij netjes uitbetaalde. Hun stuurde mijn opdrachtgever facturen. Van mei t/m juni ben ik gestopt met dat payroll bedrijf en stuur ik zelf de facturen. Nu moet ik BTW aangifte doen. Mijn vragen zijn; - moet ik mijn omzet ( t/m mei) ook opgeven? En mag ik de kosten die ik in die tijd heb gemaakt opgeven als voorbelasting? Dit was in de tijd toen het Payroll bedrijf mij uitbetaalde. - ik gebruik de term BTW verlegd. Heeft dit verdere consequenties? Alvast bedankt!

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.