• Zoek op auteur

Inhoudstype


Forums

  • Innovatieve nieuwe bedrijfsideeën
    • Innovatieve nieuwe ideeën
    • Intellectueel eigendomsrecht en productbescherming
    • Ondernemen in ICT
    • Ondernemen in Landbouw, Visserij, Life Sciences, Chemische, Milieu- en Energietechnologie
  • Bedrijfsstrategie, ondernemingsplannen en bedrijfsprocessen
    • Ondernemingsplan en businessplanning
    • Commercie en marketing
    • Groei!
    • Operationeel en logistiek
    • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen [nationaal én internationaal]
    • Wat vinden jullie van mijn...
    • Aansprakelijkheid en risicobeheer
  • Financiering, juridische en fiscale zaken
    • Financiering
    • Contracten en aanverwante onderwerpen
    • Rechtsvormen, vennootschaps- en ondernemingsrecht
    • Arbeidsrecht
    • Fiscale zaken
    • Administratie en verzekeringen
    • KvK, UWV en overige juridische zaken
  • Internationaal ondernemen
    • Internationaal ondernemen
  • ICT & Cyber security
    • ICT, Automatisering en internet
    • Cyber security
  • Leiderschap en (crisis)management
    • Leiderschap en (zelf)management
    • Herrie in de zaak
  • Overheidszaken voor bedrijven
    • De overheid en ondernemers
    • Onderwijs- en universiteitsbeleid
  • Vaste rubrieken
    • ik zoek een ...
    • Columns en octrooiblogs
    • Video's en Webinars
    • Nieuws en artikelen
    • Wedstrijden, beurzen en evenementen
    • MediaBoard
    • Testforum
  • Stamtafel
    • Over Higherlevel.nl
    • Nieuwsflits
    • Bugs en errors?
    • Off Topic

Blogs

Er zijn geen resultaten om weer te geven.


Zoek resultaten in...

Zoek resultaten die het volgende bevatten...


Datum aangemaakt

  • Start

    Einde


Laatst geüpdate

  • Start

    Einde


Filter op aantal...

Registratiedatum

  • Start

    Einde


Groep


Voornaam


Achternaam


Bedrijfs- of organisatienaam


Email


Websiteadres


Vestigingsplaats

  1. Zou je het probleem niet kunnen omzeilen door uit je nederlandse BV een B2C activiteit in nederland te ontplooien? Ik denk dat aan bijvoorbeeld een webwinkel waar je de tijdschriften verkoopt aan consumenten. Uiteraard is het niet noodzakelijk hier reclame voor te maken, en kun je best (verzend)tarieven hanteren die ervoor zorgen dat dat hele B2C verhaal echt geen succes wordt, maar strict genomen heb je toch een nederlands btw nummer nodig.
  2. Ik kan mij hier eigenlijk wel in vinden. De BV opereert op de B2B-markt. De huidige regelgeving stelt dat in deze markt de omzetbelasting geheven wordt in het land waar de BV is gevestigd is, in jouw geval dus in Spanje. Er is geen reden om de BV een Nederlands omzetbelastingnummer te geven. Feitelijk stelt de belastingdienst dat er maar een Spaans OB-nummer afgegeven moet worden. Daar zou nog wat aan gedaan kunnen worden op het moment dat er inderdaad een vaste inrichting in Nederland is, maar bij het ontbreken daarvan is er in mijn ogen een juiste keuze gemaakt. Indien je in de B2C-markt actief zou zijn zou het toekennen van een Nederlands BTW-nummer zonder vaste inrichting niet zo'n probleem zijn - dat gebeurt heel vaak. In dat geval wordt de omzetbelasting namelijk wel geheven in Nederland, in ieder geval als je over een bepaalde omzetdrempel heen komt. Waarom willen de distributeurs geen zaken doen met afnemers die geen Nederlands OB-nummer hebben?
  3. Dat is het gekke. Ik krijg wel melding dat ik sta ingeschreven om omzetbelasting aan te geven/betalen, maar heb geen BTW-nummer. Aangiftenummer is gewoon RSIN/Fi-nummer ... Ik sta niet in VIES ;-(
  4. Maar dan hebben zij je toch een BTW nummer toegekend? Anders kan je geen aangifte doen. Wat voor aangiftenummer staat er op de aangiftebrief (en welke tijdvak betreft het)? Probeer trouwens het fiscaal nummer van je BV gevolgd door B01 in te tikken in de VIES database. Dan zie je of het nummer geactiveerd is.
  5. Reactie van de desbetreffende inspecteur die mij weigert een BTW nummer te geven: "U woont in Spanje en komt niet voor de activiteiten naar Nederland. Hoogstens voor een keer overleg op het adres xxx, een virtueel kanoor c.q. postadres. De activiteiten worden verricht vanuit uw Spaans woonadres. Dat uw leveranciers en afnemers zich in Nederland bevinden doet hieraan niet af. Evenmin als de plaats van hosting van de website (NL) en de wijze van transport (NL). Er is in Nederland geen sprake van een vaste inrichting, nodig voor het toekennen van een BTW-nummer."
  6. Samengevat: Ik ben Belg en Spaans resident en huur een (gedeelde)kantoorruimte in NL. Ik koop Hollandse tijdschriften aan bij de distributeurs in NL (hiervoor MOET je een vestiging in Nederland en BTW nummer hebben) en verkoop deze aan winkels in Spanje. De notaris heeft mijn Flex BV ingeschreven bij KvK. Ik heb een KvK en RSIN/Fi-nummer. Dienst omzetbelasting (Goes) heeft mij geregistreerd en alle documenten toegestuurd om omzetbelasting aan te geven. Belastingdienst NL weigert BTW nummer te geven.
  7. Niet gevonden wat je zoekt?

    Wij helpen je graag! Higherlevel is het grootste ondernemersforum van Nederland.

    24/7 kun je gratis je vragen stellen en je hebt binnen een paar uur antwoord!

  8. Dat mag je alleen maar doen als je zelf een BTW nummer hebt. Je moet ook een opgaaf ICP doen. En aangifte natuurlijk. Maar: Heb je nou wel of niet een BTW nummer? Want je schrijft dat je een "uitnodiging" tot betalen van BTW ontvangen hebt (een z.g. aangiftebrief met bijbehorende acceptgiro?). Overigens moet je een BTW nummer aanvragen, want je moet zowel aangifte als opgaaf ICP doen in NL. Normaal gesproken gaat dit tegenwoordig vanzelf als je een bedrijf bij de KvK inschrijft. Anders moet je (denk ik) alsnog een formulier 'Startende onderneming' invullen voor de BD (bel ze anders daarover, zou ik zeggen).
  9. De documenten tot uitnodiging van betaling van de omzetbelasting (Goes) heb ik reeds gekregen. Ik koop dus tijdschriften/boeken aan in NL, die ik dan via NL verkoop aan Spaanse winkels. De distributeurs factureren mij in NL. Betalingen gebeuren via NL bank. Een Nederlandse transporteur vervoert die dan tot in Spanje. Dus is er omzet/kosten/winst. De meeste winkels hebben een intracom BTW-nummer, dus factureer ik die aan 0% BTW.
  10. Is je BV wel ondernemer voor de omzetbelasting in NL? En zo ja: Wat zijn deze belaste activiteiten in NL dan? Als je BV verder geen belaste activiteiten heeft in NL, dan kan ik mij wel voorstellen dat de BD geen BTW nummer gaat activeren.
  11. Ik volg hem niet zo. Als ik in een italiaanse kiosk een Nederlands tijdschrift koop dan heeft de kioskhouder of zijn leverancier echt geen Nederlands BTW-nummer. Toch wordt dat tijdschrift wel verkocht. Een Omzetbelastingnummer in een andrr EU-land zou moeten volstaan. Tenzij er een exclusieve leverancier is van NL-tijdschriften in Italië of Spanje. In dat geval probeer je dus die exclusiviteit te omzeilen. Waar overigens op zich niets mis mee is, maar wat je nu wel in een impasse brengt. M.b.t. die ene inspecteur. Die heeft een voor bezwaar ontvankelijke beslissing genomen en daar kan dus bezwaar tegen aangetekend worden. Ik ken de motivering van het bezwaar niet, maar als jij kunt aantonen dat de inspecteur een onjuiste beslissing heeft genomen dan zal deze herzien worden. Wat is de grond waarop het de belastingplicht afgewezen is? Ik begrijp dat de inspecteur geen reden ziet om de BV belastingplichtig te maken, maar dat zal toch wel uitgebreider gemotiveerd zijn.
  12. Die ene inspecteur van BD NL zegt dat hij geen reden ziet om mij een BTW nummer toe te kennen. En geeft aan om een bezwaarschrift in te zenden ... Wat is de slaagkans van zo'n bezwaarschrift ? Wat als het toch bij dezelfde inspecteur terecht komt !? Distis = distributeurs van tijdschriften (Aldipress/Betapress). Zonnige groeten, Michel
  13. Hoi, en welkom op HigherLevel! Dat volg ik niet. Misschien helpt het als je uitlegt wat een distis is, maar dan nog denk ik dat iedereen Hollandse tijdschriften in kan kopen? Heeft de Belastingdienst ook vermeld waarom ze je een btw-nummer weigeren? En valt daar iets tegenin te brengen?
  14. Dag allemaal, Ik ben Belg en ben Spaans resident. Om Hollandse tijdschriften te kunnen inkopen bij de distis moet ik een Nederlands BTW nummer hebben. Dus op aanraden van boekhouder en op advies van Notaris dus een Flex BV opgestart. Alles verliep super vlot ... alleen weigert de Belastingdienst NL mij een BTW-nummer te geven. Weet dat alles via Nederland verloopt (aankoop/verkoop/facturatie/kosten/belastingen/...). Wie weet raad? Dank. Michel
  15. In 2012 ben ik begonnen met mijn eenmanszaak. Ik beheer een aantal 0900 nummers. Mensen kunnen hier naar toe bellen waarbij ik dan inkomsten heb. Veel neem ik zelf de telefoon op, maar daarnaast werk ik ook veel samen met andere zzp'ers die in het bezit zijn van een KVK en btw nummer. Deze geven mij een var wuo. Voor mensen die incidenteel voor mij werken maak ik altijd een ib47 formulier op. Deze maken dan wel een factuur zodat ik kan bewijzen dat ik ze heb betaald. Ook krijg ik van hun een var resultaat overige werkzaamheden. Nu wil iemand uit India ook incidenteel voor mij werken. Ik wil niemand in loondienst nemen dus wil ik graag weten hoe ik dit het beste kan doen. Moet zij mij ook een soort van factuur sturen zodat ik een bewijs van uitgaven heb? De belastingdienst gaf aan dat ik deze persoon ook op het ib47 formulier moet vermelden maar dan zonder bsn nummer. Iemand hier mee bekent? P.s. Normaal kunnen particulieren geen factuur sturen, maar als bewijs van aftrekpost wil ik altijd wel een factuur van ze ontvangen. [titel aangepast - mod]
  16. reden dat ik een CV start is dat ik al een eenmanszaak heb en je er daarvan maar 1 mag hebben. In huidige eenmanszaak heb ik mijn B2C activiteiten. ben nu ook B2B activiteiten gestart. Die 2 wil ik gescheiden houden. Dus niet enkel andere handelsnaam maar ander kvk nummer, ander btw nummer en worden ook op verschillende adressen gevestigd. eenmanszaak maakt wel weer gebruik van software en diensten van de nieuwe CV maar heeft straks ook andere activiteiten die niks met de CV te maken hebben.
  17. Dag ondernemer1100 0% BTW is niet hetzelfde als BTW verlegd. Bij 0% is het tarief voor de BTW dus nihil. Bij BTW verlegd wordt door jou geen BTW berekend, maar moet de afnemer in eigen land opgave doen van die BTW. In de praktijk pakt de uitwerking overigens meestal gelijk uit. Bij IC Leveringen dus 0% Bij IC diensten BTW verlegd. Beide alleen als je het buitenlandse BTW nummer van de afnemer hebt en ook op jouw factuur zet. Heb je dat nummer dan lijkt mij dat de afnemer kan eisen dat je 0% of BTW verlegd toepast. Overigens geldt dat beslist niet voor alle leveringen en diensten! Bij leveringen kan de plaats van aanvang van het transport een rol spelen en bij diensten het soort diensten dat geleverd wordt. Handige hulpmiddelen in dit verband: BTW bij IC Leveringen BTW bij IC diensten. groet Joost
  18. Nee natuurlijk niet! Je hebt zelf toch al (enkele regels later) het antwoord op je eigen vraag gegeven: Ik vraag dit omdat het me niet duidelijk is of "0% BTW" hetzelfde is als "zonder BTW, BTW verlegd". Er zijn klanten geweest die hun boekhouder met contact op hebben laten nemen om te eisen dat er "btw verlegd" op de IC factuur kwam te staan.... Dus de conclusie is: 1. Voor een IC Levering goederen, maak je dus een factuur op met 0% BTW. 2. Voor een IC dienst ben je verplicht BTW te verleggen wanneer de klant met een geldig BTW nummer komt. Blijft nog de vraag over of je verplicht bent een IC levering met 0% belasting te doen wanneer de klant met een geldig BTW nummer komt. 'BTW verlegd' is alleen van toepassing op diensten?
  19. Als er sprake is van een geldig btw-nummer van een buitenlandse afnemer binnen de EU, dan moet je de btw verleggen. Artikel 6 van de Wet Omzetbelasting geeft aan dat er geen keuzemogelijkheid is. Zie: ‘btw berekenen bij diensten aan afnemers in andere EU-landen’. Anoek Webcareteam Belastingdienst
  20. Lastige vraag. Om te beginnen: jij hebt geen keuze. Zodra jij weet dat jouw klant ondernemer voor de omzetbelasting is in een ander EU-land, en dat weet je omdat je het OB-nummer hebt ontvangen, ben je verplicht om de BTW te verleggen en dus een opgaaf ICP te doen. Dit is dus geen keuze, je kunt niet zeggen dat je het niet doet. Maar ja, voor zover de wet. De praktijk is weerbarstig. In het geval dat je wel gewoon Nederlandse BTW in rekening brengt vermoed ik dat er niet moeilijk wordt gedaan bij de Nederlandse fiscus. Maar je kunt nooit een waterdicht garantie geven dat het verzoek ook daadwerkelijk gehonoreerd wordt. En als dat inderdaad niet gebeurt komt dat enkel omdat jij de regels niet goed volgt. Misschien toch maar beter standaard verleggen in voorkomende gevallen?
  21. Ik factureer regelmatig aan Belgische klanten met een Belgisch BTW nummer. Sommige van deze klanten vragen of ik BTW wil verleggen andere niet. Wanneer ik het BTW nummer van een Belgische klant opgeef op de factuur. Ben ik dan verplicht een ICL te doen met BTW verlegging? Of kan de klant dan nog steeds ervoor kiezen de BTW via de NL belastingdienst terug te vragen?
  22. Met een BTW nummer ben je inderdaad verplicht BTW in rekening te brengen aan je klanten en deze af te dragen aan de belastingdienst. Daar staat tegenover dat je alle BTW die je betaalt over inkoop weer kunt terug vragen. De BTW kost je dus als ondernemer per saldo niets (levert alleen wat extra werk op). Bij de inkomstenbelasting geef je de winst uit onderneming (of resultaat van overige werkzaamheden) op dus opbrengsten minus kosten.
  23. Leona, wat super dat je me zo'n uitgebreid antwoord schrijft. Hier kan ik een hoop vragen mee beantwoorden. Joost, ik heb je artikel helemaal gelezen. Heel interessant en verhelderend. Toch nog even wat vervolgvraagjes. In feite kan ik dus beter zaken doen met Engelse leveranciers nu ik nog geen BTW-nummer heb, omdat ik nu 20% VAT betaal en daarna geen 21% BTW hoef af te dragen. Klopt mijn beredenering? En ik haal omzetbelasting en inkomstenbelasting nog wel eens door elkaar. Omzetbelasting is voor de BTW-aangifte en bij inkomstenbelasting geef ik de (bruto of netto?) winst uit onderneming op? Heb ik het dan goed?
  24. hier een beetje aanvullende info mbt Ik heb bijvoorbeeld contact met een leverancier uit Engeland, die mij soms wat produkten kan leveren. Ik weet dat als ik een BTW-nummer aanvraag bij de Belastingdienst, dat ik dan geen belasting hoef te betalen over mijn ingekochte goederen. Ik moet het dan opgeven bij mijn aangifte als betaalde voorbelasting en kan die met dezelfde aangifte gelijk weer in mindering brengen. Wel ben ik dan BTW-plichtig als ik mijn produkt verkoop, waar ik dus rekening mee moet houden betreffende het bepalen van de verkoopprijs. Gaat van mijn winst na BTW-aangifte altijd 21% naar de Belastingdienst? Dit klopt niet helemaal. Met een BTWnummer betaald u in EU GEEN btw, dus u kunt ook niet verrekenen. U koopt voor 0 tarief, u geeft het wel op, en wel met het 21%tarief alleen u hebt die niet uitgegeven. U verkoopt en daarvan is 21% BTW ************* Of u hebt geen btwnummer, dan betaald u de BTW die in dat land geldt, u verkoopt voor wat u er voor wil vragen, u doet geen aangifte want u hebt geen btwnummer dus dat wat u ontvangt is voor uzelf. Echter die btw die u dan hebtbetaald daar kunt u niets mee *********** BTW is omzetbelasing. Dat heeft niets met aftrekposten te maken. Als u kantoorinventaris af wil trekken , kan het zijn dat u toch btw af kunt trekken Het is zo stel u koopt iets voor 10 euro excl btw in Nederland dan betaald u 12.10, u verkoopt het voor E 24.10 dan zijn 20 voor u en E 4.20 voor de belastingdienst. Als u voor paar tientjes wil gaan verkopen, dan kost het u teveel om een inschrijving van de kvk te hebben en de btwaangifte kost ook tijd, al kost dat niet als u het zelf doet, tijd kost het altijd. Maar wilt u het later wel zakelijk opzetten dan is het wel slim om alles meteen te doen. Want in het begin zullen uw kosten hoger zijn dan wat het opbrengt. U hebt ruimte, papier, enveloppe of dozen nodig, kantoorinventaries, pc enz Hoe het met de aftrekposten zit ben ik niet helemaal zeker maar normaal gesproken schrijf je in bij de kvk en die geven het door aan de belastingdienst. waarna je jezelf ondernemer mag noemen en normaal gesproken heeft een ondernemer kantoorinventaris nodig en een particulier niet. Volgens mij mogen beide thuis een ruimte opgeven als werkruimte. Dit jaar is het met factureren nog lastiger geworden, dus wellicht vind u de meest actuele informatie bij de belastingdienst zelf. Op die site staan ook veel vragen en antwoorden. Als iemand iets koopt van iemand met een btwnummer dan wil die altijd een btwfactuur. Voor degene die het koopt omdat die het kan verrekenen, dat is verrekenen dus als het eerst al is betaald. Voor degene die verkoopt is het van belang omdat die verplicht is om aan te tonen welk bedrag er voor is ontvangen en u zich"moet verantwoorden" of u het goed hebt gedaan met de btw. bv dat u als ondernemer niet iets zwart hebt verkocht om zodoende geen btw af te hoeven dragen. ************ Buiten de EU is het weer anders, u merkt er niets van of u in of excl btw koopt, het "lijkt"altijd 0 *********** En als u verkoopt buiten Nederland is het weer ingewikkelder Een Belgische ondernemer die van u koopt als u Btwplichtig bent die koopt voor 0, u geeft dan ook 0 op, u ontvangt dus 21% minder van een Belg dan van een Nederlander maar in feite maakt het niets uit U ontvangt E 20.- en die blijven van u. Verkoopt u aan een particulier dan behandeld u die alsof het een Nederlander is. Maar op uw aangifte moet u het wel aangeven. Want als u boven een fors bedrag komt wat per land verschillend is dan moet u in dat land ook een VATnr aanvragen. En binnen Europa maar geen EUlid is het weer anders, die hoeven nooit btw aan u te betalen Ik hoop dat u hier wat aan heeft
  25. Gelijk maar even als aanvulling op mijn openingspost: Kom je met een BTW-nummer ook in aanmerking voor aftrekposten, zoals kantoorinventaris of iets dergelijks? Of is dat echt weggelegd voor eenmanszaken die ingeschreven staan bij de KvK? Ik ben dus van plan om, heel simpel gezegd, goederen in te kopen (daarvan ontvang ik een factuur, of ik dat nu als BTW-plichtige doe of particulier) en die vervolgens weer te verkopen op Ebay/Marktplaats. Maar moet ik dan naar mijn kopers ook een factuur sturen (als ik een BTW-nummer heb)? Dat is toch niet echt gebruikelijk op Ebay/Marktplaats?
  26. Hallo, Ik zit me nu al een goede week in te lezen in het hele 'ondernemerswereldje', omdat ik eind 2012 mijn baan ben kwijtgeraakt en graag wil proberen om wat bij te verdienen middels het doorverkopen van goederen. Ik heb al heel wat voorbij zien komen over BTW en de meeste vragen heb ik ook al wel beantwoord gekregen. Ik heb bijvoorbeeld contact met een leverancier uit Engeland, die mij soms wat produkten kan leveren. Ik weet dat als ik een BTW-nummer aanvraag bij de Belastingdienst, dat ik dan geen belasting hoef te betalen over mijn ingekochte goederen. Ik moet het dan opgeven bij mijn aangifte als betaalde voorbelasting en kan die met dezelfde aangifte gelijk weer in mindering brengen. Wel ben ik dan BTW-plichtig als ik mijn produkt verkoop, waar ik dus rekening mee moet houden betreffende het bepalen van de verkoopprijs. Gaat van mijn winst na BTW-aangifte altijd 21% naar de Belastingdienst? Maar wat nu als ik besluit om géén BTW-nummer aan te vragen? Betaal ik in dat geval gewoon de BTW over de ingevoerde produkten uit Engeland en ben ik dat geld kwijt omdat ik dat niet terug kan vorderen? En moet ik dan als particulier bij mijn verkoop ook nog BTW rekenen? Of vervalt die plicht dan? En wat raden jullie mij aan? Ik hoop gewoon een paar tientjes per maand extra te verdienen. Zeker in het begin ga ik het niet groot aanpakken en beperk ik me tot soms wat inkoop en verkoop voornamelijk via Ebay en Marktplaats. Ik hoop dat jullie mijn vragen kunnen beantwoorden. Groeten, Danny
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.