• Zoek op auteur

Inhoudstype


Forums

  • Innovatieve nieuwe bedrijfsideeën
    • Innovatieve nieuwe ideeën
    • Intellectueel eigendomsrecht en productbescherming
    • Ondernemen in ICT
    • Ondernemen in Landbouw, Visserij, Life Sciences, Chemische, Milieu- en Energietechnologie
  • Bedrijfsstrategie, ondernemingsplannen en bedrijfsprocessen
    • Ondernemingsplan en businessplanning
    • Commercie en marketing
    • Groei!
    • Operationeel en logistiek
    • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen [nationaal én internationaal]
    • Wat vinden jullie van mijn...
    • Aansprakelijkheid en risicobeheer
  • Financiering, juridische en fiscale zaken
    • Financiering
    • Contracten en aanverwante onderwerpen
    • Rechtsvormen, vennootschaps- en ondernemingsrecht
    • Arbeidsrecht
    • Fiscale zaken
    • Administratie en verzekeringen
    • KvK, UWV en overige juridische zaken
  • Internationaal ondernemen
    • Internationaal ondernemen
  • ICT & Cyber security
    • ICT, Automatisering en internet
    • Cyber security
  • Leiderschap en (crisis)management
    • Leiderschap en (zelf)management
    • Herrie in de zaak
  • Overheidszaken voor bedrijven
    • De overheid en ondernemers
    • Onderwijs- en universiteitsbeleid
  • Vaste rubrieken
    • ik zoek een ...
    • Columns en octrooiblogs
    • Video's en Webinars
    • Nieuws en artikelen
    • Wedstrijden, beurzen en evenementen
    • MediaBoard
    • Testforum
  • Stamtafel
    • Over Higherlevel.nl
    • Nieuwsflits
    • Bugs en errors?
    • Off Topic

Blogs

Er zijn geen resultaten om weer te geven.


Zoek resultaten in...

Zoek resultaten die het volgende bevatten...


Datum aangemaakt

  • Start

    Einde


Laatst geüpdate

  • Start

    Einde


Filter op aantal...

Registratiedatum

  • Start

    Einde


Groep


Voornaam


Achternaam


Bedrijfs- of organisatienaam


Email


Websiteadres


Plaats

  1. Ik verkoop via mijn webshop producten, laat dat product vervolgens maken in een EU-land (Italië) en de fabriek verzendt het product rechtstreeks naar de consument (dus vanuit Italië naar de consument in NL of België). Ik heb net de belastingdienst gebeld en die zeggen dat er sprake kan zijn van 2 situaties: 1) het gaat om binnenlandse verzending of 2) het product wordt doorgeleverd en dat dit bepaalt hoe ik de btw moet verleggen/facturern/betalen. Heeft iemand hier ervaring mee of kan mij adviseren? De dozen die die de fabrikant verzendt hebben geen verwijzing naar de fabrikant, maar ook niet onze merknaam. Alvast bedankt!
  2. Zelfs als de topicstarter zich op het (dubieuze) standpunt stelt dat hij uitsluitend bemiddelt, dan nog zal hij een factuur moeten sturen met btw op zowel de geleverde goederen als de bemiddelingsdienst. Zie hiervoor: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_berekenen_aan_uw_klanten/waarover_btw_berekenen/diensten/bemiddeling_bij_overeenkomsten Maar dat kan de topicstarter evengoed zelf uitpluizen, want hij is Master of Science in Fiscale Economie (Tax Economics)... Waar ik wel nog voor wil waarschuwen, is dat je met dropshippen ook je verkoopaccount bij bol.com op het spel zet.
  3. Onzin. De Chinees mag aan jou op grond van artikel 12 lid 3 WOB geen BTW in rekening brengen, die moet je zelf uitrekenen en aangeven. Als ik het goed begrijp, maar je mag me gerust corrigeren, ben je gewoon aan het dropshippen en beschouw je het verschil tussen jouw aankoopprijs en jouw verkoopprijs als vergoeding voor een geleverde dienst. Mocht dan zo zijn dan is het advies om alvast wat te gaan sparen. Bij de eerstvolgende controle door de belastingdienst kun je rekenen op naheffingen en boetes.
  4. Ik en mijn medevennoot hebben een vraagje. We zijn een VOF en wij maken illustraties, deze verwerken wij op producten die worden gemaakt door Printful een Print on demand productie bedrijf. Ze werken met dropshipping, dus vanaf daar worden de producten verzonden naar de klant. Er handig, we hebben geen voorraad en betalen alleen de kosten voor de orders die worden geplaatst. Printful is gevestigd in Letland, Spanje en Amerka en het enige wat wij kunnen vinden is dat je btw rekent voor klanten in het land zelf en de rest is 0% btw. Wij zijn natuurlijk in Nederland btw plichtig dus is de vraag wat rekenen wij voor klanten in Nederland aan btw? Geld hier ook de 0% of de normale btw van 21%?
  5. Beste mensen, In 2020 opende ik een Amazon Duitsland-verkopersaccount voor mijn bedrijf gevestigd in Nederland. Mijn account werd gedeactiveerd voordat ik producten had vermeld, omdat Amazon waarschijnlijk denkt dat ik een postbusbedrijf heb/ geen legitiem bedrijf in Nederland. Een Amazon-vertegenwoordiger bevestigde dat zij denken dat dit de reden is (een van hun afdelingen). Ik heb vele beroepen gedaan waarin ik alle bewijzen leverde dat dat niet waar is, samen met de hulp van een consultant die hierin gespecialiseerd is, maar zonder succes. De redenen dat Amazon denkt dat ik geen legitiem bedrijf heb, zijn als volgt: *In eerste instantie gebruikte ik de creditcard van mijn vriend omdat ik geen creditcard had. *Daarna gebruikte ik een debit card van Transferwise op mijn eigen naam. *Ik voegde een bankrekening toe die op mijn persoonlijke naam stond, niet op mijn bedrijfsnaam. Daarvoor had ik nog geen zakelijke bankrekening. *Daarna voegde ik een nieuwe zakelijke bankrekening toe, maar er was geen geldstroom omdat het nieuw was. *Ik heb een account aangemaakt met een IP-adres in Thailand, omdat ik aan het reizen was. Ik was en ben nog steeds deels een digitale nomade. Ik heb geen nieuw account geopend en heb het helemaal opgegeven. Nu in 2023 heeft Amazon uitgebreid naar Nederland. Ze stuurden me een e-mail om een gesprek in te plannen, en nodigden me uit om een account te openen. Ik heb 2 vragen ter voorbereiding op dit gesprek: 1)Moet ik vermelden dat mijn account is gedeactiveerd of gewoon een nieuw account openen via hun gesprek? 2)Mijn consultant vertelde me toen dat ik al het bewijs heb geleverd van het hebben van een legitiem bedrijf in Nederland, maar zonder succes. Dit is vreemd. Het kan zijn dat er een andere reden voor is, moet ik dat vermelden of kan dat de kans verminderen dat mijn account wordt goedgekeurd? Deze hiervoor genoemde reden zou kunnen zijn dat ik in 2019 Amazon Duitsland gebruikte om naar België in de EU te dropshippen. Bijvoorbeeld iemand in België bestelt bij mijn bedrijf in Nederland, dan bestel ik bij Amazon Duitsland en stuur ik rechtstreeks van Amazon Duitsland naar de klant in België, maar met mijn bedrijfsgegevens als factuuradres op Amazon. Ik opende een Amazon zakelijk account dat me in staat stelde om producten van Amazon Duitsland te dropshippen zonder BTW te betalen naar andere landen omdat het binnen de EU was. Blijkbaar was dat niet toegestaan en ze hebben mijn account teruggezet naar een normaal account. Misschien mochten ze dat niet om belastingredenen. Merk op dat ik geen Amazon-verkopersaccount had tijdens deze dropshipping. Bij voorbaat dank!
  6. Ik heb een shopify webshop waarmee ik in Nederland en Duitsland print-on-demand producten verkoop. Ik ben ook van plan om in het Verenigd Koninkrijk te gaan verkopen. Belangrijk detail: De leverancier (gelato) heeft vestigingen in alle genoemde landen. De producten worden dus allemaal lokaal verzonden. Mijn vraag: hoe zit dit precies met BTW en belasting in het buitenland? Wat ik tot nu toe heb begrepen: voor landen binnen de EU gebruik het het btw-tarief van het land zelf. In mijn geval gebruik in in Duitsland dus het Duitse tarief van 19%. Dit geef ik aan via de Unieregeling. Maar hoe werkt dit in het Verenigd Koninkrijk, aangezien dit buiten de EU is. Ik verkoop de producten via mijn webshop, die ingeschreven staat in Nederland. Maar de producten worden verzonden door een Engels bedrijf, naar Engelse klanten. Ik betaal 20% VAT over de inkoop. Welk tarief moet ik rekenen aan de klanten? Moet ik dit ergens aangeven? Moet ik mij misschien inschrijven in Verenigd koninkrijk? Zodra ik de regels voor mijn specifieke situatie probeer te vinden raak ik al snel verdwaald op de website van de belastingdienst, en niks geeft me echt duidelijkheid. Misschien is er hier iemand die er meer verstand van heeft. Misschien is de oplossing heel simpel? :)
  7. result_stream_cta_title

    result_stream_cta_line_1

    result_stream_cta_line_2

  8. Hi, Ik ben nieuw op dit forum, maar heb desondanks al vaak nuttige informatie kunnen vinden op dit forum. Ditmaal een vraag waarop ik nog geen eenduidig antwoord heb kunnen vinden, dus hopelijk kunnen jullie mij verder helpen. Ik ben een nieuwe print-on-demand/private label webshop aan het opzetten, waarbij ik in eerste instantie wil focussen op Nederland, maar toch ook al snel hoop uit te breiden naar heel Europa. Desondanks wil ik al wel bij livegang het mogelijk maken voor klanten vanuit heel Europa om te bestellen. Nu kan ik omtrent de belastingregels wel redelijk veel vinden voor dropshipping, waaronder platformfictie en dat je in sommige gevallen helemaal geen gebruik kan maken van de One Stop Shop / Unieregeling. Dat heeft dan weer te maken met dat je eigenlijk alleen maar zaken verkoopt voor een leverancier en de leverancier zelf alles verder moet regelen waaronder productie en verzending (dan regel jij dus niet het transport en je geeft ook niet direct de opdracht, maar de leverancier doet dat, of iets in de trant). Zie onderstaand hoe een belastingadviseur dit heeft beschreven op de website van de KvK (Link KvK) Webshops die verkopen aan consumenten (B2C) kunnen gebruikmaken van regelingen. Deze regelingen maken het makkelijker om de btw af te dragen in het EU-land van hun particuliere klant. Maar dropshippers kunnen volgens Feen niet altijd profiteren van deze regelingen. “Het maakt verschil of je als dropshipper zelf het transport regelt naar je klant of dat je leverancier het transport naar je klant regelt. Laat je als dropshipper het vervoer helemaal over aan je leverancier dan zijn de regels van afstandsverkopen niet op jou van toepassing.” Afstandsverkopen zijn verkopen aan particulieren die in andere lidstaten van de EU wonen, waarbij je de goederen met eigen vervoermiddelen vervoert, zelf per post verzendt of een vervoerder opdracht geeft voor het vervoer en de vervoerder hiervoor betaalt. Feen: “Doe je dit niet dan val je niet onder de regeling van afstandsverkopen en kun je de Unieregeling niet gebruiken. Allereerst, klopt dit? Ik vind het erg vreemd waarom je in dit specifieke geval geen gebruik zou kunnen maken van de Unieregeling (One Stop Shop) en je dan ineens in alle landen waar je verkoopt maar moet gaan registreren bij de lokale Belastingdienst. Ten tweede, in mijn geval betreft het print-on-demand/private label en dat is dan toch weer net iets anders dan dropshipping. De leverancier produceert namelijk een product met mijn naam/logo erop, dat komt dan vervolgens in het magazijn terecht waarna de leverancier het naar de consument verzend in opdracht van mij. Volgens mij zit de nuance er dan in dat het in dit geval mijn merk en product is, wat in mijn opdracht wordt geproduceerd en verzonden, ten opzichte van slechts een tussenpersoon/platform te zijn voor de leverancier, waardoor ik bovenstaande afwijking voor dropshipping kan negeren? Interpreteer ik dit juist? Ten derde, bij het onderzoeken van mijn opties qua leveranciers ben ik uitgekomen bij een Frans en een Duits bedrijf. Ik heb ook een Nederlandse optie, maar die is duurder. Mijn voorkeur ligt bij het Duitse bedrijf als hoofdleverancier (Nederlandse als subleverancier). Hoe zit het dan qua belastingen op de inkoop. Aangezien het private label print-on-demand is, produceert de Duitse leverancier op mijn verzoek een product dat vervolgens (zelfs al is het fictief) in het Duitse magazijn wordt opgeslagen. Vanuit daar wordt het vervolgens verzonden naar de consument. Ik zou zeggen dat dit voor mij een intracommunautaire levering betreft, maar nu las ik een artikel waarin wordt gesuggereerd dat het proces van produceren --> magazijn een fictieve levering in Duitsland is, waardoor ik dus Duitse BTW in rekening gebracht behoor te krijgen. Welke van de twee is het? Voordat iemand zegt "vraag het de leverancier", ik heb een aantal jaren in de accountancy gewerkt en heb vanuit daar de ervaring dat leveranciers er vaker dan eens naast zitten op BTW vlak. In het geval van Duitse BTW moet ik mij dus registeren in Duitsland en daar aangifte doen. Aangezien ik startende ben en de verkoopaantallen beperkt zijn, zal de Duitse leverancier duurder uitvallen dan de Nederlandse, dus dan is dat voor mij een reden om het productie & fulfillment proces toch volledig binnen Nederland te houden. Bij voorbaat dank voor jullie input en feedback! Met vriendelijke groet, Joery
  9. Goedemiddag, Mijn eerste post op HigherLevel. Fijn dat deze 'community' er is en dat er zo actief geholpen wordt. Ik ben sinds 2020 ondernemer met een eigen webshop en heb eind vorig jaar besloten de boekhouding professioneel op te gaan zetten met boekhoudsoftware van Jortt. Nu loop ik tegen verschillende dingen aan waar ik geen antwoord op kan vinden, hopelijk kunnen jullie mij helpen. 1. Naast mijn webshop verkoop ik mijn producten ook via bol.com. Hoe boek je deze inkomsten? De factuur bestaat namelijk uit opbrengsten, commissie (kosten) en btw (enkel over de commissie). Is het zo dat ik de totale factuur inboek als opbrengsten en zelf een kostenboeking moet doen voor de gemaakte kosten (commissie bol.com)? 2. Ik verkoop o.a. via mijn webshop d.m.v. dropshipping. Dit houdt in dat ik bij een nieuwe order, de order plaats bij de webshop waarvan dit product is. Inkomsten worden via Mollie goed in Jortt verwerkt, maar hoe is het met de kosten die ik maak voor deze order? Boek ik deze het beste onder inkoopkosten, of verkoopkosten? 3. Ik heb inkomende en uitgaande orders met en zonder verzendkosten, raden jullie aan om deze kosten te splitsen? Dat vergt dan denk ik wel veel handmatig werk, maar ik weet niet of dit nodig / aan te raden is? Zo nu en dan moet een order opnieuw verstuurd worden en worden er opnieuw verzendkosten in rekening gebracht bij de klant. Hoe boek ik deze kosten het beste? Ik ben benieuwd wat jullie advies hierin is. 4. Eind 2022 heb ik voorraad ingekocht via Alibaba, waarvan ik ook een aanbetaling gedaan heb. Deze voorraad wordt begin februari 2023 geleverd. Hoe ga ik om met de aanbetaling? Als ik deze als inkoopkosten boek, wordt er dan niet ook verwacht dat ik dit bedrag op de voorraad (balans) zet? Of boek ik deze kosten pas als ik de voorraad binnen heb in zijn geheel? Dat waren mijn vragen. Alvast ontzettend bedankt voor de mensen die de moeite nemen om het te lezen en te helpen. Dat waardeer ik. Thomas
  10. De link gaat over het verlenen van diensten, je factureert aan de klant buiten de EU voor levering van een product. Het lijkt er dus op dat jij bij de Duitse webshop een product koopt, verkoopt aan een klant buiten de EU en de webshop de verzending regelt (gewoon dropshippen dus). Dropshipping is geen bemiddeling, het is sowieso nogal ridicuul om een klant buiten de EU 21% Nederlandse BTW te gaan factureren, voor goederen die vanuit Duitsland naar de buiten de EU verzonden worden en dus niet eens in Nederland komen. Export is belast met 0% BTW. Dat je ZZPer bent is ook niet relevant.
  11. Ik heb een webshop bij shopify. Ik gebruik het om prints van mijn kunst te verkopen. het product wordt gemaakt en verzonden door een print-on-demand bedrijf wanneer de klant het bestelt. dit bedrijf heeft 2 vestigingen, een in de UK en een in de VS, en werkt samen met productielocaties over de hele wereld oa in nederland, de vs en australië. Op de facturen van de print on demand bedrijf staat dan UK en er wordt geen btw/vat in rekening gebracht. Kan ik dan ook geen btw terugvragen van de belastingdienst hier in Nederland? en als een klant uit de Vs bij mij bestelt en het product wordt gemaakt en verzonden buiten Europa(in de Vs dus), wat moet ik dan met de btw in Nederland? moet ik dat aangeven bij de belastingdienst? Hoe werkt dat dan met een product dat Europa nooit binnen is gekomen? Hartelijk dank alvast voor de hulp! Matthias
  12. Beste ondernemers, ik zit met de volgende casus: Voor ondernemer A gevestigd in Engeland (buiten EU) leveren wij, ondernemer B , direct onze goederen (dropshipping) aan consument C in Duitsland. Wij factureren de Engelse ondernemer de inkoopprijs + Duitse BTW De Duitse consument C koopt het product direct in bij de ondernemer A in de UK en ontvangt een factuur met 0% Op deze manier wordt er enkel Duitse BTW over de inkoopprijs prijs afgedragen en niet de BTW over het betaalde bedrag van partij C Dit lijkt mij niet correct, na telefoongesprek met de Belastingdienst kreeg ik geen duidelijk antwoord. Hoop dat iemand ervaring heeft met een vergelijkbare situatie? Bij voorbaat dank.
  13. Een snelle blik op Google leert dat je daar een paar NL.concurrenten hebt. Als ik je eigen website bekijk zie ik daar een Shopify inlogpagjna dus daar laat je al kansen liggen op het gebied van SEO. Zorg snel voor meer inhoud en wees realistisch. Dropshipping is geen wondermiddel wat gegarandeerd hoge omzetten betekent. Verdiep je er echt goed in of neem professioneel advies in de hand zeker wat betreft de juridische kant van het verhaal en met name de import en BTW regels.
  14. buiten het ontwerpen en op maat laten maken wat flinke risico's met zich mee brengt zou ik voornamelijk ook rekening houden met de levertijden en leveringsproblemen vanuit China. Ze hebben daar zo af en toe langere vakanties waarin echt alles plat ligt. Verzendkosten wisselen sterk maar lopen nog steeds flink op. levertijden met boot of trein zijn 50 tot 60 dagen met uitschieters naar boven. Luchtvracht lopen kosten ook op maar wel stuk sneller. Hou rekening met breuk, pakjes komen niet zelden flink gehavend aan, ook als ze goed verpakt zitten. dus is het beschadigt moet je op jouw kosten een nieuwe laten maken. Garantie krijg je maar zelden bij leveranciers in China, kan ook niet zomaar terugsturen, meeste Chinese bedrijven mogen wel exporteren maar niet importeren. Momenteel krijgen veel Chinese bedrijven maar paar dagen per week stroom waardoor tijden oplopen. Je laat dropshippen vanuit China, kijk dan goed naar de manier waarop je dat regelt, klant gaat niet blij zijn als hij briefje krijgt dat hij het kan komen afhalen bij pakketpunt maar dat hij wel nog even BTW en inklaringskosten moet betalen, zorg dus dat dat of zeer duidelijk is voor klant of dat jij dat zelf al betaald hebt. Begrijp dat je dit niet zelf kan produceren en leveren vanuit China kan maar komen wel veel uitdagingen bij kijken. Mogelijk dat maatwerk een stapje te ver is om te beginnen maar dat je inderdaad standaard producten gaat verkopen en daarvan langzaam een voorraad opbouwt. b.v. als je 1 verkocht hebt er 2 besteld (afhankelijk van je marge). Ken in NL ook bedrijf dat dergelijke standaard producten vanuit voorraad levert in tal van vormen.
  15. Word lid van de AliExpress groep op Facebook, daar wordt dit thema exact zo besproken. Je kan als dropshipping agent je eigen BTW nummer invullen in je AliExpress account, maar dat betekent niet meteen vanzelf dat jouw iOSS gegevens meegaan met de verzending. Ali lijkt er wel op voorbereid te zijn, maar deze info moet natuurlijk helemaal naar de verzender (de echte dropshipper) die het juist nummer dan ook op de verpakking moet tonen. Dat gaat nog niet goed.
  16. Dat lijkt me dan meer iets voor Alibaba. Alibaba Vs AliExpress: Wie is het beste voor dropshipping? https://plazatalk.nl/alibaba-vs-aliexpress-dropshipping/ Geen idee hoe het daar inmiddels met de btw en dropshipping geregeld is.
  17. Dropshipping is koop-verkoop. De consument wordt niet door de dropshipper met Ali in contact gebracht om een dealtje te sluiten maar koopt bij de dropshipwebshop. Er zijn er dropshippers die claimen dat het een dienst is en de waarde daarvan het verschil in inkoop -en verkoopprijs is, maar dat is om onder eventuele productaansprakelijkheid uit te komen. Wettelijk gezien hoort dan de waarde van de dienst deel uit te maken van de douanewaarde (enkele ingewikkelde uitzonderingen nagelaten), en die is dan even hoog als de verkoopprijs van de dropshipper. Dat kan toch, daar kan die platformfictie toegepast worden. Ali levert fictief aan de dropshipper (zonder BTW en dergelijke omdat deze verkoop vóór de invoer zit), de dropshipper zorgt, al dan niet via IOSS, voor de invoer, geeft aan met de factuur aan de consument en draagt de van de consument ontvangen BTW af.
  18. Dan zijn de voorbeelden die de Belastingdienst hanteert geen van allen relevant voor een dropshipping agent. De agent bestelt via AliExpress of een ander platform namens de consument (vergeten we voor het gemak dat er ook B-to-B transacties plaatsvinden via dit model) en AliExpress brengt via zijn iOSS de BTW in rekening op zijn verkoopprijs van zeg 5 euro. De agent heeft echter 20 euro in rekening gebracht. De belastingdienst strijkt €1,05 op en de agent blijft met 15 euro marge en €3,15 BTW achter. Moet ze dat dan als BTW over een dienst (bemiddeling) in rekening brengen aangeven? Als de dropshipping plaatsvindt in een B-to-B transactie wordt het nog leuker. Is de Belastingdienst daar na vele jaren alsnog in geslaagd. Het is inherent aan het dropshipmodel dat Ali niet zoveel te maken heeft met de uiteindelijke klant. Het model zou wel kloppen als de fictieve levering (B2B) aan de agent was en die gewoon BTW kan heffen over de fictieve doorlevering (B2C/B2B). De oplossing zit al in het systeem verstopt, alleen kiest men blijkbaar een moeizame omweg. Maar misschien snap ik iets niet goed.
  19. Maar wat doe je dan als het wel om dropshipping gaat? Kan iemand Alibaba het verschil uitleggen? Als de invoerder de iOSS registratie voert moet de leverancier/uitvoerder dus het iOSS-nummer van de invoerder melden op de zending, zodat duidelijk is wie BTW moet afdragen. Als de uitvoerder dat niet doet of zijn eigen iOSS-nummer meldt (zoals AliExpress), gaat er iets verkeerd. Heeft vraagsteller enkele leveranciers die meewerken met dit systeem en haar iOSS vermelden, maar andere leveranciers die dat niet doen, dan komt ze in de knoop met de eis dat ze de vrijwillige regeling op alle transacties moet toepassen. AliExpress heeft zelf een iOSS registratie, dus vraagsteller betaalt BTW over haar inkoopprijs. Ze koopt echter niet in voor eigen gebruik, maar om haar klant te voorzien die een hogere prijs betaalt (incl BTW). Kan vraagsteller dan gewoon de Nederlandse BTW-verrekening toepassen: geïncasseerde BTW afdragen minus voorbelasting van AliExpress?
  20. Dat is het principe van dropshipping...... Blijkbaar levert de leverancier met zijn IOSS-nummer en draagt de BTW af. Zeer waarschiijnlijk over de waarde van de verkoop aan de dropshipper, niet over de waarde van de verkoop van de dropshipper aan de klant. Daar gaat dus iets goed mis want de levering van de dropshipper aan de klant is de transactie die gebruikt moet worden voor de douane-aangifte. Volgens de nieuwe regels de platformfictie van toepassing op de dropshipper.
  21. Klopt, dit heb ik ook begrepen. Nu betaal ik bij Ali vanaf 1 juli al BTW en verzendkosten. Tot nu toe hebben klanten geen kosten hoeven te betalen. Ik weet niet of dit goed geluk is. Uiteraard wil ik dat als er extra kosten zijn ik dit betaal. Weet jij naar welk email ze de online betalingsmogelijkheid sturen? Bij dropshippen is die van de klant niet bekend. Verder begrijpt mijn leverancier maar niet dat mijn IOSS nummer op de paketten moet. Weet jij hier meer over?
  22. Je verkoopt al producten in een online shop, dus blijkbaar lukt een deel al wel. Misschien koop je nu in bij een groothandel die gevestigd is in de ER en wil je zelf gaan importeren om uit voorraad te verkopen (of laten dropshippen). Waarom eigenlijk? Krijg je zo toegang tot andere aanvoer of goedkoper aanbod? Dan moet je natuurlijk uitzoeken welke BTW-procedures er zijn voor importeurs. Niet te zwaar leunen op adviseurs, want dit hoort ook bij het ondernemerschap. Anders geef je uit aan adviseurs wat je bespaart op inkoop. Gewoon met één leverancier beginnen. IOSS geldt zo te zien voor leveranciers die vanuit China of India in Europa verkopen.
  23. zoek een willekeurige webshop op in google en je komt al snel een zéér ruim assortiment tegen van Chinese komaf (Aliexpress, Wish, Alibaba c.s.) Meest zijn dit ordinaire dropshippers, maar die gaan ook veelal over op inkoop i.p.v. dropshippen (dit ivm o.a. veranderde BTW regels) Kortom: u klinkt als de "nieuwe" lichting dropshipper die denkt rijk te worden met Chinese rommel. Stel u zelf bijvoorbeeld eerst even de volgende vragen: * waarom zou ik bij u kopen terwijl uw aanbod voor een fractie van de prijs in China te koop is en alwaar ik dat spul ook gewoon kan kopen? * wat is uw meerwaarde t.o.v. als ik zelf in China koop?! En zoals gezegd: U bent als webshop/ondernemer verantwoordelijk voor uw assortiment. Mocht een kind iets overkomen (in het ergste geval komen te overlijden) door uw Chinese speelgoed dan heeft u een bijzonder groot probleem! U kunt zich vrijwel altijd niet beroepen op de leverancier. (er zit bijv. wel verschil in het CE en het Chinee CE keur, het ene is het Conformité Europeenne en het ander staat voor China Export ;) ) Daarnaast kán het ook zo zijn dat die Chinezen speelgoed namaken van de grote namen, mocht u dergelijk namaak materiaal verkopen dan kunt u ook een brief verwachten van een advocatenkantoor met het vriendelijke edoch onvrijwillige verzoek om bijv. €5000 over te maken en uw voorraad in te leveren. U zult ab-so-luut niet de eerste zijn die zo'n brief ontvangt. Zo zijn er zat Aliexpress dropshippers geweest die dachten snel rijk te worden met bijv. de handel in Aliepress horloges. Nu leken die klokjes nogal op Rolex en ja...dan heb je wel een probleem. Zo zijn er ook zat verhalen rondom die earpods enz. enz. Verder zijn er al wat andere punten genoemd... Kortom: ik zou nog eens goed nadenken over het ondernemersschap in deze vorm
  24. Bedankt voor de reacties. Die warehouses in douane gebied, jammer. Aansprakelijkheid vind ik lastig, ik verkoop geen risicovolle producten maar toch als ze je een keer pakken ... Ali bied nog steeds geweldige prijzen voor kleine bijbaan ondernemers die het hier willen door verkopen zonder meteen 100derden aantallen te kopen. Heb eigen voorraad, dus geen dropshipping. Maar is in principe niks mis mee, als consument bepaal je of je het koopt of niet. Overigens aliexpress berekent nu gewoon BTW. In Nederland komen er dan geen extra kosten meer bij, dus in principe veranderd er niet zoveel buiten een kleine prijsstijging van de inkoop.
  25. Zo heb ik ook geredeneerd. Maar in Duitsland ben ik nu bezig met een heel groot bedrijf dat uitsluitend dropshipping doet. De volumes kunnen zo groot worden dat ik het risico van te voren wil inschatten. Ik kan namelijk niet zien of hun klanten bedrijven met of zonder btw nummer zijn of misschien zelfs particulieren. Het bewijs dat het naar het buitenland gaat valt wel te regelen, maar niet of de eindgebruiker uiteindelijk wel of geen BTW zou moeten betalen.
  26. We verkopen al jaren onze producten naar het buitenland. Eigenlijk altijd aan ondernemers, die dan een BTW nummer hebben en dan geen BTW op hun nota hoeven te betalen aan ons. Nu moet je altijd kunnen aantonen dat de goederen ook naar het desbetreffende land gaan. Als we zelf afleveren zorgen we voor genoeg bewijsmateriaal om dat aan te tonen, en gaat het per post of vervoerder, dan heb je het verzendbewijs. Nu wordt de laatste tijd vaker gevraagd door het bedrijf om de goederen direct af te leveren bij hun klant of op te sturen naar hun klant (dropshipping). Dit zijn altijd bedrijven maar hun BTWnummer is ons onbekend. Hoe zit het dan met de BTW? Kunnen we problemen krijgen en hoe kunnen we dit voorkomen?
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.