Ga naar inhoud
Sidebar tonen Sidebar tonen
Geplaatst:

conny

Hallo,

Ik heb het antwoord nog niet gevonden en heb dus een vraag. In mijn restaurant wordt door personeel en mijzelf gegeten en gedronken. Dit is eigen gebruik en als zodanig weg te boeken als bedrijfskosten. Echter tegen welk bedrag? Nmm tegen inkoopsprijs zonder BTW. Klopt dit, immers de BTW heb je al verwerkt in de aangifte,

Featured Replies

Geplaatst:

Joost Rietveld

  • Moderator

hoi Conny

 

Dit boek je apart onder katinekosten en dan ex-BTW. De BTW op deze kosten is NIET aftrekbaar als voorbelasting.

 

Daarnaast is 26,5% van deze kosten niet aftrekbaar van de winst.

 

groet

Joost

Fiscaal en juridisch advies en expertise bij bedrijfsoverdrachten en rechtsvormkeuze of -wijziging: DenariusAdvies

Geplaatst:

Ryan16600

  Op 14-6-2009 om 08:58, joost rietveld zei:

Daarnaast is 26,5% van deze kosten niet aftrekbaar van de winst.

Of 0,4% van het loon voor de loonheffing van je werknemers met een minimum van €4200

Fiscalist in de maak

Geplaatst:

Joost Rietveld

  • Moderator
  Op 14-6-2009 om 09:28, Ryan16600 zei:

  Op 14-6-2009 om 08:58, joost rietveld zei:

Daarnaast is 26,5% van deze kosten niet aftrekbaar van de winst.

Of 0,4% van het loon voor de loonheffing van je werknemers met een minimum van €4200

 

als het een BV betreft.

 

De 4200 grens kennen we in de IB ook, maar fungeert daar als maximum. Dus 4200 niet aftrekbaar - of als dat minder is - 26,5% van de werkelijke kosten.

 

 

Leuk 1, 2, 3-tje zo.

Fiscaal en juridisch advies en expertise bij bedrijfsoverdrachten en rechtsvormkeuze of -wijziging: DenariusAdvies

Geplaatst:

conny

  • Auteur

dank jullie voor je antwoord. Echter nog niet geheel beantwoord. Zonder BTW ok, maar boek je het nu inkoopprijs of verkoopprijs ex BTW?

Geplaatst:

Robbert12

Inkoopprijs ex. btw

Geplaatst:

ronaldinho

Correct me if I'm wrong: als de btw niet terug te vragen is, zijn dit toch gewoon zakelijke kosten? Dan moet je dus inclusief btw boeken (en vervolgens dus de correctie van 26,5% toepassen).

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Geplaatst:

conny

  • Auteur
  Op 15-6-2009 om 08:23, ronaldinho zei:

Correct me if I'm wrong: als de btw niet terug te vragen is, zijn dit toch gewoon zakelijke kosten? Dan moet je dus inclusief btw boeken (en vervolgens dus de correctie van 26,5% toepassen).

Ja maar de BTW heb je toch al bij de inkoop daarvan verrekend
Geplaatst:

ronaldinho

Daar moet je dus juist weer een correctie voor maken in de btw-aangifte.

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuw account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.