Ga naar inhoud

Gebruik gemaakt van een dienst in het buitenland, wat te doen met omzetbelasting

Geplaatst:

Maverick2k

Beste lezers,

 

Afgelopen kwartaal heb ik gebruik gemaakt van 99designs.com en heb hier een logo laten ontwerpen.

 

Nu moet ik voor dit kwartaal omzet belasting aangeven. Van 99designs heb ik geen factuur maar kan ik wel kosten overzicht uitdraaien en heb ik bewijs van betaling via paypal. Wat is nu de correcte manier om dit te verwerken in de boekhouding.

 

Het gaat om een bedrag van ca. 270 EUR zonder BTW. Hoe dit het beste aan te pakken?

 

Alvast bedankt

 

Bob

Featured Replies

Geplaatst:

odeon

 

In welk land is 99designs.com gevestigd? Binnen of buiten de EU?

 

 

Geplaatst:

Maverick2k

  • Auteur

 

In welk land is 99designs.com gevestigd? Binnen of buiten de EU?

 

Buiten de EU in Australie

Geplaatst:

Joost Rietveld

  • Moderator

Dan is de hoofdregel van toepassing dat de (elektronische) dienst belast is in het land van de afnemer.

 

Jij geeft de inkoop aan als omzet naar jou verlegd en trekt de BTW daarop weer af als voorbelasting.

 

groet

Joost

Fiscaal en juridisch advies en expertise bij bedrijfsoverdrachten en rechtsvormkeuze of -wijziging: DenariusAdvies

Geplaatst:

Jenson

Jij geeft de inkoop aan als omzet naar jou verlegd en trekt de BTW daarop weer af als voorbelasting.

 

hmmm, dus boeken als "inkopen 0%" is vast verkeerd.

Wat betekent nu eigenlijk "omzet naar mij verlegd"? Hiermee wordt toch hopelijk mijn omzet niet verhoogd? Het zijn immers kosten! En welk BTW percentage moet ik dan eigenlijk gebruiken als voorbelasting? Het Nederlandse BTW percentage?

 

Thanks

 

Geplaatst:

Joost Rietveld

  • Moderator

Verlegd wil zeggen dat de leverancier de BTW afdracht naar jouw verlegt,

 

Dus ja, je geeft het in wezen aan als omzet en moet dan NL BTW afdragen (19%), maar tegelijk trek je diezelfde BTW weer af als voorbelasting.

 

groet

Joost

Fiscaal en juridisch advies en expertise bij bedrijfsoverdrachten en rechtsvormkeuze of -wijziging: DenariusAdvies

Geplaatst:

Maverick2k

  • Auteur

Verlegd wil zeggen dat de leverancier de BTW afdracht naar jouw verlegt,

 

Dus ja, je geeft het in wezen aan als omzet en moet dan NL BTW afdragen (19%), maar tegelijk trek je diezelfde BTW weer af als voorbelasting.

 

groet

Joost

 

Bedankt voor je reactie mij is het duidelijk.

Geplaatst:

Jenson

Bedankt voor je uitleg, Joost.

 

Het eerste wat nu in mij opkomt is: "Makkelijker kunnen we het niet maken. Wel moeilijker".

Ik moet dus in mijn administratie een kostenpost gaan inboeken als een inkomstenpost (omzet). Pffffffffffffffff, wie heeft dit in godsnaam bedacht. Dat gaat vast en zeker tot onduidelijkheid en fouten leiden.

 

Ik neem aan dat ik ergens in mijn boekhoudpakket (Reeleezee) een truuk moet uithalen om te voorkomen dat deze "verlegde omzet" als echte omzet wordt geteld?

 

 

Geplaatst:

Joost Rietveld

  • Moderator

even zoeken in Reeleezee. Ik kan me niet voorstellen dat daarin geen grootboek zit voor inkopen met BTW verlegd naar jou.

 

groet

joost

Fiscaal en juridisch advies en expertise bij bedrijfsoverdrachten en rechtsvormkeuze of -wijziging: DenariusAdvies

Geplaatst:

Jenson

even zoeken in Reeleezee. Ik kan me niet voorstellen dat daarin geen grootboek zit voor inkopen met BTW verlegd naar jou.

 

groet

joost

 

In Reeleezee heb ik bij het aanmaken van een boekingsbon zojuist bij de BTW specificatie gevonden: "BTW: 0% NL, BTW Verlegd (hoog)". Die vermelding 0% is vast een bug, want in de aangifte Omzetbelasting wordt er ineens toch 19% gerekend voor deze boekingsbon. Het staat op de aangifte bij "2a. Leveringen / diensten waarbij de heffing van omzetbelasting naar u is verlegd".

 

Ik heb er nog steeds een heel onprettig gevoel. Ik heb niks geleverd. Ik heb ingekocht!

 

Geplaatst:

Joost Rietveld

  • Moderator

Ik heb ingekocht!

 

 

En daarom trek je de BTW ook weer af als voorbelasting

Fiscaal en juridisch advies en expertise bij bedrijfsoverdrachten en rechtsvormkeuze of -wijziging: DenariusAdvies

Geplaatst:

Maverick2k

  • Auteur

Het is inderaad een kleine omweg ;). Maar dat komt door de vele regels en uitzonderingen :)

Geplaatst:

Jenson

Als de dienst in het non-EU land geleverd is door een privepersoon, dus geen bedrijf, is dan het "boeken als omzet waarvan de BTW is verlegd naar de afnemer"-verhaal nog wel van toepassing?

 

Geplaatst:

Joost Rietveld

  • Moderator

Als een particulier waar ook ter wereld een dienst levert aan je dan zit daar geen BTW op.

Fiscaal en juridisch advies en expertise bij bedrijfsoverdrachten en rechtsvormkeuze of -wijziging: DenariusAdvies

Geplaatst:

Jenson

Als een particulier waar ook ter wereld een dienst levert aan je dan zit daar geen BTW op.

 

Zoiets vermoedde ik al. In dat geval moet je de kosten gewoon inboeken als "inkopen 0%" ?

Geplaatst:

Joost Rietveld

  • Moderator

Nee, helemaal geen BTW code aan hangen

Fiscaal en juridisch advies en expertise bij bedrijfsoverdrachten en rechtsvormkeuze of -wijziging: DenariusAdvies

Geplaatst:

VNIS

Verlegd wil zeggen dat de leverancier de BTW afdracht naar jouw verlegt,

 

Dus ja, je geeft het in wezen aan als omzet en moet dan NL BTW afdragen (19%), maar tegelijk trek je diezelfde BTW weer af als voorbelasting.

 

groet

Joost

 

Ik vermoed dat hier bedoeld wordt dat de inkoop hier als invoer buiten europa geadministreerd wordt, dus als een kostenpost.

Niet als omzet.

 

Jan van Nistelrooij.

 

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuw account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.