Doorzoek de community
Toont resultaten voor 'aftrekken'.
151 resultaten gevonden
-
marge regeling mogelijk verkeerd toegepast, hoe herstel ik dit?
Voorraad is wat je in je eerste zin Goederen noemt, dus boutjes, moertjes, metaal dat je inkoopt, etc. Inventaris zijn de machines die je meerdere jaren kunt gebruiken. Als de aanschafwaarde daarvan hoger is dan 450 euro dan mag je er op afschrijven en niet direct het hele bedrag van de winst aftrekken in het jaar van aanschaf. Als je twee machines koopt van 250 euro, maar de ene kan niet zonder de andere, dan mag je dat ook als investering zien en afschrijven. Voorraad die je inkoopt komt direct ten laste van de winst.
-
Eenmanszaak en vof zakelijke auto
Ik volg je nu niet helemaal meer. Het was toch je wens om juist géén bijtelling te betalen? Maar goed, mijn advies was: Je rijdt een kilometer met de auto van de EMZ t.b.v. de VOF. De EMZ stuurt een factuur aan de VOF voor (stel) 50 cent. Dan is daarmee die kilometer vergoed. Je kunt dan niet nog eens diezelfde kilometer vanuit privé tegen 23 cent van de winst van de VOF aftrekken. Dat zou dubbelop zijn. Als je vervolgens toch privé gaat rijden met die auto en de bijtelling voor lief neemt, dan doet dat niks af aan de declaratie van de EMZ aan de VOF voor zakelijke VOF kilometers. Nogmaals, de auto is geen privéauto.
-
Bonnen van supermarkt en restaurant verwerken in de boekhouding
Goedendag, Ik zit even zonder boekhouder (hij is met pensioen) maar maar mijn vraag is: ik zat voor een klant in een hotel, officieel zat daar ontbijt bij maar ivm vroege beginnen ging dat niet lukken, ook het avond eten ging daar niet, dus voor ontbijt even naar de supermarkt geweest eten gekocht. Het avond eten in een restaurant genuttigd Hoe verwerk ik dat in de boekhouding, de factuur met kosten op gestuurd naar mijn klant. maar als ik de bonnen in mijn boekhouding zet kan ik dat 100% aftrekken deze kosten? Want het wordt wel als inkomen gefactureerd namelijk. (btw is niet verrekenbaar ivm buitenland) al vast bedankt Rene
-
Verkoop winkelpand
Je hebt die kosten van de hypotheekrente, inrichting en de voorraden toch kunnen aftrekken van de omzet? Daar heb je de belastbare winst mee verlaagd en daar is dus al fiscaal over afgerekend.
-
Bonnen van supermarkt en restaurant verwerken in de boekhouding
Je mag 80% van kosten aan eten en drinken aftrekken. De overige 20% zijn privé, omdat je er ook privé voordeel van hebt. De btw mag je wel gewoon als kosten meenemen (en dus 80% over het totaalbedrag rekenen) als je de btw niet kunt terugvragen.
-
Btw en invoerrechten bij import uit China
Om het nog ingewikkelder te maken, er is hier nog verschil tussen invoer BTW en BTW op de levering. De invoer BTW wordt bij DDP afgedragen door de verkoper. Een niet-Nederlands bedrijf dat ná de invoeraangifte goederen in Nederland levert moet de BTW op de levering verleggen naar de ontvanger (als de ontvanger een bedrijf is), op grond van artikel 12 lid 3 WOB, of verleggen via een intra-communautaire levering (als de invoeraangifte gedaan is in een andere EU-lidstaat). De ontvanger moet zelf het BTW bedrag uitrekenen en opvoeren in de OB aangifte. Dat bedrag mag bij zakelijk gebruik direct weer afgetrokken worden als voorbelasting. Risico voor de ontvanger is wel dat er in principe een correcte factuur moet zijn om de voorbelasting te mogen aftrekken en dat bij is die Chinezen vaak niet het geval. Dat er bij een DAP levering volgens de douane een "belastingvoordeel" zou kunnen zijn is nogal twijfelachtig, in principe zou de afdracht aan invoerrechten en invoer BTW even hoog moeten zijn. Tenzij de Chinees zijn kosten voor de invoer BTW al in zijn verkoopprijs verstopt heeft.
-
Sponsoren sporter
Welkom op Higherlevel! Zat er een zakelijk aspect aan de sponsoring? Werd je bedrijfsnaam of -logo bijvoorbeeld ergens geplaatst of genoemd? Niet zakelijk is niet aftrekbaar. Als het zakelijk is kun je het aftrekken, waarbij je bij betalingen aan een bedrijf een factuur van ze nodig hebt. Van een particulier zou je een kwitantie kunnen vragen die je je administratie opneemt.
-
Vaste kosten voor ontbijt bij kleine B&B te declareren bij belastingaangifte?
Beste mensen, Ik ben nieuw op dit forum en heb hulp nodig bij het volgende vraagstuk: Ik run een kleine B&B (1 kamer) en maak een bescheiden omzet van €5000/ jaar. Uiteraard maak ik kosten zoals de inschrijving bij B&B zoeksites en wat kleine basisinvesteringen. Maar hoe ga ik om met de kosten voor het ontbijt per nacht? Ik serveer een sjiek biologisch ontbijt maar heb niet alle bonnetjes bewaard. Bovendien eet ik natuurlijk na afloop ook zelf de restjes op... Kan je een vast bedrag aftrekken voor de kosten van een ontbijt, ik schat 10% van de overnachtingsprijs? Of moet ik voortaan alle bonnetjes bewaren? Vreselijk onhandig want ik koop ook weleens wat voor mezelf natuurlijk. N.B. Ik maak gebruik van de kleine ondernemersregeling omdat ik ernaast ook nog in loondienst ben. Ben verder ook gewoon ingeschreven bij de KvK Hartelijk dank voor jullie antwoord! Petra
-
Afgesproken bedrag aftrekken van de borg - met of zonder BTW?
Op verzoek van onze huurder zijn wij akkoord gegaan met het vroegtijdige beeindigen van ons commercieel huurcontract. We hebben als deal dat de huurder een vergoeding aan ons is verschuldigd van 250 euro voor iedere maand dat we het eerder opnieuw weten te verhuren, dan de einddatum van het contract. Dit vanwege de gemaakte makelaarskosten 1 jaar geleden, waar we er vanuit gingen, deze 2 jaar niet meer te hebben (initiele huurperiode is 2 jaar). We hebben snel een geschikte nieuwe huurder gevonden, 10 maanden vóór de eind datum van het initiele huurcontract. Zodoende willen we nu 2.500 euro van de borg aftrekken. Onze vraag is nu, doen we dit MET of ZONDER BTW? Is dit bedrag "geen vergoeding van prestatie" en dus niet belast met BTW, of verhalen we in principe een gedeelte van onze makelaarsfactuur van vorig jaar, en moeten we wél BTW rekenen? En indien dit laatste, kunnen we dat doen door op de creditnota voor de borg, het inclusief-bedrag van de borg af te trekken, zonder uitsplitsing / vermelding van BTW? Of moeten we een aparte factuur met BTW maken voor de huurder voor dit bedrag, en een aparte creditnota voor de borg - en dan het verschil ovv deze 2 factuur nummer terugstorten aan onze voormalige huurder? Bij voorbaat dank voor advies!!
-
Afgesproken bedrag aftrekken van de borg - met of zonder BTW?
Hartelijk dank @Hans van den Bergh @Joost Rietveld & @dinges, Ik heb een aparte factuur aangemaakt voor de kosten voor het vervroegd contract eindigen, met BTW, en een credit nota voor de borg - uiteraard excl. BTW. Vervolgens het verschil overgemaakt, ovv de 2 factuur nummers!
-
Apparatuur gekocht in Thailand-Hoe te verwerken voor de aangifte inkomstenbelasting?
Goedemiddag, In Thailand heb ik fotoapparatuur moeten kopen voor zakelijk gebruik. Een aantal van deze producten heeft een aanschafwaarde van onder de € 450,- en één product zit boven de € 450,-. Als ik deze producten in Nederland had gekocht, dan had ik de bedragen onder de € 450,- ineens kunnen aftrekken als kosten en had ik moeten afschrijven op het product boven de € 450,-. Aangezien ik de bedrijfsmiddelen buiten de EU heb gekocht, vraag ik mij af hoe ik hier mee om moet gaan voor de aangifte inkomstenbelasting. Kan ik simpelweg het bedrag in baht dat ik heb betaald voor een product, converteren naar euro (met de koers die destijds van toepassing was) en dan het desbetreffende bedrag als zodanig opnemen in mijn administratie? Dus de middelen die uitkomen onder de € 450,- ineens afschrijven + afschrijven op het product boven de € 450,-? Ik heb het gevoel dat dit te kort door de bocht is en dat ik meer moet doen (of had moeten doen). Op het forum kon ik zo gauw niet vinden wat er in dit geval gedaan moet worden. Alle hulp wordt gewaardeerd. Alvast bedankt voor de moeite.
-
Afgesproken bedrag aftrekken van de borg - met of zonder BTW?
Dan bedoelden we blijkbaar hetzelfde en is @FemPPM er hopelijk mee geholpen...
-
Afgesproken bedrag aftrekken van de borg - met of zonder BTW?
dat is exact het punt dat ik probeer te maken. Ik kreeg het idee dat de vraag van OP niet landde jouw antwoord “op borg is geen btw van toepassing “ is correct, maar wellicht kort door de bocht voor OP. Want er dient wel vermeld te worden dat op de vergoeding wel btw van toepassing is.
-
Afgesproken bedrag aftrekken van de borg - met of zonder BTW?
Een borgsom is een bedrag waar op zich geen prestatie tegenover staat, dus ook niet met BTW belast is. Als het zo is dat (een deel van) de borg wordt ingezet om bijvoorbeeld achterstallige huur die btw-belast is te innen, pas dan wordt het een (btw belaste) huursom en wordt (een deel van) de borg de btw-belaste tegenprestatie. De borg wordt dan eerst virtueel teruggestort aan de huurder om daar de restant huur mee te kunnen betalen aan verhuurder, zou je kunnen stellen. Rekenvoorbeeld: Borgsom: € 2.000,00 Verschuldigde restanthuur: € 826,45 + btw (21%) €173,55 = € 1.000,00 Restant borgsom retour huurder: € 2.000,00 - 1.000,00 (restanthuur incl. btw) = € 1.000,00
-
Afgesproken bedrag aftrekken van de borg - met of zonder BTW?
Het lijkt me toch te gaan om de verschuldigde vergoeding van 250€. (Oogpunt verhuurder) Is op deze afgesproken vergoeding omzetbelasting van toepassing. logisch (ik ben geen jurist) lijkt mij dat als over de huur omzetbelasting in rekening werd gebracht, dat deze ook over deze vergoeding afgedragen moet worden. dus voor huurder zit er geen aftrek btw in de borg, maar deze wordt verrekend met de vergoedingsfactuur. En de verhuurder trekt de borg af van de vergoeding, maar moet hier wel btw over afdragen
-
Afgesproken bedrag aftrekken van de borg - met of zonder BTW?
De btw op de kosten van de makelaar vragen jullie toch terug via de BTW aangifte?
-
Afgesproken bedrag aftrekken van de borg - met of zonder BTW?
Welkom op HL Op borg is geen BTW van toepassing.
-
Woon-werkverkeer naar standplaats opdrachtgever (zakelijk of privé?)
Hallo allemaal, Ik heb heel lang wezen zoeken, maar een duidelijk antwoord vinden is zelfs op dit forum lastig. Een forumlid heeft een paar jaar terug een vergelijkbare vraag gesteld, maar geen antwoord gekregen (topic gesloten). Mijn vennoot en ik reizen ook wel eens met het ov en daarvoor hebben we ieder een eigen NS-Businesscard. Ov-reizen van en naar een opdrachtgever zijn voor de BTW zakelijk én ik kan de werkelijk reiskosten aftrekken van de winst. Dan heb je ook nog ritten van huis naar eigen kantoor (woon-werkverkeer). Overal lees ik dat je als je met je privé-vervoermiddel van je huis naar je werkplek v.v. reist, dat je dan (nu) 23 cent per kilometer als reiskosten kan opvoeren en geen BTW kan aftrekken. Bij al die voorbeelden wordt de auto genoemd, maar een brommer had ook gekund. Maar ik ben geen voorbeelden met het ov tegengekomen, die van toepassing zijn voor onndernemers. Dus hoe zit het als ik een rit van mijn huis naar mijn kantoor met het ov doe? Is de BTW aftrekbaar? Kan ik de werkelijke kosten van de ov-rit als reiskosten opvoeren? Een ander scenario is een rit van huis naar de standplaats van de opdrachtgever. Mijn vennoot werkt vaak bij de standplaats van de opdrachtgever, terwijl ik zelden bij de standplaats van de opdrachtgever kom en werk. Zijn de ritten van mijn vennoot en ik naar de standplaats zakelijke ritten of valt dat onder woon-werkverkeer?
-
Aftrekken kosten buitenland 'digital nomad'
Hoi. Ik ben woonachtig in Nederland en heb daar een eenmanszaak. Ik ben wat je een digital nomad zou kunnen noemen. Ik kan overal ter wereld met een laptop mijn werk doen. Omdat ik nu een aantal maanden ergens in het buitenland (buiten de EU) ben, wil ik graag een monitor aanschaffen. Thuis werk ik ook met een groot scherm dat 100% zakelijk is, wat mijn productiviteit zeer verbetert. Verder heb ik nog wat extra kosten omdat ik in het buitenland er soms voor kies om niet thuis te werken maar in een café. Ook maak ik daar dan extra kilometers voor. En ik heb een simkaart aangeschaft voor mijn zakelijke telefoon, zodat ik bereikbaar blijf en eventueel op het mobiele internet kan werken als de wifi ergens tegenvalt. Kan ik deze kosten aftrekken? Ik kies er geheel om persoonlijke redenen voor om in het buitenland te gaan werken en heb hier geen werkafspraken of -verplichtingen. Ik lees bij de BD wel iets over workations, waarbij voor de aftrekbaarheid van kosten de workation wel minimaal 50% zakelijk moet zijn. Maar ik ben niet van plan reis- of verblijfskosten af te trekken, alleen kosten die ik maak om hier op een redelijke manier mijn werk te kunnen doen.
-
Aftrekken kosten buitenland 'digital nomad'
Ok dank.
-
Aftrekken kosten buitenland 'digital nomad'
dat is heel iets anders dan een workation Herman ;) Als je in een ander land een vaste inrichting hebt, dan is dat een vaste plek van waaruit je daar de onderneming runt
-
Aftrekken kosten buitenland 'digital nomad'
Grappig. We hebben een "niederlassung" in Dusseldorf. Eigen duits adres, en telefoonnummer. We komen er nauwelijks, maar de volledige kosten trekken we af. Gaat dit dan wel goed?
-
Aftrekken kosten buitenland 'digital nomad'
Welkom op HL Davey Die monitor kan ik nog inkomen. Die kun je niet meeslepen op reis vanuit huis. Kosten om in een café te werken zijn niet aftrekbaar. Dat geldt in feite voor alle kosten die je maakt omdat je persoonlijk een keuze maakt die zakelijk niet noodzakelijk is. De term workation is ook fiscaal helemaal niet zo zonnig als het vaak gepresenteerd wordt. Als je besluit te werken op vakantie dan komen er niet ineens allerlei kosten extra in aftrek die je normaal gesproken op vakantie privé had betaald. Je bent immers niet om zakelijke redenen naar het buitenland gegaan. Dat geldt ook voor redenen (niet persoonlijk aan jou gericht) als "ik kan me op Ibiza beter focussen omdat het zeewater rust geeft in mijn solarplexus". Dat zal prima zijn, maar dat is geen zakelijk motief om kosten voor reis en verblijf naar Ibiza in aftrek te brengen. Het zou anders zijn als je daar bijvoorbeeld een retraite organiseert waar klanten ook verblijven.
-
BTW percentage niet gespecificeerd op huurcontract en fouten, nog wel aftrekbaar?
Goedendag, Wij huren sinds april een kantoorruimte. In het het contract staat de huurprijs en borgsom excl. BTW aangegeven. Vervolgens staat dat dit bedrag met verhoging van de BTW overgemaakt moet worden. Er staat echter nergens gespecificeerd dat het om 21% BTW gaat. Is "verhoging met BTW" duidelijk genoeg? Eerder had ik begrepen dat BTW echt duidelijk op facturen moet staan aangegeven, ik vraag me nu af of ik de BTW zo wel kan aftrekken. Dan was er nog een tweede punt wat het niet makkelijker maakt. De huurprijs was excl. BTW aangegeven bij punt 2.1. Bij punt 2.4 heeft de verhuurmakelaar een fout gemaakt. Hier staat duidelijk voor maand april (1e maand) een bedrag incl. BTW wat overgemaakt moet worden terwijl dat excl. BTW had moeten zijn. Ik moest de rest "nog maar even overmaken". Dit heb ik geweigerd omdat ik het niet juist kan verwerken in mijn boekhouding. De verhuurmakelaar werd kwaad en intimiderend. Ik heb nu een aangepaste versie gekregen met het juiste bedrag. Deze is door mij ondertekend maar ik heb hem nog niet terug ontvangen met handtekening van de verhuurder. Het duurt allemaal erg lang, en ik heb nu wel 10x gevraagd om een juiste versie. Mijn plan was om het over te maken als ik hem retour had met handtekening van de verhuurder maar inmiddels begint het op een betaalachterstand te lijken. Overigens had de verhuurmakelaar nog enkele fouten gemaakt: In plaats van mijn KvK nummer was mijn vestigingsnummer genoteerd, mijn BTW nummer was leeg gelaten, er werden twee verschillende borgbedragen genoemd (al zit er maar een verschil in van 1 cent) en het bovenstaande... Ik heb daarvan dus ook nog geen correcte versie met handtekening van de verhuurder. Ben ik te moeilijk? Ik doe mijn eigen administratie en dat gaat goed totdat ik tegen dit soort dingen aanloop, ik wil het dan gewoon correct in de boekhouding kunnen verwerken en weet nu niet of er mogelijk problemen ontstaan of dat het contract wel geldig is als de gegevens onjuist zijn. Is dit een moment om de verhuurder op de hoogte te stellen? De verhuurmakelaar is duidelijk niet blij met me en ik ben bang om nog meer druk te gaan zetten.
-
BTW percentage niet gespecificeerd op huurcontract en fouten, nog wel aftrekbaar?
Bedankt allemaal voor de info, Gelukkig heb ik het aangepaste contract met handtekening retour gekregen. Betekent dit dat ik facturen op moet vragen voordat ik de BTW kan aftrekken? Ik dacht dat het contract de facturen zou vervangen en het dan voldoende is.