pvisser

Legend
  • Aantal berichten

    263
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door pvisser

  1. Dit staat op de site van de belastingdienst. www.belastingdienst.nl/zakelijk/omzetbelasting/ob03 en dan bij BTW over autokosten aftrekken.
  2. Die autokosten boek je niet in als "bedrijfskosten niet aftrekbaar" ( zo'n grootboekrekening bestaat trouwens niet eens ) want dan zouden ze ook niet aftrekbaar zijn voor de btw! De autokosten voer je gewoon in als autokosten en verlagen wel de inkomstenbelasting want het zijn gewoon zakelijke kosten geweest. Nogmaals: Alle zakelijke kosten waarvan je btw mag terug vorderen zijn gewooon zakelijke kosten die je als alle andere kosten inboekt. Er zijn geen kosten waarvan je de btw wel mag terugvorderen maar die je niet in de winst/verliesrekening kunt opvoeren als zakelijke kosten.
  3. Ik zou zeggen: bekijk de site van de belastingdienst eens goed en ga daarvan uit. Hier staat toch echt dat je bij een prive auto de 19 cent per kilomter kunt inbrengen en ook de autokosten naar evenredigheid kunt verdelen als zakelijke kosten. Als dit bij de belastingdienst er op staat kun je er wel van uit gaan dat dit klopt, lijkt mij ;)
  4. Ja de btw kun je verrekenen met je af te dragen btw net zoals je de btw verrekent met al je andere zakelijke kosten. Die 19 cent kun je zoals ook op de site van de belastingdienst staat in rekening brengen evenals de autokosten. Die 19 cent is meer voor gebruik van de prive auto ( afschrijvingen enz.) en zijn niet de werkelijke zakelijke kosten. Ik hoop dat het zo wat duidelijker is.
  5. De btw van de autokosten kun jij niet in rekening brengen zelf voor de OB. Jij kunt als privepersoon namelijk geen btw in rekening brengen aan de zaak. De autokosten ( de zakelijke dan ) boek je in de boekhouding als kosten. hiervan kun je de btw aftrekken en dit verlaagt uiteraard ook je winst. je kunt nu eenmaal geen btw aftrekken wanneer je geen kosten hebt ingeboekt;) Jullie zien de IB en OB vaak apart maar dit heeft allemaal met elkaar te maken. Wanneer je btw kunt aftrekken als voorbelasting dien je ook de kosten in te boeken wat dus je winst verlaagt. Hoe kan de belastingdienst anders controleren of jouw btw aangiften kloppen als de kosten nergens in de boekhouding zijn terug te vinden? Autokosten zijn alle kosten dus ook brandstof!
  6. Je kunt niet voor het vermogen de auto op prive bezit hebben en voor de btw de auto op zakelijk zetten. Wanneer de auto voor het vermogen prive bezit is is dit ook voor de rest zo. Alleen zoals ik al had aangegeven kun je ervoor kiezen om zoals je het zelf ook al aangeeft. De autokosten als zakelijke kosten eerst volledig in te boeken en dan bij de btw aangifte van het laatste kwartaal het prive gebruik eraf. Dat prive gebruik is 22% van de catologuswaarde en daarvan 6% dit geef je dan op bij prive gebruik in de aangifte omzetbelasting. Die 22% en dan 12% is inderdaad voor zakelijke auto's en voor prive auto's kun je de bijtelling doen i.p.v. 12%, 6% voor de btw. Stel de auto heeft een catalogusprijs van 20.000 22% hiervan is 4400 6% daarvan is 264 Je geeft dan bij privegebruik op 4400 en btw 264. Wanneer dit bedrag echter hoger is dan de werkelijke kosten kun je dit aangeven bij de belastingdienst om een andere berekening te mogen uitvoeren. Die 19 cent per kilometer kun je ook gewoon in rekening brengen omdat dit niet de werkelijke autokosten zijn maar meer een vergoeding voor gebruik van de prive auto. Je kunt natuurlijk ook zoals ik eerder had aangegeven vanaf het begin van het jaar wanneer je weet hoeveel procent je zakelijk en prive rijdt ( bijvoorbeeld 50/50 ) gelijk de directe kosten inboeken. Dus van alle autokosten die je maakt 50 procent in boeken als zakelijke kosten en die 50 % geef je dan op bij de btw aangifte. ]]http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/ondernemen_autokosten/ondernemen_autokosten-21.html#P187_19194 Ik hoop dat die link het nu doet want daar zie staan dat je voor een prive auto 19 cent in rekening mag brengen en de autokosten naar evenredigheid als voorbelasting kan aftrekken als zakelijke kosten.
  7. Je kunt er voor kiezen om in eerste instantie alle kosten (zakelijk/prive ) in te boeken en de btw hier van af te trekken en dan bij de laatste btw aangifte hier het prive gebruik te verrekenen ( 22% van de cataloguswaarde en daarvan weer 6% . Dit vul je in bij prive gebruik en zo kun je prive met zakelijk verrekenen. Je kunt er ook voor kiezen om wanneer je weet hoeveel procent je zakelijk en prive rijdt. Dit gelijk te splitsen en wanneer je bijvoorbeeld 50% zakelijk rijdt vam alle kosten 50 % in te boeken en daarvan de btw af te trekken als voorbelasting. Je moet dan uiteraard wel alle onnen goed bewaren. Ik hoop dat het zo duidelijker is en anders staat het op de site van d ebelastingdienst ook onder het kopje van de prive auto.
  8. Hierbij de link naar de belastingdienst waar het allemaal op staat. Ondernemen en autokosten Hij doet het niet zie ik. Wanneer je naar de site van de belastingdienst gaat en je gaat naar kosten van de onderneming en dan naar auto is prive zie je het zo staan. Edit Welleke, link gefixt
  9. Klopt, je kunt de autokosten van een prive auto naar evenredigheid zakelijk in boeken en de voorbelasting hierop aftrekken bij de btw aangifte. Je moet dan echter wel strikt bijhouden wat er zakelijk er wat er prive is gereden om zo te kunnen bepalen welke percentage er zakelijk is gereden en dit kun je dan gewoon als zakelijke kosten inboeken. Dit gaat ook om onderhoud van de auto zoal bijvoorbeeld een beurt en nieuwe banden enz.
  10. De verkoopfactuur die jij inboekt moet je koppelen aan grootboekrekening omzet ( in de 8000 serie ). Op die rekening komt je omzet te staan en dit is je tegenrekening van je verkoopfacturen. Patricia
  11. Omdat hun wel als zelfstandige moeten staan geregistreerd bij de belastingdienst en ze een VAR-verklaring moeten hebben omdat de belatingdienst later alsnog kan bepalen dat ze bij jou in loondienst zijn geweest en je alsnog loonheffingen enz. moet betalen. Patricia
  12. Ik ken het programma verder niet dus weet ook niet hoe het werkt, maar ik denk dan dat wanneer normaal de facturen wel bij debiteuren komen te staan deze nu dan al automatisch tegen elkaar zijn weggestreept. Zit er in het pakket niet een optie om de historie per debiteur te kunnen zien? Misschien dat hij hem automatisch tegen elkaar wegstreept en je deze dan niet meer bij openstaande posten ziet staan maar bij de historie (alle transacties ) van de debiteur moet hij wel staan. Groeten, Patricia
  13. Dit komt neem ik aan doordat je de facturen niet bij debiteuren hebt ingeboekt maar rechtstreeks via het bankboek. Normaal gesproken zou je hem bij de debiteuren inboeken en niet bij het bankboek omdat je dan eigenlijk een stap overslaat en je pas je omzet boekt wanneer je deze betaald hebt gekregen terwijl je wanneer je de factuur inboekt deze op omzet wordt geboekt bij de debiteuren en wanneer deze betaald wordt hij dan in het bankboek komt te staan en wordt weggeboekt tegen debiteuren. Patricia Visser
  14. Het is niet nodig om die rekening te gebruiken hoor. Het is toevallig een rekening die de makers van het programma hebben aangemaakt en eerlijk gezegd zou ik niet weten wat je hier onder zou moeten boeken. Ik gebruik zelf helemaal niet zo'n rekening heffingen onder kantoorkosten. Je voldoet gewoon met de rekening contributies/lidmaatschap. Dus die rekening heffingen hoe je helemaal niet te gebruiken en kan ook specifiek voor een bepaalde branche zijn bedoeld.
  15. Hoi Johan, Ik heb inderdaad de reactie verward met die van Maikel, sorry. ::) Wanneer de factuur van de ANWB op naam van de zaak staat en de auto zakelijk is moet je die inderdaad op contributies boeken. Autokosten is meer voor het onderhoud enz. van de auto. Wanneer de auto echter prive is zal je de ANWB prive moeten betalen.
  16. je had hem niet op heffingen gezet maar op betalingskortingen en dit zijn normaal gesproken kortingen die je op de verkoop geeft dus bijvoorbeeld 10% kwantumkorting ofzo. Het gaat erom dat bij deze rekening het ten koste gaat van de kostprijs van de omzet en dus niet in je kostenrubriek terecht komt. Je kunt inderdaad gewoon een rekening in de kostenserie aanmaken van contributies. Patricia
  17. Ja, je krijgt gewoon 3 aparte bedrijven die allemaal hun eigen administratieve verplichtingen hebben. Over de ingekochte producten betaal je natuurlijk gewoon eerst de btw en dit wordt bij de aangifte omzetbelasting weer verrekend met de ontvangen btw. Succes, Patricia
  18. Waarom willen jullie er eigenlijk een BV van maken? Ik denk niet echt dat dit voor jullie nog de beste oplossing is. Een BV brengt toch aardig wat meer kosten met zich mee, ook heb je geen recht meer op ondernemersaftrek enz. De BV moet vennootschapsbelasting afdragen en jullie moeten zelf nog inomstenbelasting afdragen.Dit heeft vaak alleen zin wanneer er een behoorlijke winst wordt gemaakt omdat het dan fiscaal wel voordeliger kan zijn. Rob had inderdaad gelijk, mijn 1e antwoord is te simpel wat het salaris betreft. Alles wat de DGA als prive onttrekkingen doet van de BV zal zijn of in de vorm van salaris of in de vorm van een lening van de BV aan de DGA ( dividend daar gelaten ). Groeten, Patricia
  19. Beste Daniel, Leuk dat jullie een BV willen oprichten met z'n 3-en. Wanneer er totaal nog geen winst wordt gemaakt kun je bij de belastingdienst vragen om een minder salaris voor de DGA's dan normaal. Normaal gesproken moet je per DGA een jaarsalaris hebben van min. 39.000,00 euro. Het salaris wat jullie voor ogen hebben voor compagnon C kan dus niet, of de belastingdienst moet hiermee akkoord maar dan zullen ze zeggen dat julie 2 ook dat salaris moeten nemen en niet alleen C. Verder kun je C niet als freelancer een salaris geven omdat hij aandeelhouder is en dus gewoon net als jullie een DGA salaris zal moeten hebben ook al heeft hij minder aan aandelen. Je kunt ook C niet als aandeelhouder er bij zetten maar in loondienst nemen en dan dus als gewone werknemer, dan kun je natuurlijk in grote lijnen zelf het salaris bepalen. Succes, Patricia
  20. Hoi , Ik doe zelf eigenlijk niets met buitenlandse transacties maar normaal gesproken is het zo dat wanneer er 0% btw wordt berekend je hier dus ook geen BTW over in aftrek kunt nemen. Wanneer jij de factuur hebt gehad met 0% BTW zul je alleen de kosten hoeven te boeken en geen BTW hoeven te verrekenen. Wanneer er wel BTW op zou zitten zou er even moeten worden utgezocht of jij inderdaad bij de belastingdienst met het product dat je hebt aangekocht die buitenlandse BTW kunt verrekenen, maar nu wort er geen btw in rekening gebracht en kun je dit dus ook niet verrekenen. Patricia
  21. Klopt dit kan!J emoet hiervoor dan wel een uitgebreide registratie bijhouden van de zakelijke kilomeers die zijn gereden met de prive auto. Wanneer je bijvoorbeeld 200 euro aam kilometers hebt gemaakt komt de journaalpost er zo uit te zien. autokosten 200,00 aan prive 200,00 Patricia
  22. Dat maakt in principe niets uit. De voorraad die je prive hebt aangeschaft bijvoorbeeld 200 euro wordt gewoon volledig op voorraad geboekt alleen de betaling gaat dan niet via bank maar via prive. Dus voor de grootboek voorraad is dit geen verschil. Patricia
  23. Via excel boekhouden kan wel maar dan moet je wel ee beetje weten hoe of wat, want via excel kun je zelf nogal wat dingen wijzigen en omdat er geen standaard grootboekrekeningen schema is kun je zelf nogal wat dingen verkeerd zetten. Je zult dus zelf goed moeten weten waar je welke kostenpost neer moet zetten. Voor je aangifte inkomstenbelasting zul je toch echt een balans en verlies/winstrekening moeten invullen excl. BTW . BTW is immers niet van de ondernemer maar van de belastingdienst. Dus jouw kosten zijn altijd excl. Misschie dat je dit in jouw programma kunt wijzgigen? Ik weet zelf niet hoe dat prorgamma precies werk via excel, ik weet alleen dat wanneer de boekhouding iets complexer wordt je snel fouten maakt via excel omdat je alle codes en berekeningen er zef in moet zetten en dit ook ( per ongeluk ) kunt wijzigen waardoor er nogal wat fouten in kunnen komen te staan. Patricia
  24. De aangiften voor de inkomstenbelasting staan inderdaad nog niet klaar. Ik heb hier zelf dan ook nog geen bericht over gehad en mijn clienten ( bij weten ) ook nog niet. Maar ik neem aan dat het er binnnenkort echt wel op staat en dat je dus je aangift kkunt doen. Patricia
  25. Jimson heeft al heel uitgebreid geantwoord wat betreft prive gebruik dus dat is al klaar. :D Je kunt ook bij autotrader de specificaties van alle merken opvragen inculsief catolguswaarde, dus waarschijnlijk kom je daar verder mee! Succes Patricia
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.