wpronk

Super Senior
  • Aantal berichten

    162
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door wpronk

  1. Ik kreeg ook geen antwoord om mijn vragen en er is geen check of de Balans klopt
  2. Er is nog een tweede verschil, namelijk een verkoop uit mijn inventaris, waarvan ik ook niet weet hoe wat waar te boeken (zie mijn andere topic). Dat probleem is al lang op gelost
  3. Zoals ik in "Nieuwe gratis boekhouding: Excel-boekhouden.nl" reageerde dat dubbel boekhouden een betere oplossing is, vooral in een Excel sheet, je ziet met een na een boeking of je geen tikfouten hebt gemaakt. Ik heb nu al een aardige correspondentie met Diekeltje en ik kom tot de conclusie dat de Passiva en activa nu wel juist zijn maar er dubbele boekingen in de omzet staan Groet
  4. Diekeltje het lijk me een goede zaak Riks advies te volgen. Voor wat betreft de verkoop van inventaris, hoe heb je dat geld ontvangen ? Per kas of bank ? Maakt in principe niet veel uit je boekt dat bedrag Credit aan kas of Bank. Voorts boek het bedrag Debet aan Omzet of een kosten post, Je balans moet weer in even wicht zijn.
  5. Annelies Misschien is het handig om eerst een ondernemers- of bedrijfsplan te schrijven. Google hier eens op of zoek op deze site Groet
  6. Het ligt er nu maar net aan voor welk bedrag Art E is verkocht, dat wordt door vraagsteller niet opgegeven. Het lijkt mij niet juist dat je in het jaar van verkoop zowel "afschrijving" en "omzet" voor één en het zelfde product kan boeken.
  7. Top. dus wordt niet meegeteld. Dan besteed ik het uit aan de boekhouder om dit juist in de administratie te zetten ;) weet ik iig dat het niet als verlies wordt geboekt dit jaar Je kan toch simpel weg een overlopende "voorziening" op je Balans op nemen met "Vooruit betaald" die dan weg valt tegen de waarde van de ontvangst in het jaar daarop? Credit aan " Bank" Debet aan "Vooruit betaald" . Vooruit betaald is een overlopende voorziening. Groet
  8. Waarom zou je de verkoopwaarde niet opnemen, dat is wat je graag bij narigheid zoals brand of storm schade van je verzekeraar vergoed zou willen zien, mede gezien de arbeid die er in zit. Groet
  9. Doe je ook aan Dubbelboek houden in je Excell sheet ? En is het bedrag ook op je zakelijke rekening terug gestort ? Zo ja dan boek je dit bedrag Credit aan bank en Debet aan b.v.b. kosten. Dit zou het probleem moeten oplossen lijkt mij. Graag hoor ik verder van je
  10. Nee dat begrijp ik. Maar ik vraag me af in hoeverre dat noodzakelijk is als alles automatisch uitgerekend wordt en of daar vraag naar komt. We gaan het zien :). Als men dat wil, maken we dat. Probleem is dat je altijd afwegingen maakt tussen gebruiksgemak en het 'eenvoudig houden', t.o.v. de meest uitgebreide boekhouding maken. Bedankt voor de input in ieder geval. Nou, niet alles wordt automatisch berekend (wel doorgeschreven naar de Balans) maar ontvangsten via de bank en kas zal je hand matig moeten boeken en daar kunnen verschillen (fouten) in voorkomen. Ik heb een Excel sheet (die ik overigens niet publiceer) waar die controle van dubbel boekhouden wel in zit en die werkt prima. Je wordt direct op invoer fouten afgerekend.
  11. Dat is nog steeds geen dubbel boekhouden de kern van dubbelboekhouden is dat iets 1x Debet of Credit wordt geboekt en daarna 1x Credit of Debet met als saldo 0 (nul) zodat je weet dat er geen invoer fouten zijn gemaakt. Dat iets naar de Balans wordt weggeschreven is nu nog te overzien maar na tientallen boekingen niet meer omdat er geen echte 0 (nul) controle opzit.
  12. Maar dat is nog geen dubbel boekhouden. Bij dubbel boekhouden worden De verzonden Facturen Debet geboekt aan de post "Handels debiteuren" en netto Credit geboekt aande post "Omzet" De betalen B.T.W. wordt dan Credit geboekt aan de post "Te betalen B.T.W." Je saldo Check is dan 0 (nul). Je weet dan dat je geen invoerfouten hebt gemaakt De ontvangsten Debet via" de Bank" geboekt worden weg geschreven Credit aan de post "Openstaande Handels Debiteuren" met als saldo check 0 (nul) en dat de via " De bank" Betaalde B.T.W." Credit geboekt, wordt weg geschreven Debet tegen de post "te betalen B.T.W." met als saldo check 0 (nul) Je weet dan ook dat je geen invoer fouten hebt gemaakt
  13. Het staat vandaag zelfs in de Elsevier: Dubbel boekhouden werd in de eerste helft van de zestiende eeuw cruciaal onderdeel van Ars Mercatoria, de kunst van het handel drijven !
  14. Volgens mij wordt er niet aan dubbel boekhouden gedaan of zie ik dat verkeerd ? Dit is toch wel essentiel om fouten te voorkomen met een extra check ! Groet
  15. Je moet de waarde op geven van 1 januari 2017, net zo als het saldo van de bank rekeningen en het maakt niet uit of de waarde later gedaald is. Groet
  16. Het is niet nodig om je eigen bevoegdheden te beperken, ga wel even langs de Kamer v Koophandel om de gevolmachtigde in te schrijven. Groet
  17. Marco Bert De eerste AvA wordt inderdaad na het afsluiten van het boekjaar per 31-12-2017, in de eerste 5 maanden van 2018 gehouden . Met vriendelijk groet
  18. Even een Becon nr lenen of aanvragen.
  19. Misschien moet er eens gekeken worden naar het "Forum Fiscaal Dienstverleners" https://ffd.pleio.nl/questions/all Ik vind dit forum best wel goed van opzet
  20. De aanwas daalt gestaag. Beweging zit vooral in het aantal reacties. Het Totaal aantal leden per maand ontbreek we weten dus niet hoeveel leden er 3 jaar geleden waren ! Groet
  21. Hallo Bas, wat heb je in de op de Balans in de VPB ingevuld bij : Gestort en opgevraagd kapitaal ? het lijkt me dat die twee de zelfde inhoud moeten hebben Groet
  22. Hallo ik was nieuwsgierig of je er nu uit bent gekomen ? Groet
  23. Als je een bericht aan de moderator wil sturen wordt er een bevestiging gevraagd echter je kan het bericht niet versturen daar slechts de eerst 7 letters van het gevraagde woord wordt op geslagen
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.