Ik ben tot de ontdekking gekomen dat ik één factuur vergeten ben mee te nemen in de BTW aangifte van Q2 2023. Het gaat hier om een ontvangen factuur van 20 euro. Ik zou dus 4,20 meer moeten ontvangen van de Belastingdienst. Nu maakt mij die 4,20 niet zoveel uit maar ik had begrepen dat ik in elk geval een fout moet herstellen, ook als dat in mijn voordeel zou zijn?
In ieder geval, op internet las ik dat een suppletie pas van toepassing is wanneer de grens van 1000 euro bereikt word. In mijn geval heb ik eerder ongeveer 30 euro ontvangen van de Belastingdienst. Dit komt dus bij lange na niet in de buurt van die 1000. In dat geval mag je dus in de volgende BTW aangifte die correctie doorvoeren. Nu komt het, ik maak sinds Q3 gebruik van de KOR en hoef dan geen BTW af te dragen of te verrekenen. Ik heb dus verder ook niet gekeken naar BTW aangiftes.
Nu ben ik alvast bezig voor de IB aangfite en kom ik dus tot de conclusie dat ik één factuur gemist heb. Suppletie is dan volgens mij geen optie en ook de BTW aangifte van Q3 niet. Hoe moet ik dit nu aanpakken?
Zie jij kansen voor je onderneming/bedrijf in het buitenland? Met RVO onderneem je verder.
Kijk wat onze kennis, contacten en financiële mogelijkheden voor jou kunnen betekenen.
We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.
Xenium
Xenium
Hallo allemaal,
Ik ben tot de ontdekking gekomen dat ik één factuur vergeten ben mee te nemen in de BTW aangifte van Q2 2023. Het gaat hier om een ontvangen factuur van 20 euro. Ik zou dus 4,20 meer moeten ontvangen van de Belastingdienst. Nu maakt mij die 4,20 niet zoveel uit maar ik had begrepen dat ik in elk geval een fout moet herstellen, ook als dat in mijn voordeel zou zijn?
In ieder geval, op internet las ik dat een suppletie pas van toepassing is wanneer de grens van 1000 euro bereikt word. In mijn geval heb ik eerder ongeveer 30 euro ontvangen van de Belastingdienst. Dit komt dus bij lange na niet in de buurt van die 1000. In dat geval mag je dus in de volgende BTW aangifte die correctie doorvoeren. Nu komt het, ik maak sinds Q3 gebruik van de KOR en hoef dan geen BTW af te dragen of te verrekenen. Ik heb dus verder ook niet gekeken naar BTW aangiftes.
Nu ben ik alvast bezig voor de IB aangfite en kom ik dus tot de conclusie dat ik één factuur gemist heb. Suppletie is dan volgens mij geen optie en ook de BTW aangifte van Q3 niet. Hoe moet ik dit nu aanpakken?
Link naar reactie
https://www.higherlevel.nl/forums/topic/76138-foutje-in-btw-aangifte-suppletie-niet-van-toepassing-maar-ook-nieuwe-aangifte-niet/Delen op andere sites
Aanbevolen berichten
6 antwoorden op deze vraag