• Zoek op auteur

Inhoudstype


Forums

  • Innovatieve nieuwe bedrijfsideeën
    • Innovatieve nieuwe ideeën
    • Intellectueel eigendomsrecht en productbescherming
    • Ondernemen in ICT
    • Ondernemen in Landbouw, Visserij, Life Sciences, Chemische, Milieu- en Energietechnologie
  • Bedrijfsstrategie, ondernemingsplannen en bedrijfsprocessen
    • Ondernemingsplan en businessplanning
    • Commercie en marketing
    • Groei!
    • Operationeel en logistiek
    • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen [nationaal én internationaal]
    • Wat vinden jullie van mijn...
    • Aansprakelijkheid en risicobeheer
  • Financiering, juridische en fiscale zaken
    • Financiering
    • Contracten en aanverwante onderwerpen
    • Rechtsvormen, vennootschaps- en ondernemingsrecht
    • Arbeidsrecht
    • Fiscale zaken
    • Administratie en verzekeringen
    • KvK, UWV en overige juridische zaken
  • Internationaal ondernemen
    • Internationaal ondernemen
  • ICT & Cyber security
    • ICT, Automatisering en internet
    • Cyber security
  • Leiderschap en (crisis)management
    • Leiderschap en (zelf)management
    • Herrie in de zaak
  • Overheidszaken voor bedrijven
    • De overheid en ondernemers
    • Onderwijs- en universiteitsbeleid
  • Vaste rubrieken
    • ik zoek een ...
    • Columns en octrooiblogs
    • Video's en Webinars
    • Nieuws en artikelen
    • Wedstrijden, beurzen en evenementen
    • MediaBoard
    • Testforum
  • Stamtafel
    • Over Higherlevel.nl
    • Nieuwsflits
    • Bugs en errors?
    • Off Topic

Blogs

Er zijn geen resultaten om weer te geven.


Zoek resultaten in...

Zoek resultaten die het volgende bevatten...


Datum aangemaakt

  • Start

    Einde


Laatst geüpdate

  • Start

    Einde


Filter op aantal...

Registratiedatum

  • Start

    Einde


Groep


Voornaam


Achternaam


Bedrijfs- of organisatienaam


Email


Websiteadres


Plaats

  1. Ik had inderdaad gevonden dat je het na 3 jaar geruisloos kunt overdragen. Voor mijn gevoel zou het ons erg veel belasting schelen als mijn vrouw het op haar naam zou zetten omdat zij op dit moment geen baan heeft en de webshops dus haar inkomsten en werk zullen worden. Daarnaast kan zij de zelfstandigen aftrek wel toepassen, als ik het op naam zou houden niet (ivm 40 uur loondienst). Uiteraard kan ik het altijd op mijn naam houden maar gezien mijn vrouw de support en pakketten gaat versturen en aantoonbaar meer dan 1200 uur erin zal steken en het belastingtechnisch wellicht de beste optie is zitten we er dus over te denken het naar haar te zetten. De winst zal ongeveer 15k zijn. We hanteren momenteel geen voorraad omdat we veel dropshippen of bestellen wanneer nodig. Hierdoor liggen er slechts enkele dingen die niet op de balans staan. Verder staat mijn auto op de balans, die gebruikte ik altijd voor ingehuurde perioden, hiervoor betalen we nu uiteraard netjes de bijtelling prive gebruik. Zakelijke kilometers zijn straks 0 en zouden de auto dus sowieso moeten onttrekken en tegen de dagwaarde naar prive moeten halen en daarover btw moeten afdragen, daarnaast kan er nog afgeschreven worden. De rest van de opdrachten die ik als ZZP uitvoerde waren webdesign opdrachten en werd ingehuurd voor technische support, die inkomsten zullen uit de eenmanszaak vallen omdat ik over ga in loondienst, de webshops willen we dus behouden en die gaat mijn vrouw alleen runnen. In principe hoeft niet dezelfde bedrijfsnaam voortgezet worden, het mag ook best een nieuwe KVK op haar naam worden en die van mij laten vervallen. Net wat het beste is en volgens de regels is uiteraard. We gebruiken op dit moment snelstart voor onze boekhouden. Als iemand nog een goed advies heeft hoor ik het graag. Ook iemand die echt wat voor me kan betekenen met evt. stakingswinst/IB berekening tegen betaling hoor ik graag.
  2. Ik was heel erg onwetend in het begin. Ik had totaal geen idee hoe het allemaal zat. In het begin maakte ik mij niet zo zorgen om de prijs maar meer om een goede boekhouder te vinden die wel wist hoe hij/zij mij kon helpen aangezien mijn boekhouding een beetje lastig is (ivm met online verkoop van goederen internationaal dmv dropshipping en print on demand bedrijven uit verschillende landen) vergeleken met andere ondernemers dus daar maakte ik mij het meest zorgen om in het begin. Het was een bekende in het dorp dus nodigden wij hem uit voor een kennismakingsgesprek en hij stelde me gerust en wist wel hoe hij mij kon helpen. De offerte hebben wij toen mondeling besproken. Uiteindelijk hadden we afgesproken voor een vast tarief van €1200,- ex btw. Dit staat niet vast in een document maar wel in een email (zie: http://take.ms/LjWfk). Ik ben normaal gesproken erg kritisch in zulke zaken maar hij was een bekende in het dorp en heeft dus heel goed gebruik gemaakt van deze situatie. In het begin was het nog een raadsel betreft wat ik exact moest aanleveren bij hem. Ik heb toen uitgebreid via de email mijn business model omschreven en hem gevraagd wat ik exact moest aanleveren en hoe ik de administratie moest verrichten. Hij vond het niet genoeg en nodigde mij uit om het e.e.a. beter te bespreken. Ik hoopte dat wij zo een betere samenwerking konden vormen. Vervolgens heb ik de documenten aangeleverd zoals hij het wilde, alleen deed ik dit wel ruim van te voren zodat hij de documenten op tijd kon controleren en aangeven als iets niet klopte. Ondanks mijn inzet deed hij did pas de laatste dag van de aangfite en toen was het al te laat. Dus vulde hij even een ''schatting'' in. Exact hetzelfde verhaal gebeurde ook bij de tweede kwartaal. Ook toen nodigde hij mij weer uit (nu blijkt wel weer waarom) om dingen te bespreken. Hij weigerde 4 maal om de stukken op tijd te controleren en heeft uiteindelijk bij alle kwartalen een schatting ingevuld. Toen ik hem hiermee confronteerde gaf hij aan dat hij de eerste 3 kwartalen wel degelijk correct had ingevuld en dat alleen de laatste kwartaal niet klopte wegens bestellingen uit Europa (die ik vooraf niet had). Hij wilde mij niet laten zien wat hij had ingevuld, dus heb ik de belastingdienst gebeld en die gaf mij de exacte nummers via de telefoon en wat bleek later? ALLES was verkeerd! Wij hadden niet afgesproken om per uur te werken maar een vast tarief van €1200 ex btw. Dus dat hoorde in die €1200 te zitten. Want we hadden afgesproken dat ik alleen de stukken zou aanleveren en de administratie zou verrichten en dat hij derest zou doen, zoals aangiftes etc. Alles liep verkeerd en hij was erg slordig waardoor ik besloot om opzoek te gaan naar een andere boekhouder. Toen kwam hij met allerlei extra kosten wat we niet van te voren hadden besproken. In eerste instantie rekende hij kosten voor emails, telefoontjes en adviezen. Later besloot hij dit te veranderen naar 6 uur besprekingen. Ik heb hier grondig onderzoek naar gedaan maar het blijkt dat deze meneer bij een bedrijf werkt op het Schiphol in Amsterdam als accountant. Naast dit heeft hij dus een eigen administratiekantoor waar die zich voor doet als accountant, maar eigenlijk gewoon dus een boekhouder is. Heel gemeen, maar ook een grote les voor mij. De reden waarom ik dacht dat hij de prijzen van een accountant hanteerde was omdat ik nu onderhand 10 offertes heb ontvangen waarvan de prijzen zo'n €200 - €400 lager liggen dan de prijzen die hij hanteert. Erg bedankt dat je de tijd nam om op een eerlijke wijze mijn bericht te beoordelen.
  3. Vooropstellende, ik ben al weken inlezende doende en ik ben al bij een accountant geweest. Hij helpt me bij oprichting gratis met alle niet-notariale zaken. Ik heb al contact gehad met notarissen en allen vragen minimaal 6 a 700 euro per bv. Ook lees ik over bv’s kopen bij de HEMA of om die zelf goedkoop online op te richten en de valkuilen daarvan. Daarnaast ben ik me er van bewust dat dit een forum van de Staat is en wil ik niemand voor het hoofd stoten. Punt is het volgende: De constructie wil ik goedkoper opzetten omdat er simpelweg geen 1400 euro klaar ligt. 600 voor een holding + bv online oprichten kan ik mee leven omdat het niet anders kan. Alleen wil ik 1 ding extra bereiken en ik vraag me af of dit zelf te regelen is. Onder de streep is dit de aanleiding voor oprichting: Ik kan producten via dropshipping gaan verkopen. Het is in een nieuwe niche en gaat om producten tot 20k. Ik blijf er liever onder, zo tot max 4k. Verkoop kan middels een eigen site maar dan heb ik ideal nodig m.a.w een kvk nummer. Om ook bij bol.com of Amazon te verkopen is een kvk nummer nodig en bij de buitenlandse dropshipper is een btw nummer nodig. Aan een 1 manszaak dacht ik eerst maar product aansprakelijkheid- en consumentenwettechnisch gezien kan ik het me niet veroorloven dat er in de opstartfase mensen zijn die hun product binnen twee weken weer terug sturen. Dit is niet af te dekken met leveringsvoorwaarden gezien de wet daar boven staat. De dropshipper neemt geen retour. Dus een BV is nodig om dat af te dekken. En een holdig wil ik alsvast voor wanneer het goed gaat en ik de mogelijkheid heb om klanten te kunnen compenseren voor wat dan ook, geld te potten en als het heeel goed gaat de boel goedkoop te kunnen verkopen. Bekende materie. Ook middels de HEMA bv is dat geen probleem lijkt me. Nou heb ik een wajong uitkering en wordt het geen DGA voor mij dus. Als het een paar jaar goed gaat mikken ze mij eruit. En terecht. Maar als het straks ooit slecht gaat of ik moet stoppen kom ik er nooit meer in terug en zeker niet in de ‘oude wajong’. Ik kan niet tot mijn 67e in de geld stress leven. Mijn vriendin moet dus de DGA zijn en de hele constructie moet op haar naam staan. We zijn realistisch, uit elkaar gaan blijft een mogelijkheid. Ik dacht aan 4% van de aandelen in beide BV’s te nemen om geen DGA te zijn. Mocht het uit elkaar gaan vijandig verlopen heb ik pech, om geen DGA te zijn moet je zonder zeggenschap uit te kopen zijn. De 4 % doen we om het eigenaarschap van de aandelen van BV’s makkelijk en fiscaal gunstig aan mij over te dragen. Dan wordt ik wel DGA maar dat zij zo. VRAAG 1: Kan de overdracht op die manier zoo simpel gaan? VRAAG 2: Moet er iets in de statuten oid iets veranderen om mij bij opstart die 4% te geven en kan dit dan zonder 2x 700 euro te betalen? VRAAG 3: Het wordt een fiscale eenheid dus jaarrekeningen kunnen samen gaan. Maar er kunnen in de loop der tijd honderden mutaties plaats vinden door product verkopen. Tellen deze allemaal mee in het opmaken van de jaarrekening? En wat gaat het opstellen van jaarrekeningen ongeveer ieder jaar kosten? VRAAG 4: Vergeet ik hier iets? Bedankt voor het lezen en alvast bedankt voor antwoorden!
  4. Ik mis in deze hele discussie een beetje het inzicht in wat het BTW 0% tarief eigenlijk is. Het simpele feit dat het hier over dropshipping gaat waarbij de uiteindelijke eindklant via de koerier of postbedrijf de inklaring voor z'n rekening neemt maakt dat dit helemaal geen discussie is over welk van de drie BTW tarieven (0%, 6%, 21%) van toepassing is op de Nederlandse ondernemer. Deze laatste is gewoon niet BTW plichtig voor zover het dropshipping uit een 3e-land betreft. Er is dus géén enkel BTW tarief van toepassing, óók het 0% tarief niet. Voor wat de waarde betreft, de Chinese leverancier zou hier uw verkoopprijs op het pakje moeten zetten omdat dit de laatste verkooptransactie is vóór introductie van de goederen in het vrije verkeer. Door dit niet te doen, riskeert u uw eindklant met problemen op te zadelen als deze aan zijn douane een betalingsbewijs moet laten zien in voorkomende gevallen. Als die prijs vaak hoger is dan €22 zullen deze zendingen er na verloop van tijd steeds vaker uitgepikt worden voor waardecontroles via de risico-profielen die in de douanesystemen worden gebruikt. U riskeert dan boze klanten die met BTW en inklaringskosten geconfronteerd zullen worden en bij zullen aankloppen voor restitutie. Dat houdt u niet lang vol. Een tweede risico is dat u transparant bent voor klanten die op een bepaald moment doorhebben dat ze aan u de hoofdprijs betalen terwijl de kostprijs véél en véél lager is terwijl u daar géén noemenswaardige diensten voor verricht. Klanten zien uw inkoopprijs letterlijk terug op de zendingen die ze ontvangen. Als u dit echt serieus en op schaal wilt gaan doen, zult u moeten gaan nadenken over het aanstellen van fiscale (en logistieke) vertegenwoordigers in elk van de landen waar u actief bent. Die kunnen dan de inklaring voor hun rekening nemen en de BTW voor u terugvragen. U moet dan een afspraak maken met uw leverancier in China om de door u gekozen partner te gebruiken voor vervoer.
  5. Dag allemaal, Ik wil graag het volgende aan jullie voorleggen. Feiten: [*] Duitse klant (particulier of bedrijf) bestelt via een Duitse webshop een product bij een in DL gevestigde GmbH. [*] GmbH in Duitsland bestelt dit product (geen dienst of software) vervolgens bij een leverancier in NL. [*] De leverancier stuurt het product (via dropshipping) naar een particulier of een bedrijf in DL. [*] De GmbH krijgt van de leverancier een factuur zonder BTW (met verleggingsregeling) van het product en verzendkosten. [*] De Duitse klant betaalt Duitse BTW (MwSt) aan de GmbH en de GmbH doet daarvan aangifte in DL. Vragen: [1] Is deze constructie toegestaan? [2] Is hier sprake van een afstandsverkoop? Indien afstandsverkoop [3] moet GmbH dan een BTW-nummer voor buitenlandse ondernemer aanvragen in NL? [4] kan GmbH BTW (maandelijks) terugvragen in NL? [5] moet GmbH BTW-aangifte doen in NL? Is dit voldoende informatie om mijn vraag te kunnen beoordelen? Bij voorbaat voor de hulp! MvG Stier
  6. Beste forumleden van Higherlevel, Ik heb een vraag wat betreft dropshipping. 3 maanden geleden ben ik met 2 vrienden een webshop begonnen in de vorm van een BV. We groeien erg hard en krijgen nu al dik boven de 50 orders per week. Het ding waar het nu om gaat is dat onze klanten uit de hele wereld komen (USA, indonesië, dubai, turkije etc). We shippen dan ook naar elk land. Ons product komt uit China en wordt vanuit daar ook rechtstreeks gedropshipt bij onze klanten. Maar omdat we een echt bedrijf zijn moeten we dus gaan boekhouden. (tot nu toe is er niets echt bijgehouden.) Het volgende moeten jullie weten: - Als er een order binnen komt moeten wij deze handmatig doorgeven en betalen per order. - Prijs is telkens anders voor ons door wisselkoersen en verzendkosten die per land verschillend zijn. (we leveren free shipping, en daarom draaien wij er telkens voor op). - Van de orders komt geen factuur binnen, (geen vermelde BTW) - Alle orders komen door elke douane in elk land omdat het <22 dollar is en omdat er niet naar wordt gekeken. - we betalen dus geen douane/invoerrechten Daarom heb ik de volgende vragen; 1. Hoe moet ik de boekhouding doen? ik moet geen btw betalen zou ik zeggen en wel vorderen van onze klanten (per land)? en naar wie gaat deze belasting dan? 2. Moet ik elke order apart inboeken of mag het ook alles bij elkaar na een periode zijn? 3. We geven veel gratis producten weg aan promotions via social media, Hoe boeken we dat weg. Misschien is het nog onduidelijk, maar ik sta open voor alles en provide graag additional informatie! Ik hoor graag van jullie.
  7. result_stream_cta_title

    result_stream_cta_line_1

    result_stream_cta_line_2

  8. Goede middag, Ik zit met een vraagje en ik heb overal gezocht maar geen duidelijk antwoord kunnen vinden. Om persoonlijke redenen verhuis ik binnenkort naar het buitenland (buiten EU). Belastingtechnisch is het voor mij zeer interessant om mijn bv stop te zetten en een onderneming te starten in een belastingparadijs en daarmee zaken te doen, ik wil namelijk diensten blijven leveren vanuit het buitenland aan Nederlandse ondernemingen. Nu zat ik eraan te denken om een webshop in Europe, waarschijnlijk Nederland, te starten, met een bedrijf in een belastingparadijs, laten we die Panama Inc. noemen. Panama Inc. levert iphones via een webshop gericht op de Nederlandse markt, dus in Nederland. Als Panama Inc. vanuit Panama iPhones aan Nederland levert, hoeft er geen BTW in rekening gebracht te worden natuurlijk. De consument zal evt. BTW moeten afdragen aan de Douane maar daar heeft Panama Inc. niks mee van doen. Maar wat als Panama Inc. de iPhone in Nederland koopt en laat dropshippen in Nederland? Als de iPhone naar Panama ging, dan hoeft er geen BTW gerekend te worden. Maar ik kan me dan voorstellen dat de Nederlandse leverancier BTW in rekening moet brengen aan Panama Inc als de iPhone in Nederland blijft. Maar hoe zit dat als Panama Inc. de iPhone in Duitsland inkoopt en laat dropshippen in Nederland? Is dat dan een intracommunautaire levering? Brengt de Duitse onderneming dan BTW in rekening? En is dat dan de Duitse BTW op 19% of de Nederlandse op 21%? En om het nog wat ingewikkelder te maken, hoe zit het wanneer die iPhone uit Zwitserland of Noorwegen geleverd wordt? Ik ben overigens niet voornemens een maas in de wet te vinden en onder de btw uit te komen (hoewel dat natuurlijk een mooie bijkomstigheid kan zijn), maar gewoon nieuwsgierig hoe dit werkt. Alvast bedankt voor jullie reactie!
  9. Er is op dit forum al genoeg geschreven over dropshipping, je kunt hiervoor de zoekfunctie gebruiken. Kort antwoord is dat de vraag of BTW van toepassing is afhankelijk is van de leveringsconditie die jij met jouw klant overeen gekomen bent, in het bijzonder de vraag wie er verantwoordelijk wordt voor invoer in de EU. Rechtspraak of gepubliceerd beleid is verder niet erg van belang, we hebben al de gebruikelijke BTW wetgeving........
  10. Maar je doet helemaal geen aangifte..... uit jouw casussen blijkt de klant de invoeraangifte doet, via de post of het koeriersbedrijf. Je hebt dus helemaal niets met de btw te maken want dat speelt pas als de goederen ten invoer zijn aangegeven. Jouw verkoop is geen levering tegen het 0-tarief en er is ook geen sprake van verlegging. Dus geen btw de de factuur, ook geen nul procent of zo en geen omzet opgeven in de btw aangifte. Ter vergelijking, als een EU importeur rechtstreeks koopt bij een niet-EU leverancier, op dezelfde voorwaarde, dus dat hij zelf aangifte doet, staat er ook niets over btw op de factuur en hoeft de niet EU-leverancier ook geen aangifte OB te doen. Enige opmerking die er nog bij te maken is, is dat jouw dropshipping activiteiten fiscaal gezien waarschijnlijk erg klantonvriendelijk zijn. In principe moet er aangegeven worden tegen de waarde waarvoor de klant het bij jou koopt, dus zal jij de Chinese leverancier opdracht moeten geven om minstens jouw verkoopprijs op de sticker/douaneverklaring te vermelden. Wat dus in de praktijk zelden gebeurt.en voor de klant fiscaal gezien Russische roulette. Hoorde tijdje terug nog een verhaal van iemand die een fiets uit China had gekocht en aan de deur zo ongeveer nog eens hetzelfde bedrag moest aftikken aan invoerrechten, anti-dumpingheffing en btw.....
  11. Wil graag met lokale leveranciers gaan werken in de US. Nu ben ik aan het kijken om een LLC op te zetten in Delaware of andere voordelige staat. In eerste instantie ga ik dropshippen vanaf een US leverancier direct naar de consument, maar zal ook versturen vanaf Europa en vanaf Azie naar de US consument. Lever alleen maar aan consumenten. Nu heb ik uitgezocht hoe het met taxes en dergelijke zit en moet ik zowel in US sales tax als income tax aangeven. Moet ik 2 jaarrekeningen opstellen voor de LLC en voor de BV? Hoe zit het met income tax betalen, want betaal in US income tax, maar daarna in de BV nog een keer, hoe dit op te zetten? Moet ik ook nog BTW betalen in Nederland of ga ik dan alles vanuit mijn US onderneming doen?
  12. Geef je de omzet in EU voor 21 BTW dan gewoon op onder 1a? Nee het is zeker geen levensvatbare optie om te blijven dropshippen, maar ideaal om een product te testen en daarna pas in bulk in te kopen.
  13. De artikelen die via dropshipping rechtstreeks uit Azie komen en direct naar de consument gestuurd wordt zijn bijna allemaal onder de 22 euro en daardoor wordt er veelal geen invoerrechten over geheven. Mocht het wel zo zijn dat er iets betaald moet worden, dan moet de consument dat doen. Er wordt dus door mij als verkoper geen invoerrechten of iets dergelijks betaald, maar de vraag is dus hoe dit op de BTW aangifte te verwerken. Nu had ik het als inkomsten 19% aangegeven, maar volgens mij is dit niet juist en hoef ik er dus in principe geen BTW over te betalen. Verder zijn er ook artikelen vanuit China die naar Amerika en Australie en wat andere landen worden verstuurd, deze omzet is nu opgegeven onder 1e. Hoop dat iemand nog wat kan verduidelijken of dat de BTW aangifte toch ander moet worden aangegeven?
  14. Het wordt nog ingewikkelder ….. Over goederen van buiten de Europese Unie die technisch gesproken nog niet zijn ingevoerd / nog niet zijn toegelaten tot het vrije verkeer van goederen van de EU is geen BTW en en zijn geen invoerrechten verschuldigd. Deze is / zijn pas verschuldigd op het moment van invoer en wel, voor wat betreft de invoerrechten, over de transactiewaarde van de goederen en het transport en, voor wat betreft de BTW, over de transactiewaarde, de verschuldigde belastingen en heffingen bij invoer, plus de kosten van commissie, verpakking, vervoer en verzekeringen. Bij dropshipping van buiten de EU verkoopt de verkoper de goederen vóórdat ze worden ingevoerd. De daadwerkelijke verkoop / eigendomsoverdracht van de goederen vindt dus niet plaats binnen de EU en verkoper zou hierover dan ook geen BTW hoeven berekenen c.q. afdragen. De transactiewaarde op het moment van invoer is gelijk aan de factuurwaarde van verkoper aan koper. Bij invoer moeten dus invoerrechten en BTW afgedragen worden over de verkoopprijs van verkoper aan koper, verhoogd met de bovengenoemde vetgedrukte kosten. Zelfs al zou de verkoper de goederen op zijn naam invoeren, mag hij, voor de vaststelling van de invoerrechten en BTW, hiervoor niet zijn inkoopprijs ten grondslag leggen. Op het moment van invoer is zijn inkoopprijs niet meer relevant. Ik kan me niet voorstellen, dat iemand, die dropshipping bedrijft zoals in deze topic beschreven, zich aan deze regels houdt als verkoper de invoer regelt maar volgens mij zou het dan wel zo moeten. Bij invoer door de koper zou deze de oorspronkelijke inkoopfactuur niet mogen gebruiken maar de factuur van de verkoper moeten overleggen. Een probleem dat dan kan ontstaan, is dat de waarde bij invoer sneller de grens van Euro 22,- zal overschrijden. Hoe je dit overigens in je BTW aangifte verwerkt is mij een raadsel. Je zou het hooguit onder 1e van de aangifte kunnen onderbrengen als het een Nederlandse consument betreft. Maar waar bij leveringen aan consumenten in de andere EU-landen?
  15. Wat Laura ook al zei, staat het dropshippen volledig los van jouw vraag over de BTW. Dropshipping heeft te maken met jouw logistieke operatie, niet met jouw BTW aangifte. Wat je in feite doet is een product in de EU op de markt brengen. De wet ziet jou daarom als fabrikant van het product. Dat betekent dat jij ook aansprakelijk bent voor die producten. Zorg daarom dat je daar goed voor verzekerd bent en dat de producten die jij op de markt brengt, voldoen aan de EU richtlijnen.
  16. Als ik goederen laat leveren door een leverancier buiten de EU direct aan een consument in de EU, hoe ga ik dan om met de BTW? Reken ik wel of geen NL BTW? Wat ik zo heb uitgevogeld is dat ik Nederlandse BTW moet indienen zolang de leveringen van een land onder de drempelbedragen blijven, maar weet niet of ik daar goed mee zit.
  17. Hallo, Ik heb sinds kort een webshop die gebruik maakt van dropshipping. Nu twijfel ik een beetje hoe ik de inkopen het beste in de administratie kan verwerken en dan vooral de voorraad. (ik heb hier: https://www.higherlevel.nl/forum/financiering-juridische-en-fiscale-zaken/administratie-en-verzekeringen/hoe-aankopen-boeken-voor-start-eenmanszaak al het een en ander gelezen maar met name het stukje voorraad ijkt me niet zo logisch) Nu is het: voorraad drophipping Te vorderen BTW aan Crediteuren debiteuren aan opbrengst verkopen aan te betalen BTW + kostprijs verkopen aan voorraad dropshipping Ik denk eigenlijk dat ik het stukje voorraad helemaal weg kan laten en het dan direct op kostprijs verkopen boek? Aangezien ik geen echte voorraad heb en het een journaalpost minder is. Iemand die hier meer over weet? (ik gebruik manager.io als boekhoudprogramma) Groet, Jaron
  18. Hallo, Ik heb sinds kort een webshop die gebruik maakt van dropshipping. Nu twijfel ik een beetje hoe ik de inkopen het beste in de administratie kan verwerken en dan vooral de voorraad. (ik heb hier: https://www.higherlevel.nl/forum/financiering-juridische-en-fiscale-zaken/administratie-en-verzekeringen/hoe-aankopen-boeken-voor-start-eenmanszaak al het een en ander gelezen maar met name het stukje voorraad ijkt me niet zo logisch) Nu is het: voorraad drophipping Te vorderen BTW aan Crediteuren debiteuren aan opbrengst verkopen aan te betalen BTW + kostprijs verkopen aan voorraad dropshipping Ik denk eigenlijk dat ik het stukje voorraad helemaal weg kan laten en het dan direct op kostprijs verkopen boek? Aangezien ik geen echte voorraad heb en het een journaalpost minder is. Iemand die hier meer over weet? (ik gebruik manager.io als boekhoudprogramma) Groet, Jaron
  19. First I am sorry that I am writing my letter in English because my Dutch is not as good as my English although I have Dutch nationality. My name is Omar Bashir and I'm the owner of the new webstore Simbabox (Still not working) which has been registered by KvK on the 15 of December 2016, This webstore works as a retailer, (which works only online), at the moment the online store is not working as I'm still trying to get a better pic about the TAXs system in the Netherlands, EU and the rest of the world as my plan is to sell all over the world. Now how I'll be taxed? and would I/or the customer pay any customs for those products? I need to get answers on all those questions because I don't what to put myself in a bad condition with the Dutch/ other countries Law, I'm planning to run my webstore as dropshipping webstore, those products will sourced out from china and also from other lands (an exmaple of what would my webshop sell on it is :beslist.nl )(I would sell any product except food, Drinks “alcohol” and any +18), I need answers on my questions before I start my business as I may go into hectic times once I start working on my taxes if I don’t pay attention on those issues, The dropshipping works(if you don't know how it works) I add a product on my website from the wholesaler website (Aliexpress for example) and when the buyer(from all over the world) purchase that product from my store, I request the product from the wholesaler (I send them the buyer address info) and the product will be shipped directly to the customer (simple), Now my question is how would the TAX and BTW be calculated for me, and based on what ? as I may sell electronic products, clothes , games, house gadgets, gym equipments, maybe deals as well..etc I know I have to do my TAX ( per kwartaal aangifte doen.) I hope you can provide me with all the information about those, By the way I have contacted the Belastingdienst and I have asked them about all those issues but they couldn't help me that much. Therefor I hope you could legitimate my webstore to make sure that I neither the customer will be in trouble by colliding against the local and the International law. Things I need a answers on : - TAXes and BTW on products, would it be based on those factors and how: A- Sort products(Clothes, electrics, games, house gadgets, gym equipments, deals ..etc) how would I be TAXed for those products? B- Although I will not import any products “physically” to the Netherlands, as the products will be shipped directly from the supplier to the customer, would that be counted as exporting and importing of products and should I be TAXed for that and how? C- Selling my products all over the world would that make any difference to my TAXs? If any other matter you want to bring to me please don’t hesitate to let me know. Regards, Omar Bashir, Simbabox cio. omb@simbabox.com Regards, Omar B. CIO. SimbaBox The Netherlands E-mail: omb@gmail.com
  20. Laten we echter niet iedereen over één kam scheren. De TS vraagt niet hoe hij kan voorkomen dat hij in De Televaag belandt, maar hoe hij zijn btw-aangiften op orde krijgt als hij iets vanuit China of via Duitsland laat dropshippen.
  21. Momenteel verkoop ik producten wereldwijd, maar kom er niet echt uit met de omzetbelasting. Er zijn een aantal situaties en ik dacht het wel te weten, maar ben toch op zoek naar bevestiging / advies hierin. Ik lever voornamelijk via dropshipping vanuit China rechtstreeks of vanuit Amerika. Het gaat eigenlijk altijd om leveren aan particulieren en om normale consumentengoederen. De consument betaald aan mijn NL onderneming en ik bestel het bij mijn leverancier. Situatie 1: Verkopen aan EU land dmv dropshipping vanuit China, blijf onder de drempelbedragen van de verschillende EU land, maar producten worden niet geimporteerd in NL. Volgens mij doe ik gewoon aangifte vanuit Nederland, omdat ik niet boven de drempelbedragen uit kom, zodra ik boven de drempelbedragen uitkomt ga ik BTW in het land van levering. Situatie 2: Verkopen aan US, Canada, Australie en andere Engels sprekende landen dmv dropshipping vanuit China. Doe gewoon aangifte in NL en het 0% tarief is van toepassing. Situatie 3: Verkopen aan US, Canada, Australie en andere Engels sprekende landen dmv dropshipping vanuit US. Het gaat hier voornamelijk om producten zoals bedrukte tshirts, tassen etc die door een US leverancier geleverd worden. Geen idee hoe hier mee om te gaan en of hier drempelbedragen voor zijn. Situatie 4: Wil producten vanuit China gaan overbrengen naar een fulfillment center in de US, omdat daar nu eenmaal mijn grootste gedeelte aan verkopen ligt. Hoe ga ik om met het BTW verhaal als ik dat ga doen? Hoop dat iemand me kan helpen en duidelijkheid kan verschaffen hoe het daadwerkelijk zit. Alvast bedankt.
  22. Afgelopen jaar heb ik me bezig gehouden met de groei van wat social media accounts voor een specifieke doelgroep. Ik heb 100000'en volgers over de hele wereld op mijn facebook, instragram en pinterest. De grootste club komt uit Noord Amerika en Australie. Momenteel is het vooral heel erg leuk, maar verdien ik er weinig mee, maar ben door een andere iemand aan het denken gezet. Iemand gaf mij aan om een webshop te beginnen met producten specifiek voor mijn doelgroep en die opmerking heb ik al heel vaak gekregen vanuit mijn volgers of ik ook ergens een online site heb die producten verkoopt voor deze doelgroep. Producten kunnen heel divers zijn van shirts tot sierraden en van glazen tot usb sticks. (bijv. algemene producten voor hondenliefhebbers) Nu heb ik een coach ontmoet die me kan helpen om mijn shop helemaal op te zetten via shopify en producten kan ik laten dropshippen via sites als aliexpress, banggood, ebay, amazon, teelaunch etc. Voornamelijk naar Noord-Amerika zou die interessant kunnen zijn, omdat producten uit china in 7 to 15 dagen afgeleverd worden via een tracking shipping methode. Naar Australie zou het lastiger worden en Europa ook al. Via mijn coach krijg ik de marketingtechnieken geleerd en kan zo mijn vele volgers voorzien van producten. Er spelen bij mij ook natuurlijk vele vragen en heb ook het forum hier al helemaal doorzocht en ook flink lopen googlen. Voor een andere onderneming die ik run heb ik een BV en daar zou ik deze shop dan ook willen onderbrengen of evt een extra werkmaatschappij erbij. Het is alleen de vraag is dit een businessmodel waar ik me in moet gaan storten en er zijn diverse vragen die bij me opspelen na het lezen van verschillende reacties. Producten die ik zal aanbieden zullen goederen zijn met voldoende reviews op de diverse websites (veelal verzonden vanuit China) en daarnaast eigen ontwerp producten zoals shirts, iphone covers etc. Deze producten krijg ik zelf niet onder ogen en worden rechtstreeks verstuurd vanaf de leverancier naar de consument en doe het dus op basis van de reviews die ik heb gezien van andere kopers. Uiteindelijk doel is natuurlijk ook om echt eigen producten te gaan verkopen, maar dat zal niet het eerste jaar of twee jaar zijn. Wat is het daadwerkelijk risico van verkopen aan landen buiten de EU, zoals de US, Canada en Australie? Aansprakelijkheidsverzekeringen gaan mij waarschijnlijk niet helpen / dekken, aangezien ik niet ga importeren/exporteren binnen de EU. Gaat mijn BV mij voldoende beschermen? Volgens mijn coach heb ik alleen BTW aangifte in mijn eigen land 0% regeling omdat ik lever buiten de EU, is dat ook echt zo? Is het verstandig om een aparte BV / werkmaatschappij op te richten of kan ik deze gewoon runnen vanuit mijn huidige werkmaatschappij? Zijn er zaken als andere verzekeringen, rechtsbijstand etc wat ik erbij moet nemen als ik een webshop ga starten op basis van dit dropshipping model en het zaken doen met buiten de EU? Alle andere handige tips zijn natuurlijk ook van harte welkom.
  23. En toch zeker ook naar duidelijk maken naar particuliere afnemers, die hebben in de regel nog minder kaas gegeten van BTW dan ondernemers. In dit geval wel want er wordt niet-ingeklaard geleverd en dan is de prestatie niet belast bij de verkoper. Uiteraard zal hij op zijn factuur alle kosten inclusief belastingen e.d. zetten (al dan niet uitgesplitst) maar dat zijn dan wel bedragen die aan hem betaald worden (en die hij eventueel afdraagt aan de fiscus). Als TS DDP zou gaan leveren (ipv DAP) moet hij (>22 Euro goederenwaarde excl. transport/verzekeringskosten) wel incl. BTW gaan facturen. Dat kan dan de BTW zijn van het land van invoer of de BTW van het land waar de goederen geleverd worden, afhankelijk van het toepassen van de regeling voor afstandsverkopen. Algemene opmerking...... Dropshipping en BTW is heel vaak gedonder....... zeker als er van buiten de EU geleverd wordt. Er zijn drie partijen die de BTW aan de fiscus zouden kunnen afdragen, de verkoper, de leverancier en de afnemer, hier is van tevoren vaak niet goed over nagedacht..........
  24. Heb een webshop waarbij ik rechtstreeks door mijn leveranciers uit China mijn goederen laat versturen naar de US/Canada (80%), Europa(15%) en rest van de wereld (5%). De producten hebben over het algemeen een lage waarde <50 euro, klanten betalen daardoor geen invoerrechten of andere kosten. Deze producten worden allemaal rechtstreeks via dropshipping aan mijn klanten wereldwijd geleverd. Ik ontvang het geld van mijn klanten en ik zorg er voor dat mijn leverancier in China / Hong Kong de producten rechtstreeks naar de klant verstuurd. Moet ik aangifte doen voor de omzetbelasting? Waar moet ik rekening mee houden voor de omzetbelasting? Ik wil meer gaan leveren aan Europa, dus rechtstreeks vanuit China naar mijn klanten in Europa laten sturen, komen er dan nog speciale regels om de hoek kijken? [verandering: titel]
  25. Hallo, De laatste tijd kom ik steeds meer winkels tegen die vanuit china producten dropshippen die iedereen ook zelf kan bestellen op de betreffende website's, een voorbeeld hiervan is dennisdeal (.) com Wat mij opvalt is dat de site volledig Nederlands is, een HongKong adres heeft maar als ik de betaal opties bekijk en afreken met Paypal bij IWAB Solutions BV een Nederlands bedrijf uit kom. De producten worden in de webshop aangeboden zonder BTW. Hoe kan dit zijn geregeld? Je kunt toch niet zo maar producten zonder BTW verkopen als je onderneemt vanuit Nederland? Of zijn hier constructies voor? Heb een aantal niches waarbij dit voor mij interessant kan zijn maar met de BTW erboven op direct een stuk minder interessant is.
  26. Moet ik ergens specifiek rekening mee houden als ik dropshipping doe naar voornamlijk de US. 80% van mijn verkopen is aan US 10% van mijn verkopen is aan UK 10% van mijn verkopen is rest van wereld Heb een leverancier in Azie die rechtstreeks naar mijn klanten stuur, dit zijn allemaal consumenten die iets kopen in mijn webshop. Hoe zit het met aangifte BTW? Moet ik ook BTW registreren / betalen in land van de consument?
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.