Alle activiteiten
Deze stream update zichzelf
- Afgelopen uur
- Update verplichte Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ)
- Balans: Te vorderen/te betalen BTW
-
Update verplichte Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ)
Update verplichte AOV 19-02-2026 De BAZ peildatum volgt snel Op 2 april aanstaande wordt het voorstel BAZ in de Tweede Kamer in behandeling genomen. Zowel de nieuwe coalititie-partijen als een groot (genoeg) deel van de oppositie (met name CU en Groen Links/PvdA) zijn voorstander van het snel invoeren van deze Wet zodat de EU steun van € 2.4 miljard niet in gevaar komt en er een einde komt aan de vermeende oneerlijke concurrentie tussen werknemers en zelfstandigen. Het recente Advies van de Raad Van State om het voorstel te heroverwegen en drastisch aan te passen zal dan naar alle waarschijnlijkheid worden genegeerd onder het mom van "eerst indienen, EU-centen beuren en later waar nodig bijschaven" Met het indienen van de wet wordt ook de peildatum vastgesteld en het Ministerie heeft al aangegeven dat er geen behoefte bestaat aan een lange overgangstermijn voor twijfelaars. Dat betekent dat de kans erg groot is dat de peildatum op of rond de datum van behandeling komt te liggen, en niet later. Wat is de peildatum ook alweer? Iedere IB-ondernemer die op de peildatum een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft die periodiek uitkeert tot een eindleeftijd van minimaal 55 jaar (m.a.w. geen max 2, 5 of 10 jaar, en dus ook geen schenkkring/broodfonds) Dekking biedt voor ziekte en arbeidsongeschiktheid (m.a.w. geen ongevallendekkingen) Een wachttijd van max 2 jaar kent Op naam staat van de ondernemer als prive persoon heeft op het moment van het in werking treden van de verplichte basisverzekering Arbeidsongeschiktheid de keuze om deze dekking te houden, ook als het verzekerde bedrag en de premie van deze dekking lager zijn dan de kosten van de verplichte basisverzekering Wat is het grote voordeel van een private AOV boven t.z.t. de publieke dekking van het UWV private BAZ dekkingen Meestal goedkoper Veel kortere wachttijd (BAZ 24 maanden!) een beduidend betere dekking (o.a. bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, beoordeling op eigen beroep en bevallingsverlof) Een lagere eindleeftijd mogelijk Hogere uitkeringsdrempel mogelijk Ex psyche dekkingen en gerichte uitsluitingen toegestaan Wat te doen? (alleen voor IB-ondernemers) Ben je niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en heb je ook helemaal die behoefte niet? Doe dan vooral niets:aan jouw situatie verandert dan vooralsnog niets: je bent nu onverzekerd en je blijft onverzekerd voor het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid. De verplichte AOV wordt zeker niet voor 2030 verwacht, alleen loop je wel - naast arbeidsongeschiktheid - het risico dat de Kamer de ZelfstandigenWet aanneemt als alternatief op de VBAR en je dan alsnog op zoek moet gaan naar een AOV om aan de zelfstandigheidscriteria te voldoen. Ben je al bezig met een lopende aanvraag? Zorg dan voor tempo: de aanvraag moet vóór de peildatum zijn afgerond. Benader je verzekeraar of adviseur over de mogelijkheden om de aanvraag versnelt af te ronden, o.a. door bepaalde medische aandoeningen eerst uit te sluiten en pas later te beoordelen, Wil je wel alsnog een verzekering maar wordt je niet geaccepteerd om medische redenen? Overweeg dan om een specialist te benaderen op gebied van medische acceptatie. Ben je starter? (binnen 13 weken na laatste dag in loondienst of binnen 15 maanden na aanvang zelfstandig ondernemerschap), neem dan helemaal contact op met een specialist: er zijn voor jou ook nog vangnetopties Wil je wel een verzekering maar je bent nog niet begonnen? Als je goed gezond bent: overweeg dan een online aanvraag voor een goede basisdekking; dat kan eventueel ook zonder advies Ben je niet goed gezond of heb je recente klachten: benader dan een specialist op gebied van medische acceptatie Wanneer is de peildatum? Ik noem bewust geen datum, en dat is geen 1 april grap 😉
- Vandaag
-
Higherlevel - Artikelen werd lid van de community
-
Verkopen in EU en Zwitserland, welke prijs voor Zwitserse winkels?
Die hogere marge is maar relatief, aangezien de kosten voor de retailer in Zwitserland veel hoger liggen in de omringende landen. Het zelfde geld overigens ook voor Nederland en andere landen in de EU. Een winkel in een stad of dorp hebben te maken met andere kosten en opbrengsten. Dat is doorgaans de beste methode. Dan blijft immers jouw winstmarge gelijk. Geheel mee eens …
-
Balans: Te vorderen/te betalen BTW
Off-topic Mod-commentaar: Ergernis mag nooit de bedoeling zijn, maar het mes snijdt wel aan twee kanten. De vragen die je stelt, kunnen op een andere manier begrepen worden dan jij wellicht bedoelt en dat bepaalt mede de beantwoording die jij erop krijgt. Iedereen hier helpt jou belangeloos en vrijwillig, dus alleen daarom al komt het nogal ondankbaar over, mede gelet op de vragen die je hier stelt over boekhouden, je kunt immers ook een cursus doen i.p.v. hier gratis de kennis op te halen. On-topic: mijns inziens legt @patmaniak 👍🏻 heel goed (blijkbaar wel begrijpelijk voor jou) uit waar anderen ook al op doelden...
-
Balans: Te vorderen/te betalen BTW
Dat klopt niet. Bedragen op de balans zijn niet altijd exclusief BTW. Als je omzet hebt gemaakt en gefactureerd in december 2025 en je krijgt pas betaald in januari 2026, dan zet je dat op de eindbalans 2025 als vorderingen inclusief BTW bedrag en aan de passiva nog te betalen BTW. Dankjewel. Bijna, de kosten worden pas in januari 2026 in rekening gebracht en gefactureerd, de voorbelasting komt daarom pas in 2026 in beeld. De ''nog te betalen kosten" zet ik op de eindbalans 2025 exclusief BTW, aangezien de btw pas in het volgend jaar teruggevraagd kan worden. Dankjewel. Inderdaad. Waar ik mij wel aan erger dat sommigen hier meteen roepen "alles op basis van factuurdatum". Ik heb het idee dat ze mijn eerste bericht niet goed hebben gelezen. Voor W&V bij een webshop hoort kasbasis. De kosten voor W&V moet je ook gewoon toerekenen aan de datum waarin de dienst (commissie, verzendkosten etc bij elk bestelling) is verricht, anders geeft de W&V rekening geen waarheidsgetrouw beeld over hoeveel kosten er daadwerkelijk bij je omzet hoort. Voor de voorbelasting altijd de factuurdatum inderdaad, in dit geval de factuurdatum van bol.com.
- Gisteren
-
Arjan Griffioen werd lid van de community
-
Verplicht vrij voor demonstreren
Dank jullie wel, dit is ook al wat ik dacht. In werkelijkheid zijn er nml diverse demonstraties per dag in Nederland, (Soms verzorgen wij er meerdere op 1 dag in dezelfde stad), je zou dan in praktijk nooit hoeven te werken. Maar kon er niets over vinden. Maar de werknemer beweerd van wel, dus de bal ligt dan nu bij hem om dit te bewijzen.
-
Verplicht vrij voor demonstreren
Er bestaat geen wet die recht geeft op doorbetaald verlof voor deelname aan een demonstratie. Als je werknemer zonodig tijdens werktijd wil gaan demonstreren, dan moet de werknemer hiervoor een vakantiedag of -uren opnemen. Zijn er geen vakantiedagen of -uren meer over, dan kan de werknemer vragen om onbetaald verlof. Vragen is echter geen dwingend recht als de werkgever hier niet mee eens is wanneer de werkzaamheden van de werknemer reeds zijn ingepland. Als de werknemer zonder toestemming of zonder een vrije dag of vrije uren op te nemen wegblijft van om te demonstreren, dan zal als werkweigering beschouwd worden.
-
Verplicht vrij voor demonstreren
Deelnemen aan een demonstratie geeft bij mijn weten geen recht op bijzonder of buitengewoon verlof, dus als er geen verloftegoed meer is, ben jij nergens toe verplicht en als het bedrijfsbelang zich bovendien ertegen verzet, hoef je een verlofaanvraag in alle redelijkheid niet te honoreren.
-
Hans van den Bergh startte met het volgen van Verplicht vrij voor demonstreren
-
Verplicht vrij voor demonstreren
Ben ik verplicht een werknemer vrij te geven voor een demonstratie? Hij heef geen vakantiedagen/uren meer, want die maakt hij altijd zsm op. Wij komen zelf in de problemen omdat hij al op een klus ingedeeld staat. Ik kom via de zoekmachine niet verder dan dit: https://radar.avrotros.nl/artikel/mag-je-werkgever-verbieden-dat-je-demonstreert-61646
-
Jasper S. startte met het volgen van Verplicht vrij voor demonstreren
-
Balans: Te vorderen/te betalen BTW
In mijn optiek moet je de factuur die je van Bol krijgt, loskoppelen van de facturen die jij maakt naar jouw klanten. De factuur van Bol heeft betrekking op een voorgaande periode van weken. Echter is hierin de factuurdatum van Bol leidend. De factuur over de periode 8 t/m 24 december voor de diensten van Bol is gefactureerd op 1 januari. Deze kosten, en BTW, neem je dan ook mee in de BTW aangifte van Q1/2026. De factuur die jij naar klanten stuurt maak je in principe aan op het moment dat jij, of Bol (LvB), het artikel aan de klant verzend. Deze factuur wordt dan, op het moment van uitbetalen, betaald door Bol. Er zijn hiervoor meerdere betaalde programma's. Deze hebben een directe koppeling tussen Bol en jouw boekhoudprogramma waardoor het automatisch verwerkt wordt. Een voorbeeld: Klant besteld op 25 december artikel X. Deze lever jij op 27 december en verstuurt hiervoor de factuur aan de klant. Van Bol ontvang jij het bedrag hiervoor op hun factuur van 15 januari. De BTW van de klant bestelling valt in Q4/2025 en betaal/verreken je voor 31 januari 2026. De BTW m.b.t. de diensten van Bol betaal jij op het moment dat Bol aan jou factureert (15 januari). Deze verreken jij in de BTW aangifte van Q1 2026 (30 april 2026).
-
mestikaalika werd lid van de community
- Balans: Te vorderen/te betalen BTW
-
Balans: Te vorderen/te betalen BTW
Je vragen hoe je de kosten van bol.com moet boeken klinkt als een boekhoudtechnische vraag. Dat is niet mijn specialiteit maar ik durf wel een gok te nemen. Kan je de kosten op het moment van verkoop boeken als debiteur/nog te betalen kosten (inc btw gok ik) die je vrij laat vallen wanneer je de factuur en de verrekening van je verkoopopbrengsten ontvangt? Dan verwerk je de kosten wel op het moment van verkoop maar wordt het iets omslachtiger doordat je de toekomstige kosten moet boeken en die later weer vrij laat vallen tegen de verrekening van bol.com. Anderen hier weten vast wel of dit kan of niet.
-
Evelien H werd lid van de community
- Balans: Te vorderen/te betalen BTW
-
Balans: Te vorderen/te betalen BTW
Hi Ryan, Erg bedankt voor je reactie. Hier raken we inderdaad de kern en dat is waarom ik denk dat de Belgische overheid gelijk heeft. Bol.com maakt geen facturen naar de klant, deze moet ik zelf aanleveren. Het is denk ik duidelijk dat voor de omzet voor zowel W&V en BTW, ik niet naar de factuurdatum van bol.com moet kijken. Hoe zit het dan voor de kosten die ik aan bol.com moet betalen wat betreft W&V cijfers? Deze worden verzameld per 14 dagen en in 1x in rekening gebracht en uitbetaald ,verrekend met de omzet. Bijvoorbeeld voor de periode tussen 08-12-2025 en 31-12-2025 , pas een factuur en uitbetaling op 2 januari 2026 van bol.com. In de praktijk gaat het zo. Indien ik een bestelling krijg van een particulier, dan rekent bol.com kosten aan mij per bestelling (commissie, verzendkosten, pick and pack kosten) etc. Als ik voor de W&V niet kijk naar wanneer deze dienst daadwerkelijk is geleverd maar naar de factuurdatum van bol.com, dan loopt deze kosten niet gelijk met de omzet. Dat zou betekenen dat we voor de W&V geen waarheidsgetrouwe beeld krijgen van hoeveel kosten horen bij mijn omzet. Wat betreft de terug te vragen voorbelasting over deze kosten, ik denk dat ik inderdaad naar de factuurdatum moet kijken. Laten we weer de periode 08-12-2025 en 31-12-2025 nemen, die gefactureerd en uitbetaald wordt op 2 januari 2026. Op de eindbalans 2025 zijn deze kosten nog niet gefactureerd en betaald. Ik moet het wel opnemen bij de passiva als nog te betalen kosten voor 2025 (neem ik aan). Als ik dit bedrag inclusief BTW opneem, zorgt dat niet voor problemen aangezien ik de BTW pas in 2026 terug kan vragen? Wellicht moet ik dit bedrag exclusief BTW nemen?
- Afgelopen week
-
Balans: Te vorderen/te betalen BTW
De factuur van bol.com is alleen een factuur voor hun dienstverlening. De vereffening van de gelden die ze namens jou hebben geïnd en daarmee hun factuurbedrag verrekenen is dus hoogstwaarschijnlijk geen factuur van jouw prestaties. Het is slechts een financiële afwikkeling van jouw geld en jouw openstaande factuur voor dienstverlening van bol.com. Of stelt bol.com verkoopfacturen namens jou op? Als ik iets op bol koop dan moet ik de verkoper zelf een bericht sturen voor een factuur dus daarom doe ik de aanname dat ze dat niet namens jou doen. Jouw verkopen worden gerealiseerd op het moment dat de kopers het geld overboeken naar bol.com. Dus die opbrengsten vallen waarschijnlijk dan allemaal in 2025. De factuur van bol.com ontvang je pas in 2026 dus dan kan je die voorbelasting in vooraftrek nemen. Dit zal waarschijnlijk allemaal in jouw overeenkomsten met bol.com staan. Ik zie in de praktijk dat ondernemers en boekhouders dit soort facturen inclusief financiële afwikkeling van ontvangen gelden verkeerd worden geboekt. Indien de verkoper handelt in margegoederen dan wordt het nog een stapje complexer.
-
Ryan16600 startte met het volgen van Balans: Te vorderen/te betalen BTW
-
Danny Hoekstra werd lid van de community
-
Jim2109 werd lid van de community
-
Stichting oprichten, hoe jezelf loon uitkeren, als zzp-er of in loondienst?
Hans van den Bergh reageerde op PurpleJacket25's topic in Rechtsvormen, vennootschaps- en ondernemingsrechtDit topic is om meerdere redenen irrelevant voor Higherlevel, zie de *Forumregels, daarom is het gesloten. *('stichtingen met een maatschappelijke of ideële doelstelling... behoren niet tot onze doelgroep ... Werknemers kunnen in principe geen vragen stellen op higherlevel.nl omdat zij buiten de doelgroep vallen.) Misschien helpt DEZE INFORMATIE jou wat verder op weg.
-
Stichting oprichten, hoe jezelf loon uitkeren, als zzp-er of in loondienst?
Ik ben momenteel werkzaam als zzp-er en vervul de functie als docent en coördinator. Ik heb een culturele organisatie opgericht en kreeg als advies van culturele adviseurs om hier een stichting van te maken, omdat mijn culturele organisatie een maatschappelijk doel heeft: namelijk het culturele landschap versterken binnen mijn niche binnen een bepaalde provincie. Via deze constructie zou de stichting in aanmerking kunnen komen voor subsidies. Mij werd verteld dat ik hierdoor kan rondkomen door mij vanuit de stichting een marktconform loon uit te keren. Ik ben hier namelijk wel van afhankelijk om rond te komen (20/24u per week). Ik las dat er een onafhankelijk bestuur hoort te komen, en ik las dat de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) voor veel fondsen een basisvereiste is, om in aanmerking te komen voor subsidie. De bestuursleden (voorzitter, secretatris en een penningmeester) worden dan niet uitbetaald voor het werk dat zij verrichten voor de stichting. Na enige research, kan ik nog niet veel bronnen vinden waarin wordt gesteld of mijn verband in loondienst of als zzp-er hoort. Ik had vernomen dat ik overkoepelende rollen op mij zou kunnen nemen en per functie daar een loon aan zou kunnen koppelen, de functies zijn namelijk: - Bestuurder/directeur - Artistiek Coördinator - Docent Wat adviseren jullie in deze situatie? Alvast bedankt voor de tijd en moeite.
-
Retail Zwitserland advies en tips!
Goedemiddag. Wij verkopen meubels in de kindermeubel sector. En zijn voor het eerst benaderd door een winkel uit Zwitserland die onze meubels wil verkopen. Omdat retail überhaupt helemaal nieuw is voor ons ben ik op zoek naar iemand die tips heeft of ervaring hiermee. Wat is bijv een gebruikelijke marge? ik hoor het graag! Groet, Halina
-
Verkopen in EU en Zwitserland, welke prijs voor Zwitserse winkels?
Hallo Fred, Wij hebben een soortgelijke situatie. Onze transactie en verzendkosten zijn hoger naar Zwitserland. Daarnaast komt er extra werk bij kijken voor het opstellen van de export documenten en de verzending voorbereiden. Hierdoor hanteren wij een ander tarief in Zwitserland. Ik ben nieuw op dit forum maar wellicht dat we elkaar van tips kunnen voorzien?
-
Alishehab werd lid van de community
-
HC2026 werd lid van de community
-
Kir333 werd lid van de community
- Balans: Te vorderen/te betalen BTW
-
Balans: Te vorderen/te betalen BTW
Bedankt voor de links en informatie. Ik heb het doorgenomen en heb wat vragen beantwoord gekregen, maar ik kon niet alles vinden. Mij is duidelijk geworden wat betreft de BTW: op mijn bedrijf is de kasstelsel van toepassing wat betreft de omzet op bol.com. Voor de kosten op bol.com is de factuurdatum van toepassing. Dus de te betalen BTW en Voorbelasting bol.com zal ik baseren op de factuurdatum/datum dat het op mijn bank wordt gestort. Toevallig is de factuurdatum/stortingsdatum gelijk. Maar wat ik niet heb kunnen vinden is of ik voor de inkomstenbelasting de winst en verlies moet baseren op de factuurdatum van bol.com, of op basis van de werkelijke datum waarin de bestellingen naar de particulieren zijn verzonden (voor de omzet) en de datum waarin bol.com diensten aan mij heeft geleverd (bijvoorbeeld ik moet commissie betalen voor elk afzonderlijke bestelling naar een particulier). Bol.com stuurt per periode een factuur met alle omzet en kosten van de afgelopen 14 dagen verzameld op 1 factuur. Indien op basis van bol.com factuurdatum, dat zou betekenen dat ik de omzet en kosten voor de inkomstenbelasting van 8 december 2024 t/m 8 december 2025 moet nemen (factuurdatum). Zo niet, dan gewoon 1-1-2025 t/m 31-12-2025 (op basis van de daadwerkelijk leveren van de goederen/diensten). Indien ik de winst en verlies ook op basis van de factuurdatum van bol.com moet doen, dan loopt het gelijk met de BTW aangiftes. Zo niet, dan zijn mijn omzet en kosten cijfers in jaar 2025 bijvoorbeeld anders dan de omzet en kosten cijfers die ik gebruik om de BTW aangiftes in te dienen. En in dat geval, aangezien de omzet minus kosten gemaakt tussen 08-12-2025 en 31-12-2025 door bol.com pas op 2 januari 2026 op mijn bankrekening wordt gestort (inclusief BTW), moet ik deze opbrengsten en kosten als ''vorderingen" op de eindbalans opnemen inclusief BTW, of exclusief BTW? Want indien inclusief BTW, die BTW heb ik niet kunnen betalen/vorderen in de aangiftes omzetbelasting die bij 2025 horen, omdat de factuurdatum pas 2 januari 2026 is.
-
Balans: Te vorderen/te betalen BTW
Wat begrijp je er niet aan? Nieuwe poging: Winst is omzet minus kosten en er is een samenhang tussen die drie; over winst is belasting verschuldigd (in jouw geval waarschijnlijk inkomstenbelasting), over omzet is afdracht van omzetbelasting (BTW) verschuldigd; hoeveel dat is, moet (verplicht) blijken uit een sluitende boekhouding. Als je anders omgaat met bijvoorbeeld datums en periodes, gaat die samenhang verloren. Advies: Ga eens HIER doorheen, dat zijn dingen die je echt moet weten. En download het Handboek Ondernemen bij de belastingdienst.
- Balans: Te vorderen/te betalen BTW
- Balans: Te vorderen/te betalen BTW