Ga naar inhoud

BTW naar een Duits bedrijf, dienst geleverd in NL.

Geplaatst:

RiVe

Ik heb vorige week een schade hersteld in een Nederlandse winkel.

 

Goederen zijn geleverd door een Duits bedrijf, maar beschadigd afgeleverd.

 

Ik heb het hersteld en wil nu factureren aan het bedrijf in Duitsland.

 

Hoe vermeld ik de BTW op de factuur.

 

Featured Replies

Geplaatst:

Iwan van Geelen

geverifieerd-adres.nl Laat maar zien wie je bent met logo & online certificaat Dat ben ik En ook een keurmerk oplossing voor je Belgische webshop geverifieerd-adres.be
Geplaatst:

Joost Rietveld

  • Moderator

en het resultaat

 

Resultaat

 

De dienst is belast in het land van uw afnemer. U verlegt de btw naar uw afnemer. Uw afnemer geeft de btw aan in eigen land.

Wat moet u als Nederlandse dienstverlener doen?

 

U stuurt een factuur aan uw afnemer zonder btw.

Op de factuur noteert u 'btw verlegd'.

Op de factuur noteert u het btw-identificatienummer van uw afnemer.

U geeft deze dienst aan in uw aangifte omzetbelasting.

U geeft deze dienst op in de opgaaf intracommunautaire prestaties.

 

Let op!

 

Is de dienst in het land van uw afnemer vrijgesteld of valt de dienst onder het 0%-tarief? Dan hoeft u deze dienst niet op te nemen in uw aangifte omzetbelasting en opgaaf intracommunautaire prestaties. U mag op de factuur niet vermelden dat de btw is verlegd, maar in plaats daarvan geeft u aan dat de dienst in het land van uw afnemer onder een vrijstelling of het 0%-tarief valt.

 

Fiscaal en juridisch advies en expertise bij bedrijfsoverdrachten en rechtsvormkeuze of -wijziging: DenariusAdvies

Geplaatst:

RiVe

  • Auteur

Ik heb het gezien, Iwan en Joost.

 

Ik had link vooraf nog niet gevonden.

Factuur gaat op de bus.

Bedankt.

 

Geplaatst:

Mr.RAID

Resultaat

 

De dienst is belast in het land van uw afnemer. U verlegt de btw naar uw afnemer. Uw afnemer geeft de btw aan in eigen land.

Wat moet u als Nederlandse dienstverlener doen?

 

U stuurt een factuur aan uw afnemer zonder btw.

Op de factuur noteert u 'btw verlegd'.

Op de factuur noteert u het btw-identificatienummer van uw afnemer.

U geeft deze dienst aan in uw aangifte omzetbelasting.

U geeft deze dienst op in de opgaaf intracommunautaire prestaties.

 

 

Even ten overvloede.

 

Joost, ik ga ervan uit dat op de factuur behalve btw-identificatienummer van uw afnemer, ook het btw-identificatienummer van de facturerende partij op de factuur staat. Want beide moeten zijn vermeld. ;-)

 

p.s.

 

Nu heb ikzelf niets met diensten te maken, wel met produkten die ik lever aan een EU land en dus BTW verlegd mag factureren. Maar ik dacht dat het bij diensten zo was dat het BTW betaald moest worden in het land waar de dienst word uitgevoerd? Of is daar recent iets veranderd....

 

 

A friendship founded on business is better than a business founded on friendship

Geplaatst:

Joost Rietveld

  • Moderator

ook het btw-identificatienummer van de facturerende partij op de factuur staat. Want beide moeten zijn vermeld. ;-)

 

Dat geldt per definitie voor elke factuur!

 

Nu heb ikzelf niets met diensten te maken, wel met produkten die ik lever aan een EU land en dus BTW verlegd mag factureren. Maar ik dacht dat het bij diensten zo was dat het BTW betaald moest worden in het land waar de dienst word uitgevoerd? Of is daar recent iets veranderd....

 

Zie dit topic

 

groet

Joost

Fiscaal en juridisch advies en expertise bij bedrijfsoverdrachten en rechtsvormkeuze of -wijziging: DenariusAdvies

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuw account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.