Sander DS-Finance

Legend
  • Aantal berichten

    597
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door Sander DS-Finance

  1. Dit topic is bedoeld voor discussie over bovenstaand(e) evenement(en).
  2. Je boekt vanaf je bank op de balans als uitgeleende gelden (dus vordering). Indien de looptijd niet al te lang is, kan je het als vlottende activa beschouwen, als de looptijd meer dan een jaar bedraagt als financiële vast activa. De terugbetalingen boek je wederom in je bank direct op die rekening zodat de uitstaande lening wordt verlaagd.
  3. Leuker kunnen ze..... pffff, wel veel makkelijker.... Thanks voor de uitleg.
  4. Even iets over de termijnen. Ik heb in het verleden gemerkt dat de eerste betaling wordt gezien door de BD als je termijn bedrag. Als dat dus minder is dan 1/4 vinden zij dat goed, zolang aan het einde van de betaalperiode alles maar betaald is. Maar mocht je echter in termijn 2 minder betalen dan je eerste termijn, dan gaan ze wel moeilijk doen. Dit was wel inzake terugbetaling van toeslag en geen privé belasting, maar mogelijk dat als je nu dus bijvoorbeeld 1/3 kan en wil betalen, dan moet je volgende termijn dus ook misschien 1/3 zijn.
  5. Hoi Schoonheid (in navolging op Joost, dat kan je niet altijd zomaar tegen een onbekende roepen, erg leuk!!) Heb je van de fiscus een schrijven dat je ROW moet aangeven? Je kan ook gewoon een winst aangifte invullen en dan niet het urencriterium gebruiken. Je hebt namelijk al een balans en rr als je een volledige boekhouding voert. Op zich is een eenvoudige winstaangifte niet zo lang werk.
  6. Hoi Jeroen, Ik wil ook helpen, maar heb daar geen kennis van, wel iemand die ik ken. Aangezien ik niet reclame voor hem en op HL wil maken, dacht ik zo een oplossing te hebben.
  7. Hoi Joost, Ik vind dit wel een oplossing om geen reclame te maken. Als iemand mij via mij linkedin benadert, dan kan ik die door verwijzen. Hij is namelijk erg goed in subsidies. En als een ondernemer niet de moeite wilt nemen om een profiel op linkedin aan te maken, ja, dan is het jammer voor die ondernemer. Is toch een goede insteek? Groetjes Sander PS... dus als je ooit een subsidie aanvraag voor een van je klanten hebt, weet je me te vinden ;D
  8. Hoi, in mijn linkedin profiel vind je een subsidie specialist. Misschien kan hij je helpen.
  9. Hoi Joost, Bedankt voor je reactie. Dat dacht ik al. Ik zal mijn OG adviseren het niet te doen om geen problemen met BD te krijgen.
  10. Ik heb jullie hulp even nodig voor de volgende situatie Mijn opdrachtgever wil een werknemer aan nemen voor 16 uur per week en daarnaast dezelfde persoon ook via zijn BV inhuren. De werkzaamheden vanuit de BV en als werknemer zijn nagenoeg gelijk. Mijn gevoel is deze constructie door de BD niet zo wordt gezien, maar dat de BD de werkzaamheden uit de BV ook als loon gaan zien. Helaas kan ik nu nog niet melden of de BV meerdere werknemers in dienst heeft.
  11. Geheel gratis.. OS Financials. Redelijk compleet pakket, even zoeken naar de functies, maar na een paar keer is het een goed pakket.
  12. Geef je bij verscheping wel aan dat het voor je bedrijf is? ALs je geen BTW en invoerrechten betaalt, kan je dan natuurlijk ook niet opvoeren resp. als voorbelasting en kosten. Ik denk alleen wel dat er mogelijk een naheffing kan komen van de invoerrechten als er een controle plaats vindt.
  13. Hoi Karin, De Duitse BTW kan je terug vragen in Duitsland op jouw BTW nummer. Let wel, dit is een langzaam proces en je moet een duits formulier daar voor gebruiken. Indien de BTW niet al te veel is, dan is het niet aan te raden dit te doen omdat de kosten meestal meer zijn dan de teruggaaf. De doos via EMS wordt misschien gezien als een privé zending (oma stuurt een kadootje naar haar kleinkind). Ik weet natuurlijk niet hoeveel je via EMS gaat versturen.
  14. weet je nieuwe werkgever dat je een EMZ hebt? Zo niet, dan kan je misschien het hem ook vertellen en zeggen dat je aan het afronden bent. En wat staat er precies in het contract? Niet mogen starten of niet mogen hebben?
  15. Ik ben het wel deels eens met Peter. Sommige vragen worden wel snel gesteld zonder maar even iets verder te zoeken of een ander zoekwoord te gebruiken. Maar aan de andere kant bedenk ik me dan altijd maar weer dat niet altijd even logisch voor iedereen is. Ik ben geen ster in computers (net weer gemerkt na een week geprobeerd mijn nieuwe laptop verbinding te laten maken met mijn draadloze netwerk), maar andere kunnen mij misschien wel helpen als ik even snel een vraag erover had gesteld. Wat voor mij dus onduidelijk is, is voor de andere parate kennis. Ook is het soms wel eens handig om te bedenken dat we allemaal alles moeten leren. Iedereen met een rijbewijs heeft rijles gehad. En vind je de vraag dus te 'simpel' dan kan je ook besluiten om niet te reageren.
  16. Je kan de verzendkosten toch op een aparte grootboek boeken. Daarmee zie je precies je omzet (evt per groep/regio/soort afnemer). De inkopen ook zuiver houden, dus extra kosten die je leverancier in rekening brengt ook op een andere grootboek als je inkoop boeken. Heb je verkoopmodule draaien? Daar geef je ook aan wat de inkoopprijs van een artikel. Met je overzichten kan je dan precies zien wat je marge per product en de hoeveelheden.
  17. aflsluiting van de EMZ kan toch in het begin van je dienstbetrekking plaats vinden en dus gewoon factueren? EMZ uitschrijven is 1, afronden (administratief en fiscaal) is iets anders, dan zal toch nog wel een tijdje gaan duren.
  18. Hoi Dasim, Je kan de facturen genummerd op volgorde van binnenkomst opruimen. Dan kan je de factuur vanuit je boekhouding makkeljk terug vinden als je het inkoopnummer van je factuur hebt opgezocht. Je kan ook de factuur per leverancier met de nieuwste factuur boven opruimen. Dan kan je ook makkelijk een factuur terug vinden, vooral als je leverancier er over belt of jij iets moet opzoeken bij een bepaalde factuur, zonder dat je je boekhouding moet opstarten
  19. Hoi Hans, Als je balans totaal gelijk is aan je laatste aangifte dan kan je gewoon het totaal invullen in de software en bij de toelichting ('opent' zich daaronder) geef je aan wat je laatste aangifte is geweest. Mocht er dus een verschil in je balanstotaal en je aangifte zitten, dan heb je te maken met een suppletie en moet je in de software aangeven wat je nog moet corrigeren.
  20. Hoi Atals1, Jouw post in de balans lijkt mij een saldo van de af te dragen BTW, de voorbelasting en de afgedragen BTW, inclusief je openingsbalans. Dit bedrag moet je in de aangifte als schuld opnemen. De software zal dan daarna vragen wat je laatste aangifte is geweest, laten we even gemakshalve 3300€ te betalen nemen. Dan zal de software daarna vragen wat het verschil is. Daar geef je aan wat er nog moet worden aangegeven. Let op, dit is niet je suppletie aangifte! Aan de hand van je herberekening van de aan te geven BTW van het boekjaar, weet jij wat je suppletie is en waardoor deze is ontstaan. Door een aansluiting in je balans te maken, weet je ook welke aangifte (laatste periode(s) en eventueel suppleties oudere boekjaren) er in de balans moeten staan.
  21. Hoi Patrice, Met andere woorden... zij heeft haar eigen Belgische onderneming. Dan zal zij de invoerrechten in België moeten betalen (het land waar de spullen de EU binnen komen) en kan zij als ICT (vrije handel van goederen binnen de EU) de spullen aan jouw doorverkopen. Jij betaald dan geen BTW aan haar. Voor je BTW aangifte geldt dan dat jij het bij de ICT moet aangeven. Zij moet dat dan doen in België op jouw BTW nummer. Daarmee is de transactie BTW technisch goed geadministreerd. Hoe zij de invoerrechten aan jou doorberekend, moet je met haar afspreken.
  22. Hoi EC, De ZVW is de bijdrage die iedereen (die inkomen heeft) moet betalen voor de zorgverzekering. Bij werknemers wordt dat via de loonstrook gedaan, bij ondernemers via een aanslag. De IB houdt bij de berekenen van het te betalen bedrag rekening met ondernemersfaciliteiten en heffingskortingen. Deze bestaan niet voor de ZVW en moet je dus een percentage over je winst (= bron van inkomsten) betalen. Dit bedrag is wel gemaximaliseerd en het percentage voor ondernemers is lager dan voor werknemers. . Jouw opmerking begrijp ik niet helemaal. Van je belastbare winst betaal je inkomstenbelasting (rekening houdend met bovenstaande) en ZVW. De winst wordt dus niet kleiner door deze aanslag, je netto inkomen wel. Voor beide geldt.. nee. De ZVW is een soort van ziektenkosten en dus niet zakelijk te beschouwen. De BTW is een heffing die de ondernemers voor de overheid doen. Uiteindelijk wordt de BTW door de consument betaald. Wat jij in rekening brengt als BTW moet je afdragen (je ontvangt het ook van je afnemer) en je mag daar de betaalde BTW (voorbelasting) van afhalen, want die heb je ook betaald.
  23. Hoi Marcel, Waren de oude crediteuren niet al geboekt in de je oude onderneming? Dan is de BTW al reeds verwerkt. Indien niet in je administratie toendertijd opgenomen, kan je de administratie van 2008 alsnog aanpassen met deze crediteuren. Je kan dan de BTW via een suppletie terugvragen. Denk er dan ook aan dat je IB waarschijnlijk verandert omdat er nu weer kosten in 2008 geboekt gaan worden!
  24. Hoi TS, een betaaltermijn van 8 dagen is volgens mij tekort. zie ook http://www.mkbservicedesk.nl/185/factureren.htm
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.