• Zoek op auteur

Inhoudstype


Forums

  • Innovatieve nieuwe bedrijfsideeën
    • Innovatieve nieuwe ideeën
    • Intellectueel eigendomsrecht en productbescherming
    • Ondernemen in ICT
    • Ondernemen in Landbouw, Visserij, Life Sciences, Chemische, Milieu- en Energietechnologie
  • Bedrijfsstrategie, ondernemingsplannen en bedrijfsprocessen
    • Ondernemingsplan en businessplanning
    • Commercie en marketing
    • Groei!
    • Operationeel en logistiek
    • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen [nationaal én internationaal]
    • Wat vinden jullie van mijn...
    • Aansprakelijkheid en risicobeheer
  • Financiering, juridische en fiscale zaken
    • Financiering
    • Contracten en aanverwante onderwerpen
    • Rechtsvormen, vennootschaps- en ondernemingsrecht
    • Arbeidsrecht
    • Fiscale zaken
    • Administratie en verzekeringen
    • KvK, UWV en overige juridische zaken
  • Internationaal ondernemen
    • Internationaal ondernemen
  • ICT & Cyber security
    • ICT, Automatisering en internet
    • Cyber security
  • Leiderschap en (crisis)management
    • Leiderschap en (zelf)management
    • Herrie in de zaak
  • Overheidszaken voor bedrijven
    • De overheid en ondernemers
    • Onderwijs- en universiteitsbeleid
  • Vaste rubrieken
    • ik zoek een ...
    • Columns en octrooiblogs
    • Video's en Webinars
    • Nieuws en artikelen
    • Wedstrijden, beurzen en evenementen
    • MediaBoard
    • Testforum
  • Stamtafel
    • Over Higherlevel.nl
    • Nieuwsflits
    • Bugs en errors?
    • Off Topic

Blogs

Er zijn geen resultaten om weer te geven.


Zoek resultaten in...

Zoek resultaten die het volgende bevatten...


Datum aangemaakt

  • Start

    Einde


Laatst geüpdate

  • Start

    Einde


Filter op aantal...

Registratiedatum

  • Start

    Einde


Groep


Voornaam


Achternaam


Bedrijfs- of organisatienaam


Email


Websiteadres


Vestigingsplaats

  1. Lijkt mij een ingewikkelde oplossing. Jullie hebben alleen een BTW nummer in UK nodig. En iemand die daar de BTW aangiften verzorgen. Kan niet moeilijk zijn om te vinden, lijkt mij. De rest speelt alleen hier in NL.
  2. Goedemiddag, Voor mijn nieuwe onderneming moet er een factuur betaald worden. Voor deze onderneming heb ik al wel een BTW nummer ontvangen, maar de aanvraag voor een rekening loopt nog bij de bank. Ik heb wel toegang tot een andere bestaande zakelijke rekening, waarvan de factuur kan worden voldaan. Mag ik dan gewoon het BTW nummer van mijn nieuwe onderneming gebruiken? De factuur staat namelijk op naam van die onderneming, en het zijn tenslotte kosten voor die onderneming. Uiteindelijk als de bankrekening er is, zal alles weer verrekend worden met de andere onderneming die nu het bedrag voorschiet.
  3. Tja, je zou het kunnen terug claimen natuurlijk (als voorbelasting meenemen dus). De reden waarom ik het niet doe is eigenlijk dat ik het dan als factuur zou opnemen (en zoals je zelf al zei: geen factuurnummer, geen BTW-nummer van 'MKB Banking' op hun nota...) en dan zou ik iets moeten verzinnen als fictief factuurnummer om dat in het systeem te krijgen enz. En gezien ik alleen één ABN-AMRO rekening heb gaat het hier alleen om een halve lunch per jaar...! Vandaar dat ik het laat zitten.
  4. Persoonlijk doe ik niets met dat BTW bedrag bij ABN-AMRO. Het gaat dan ook maar om een eurotje per maand... Bij de ING daarentegen doe ik hetzelfde bedrag wél in de voorbelasting, maar van ING krijg je een aparte factuur - met factuurnummer, datum, BTW-nummer etc. En bij ABN-AMRO inderdaad alleen een opmerking "21%" bij die ene post "Klantonderzoek" bij hun 'tariferingsnota' (zonder een echte factuur dus).
  5. Sinds 1 juli staat er op mijn maand tarifferings nota van ABN AMRO een post klant onderzoek welke belast is met 21% BTW. Het BTW bedrag staat ook gespecificeerd op de Nota. Deze nota voldoet echter niet aan de factuureisen voor een BTW factuur, tenminste het KVK en BTW nummer ontbreken. Voorheen boekte ik deze kosten met deze nota als onderbouwing, het waren uitsluitend diensten vrijgesteld van btw Zie ook dit topic, waarin ook bevestigd werd dat dit een gangbare manier is. Op de vraag aan ABN AMRO of er een btw factuur te downloaden is heb ik nog geen antwoord weten te krijgen. Maar ik krijg niet de indruk dat dit een makkelijke opgave gaat worden. Iemand van jullie hier ook al tegen aangelopen, misschien bij een andere bank. En hoe zijn jullie ermee om gegaan.
  6. Beste iedereen, Ik heb al even zitten rondneuzen op dit forum en zie allerlei varianten van deze vraag voorbij komen. Toch lijken er veel nuanceverschillen te zijn en heb ik op mijn vraag nog geen antwoord kunnen vinden (niet via deze website, noch Belastingtelefoon, noch Douane). Het gaat om het volgende: Als startende ondernemer importeer ik een product dat wordt aangeboden door een fabrikant buiten de E.U., nl. Noorwegen. Deze producten reken ik bij de verkoper af inclusief verzendkosten en BTW (21%). Het gaat om goederen waarbij geen overige importheffingen gelden. Ik ontvang van de verkopende partij een factuur waar wel de VAT à 21% op staat, maar geen europees nummer (wel Noors). De producten worden naar mij verzonden vanuit Hong Kong onder incoterms DDP. Mijn BTW nummer staat vermeldt op de doos en waybill info, als ook dat er 21% tax is afgedragen. Ik begrijp dat dit geen intracommunautaire verwerving betreft, want alle partijen zitten buiten EU. Anderzijds is het wel duidelijk dat de VAT gespecificeerd is, maar heb ik geen inzage in de douanedocumentatie als ontvangende partij onder DDP. Mijn vraag: hoe verwerk ik dit in mijn BTW aangifte?
  7. Niet gevonden wat je zoekt?

    Wij helpen je graag! Higherlevel is het grootste ondernemersforum van Nederland.

    24/7 kun je gratis je vragen stellen en je hebt binnen een paar uur antwoord!

  8. Afstandsverkopen is toch altijd als je goederen naar het buitenland verstuurd? Of heeft dat een andere betekenis? En met een levering naar Frankrijk zonder BTW-nummer van die klant, dan moet je die klant toch als particulier beschouwen? Ja, dus de conclusie dat er verplicht geregistreerd moet worden in Frankrijk is dan ook voorbarig Maar goed... registreren in het land van leveren en dan die BTW rekenen mag in ieder geval altijd.
  9. Beste HigherLevel Experts, Ik wil jullie bedanken voor alle informatie op dit forum, ik heb al vele topics doorgespit en er wordt zeer veel bruikbare informatie gedeeld. Op dit moment zit ik met een vraagstuk, het is me nog niet gelukt om de oplossing te vinden. Vandaar dat ik jullie expertise nodig heb. Ik verkoop sinds 2 weken op maat gemaakt producten aan klanten in Europa. De klant besteld bij mij een op maat gemaakt product en ik laat dit vervolgens in China maken en vanuit daar met FedEx versturen naar Nederland, Duitsland of Frankrijk. - De waarde van zo'n product ligt tussen de €100-€300 inkoop en €300-€900 verkoop. - Mijn leverancier schrijft op dit moment een waarde van €15 op het pakket. - Ik maak momenteel gebruik van de IOSS regeling (kan enkel tot een waarde van €150) - Pakketten worden soms tegen gehouden bij de douane in verband met de controle of het pakket daadwerkelijk €15 is. Mijn vragen zijn alsvolgt; - Ik kan eigenlijk geen gebruik maken van de IOSS regeling en moet de klant laten invoeren. Als ik de klant laat invoeren, moet ik dan nog ergens een BTW aangifte doen in het land van levering? - Wat is de beste manier van importeren waarbij de producten snel door de douane controle heen komen en ik dit ergens makkelijk in een aangifte kan invullen? Ik begreep dat ik wellicht mezelf moet aanmelden en een BTW nummer moet regelen in ieder land waarin ik verkoop. Alvast bedankt.
  10. Of je overal "0" in moet vullen weet ik natuurlijk niet, want dat hangt er van af wat je verder allemaal gedaan hebt. Maar deze dienst aan USA noem je inderdaad niet ij je (BTW) aangifte. En natuurlijk weten zij niet wat je bedoelt met een BTW/VAT nummer, want dat hebben zij daar helemaal niet. NAW-gegevens van je klant moet je wel hebben (en dat heb je, begrijp ik uit je verhaal).
  11. Hi, Ik heb een eigen bedrijf waarbij ik video’s edit. Nu zijn mijn klanten gevestigd in Amerika en weet ik dat ik hierover geen BTW hoef te betalen. Ik wil nu mijn BTW aangifte gaan doen en vroeg me af of ik dan bij alles “0” kan invullen? Is het ook voldoende als ik qua gegevens alleen bedrijfsnaam, adresgegevens heb? Als ik naar een VAT nummer vraag weten ze niet waarover ik het heb. Ik hoop dat iemand mij hierbij kan helpen!
  12. Dank Bert, maar de Zwitser heeft geen Frans BTW nummer. Wat nu?
  13. Dat de klant een Zwitser is is niet relevant , btw "volgt de goederen". Deze levering moet hetzelfde gefactureerd en in de aangifte verwerkt worden als een levering van goederen naar Frankrijk voor een Franse afnemer. De Zwitser zal aan jou dus zijn Franse BTW-nummer moeten geven.
  14. Goedemorgen, Ik heb een vraag over omzetbelasting in combinatie met Patreon. Ik ben een keer als een soort hobby een Patreon begonnen. Ik lever daar niet het hoofdproduct maar meer een extra toevoeging / voordeel op het hoofdproduct. Het hoofdproduct is volledig digitaal. Nu is de hobby iets groter geworden dan ik had verwacht en denk ik dat ik omzetbelasting moet gaan betalen. Het bedrag ligt rond de 1500 per maand. Ik heb een bedrijf en een BTW nummer dat ik hiervoor wil gebruiken en wil dit per kwartaal gaan doen. Maar nu de vraag, moet ik en zo ja hoeveel omzetbelasting moet ik betalen. Het ding is, ik bereken geen belasting naar de 'klanten' toe. Dit doet Patreon voor mij. Zie de text van hun website: Nu staat er ergens in ons belastingsgebeuren dat wanneer een klant in het buitenland al belasting heeft betaald, of aan een ander bedrijf, dit niet nog eens in Nederland hoeft en ik hier dus ook geen (omzet)belasting over hoef te betalen (dit heb ik tenminste op deze manier gelezen), gezien de klant geen btw aan mij heeft betaald en dat dus het hele bedrag onder de 0% regeling zou vallen. Klopt het wat ik zeg?
  15. Besef wel dat dit helemaal niet kan. Want als dat wel zou kunnen, dan zou alle zzp'ers/eenmanszaken e.d. (met een BTW nummer) heel voordelig van alles uit de EU kunnen bestellen en simpelweg "vergeten" dat zij hun BTW-nummer hebben doorgegeven aan de leverancier en zodoende 'belastingvrij' hun goed kunnen aanschaffen. De leverancier heeft (als het goed is) ook doorgegeven dat aan de koper de BTW verlegd is. Nu is natuurlijk de vraag hoe groot de 'pakkans' is (als je "vergeet" om de zakelijke aankoop in je administratie op te nemen), maar om het zomaar als een privé-aankoop te beschouwen kan formeel helemaal niet. Maar wie weet...
  16. Kunst is bij verkoop in NL belast met 9% BTW, op voorwaarde dat het gaat om de Levering van een voorwerp, dat beschouwd wordt als beeldende kunst en door de kunstenaar is ontworpen/vervaardigd. Buiten NL, maar binnen de EU gelden andere regels, waarvan voor jou de belangrijkste zijn: - verkoop aan een ondernemer met een buitenlands BTW-nummer, waarbij jij de verzending verzorgt: Buiten de EU: In beide gevallen is het belangrijk om alle documentatie van het transport te bewaren. Jij moet kunnen aantonen dat de goederen NL en de EU verlaten hebben.
  17. Goedemiddag, Ik zit momenteel met een vraag voor iemand. Het betreft een ondernemer (EZ) in de bouw en doet dit al een aantal jaar. Een bekende van hem heeft een autobedrijf en heeft financiering nodig om auto’s in te kopen en te verkopen. Nu zijn zij overeengekomen dat de bouwondernemer gaat investeren in de auto’s en bij verkoop de helft van winst/verlies mag factureren. De bouwondernemer maakt een x bedrag aan financiering over naar de autohandelaar. De auto’s worden ingekocht door de de autohandelaar, zodra een auto wordt verkocht krijgt de ondernemer een deel van de investering terug en de helft van de winst. Voor de winst wil de bouwondernemer een factuur vanuit zijn eenmanszaak sturen. Kan dit zomaar vanuit zijn eenmanszaak (wellicht een extra handelsnaam en een extra btw nummer nodig)? Alvast bedankt voor de moeite!
  18. Waar je woont is niet relevant, de aangiften worden centraal verwerkt. Gemiddelde verwerkingstijd voor de eerste aangifte kan oplopen tot 8 weken. (zie deze linkhttps://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aangifte_doen_en_betalen/btw_betalen/ ) Belangrijkste is of je je banknummer hebt opgegeven aan de belastingdienst. want zonder banknummer kunnen ze niet uitbetalen.. En je moet dat voor BTW echt apart opgeven als voor toeslagen of inkomstenbelasting een nummer bekend is wordt dat NIET gebruikt voor je btw. je moet apart je banknummer opgeven. in onderstaande link lees je hoe https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/betalenenontvangen/content/rekeningnummer-wijzigen-doorgeven zelf even op het kopje met btw kiezen voor de juiste instructies. als je nummer eenmaal bekend is worden teruggaves tussen 2-6 weken uitbetaald. de lengte van de doorlooptijd hangt af van het feit of je bij de automatische selectie eruit valt en er nog even een ambtenaar naar kijkt of niet. Bij eerste aangiftes worden vaak wat extra controles gedaan (waar jij niks van merkt) waardoor de eerste aangifte wat langer duurt. En als er geen banknummer bekend is zorgt dat ook voor vertraging.
  19. En de €10.000 drempel binnen de EU heeft volgens mij alleen betrekking op export. Niet op import. Bij import van buiten de EU krijg je overigens altijd te maken met een importeur die de btw-aangifte reeds doet en afdraagt. Jij betaald dit vervolgens aan de importeur. Edit: O, hier staat ie wel tussen. https://www.belastingraadgevers.nl/artikel/67-jaargang-2/nummer-6/376-2-nieuwe-rekenhulp-voor-incidentele-btw-aangifte Maar daar staat ook En volgens mij bij aankoop binnen de EU verlegging van btw verplicht. Edit #2: Ik zie het al. De €10.000 drempel is als er wel BTW berekend is vanuit het buitenland. (Tip: Druk even op de "?" bij die vragen) Maar de regel voor BTW verlegging staat ervoor. Als je dus een factuur uit de EU krijgt met BTW verlegd, dan moet je incidentele aangifte doen. (pas als je die vraag met Nee beantwoord kom je bij de €10.000 drempel vraag)
  20. Ik maak sinds vorig jaar gebruik va de KOR en zo af en toe plaats ik een advertentie op facebook of google of koop ik wel eens software in het buitenland. De BTW hierop is verlegd. Volgens de site van de belastingdienst zou ik hier aangifte over moeten doen (Intracommunautaire verwerving) hetgeen ik in het verleden ook deed, maar nu ik gebruik maak van de KOR heb ik geen toegang meer tot de BTW aangifte. Volgens de belastingdienst (telefoontje) kan ik inderdaad geen online BTW aangifte meer doen (dus ook niet voor incidentele naar mij verlegde BTW) en zou dit pas weer geactiveerd kunnen worden als ik voor meer dan €10.000 per jaar invoer. Nu komen mijn intracommunautaire verwerving per jaar hier zeker niet boven uit. Op Facebook adverteer ik als zakelijke klant, maar staat mijn btw nummer niet geregisreerd en staat oneraan de factuur: VAT Rate: 0% VAT Amount: € 0,00 Customer to account for any VAT arising on this supply in accordance with Article 196, Council Directive 2006/112/EC. Voor Google (waar ik al veel langer adverteer) staat mijn btw nummer nog wel geregistreerd en wordt de BTW in ieder geval verlegd. Heeft iemand enig idee of ik nu welk of niet aangifte moet doen over de verlegde BTW ?
  21. Hi jstn Voor de BTW maakt het feitelijk niet uit. Die moet immers afgedragen worden, los van via welke entiteit. Doordat de inbreng terugwerkt naar 1-1-22 komt alles boekhoudkundig toch op 1 hoop terecht in de BV. Aangezien de BV bij aanvang van Q2 nog niet bestond, zou ik alles aangeven op de aangifte van de VOF. De eerste aangifte van de BV kent bovenaan een vraag met aanvinkvakje of de BTW al via een ander aangifte nummer is gedaan. Daar vul je ja in en het het btw-nummer van de vof.
  22. Goedemorgen, We hebben met 3 man een nieuw te bouwen bedrijfshal gekocht die de verhuur in gaat. Dit pand wordt met BTW verhuurd en de BTW over de nieuwbouwkosten vorderen we terug. Dit pand is aangeschaft als particulier, dus box 3 waarbij we alle drie een gelijk deel hebben. Nou loop ik tegen 2 dingen aan: 1. Een van de kopers heeft zonnepanelen aangeschaft afgelopen jaar en heeft daarbij aangegeven dat hij gebruik maakt van de KOR. Dat was hij even vergeten te vermelden voordat we onze handtekening voor het pand zette, helaas. Voor mij en de andere compagnon is een BTW nummer aangevraagd, maar omdat factureren met BTW gaat een issue worden, omdat de derde geen BTW mag berekenen. Hij mag dus ook zijn deel van de BTW niet terugvorderen over de nieuwbouwkosten. Op zich is het voor mij wel duidelijk dat hier een issue ligt in de situatie zoals hij is, dus mijn vraag aan jullie is of jullie nog nog goede ideeën hebben over hoe we dit het netst aan kunne vliegen zodat het voor iedereen het meest gunstig is. 2. Omdat het particulier is, geeft onze huisbank aan dat hier geen zakelijke rekening op afgegeven kan worden. De letterlijke oplossing die de bank geeft is: Open een particuliere en/of rekening en machtig de derde persoon. Maar ik vraag mij af hoe dat werkt met de inkomstenbelasting? Dan hebben zo meteen toch 2 personen vermogen (banksaldo) waar ze over af moeten rekenen en de derde niet? Ik ben benieuwd!
  23. Beste leden, Op 1 mei 2022 is onze BV opgericht bij de notaris (met terugwerkende kracht op 01-01-2022). Het betreft een geruisloze inbreng van de oude VOF. Nu komt de BTW aangifte van Q2 eraan, maar weet ik niet helemaal wat de bedoeling is bij de btw aangifte. De BTW nummers van de nieuwe BV zijn een aantal weken na de oprichting BV binnengekomen (eind mei), maar de boekhouding liep/loopt gewoon door. Ik vroeg me af of ik de gehele btw aangifte Q2 op het nieuwe BTW nummer kan doen of dat ik het moet splitsen tot het moment dat het BTW nummer van de BV binnenkwam. Ik kon het antwoord niet vinden op de website van de belastingdienst. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/onderneming_wijzigen_of_beeindigen/uw_onderneming_wijzigt_van_rechtsvorm/ Bij voorbaat bedankt voor de moeite.
  24. helemaal erg.... amazonsellers werk ik mee samen (voor verplichte recycling contracten in Duitsland) en kennispunt heb ik mee gewerkt (via amazonsellers) voor aanvragen en doen van aangifte bij buitenlandse belastingdiensten voor btw nummers van mijn voormalige eenmanszaak. En bedrijfssite van ESS verwijst gewoon naar Amazonsellers. En heb op Beurs nog met iemand van Amazonsellers staan praten (ze stonden daar volgens mij ook als Amazonsellers en niet als ESS gepresenteerd). Maar ga dus even berichtje sturen en kijken wat ze op dit gebied kunnen doen voor me.
  25. ik wil gebruik maken van het pan european systeem van Amazon (en ook bij andere platformen producten op voorraad leggen) waarbij de producten in al die landen op voorraad komen te liggen en vanuit die landen verzonden worden. zodra een product vanuit een ander land verzonden wordt kan je dus niet de OSS regeling meer gebruiken maar moet je echt in betreffende land zelf aangifte doen en dus lokaal btw nummer hebben. bedankt, ik ben er geweest maar deze heb ik over het hoofd gezien (van veel standhouders ook lastig te zien wat ze nu eigenlijk doen) maar ga eens kijken wat dat bedrijf voor mij zou kunnen doen.
  26. Waarom voor elk land een apart btw nummer? Dat is nu toch niet meer nodig met dat nieuwe systeem? Ik geef gewoon op hoeveel omzet per land met de bijbehorende btw tarieven en ik betaal mijn buitenlandse btw in 1x aan de NL belastingdienst. Op de webwinkelvakdagen was er een stand van een bedrijf wat webwinkels helpt met buitenlandse zaken https://www.webwinkelvakdagen.nl/nl/exposanten/european-seller-solutions wellicht helpt het.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.