• Zoek op auteur

Inhoudstype


Forums

  • Innovatieve nieuwe bedrijfsideeën
    • Innovatieve nieuwe ideeën
    • Intellectueel eigendomsrecht en productbescherming
    • Ondernemen in ICT
    • Ondernemen in Landbouw, Visserij, Life Sciences, Chemische, Milieu- en Energietechnologie
  • Bedrijfsstrategie, ondernemingsplannen en bedrijfsprocessen
    • Ondernemingsplan en businessplanning
    • Commercie en marketing
    • Groei!
    • Operationeel en logistiek
    • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen [nationaal én internationaal]
    • Wat vinden jullie van mijn...
    • Aansprakelijkheid en risicobeheer
  • Financiering, juridische en fiscale zaken
    • Financiering
    • Contracten en aanverwante onderwerpen
    • Rechtsvormen, vennootschaps- en ondernemingsrecht
    • Arbeidsrecht
    • Fiscale zaken
    • Administratie en verzekeringen
    • KvK, UWV en overige juridische zaken
  • Internationaal ondernemen
    • Internationaal ondernemen
  • ICT & Cyber security
    • ICT, Automatisering en internet
    • Cyber security
  • Leiderschap en (crisis)management
    • Leiderschap en (zelf)management
    • Herrie in de zaak
  • Overheidszaken voor bedrijven
    • De overheid en ondernemers
    • Onderwijs- en universiteitsbeleid
  • Vaste rubrieken
    • ik zoek een ...
    • Columns en octrooiblogs
    • Video's en Webinars
    • Nieuws en artikelen
    • Wedstrijden, beurzen en evenementen
    • MediaBoard
    • Testforum
  • Stamtafel
    • Over Higherlevel.nl
    • Nieuwsflits
    • Bugs en errors?
    • Off Topic

Blogs

Er zijn geen resultaten om weer te geven.


Zoek resultaten in...

Zoek resultaten die het volgende bevatten...


Datum aangemaakt

  • Start

    Einde


Laatst geüpdate

  • Start

    Einde


Filter op aantal...

Registratiedatum

  • Start

    Einde


Groep


Voornaam


Achternaam


Bedrijfs- of organisatienaam


Email


Websiteadres


Vestigingsplaats

  1. Beste HigherLevel leden, Sinds 2 weken ben ik officieel een onderneemster! Heb mezelf bij de kvk ingeschreven en heb een zakelijk bankrekening geopend. Allemaal makkelijke stappen tot nu toe. Een moeilijke stap is echter de boekhouder. Ik zal beginnen met het uitleggen van mijn werkzaamheden, misschien kunnen jullie me dan beter helpen: Ik zit in een hele simpele markt (inkoop 2e hands of in de sale merkkleding in Nederland en/of Italië). Deze verkoop ik aan USA, UK en Azië op Ebay. Hiermee ben ik vorig jaar begonnen als hobby en ik zag dat als ik dit serieuzer ging aanpakken ik wel een kleine jaarsalaris weet uit te halen. Ik heb namelijk de kennis in het onderscheiden van echte en namaak goederen. Betaling gaat ALTIJD via Paypal. Een factuur hoef ik zelf niet aan te maken, want Ebay maakt die al voor mij aan. Ongeveer 70% van mijn goederen gaan naar USA en Azië. De kopers betalen de TAX aan hun douane. Voor 2e hands hoeft er zelfs vaak NIETS aan TAX worden betaald omdat het onder de 80-100 euro is. Dit is nog niet heel moeilijk. Aan UK verkoop moet ik wel BTW afdragen. Echter koop ik ook vaak in ZONDER BTW (2e hands van particulieren). Als ik het goed begrepen heb, moet ik dan BTW over mijn WINST afdragen. Kortom veel Emailverkeer bewaren. Een ander probleem is dat mijn verkopen alleen in 4 maanden gebeuren. Het hele jaar koop ik in en in deze 4 maanden verkoop ik 90% van mijn goederen. Is er een boekhoudprogramma die dit goed kan onderscheiden? De verkopen naar UK en USA/Azië? Of is dit teveel maatwerk en zal ik echt een boekhouder moeten aannemen? Een boekhouder is wat specifieker, maar ik ben bang dat de kosten mij te hoog worden. In veel maanden is er geen administratieve werk te verrichten.
  2. ik heb al even lopen zoeken via google maar kom er niet precies uit hoe ik de margeregeling goed kan toepassen. dus zou graag even willen horen of ik het goed doe op de volgende manier. voorbeeld 1: cnc portaalfrees vanuit china gekocht waarbij een verleggingsregeling van de btw (bij invoer) van toepassing was inkoopsprijs (zonder btw) 1200 euro vervolgens 2 jaar gebruikt om onderdelen voor mijn hoofdactiviteit te maken. nu wil ik deze gebruikte portaalfrees verkopen voor 1000 euro, kan dit met de margeregeling en klopt het dan dat er geen btw hoeft worden afgedragen? moet ik een apart bestand bijhouden waar ik de inkoop en verkoop bedragen in vermeld? Voorbeeld 2: gebruikte machine (past in hoofdactiviteit van mijn bedrijf) gekocht voor 750 euro (geen btw van particulier) in 3 delen verkocht 1 deel 250 euro 1 deel 100 euro 1 deel 650 euro totaal 250 euro winst, dus over 250 euro 21% btw betalen = 52,5 euro btw afdragen op de verkoopfacturen vermeld ik dan "bijzondere regeling - gebruikte goederen" graag hoor ik of het op deze manier goed zou gaan of dat het toch nog anders moet :)
  3. eeeeh, is dat wel zo? Even rekenen. Om te beginnen: ik als particulier koop een pak rijst, en schenk dat aan de voedselbank. Per saldo schenk ik ook de btw van dat pak rijst aan de BD - reden voor mij om dit soort initiatieven te mijden. de BV A koopt artikel X in voor € 100, en verkoopt deze normaal gesproken voor € 200, beide excl btw te batalen btw: € 42, maar terug te vorderen € 21. Nu schenkt de BV A ditzelfde artikel. Kosten € 100 (van de inkoop, ex btw.) ook al eens betaald ten tijde van de inkoop: € 21. Zo lijkt het alsof de schenking € 121 kost (zie boven) Maar ....bedrijf A zal heus nog wel eens iets verkopen, neem ik toch aan, en op de marge daarover (waarover dus de btw geldt) kan zij nog eens € 21 aftrekken. Want dat was niet gereserveerd puur op het artikel dat je geschonken hebt. ergo: een particulier kan de btw niet aftrekken en schenkt dus mede aan de staat een bedrijf kan btw aftrekken en schenkt puur aan het goede doel (dwz, voor zover de staat geen goed doel is)
  4. Ik kan het specifieke geval niet beoordelen, maar dit lijkt er wel op. Heb je ook rekening gehouden met de marge-regeling bij inkoop van particulieren?
  5. Dus nog even op een rijtje, ook voor alle andere inkopen bij vrienden, bekenden of minder bekenden: - betalen PER BANK - een duidelijke omschrijving - een reëel bedrag - particulieren rekenen geen btw, dus jij kunt ook geen btw aftrekken - liever een keer vaker betalen dan een grote verzamelfactuur. - als bedragen te hoog oplopen, kan vppr de verkopende /verhurende partij wel sprake zijn van inkomsten die moeten worden opgegeven (voor de IB).
  6. Hallo, Als proef heb ik zakelijk , via Ebay , een paar elektronische huishoudelijke artikelen gekocht in China van totaal 200 euro. Dit met de bedoeling in Nederland te gaan verkopen. Is netjes door de PostNL bezorgd , er zat echter geen factuur bij en ik hoefde geen btw of invoerrechten te betalen, niets. Ik heb zelf wel een soort PayPal factuur , verkoper heeft mij een betaalverzoek gedaan , is betaald via PayPal maar daar staat verder ook geen Btw op, alleen het aantal artikelen en totaal 200 euro. Dit terwijl ik wel geregistreerd staat als een zakelijke koper / verkoper maar de verkoper is een particulier. Nu moet ik deze artikelen natuurlijk als inkoop / kosten boeken , 200 euro , maar weet iemand wat ik nu moet doen met Btw en invoerrechten ? Moet ik nu zelf over deze 200 euro Btw afdragen en wat te doen met eventuele invoerrechten die hierover ook niet betaald zijn ? Alvast bedankt, Rob .
  7. Niet gevonden wat je zoekt?

    Wij helpen je graag! Higherlevel is het grootste ondernemersforum van Nederland.

    24/7 kun je gratis je vragen stellen en je hebt binnen een paar uur antwoord!

  8. Beste leden, Ik heb in mijn B.V. een appartement (woning welke ik destijds van een particulier heb gekocht) welke ik in eigen beheer heb gesplitst in 2 woonstudio's. Voor de verbouwing daarvan heb ik BTW aftrek genoten van de ingekochte materialen. Nu verkoop ik beide studio's. De vraag ik..... over welk bedrag dien ik nu BTW te berekenen? Inkoop van particulier voor 130 K, verbouwkosten materiaal 30 K, uren 24 K. Winst 26 K
  9. Beste lezer, Al enige tijd ben ik bezig om als particulier (dus privé) financiering te vinden voor de aanschaf van een 2e woning. Deze woning wil ik renoveren en verkopen. Puur handel dus. In beginsel wil ik dit doen in privé. Als later blijkt dat e.e.a. loopt wil ik het omzetten in een ondernemingsvorm. Het bijzondere in mijn situatie is dat ik momenteel geen werk/inkomen heb. Wel heb ik eigen vermogen wat ik bereid ben in te brengen. Toch lukt het niet bij de grotere bekende banken om financiering te krijgen. Het ketst af op het feit dat ik geen inkomen heb. Mijn verhaal in cijfers is als volgt: INKOOP PAND €125.000 RENOVATIE KOSTEN €35.000 + KOSTPRIJS NA RENOVATIE €160.000 EIGEN VERMOGEN €100.000 BENODIGDE FINANCIERING €60.000 LOOPTIJD FINANCIERING MAX 1 jaar VRAGEN (1) Wie kan mij op weg helpen een financieringsinstelling te vinden, die tegen normale tarieven , mij bereid is geld te verstrekken? (2) Is het fiscaal gunstig om vanuit de privé situatie te starten? Of heeft een ondernemingsvorm de voorkeur? Alvast bedankt!!
  10. Hallo Jos, Ondanks dat jij daar niks aan verdiend moet je toch de inkoopfacturen boeken en de btw terugvragen en op je verkoopfactuur weer btw berekenen over die materialen net als je met andere goederen en diensten doet. BTW is nu eenmaal een doorgeef luik.. je kunt niet zomaar zeggen, hier verdien ik niks aan dus hoef ik niks met de btw te doen... Je zult dus ook zelf verkoopfacturen met btw moeten maken voor die materialen, dat kan overigens ook met een simpele voorschotfactuur met 1 regel "voorschot ivm in te kopen materiaal conform offerte" Omdat je aan particulieren levert hoef je de btw niet apart te vermelden maar je moet het wel berekenen en afdragen. Kijk ook goed naar de berekeningsmethode van de btw, als je van ex btw naar incl btw rekent gaat het bij de meeste wel goed maar als je terug moet rekenen van incl btw naar excl btw is de rekensom net anders dan de meeste denken*. voorbeeldje: stel jij factureert 500 incl 21% btw als voorschot materiaal. om dan naar ex btw te komen moet je zeggen 500 incl btw = 121% ex btw = 100% 500 /121 * 100 = 413,22 ex btw Dan nog een opmerking, je zei dat jij bij het tuincentrum 10% korting krijgt.. waarom geef je die ook weg? het kost jou toch ook (een hoop) tijd om die materialen in te kopen.. dus waarom zou je dat voor niks doen. Ik weet dat het voor veel startende ondernemers soms een beetje voelt als "Gerrit grijpgraag" uithangen door over materiaal inkoop dat je verder niet bewerkt een opslag te rekenen. Maar ja het kost je wel tijd en geld om dat materiaal te kopen dus is het niet onredelijk om dan daar ook een vergoeding voor te krijgen. Want als jou klanten zelf naar dat tuincentrum gaan krijgen zij vermoedelijk geen 10% korting, dat jij korting krijgt is mooi meegenomen en die marge kun je dan mooi gebruiken als vergoeding voor de tijd die jij stopt in het regelen van de materialen voor je volgende klus. Ik denk dat je dat ook best "verkocht" krijgt tegenover klanten als ze erover zouden klagen. *(veel mensen maken de fout door 21% van vijfhonderd te nemen en dan gaat het mis)
  11. Beste boekhouders, accountants en administrateurs. Ik wil graag mijn onzekerheden over het inboeken van de administratie van mijn man even met jullie delen. Mijn man is dit jaar voor zichzelf begonnen als zzp'er. Hij is keukenmonteur. Veelal wordt hij ingehuurd door een bedrijf. Ook krijgt hij soms wel een klus van een particulier. De verkoopfacturen maak ik. Naar de opdrachtgever/ bedrijf wordt de btw netjes verlegd. Dit zijn alleen maar uren. Naar de particulieren wordt netjes btw berekend. Het komt ook wel voor dat mijn man naast de uren ook wel eens apparatuur besteld voor de klant en dit dan weer met winst verkoopt. Op deze factuur vermeld ik dan de uren met 21% btw en het apparatuur wat geleverd wordt met 21%. Totaal zijn er dus 3 omzetgroepen in de w-v rekening: omzet btw verlegd, omzet uren en omzet materiaal. 1. Volgens mij doe ik dit zo wel goed. Graag ontvang ik feedback als dit niet zo is. Of een bevestiging dat het wel goed gaat. Over de kosten heb ik meer onzekerheden. De standaardkosten zoals telefoon, verzekeringen en km vergoeding privé auto kom ik nog wel uit. De controle die ik elke maand doe is kijken of er wel een bedrag is geboekt op telefoonkosten en verzekeringen. Zo moet je dus jaarlijks 12 bedragen in beide grootboekrekeningen hebben. 2. Ook hier graag weer feedback als dit anders kan/ moet. Dan de inkoop, gereedschap en klein materiaal. De inkoop en kleinmateriaal zoals schroefjes, rubbertjes boek ik allemaal op 7000 inkoop. Het gereedschap zoals zaagjes wordt op gereedschap geboekt. Soms worden deze kosten weleens contant betaald en krijg ik een los bonnetje wat nauwelijks meer te lezen is van bijv de Gamma. Dit boek ik wel gewoon in als kosten met als tegenrekeningen 1410 privé. De grotere uitgaven zoals inkoop van apparatuur wordt wel via de bank betaald. 3. Mijn vraag over dit gedeelte is hoe er wordt gekeken bij een eventuele boekencontrole naar deze kosten. We kunnen natuurlijk niet elke bon verantwoorden. Daarmee bedoel ik, op de verkoopfactuur staat alleen wat er geleverd is, en niet wat voor materiaal er allemaal voor gebruikt is om het te installeren/ repareren. De apparaten die we leveren kunnen we nog wel verantwoorden. Dit wordt namelijk vermeld op de verkoopfactuur. Op de verkoopfactuur staat niet elk schroefje, draadje vermeld. 4. Ik wil het graag goed doen. Ik weet van het andere zzp'er die bij een kantoor zijn administratie doet hier nooit naar gevraagd wordt. Deze boeken alles gewoon weg. Kan hij bij een controle geen problemen krijgen? Ik las namelijk ook iets van verwerpen administratie. Gebeurd dit snel? Sorry voor alle vragen. Groetjes Nadia
  12. BTW bij inkoop is afhankelijk van de vraag of je leverancier een btw factuur uitreikt. Geen btw factuur of één die niet aan de eisen voldoet, betekent geen btw terug vragen. Zo simpel is het. Die particulier heeft niet eens een btw nummer, dus er staat geen btw op zijn factuur, dus vraag je geen btw terug.
  13. BTW bij verkoop lukt dus wel, gaat meer om het boeken van de prent als inkoop met als leverancier een particulier.
  14. Een vraagje over het boeken van enkele bedragen van kunstvoorwerpen. Wat ik doe: Ik heb contact met een leverancier van kunstprenten. Als ik een prent verkoop aan een klant, haal ik een prent op bij die leverancier en breng deze naar de in-lijster voor een lijst. Ik verkoop dan het gehele product (prent + lijst) onder normale btw, oftewel 21 %. De leverancier is een particulier persoon. Boek ik de inkoop van de losse prent met een btw percentage op 0 of op vrijgesteld? Wat moet ik krijgen van de leverancier, dus de particulier, als bewijs? Een factuur? Wat moet hierop dan staan? Kan daar geen duidelijke info over vinden. Of is een bewijs alleen verplicht boven de 500 euro (inkoopverklaring) Wat moet ik nog meer verplicht bijhouden? Inkoop/ voorraden? Heb eigenlijk geen voorraden, want alles is altijd gelijk verkocht. Met vriendelijke groet, Ralph
  15. Ik heb behoorlijk lopen zoeken op dit forum maar kan niet het juiste antwoord vinden, hopelijk willen jullie mij op weg helpen. Ik ben net begonnen met mijn webshop, deze week krijg ik mijn kvknummer en zal ik ook aagemeld worden bij de belastingdienst. Nu heb ik in de afgelopen 2 weken (als particulier) een aantal artikelen gekocht voor mijn webshop. Moet ik deze inkopen ook vermelden in mijn administratie of alleen wat ik verkocht heb. Ik heb voor de duidelijkheid nog niets verkocht.
  16. Allereerst hartelijk bedankt voor de adviezen. Hier kan ik zeker wat mee. Ik heb, als je het zo bekijkt, inderdaad al wat marktonderzoek gedaan. Zo heb 5 potentiele afnemers gepolst, en ze hadden allemaal interesse in mijn product/prijs. Ook hebben de meeste al gevraagd of ik ook andere producten kan leveren. Voorbeeldje: Ik lever stro voor paardenstallen. Willen ze ook dat ik gelijk voer, zaagsel, hooi etc lever. Hier zie ik zeker toekomst in, ik zou alleen graag klein willen beginnen, en starten met 1 product. Daarna kan ik altijd uitbreiden, en de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Ik heb in mijn berekening nog helemaal geen btw meegerekend. Dus als ik het inkoop is het 162 euro excl. Btw, en als ik het verkoop vraag ik 220 excl. Btw. Hoe het werkt met btw, moet ik allemaal nog uitzoeken, en vind dat al een hele klus. Ik zie bijna door de bomen het bos niet meer :D Maar dat komt goed, het kost alleen wat tijd. Jean Ecogeneration: Bedankt voor de tip. Ik heb nu inderdaad een lijst gemaakt met kosten die er bij komen voor dit jaar. 50 euro (inschrijfgeld KvK) 1000 euro (boekhouder) 42 euro (zakelijke bankrekening + bedrijfsaansprakelijkheid verzekering) Na pasen kan ik informeren naar een inventaris/goederen verzekering. Maar mijn bedoeling is om redelijk klein te beginnen. Dus ik als ik voor 500 of 1000 euro inkoop vraag ik me af of ik goederenverlies of retour van goederen, niet voor lief moet nemen aangezien verzekering ook erg prijzig is (gok ik ). Voor grotere inkopen is het wel verstandig inderdaad. Maar dit zal afhangen van de prijs natuurlijk. En dan wil ik gelijk navragen of ik nog meer verzekeringen nodig heb. Dit zelfde verhaal geldt voor transport. Hier ben ik totaal onervaren in. De Fabrikant vertelde me dat hij wel eens samenwerkte met een transport bedrijf dat naar Nederland transporteerde, maar dat dat zeker 400 euro zou kosten en dat het lastig was omdat hij zich liever alleen richt op de verkoop. Ik heb zelf op internet gekeken, en het kan stukken goedkoper. En zelfs een eigen vrachtwagen voor 1dag huren, scheelt ook heel veel geld. Dus dan zou ik alleen iemand moeten vinden met het juiste rijbewijs, die zou willen rijden. Hij adviseerde me ook om te kijken of er “lege vrachtwagens” mijn kant op reden, omdat dit goedkoper zou zijn. Hier ga ik dinsdag ook even over bellen. Alex en RiVe: Ook heel erg bedankt voor de tips. Hier heb ik veel aan. Ik kan me (denk ik) onderscheiden van mijn concurrenten omdat ik met 100 procent zekerheid de goedkoopste ben. Ik heb alle groothandels in Nederland bekeken, en ik kan het goedkoper. Daarnaast wil ik graag een soort service aanbieden, dat ik elke week/maand alles bezorg wat ze nodig hebben. Uit ervaring en navragen weet ik ook dat dat elke week/maand ongeveer het zelfde is. Dus het is fijn dat het allemaal geregeld wordt, en ze niet hoeven te bestellen/ophalen/zoeken etc. Mijn voordeel is dat mijn afnemers eigenlijk boeren of handelaren zijn. Dat betekent dat ze geen waarde hechten aan waar het vandaan komt, maar dat de prijs voor hun het belangrijst is. Dit is ook gelijk een valkuil, als mijn buurman het goedkoper gaat aanbieden dan ik, gaan ze bij mij weg. Ik kan dan natuurlijk ook weer wat lager gaan, maar er is natuurlijk een grens of het rendabel is. Er zijn gelukkig zeer veel afnemers bij mij in de buurt maar ook in heel Nederland, Dus ik kan klein beginnen, en daarna heel de provincie en daarna landelijk mijn product gaan verkopen. Inmiddels ben ik begonnen om een ondernemingsplan te schrijven, en ik kom gelijk veel meer dingen tegen waar ik tegen aan loop. Groothandel of Detailhandel. Ik ben, als ik dit doorzet, denk ik een groothandel, maar het zou fijn zijn als ik ook aan particulieren kan verkopen. De prijs die een particulier in de winkel betaald voor het product is tussen de 300 en 350, dus dat zou ook misschien een beetje helpen. Ook hiervoor ga ik uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. Als jullie nog meer commentaar en/of advies en/of aandachtspunten hebben, Dan hoor ik het heel graag!
  17. Ik heb de indruk dat je btw en inkomstenbelasting wat door elkaar haalt en dat je nog niet zo'n heel goed besef hebt van hoe btw nu eigenlijk werkt. Het is heel belangrijk om IB en btw goed uit elkaar te houden, want ze hebben werkelijk niets met elkaar te maken. -------------------------------------------------- Klopt, ik haal het steeds door elkaar, kom er niet uit nog. -------------------------------------------------- Btw: als jij iets van een ondernemer koopt, krijg je een factuur waarop staat wat het kost (excl. btw) en hoeveel btw daarover in rekening is gebracht. Dat in rekening gebrachte bedrag mag je via de aangifte omzetbelasting terugvragen. Alles wat jij verkoopt, breng je btw over in rekening. Ook die btw zet je eens per kwartaal op de aangifte btw. Het verschil tussen de aan je klanten in rekening gebrachte btw en de aan je leveranciers betaalde btw betaal je aan de belastingdienst (of krijg je terug of wellicht kun je de KOR toepassen, net hoe het uitkomt). Het wordt wat ingewikkelder als je in het buitenland in- of verkoopt. Als er geen btw op de factuur staat, zit er geen btw in het bedrag, behalve in enkele bijzondere situaties. -------------------------------------------------- Ik verkoop margegoederen en schaf margeproducten aan (2e hands). Daarnaast koop ik soms nieuwe artikelen waar wel BTW over betaald mioet worden, maar dat is minimaal. Het grootste gedeelte gaat in marge-aankopen zitten. Dan geldt er weer wat anders neem ik aan voor de omzetbealsting en BTW. Er werd mij verteld dat ik dan de aankoopprijs (200 lp's) moet delen op het aankoopbedrag. BV 400 euro delen door 200 is 2 euro per plaat. Die verkoop ik in winkels en internet voor meer. Dat verschil is dan de winst. Ik heb alleen uiteraard nooit in 1 keer 200 platen verkocht. Van zon partij gaan er misschien 30 weg in een kwartaal. Moet ik dan 30 maal 2 euroals inkoopprijs nemen en de winst van die 30 weer terugkoppelen, of moet ik toch die hele partij opgeven en van een gem. verkoopbedrag uitgaan, wat volgens mij veel handiger is. ----------------------------------------------------- Als je van particulieren inkoopt, zit in die prijs geen btw. Als je die platen weer aan particulieren doorverkoopt, dan kun je de margeregeling toepassen. Dat houdt in dat je alleen over het verschil tussen de inkoopprijs en de verkoopprijs btw in rekening hoeft te brengen. ------------------------------------------------------- Inkoop is soms vele maanden eerder dan de verkoop. Ook is het moeilijk te achterhalen uit welk partij een bepaalde lp komt. Onbegonnen werk. Kan ik niet een standaard aankoopbedrag nemen en een gem. verkoopprijs? --------------------------------------------------------------- Dat je per kwartaal aangifte omzetbelasting moet doen, komt omdat dat de standaardtermijn is. Als je weinig hoeft af te dragen, kun je de belastingdienst vragen om het om te zetten naar een jaaraangifte. ------------------------------------------------------------- Helas mocht ik als starter die aanvraag pas doen na een jaar.............waarom dat nou weer is weet ik niet, maar het is verrekte vervelend als je net start en het druk hebt met de handel en de concurrentie dat je dan ook alles direct al klaar moet hebben.In een jaar kun je veel meer doen en leren lijkt me. Tis helaas niet anders, maar veranderen mag dus pas na een jaar --------------------------------------------------------------- Wat voor contracten van winkelpanden heb je? Als het om verhuur van vastgoed gaat: hoofdregel dat daar geen btw over berekend wordt, maar bij verhuur aan ondernemers die dat pand gebruiken voor bijna alleen maar met btw belaste prestaties, kunnen kiezen voor btw-belaste verhuur. Dat moet dan in de overeenkomst staan. Maar je hebt het over thuis of op pad, dus dat rijmt niet helemaal met elkaar. ------------------------------------------------------------ Ik verkoop p deplaten in 6 winkels waar ik dan weeer huur aan betaal. Die betalen zelf BTW over alles.VOlgens mij hoef ik daar verder niets mee te doen (hoop ik). Daarnaast verkoop ik echter ook via internet (geen eigen website, maar een wereldwijde website). Daar gaan ook nog eens vaak platen naar JApan, USA en vele ander landen die ook weer buiten de EU liggen. Maakt het nog lastiger denk ik. In die winkels verkoop in voornamelijk margeproducten maar ook nog eens nieuwe. --------------------------------------------------------- IB: Alleen de prijzen excl. btw zijn interessant. Je telt je omzet bij elkaar op en trekt daar de inkoopprijs van de verkochte goederen af. Daar haal je vervolgens de aftrekbare kosten vanaf. Let op, niet alle kosten zijn aftrekbaar (kosten van een privéauto bijvoorbeeld maar tot maximaal 19 cent per km) en sommige uitgaven mag je niet ineens aftrekken, maar moet je uitspreiden over meerdere jaren. Die zet je dan op de balans en schrijf je af. ----------------------------------------------------------------- Ik las dat omzet de winst was PLUS de kosten die je maakt (gelezen op de belastingsite). Dat maakt het nog vreemder in mijn ogen. In neem aan dat omzet toch gewoon de winjst is min die kosten. O ik dacht 16 cent per km. Valt al weer mee. Hoe bewijs je dat overigens? Kan ik middels Excel al wel een dudielijke administratie maken die goedgekeurd zou kunnen worden. Op dit moment gaat alles via/middels aantekeningen nlog. Aankopen zijn immers al nooit facturen, omdat het 2e hands artikelen zijn van particulieren. ------------------------------------------------------------------ De platen die aan het einde van het jaar nog niet verkocht zijn, zet je ook op de balans: wat je daaraan hebt uitgegeven, zijn pas kosten zodra je de platen verkoopt. Op die manier kun je de winst berekenen en daarover moet je belasting betalen (althans, als je inkomen hoog genoeg is). ---------------------------------------------------------------- Ik denk niet dat mijn inkomen hoog genoeg zal zijn om die kosten te kunnen betalen.Ik heb meer geinvesteerd dan verdiend, omdat ik nog in een beeindigingsfase zit van mijn vorige werk in loondienst.De ex-werkgever betaald me nog door tot 1 juni. Daarvan koop ik voornamelijk nu al zo veel mogelijk muziek. ------------------------------------------------------------------------ Het is heel goed mogelijk dat je er niet uitkomt. Daar hebben meer ondernemers last van. In dat geval is het verstandig om hulp in te schakelen (boekhouder, administrateur, belastingadviseur, net wat het beste bij je past). Als je een onjuiste aangifte indient, kan het zomaar zijn dat je daarvoor een boete opgelegd krijgt. Dat zou erg vervelend zijn. --------------------------------------------------------------------- Is er bij de belastingdienst niet een mogelijkheid om met iemand een gesprek aan te vrgane hoe en/of wat te doen.Niet via de telefoon want dat is zon kostenpost. Of via het UWV, waar ik vanaf 1 juni mee te naken ga krijgen (WW van 75 procent naast de onderneming) ------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ Bedankt alvast
  18. ook dat staat in de eerste link die ik gaf ;D als je inkoopt bij particulieren zonder een inkoopfactuur dan moet je voor bedragen boven de 500 euro verplicht een inkoopverklaring opstellen. bij bedragen onder de 500 euro is het dus niet verplicht maar vaak wel net zo handig om ff zo'n verklaring te maken voor je boekhouding. Maar de belasting heeft meer zorgen over ondernemers die geen omzet vermelden die ze wel hebben genoten dan over ondernemers die een verkoopfactuur met omzet in hun boeken zetten zonder de kosten van inkoop daarvoor af te trekken vandaar dat zo'n inkoopverklaring pas vanaf een bepaald bedrag noodzakelijk is en niet voor elke kleine inkoop bij particulieren.
  19. Allereerst moet de verkoop van 2e hands goederen behoren tot 1 van de bedrijfsactiviteiten. Dus niet incidenteel. Bij het toepassen van de margeregeling moet btw afgedragen worden over de winstmarge... voorbeeld: inkoop 100, verkoop 200 => winst 100 (inclusief btw), => €82, 64 excl btw dus btw afdragen 17,36. Op de factuur aan particulieren vermeld je geen btw, wel zou je kunnen vermelden dat de margeregeling van toepassing is. Men weet immers toch dat de aankoop een 2e hands product is. Bij verkoop aan ondernemers kun je (zoals Norbert aangeeft) het hoge tarief op de factuur vermelden, zij kunnen het als voorbelasting meenemen en jij moet het het afdragen.
  20. Gisteren heb ik een brief gekregen van de belastingdienst om over het boekjaar van 2013 gegevens in te sturen, het betreft hier alle gegevens van inkoop- en verkoopfacturen en de gehele administratie. Persoonlijk vind ik het niet erg, al is het wel even veel werk om binnen 2 weken klaar te maken. Nu val ik zelf over een punt, of eigenlijk twee punten van de aan te leveren punten die ik zou moeten aanleveren. Ik zou van de opdrachtgevers (in mijn geval voornamelijk particuliere klanten) de NAW gegevens moeten verstrekken. Dit zullen er naar schatting tussen de 250-300 verschillende consumenten zijn. Daarnaast zou ik per consument moeten gaan aangeven hoeveel omzet ze geleverd hebben. Nu zit ik met het volgende punt, de privacy van de klant. Het zijn allemaal particulieren, dus doorgaans ook beter beschermd in de wetgeving. Nu is dus de vraag van mijn kant vooral kan ik "zomaar" de NAW-gegevens overdragen naar de belastingdienst samen met wat zij bij mij besteed hebben? Of moet ik elke consument nu ook om toestemming gaan vragen om deze gegevens wel/niet over te mogen dragen naar de belastingdienst? Daarnaast vraag ik mij af wat de belastingdienst nu precies met deze gegevens wil en in hoeverre dat relevant is. Ik heb namelijk als het gaat om de inkomsten pintransacties en cadeaubonnen qua betalingen. Contante betalingen heb ik niet. Weet iemand waarom deze gegevens mogelijk relevant zijn voor deze controle?
  21. Hallo; Normaal gesproken alleen particulieren buiten de EU , 0% btw. Sporadisch aan een andere ondernemer buiten EU, ook 0% btw. Maar doordat de instellingen bij Ebay nog niet goed werkten, hun fout , zijn er per ongeluk , inmiddels 10 acties , verkocht binnen Europa, alle particulieren. Zoals die kleine in het voorbeeld, is geen echte ramp wat de af te dragen btw over die verkopen betreft. Het is bij elkaar wel heel wat om te regelen en overzichtelijk bij te houden, valt mij goed tegen hoor Inkopen is mijn ding ,verkopen ook maar dat gaat helemaal vanzelf, kan ik echt goed maar dit hele gebeuren er omheen vergt erg veel tijd , teveel rekenwerk en energie, gaat niet. De inkoop zal ik altijd zelf moeten doen en het bijhouden daarvan maar de hele rest zal ik uit handen moeten geven ,zodat voor de rest alles wat maar met de financiele afhandeling van Ebay-Paypal-bank-creditcard- btw en wat allemaal nog meer te maken heeft kwijt ben, want dit is niet te doen. Mvgr; Rob
  22. Ik had inderdaad gelezen van de maatschappelijk ongebruikelijke samenwerkingen verbanden. Maar dat is me toch niet helemaal duidelijk. Ik heb onderstaande inbrengverdeling voor de VOF opgesteld. Zou ik daar problemen mee krijgen denkt u? Man: Productie (klein) meubels en decoratiemateriaal (32 uur/week) Inkoop handel van particulieren (2 uur/week) Ontwikkeling nieuwe producten (1 uur/week) TOTAAL: 35 uur/week Vrouw: Verkoop (via internet, uit huis, op markten) (12 uur/week) Verzending internetbestellingen (5 uur/week) Klantenservice (1 uur/week) Marketing (4 uur/week) PR (2 uur/week) Inkoop handel van particulieren (4 uur/week) Marktonderzoek en ontwikkeling nieuwe producten (2 uur/week) TOTAAL: 30 uur/week
  23. Ik vind het een beetje gênant om deze follow up te posten, maar we hebben een heel aangenaam gesprek gehad en daarin zijn eerst de globale bedoelingen vastgelegd, waarin belangrijk was in welke vorm "wij" zouden gaan samenwerken. Die samenwerking heb ik duidelijk geschetst en de 2 sporen uitgelegd en begrensd tot de lijstenindustrie. Daarna werd ik gecomplimenteerd vanwege de kwaliteit van mijn lijst, die ze nu zelf absoluut niet kunnen maken met hun machinepark. En dat het natuurlijk in die 2 ontwikkelingsjaren voor mij een "hell off a job" moet zijn geweest om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Toen ik duidelijk had gemaakt dat de bedoeling is dat zij het als hun eigen product op de markt moeten gaan brengen via hun uitstekende kanalen, was hij ook erg blij. En toen kwam logische vraag aan mij, in welke richting ik dacht als financiële licentievergoeding voor deze 2 patenten. En toen heb ik gezegd dat het in een bedrag met 6 nullen moest zijn en dat we dat in gezamenlijk overleg moeten gaan invullen. En toen was hij heel blij en vroeg me vriendelijk om de komende dagen een technisch/financieel plan te maken dat zij dan volgende week kunnen uitwerken, zodat we dat de week erna kunnen beklinken. De technische middelen worden dan inclusief hun aandeel aan ontwikkelingskosten op basis van kostprijs geleverd, alsmede mijn technische assistentie om ook daar de kwaliteit van de profielen te testen en de technische instructies aan de mensen om te gaan produceren. Tevens moeten van hun uit substantieel de patentkosten worden vergoed. Ik heb heel duidelijk gesteld dat het gebruik van de patenten in het contract zal zijn begrensd tot de lijsten-industrie, waarbij zij dan de vrijheid krijgen om in eigen naam wereldwijd buiten Europa de producten te gaan vermarkten. Ik heb ook de mogelijkheden buiten de lijsten-industrie aangeduid en aangegeven dat als zij intentie hebben ook daar een rol van betekenis te gaan spelen, er een tweede overeenkomst moet worden gemaakt. We hebben blij en hoopvol afscheid genomen en morgen ga ik aan de slag om het technisch/financieel plan af te ronden, waarbij ik de precieze hoogte van de licentievergoeding ga koppelen aan mijn verkoop-prognose, die ik niet eens zo heel hoog ga inzetten om dat bedrag met 6 nullen te staven. Mijn overeenkomst in Europa gaat me op langere termijn meer opleveren, maar ik heb ook op korte termijn geld nodig en vandaar de afwijkende methode. Nu heb ik dalijk dus rondom mijn patenten 3 pijlers gebouwd. - Licentie in 25% procent eigenaar van de netto opbrengsten in Europa. - Webwinkel om ook via internet direct aan particulieren in NL, BE en D te verkopen. - Licentie voor alles buiten Europa met afkoop middels een vast bedrag. - Aanvullende machines voor uitbreiding van productie-capaciteiten zullen weliswaar op kostprijsbasis worden gemaakt/geleverd, maar dat is wel nog steeds incl. mijn eigen uren en evt. aanvullende ontwikkelingskosten voor kleine veranderingen. Alle inkomsten hiervan worden direct door de BV opgehaald. Het project heeft/krijgt ook behoorlijke nevenresultaten voor OTS. - Ik schat in dat ik binnen enkele jaren ca 2 miljoen ophangsystemen op jaarcapaciteit moet gaan produceren, waarvoor ik ook intern moet gaan investeren en moet gaan samenwerken met ZZPers om het inpakwerk e.d. te laten doen. Dit gaat niet op kostprijsbasis, dus er zit een behoorlijke omzet/winst in, die ik nu in feite indirect zelf heb gegenereerd, door de zaken aan elkaar te koppelen. Dit moet gewoon heel goed worden georganiseerd. - Ik heb al een deel van een geheel nieuwe zaagmachine uitgewerkt en dat zal ik dalijk ook binnen maanden (en niet binnen maanden) moeten afwerken, omdat er anders bij mijn licentiehouders problemen gaan ontstaan. Uiteraard ook in open samenwerking en niet op basis van winst maar wel vergoeding van ontwikkelingstijd en testen e.d. Deze situatie is de best denkbare die ik me ook zo heb voorgesteld. Vooral met het inkopen van verenband voor de productie in Waalwijk en Den Bosch, wordt ik sterken, omdat ik bij elke bestelling minimaal 7 ton materiaal af moet nemen en dat kan ik nu naar behoefte tussen 2 partijen gaan verdelen. Ik had me voorgenomen om vooral de komen de persoon niet te focussen op iets nieuws, maar vanmorgen heb ik nog een aanvullend idee gekregen, waarmee ik de consumenten misschien weer iets extra's kan aanleveren, wat nu niet niet bestaat. Ik ga er eerst eens op m'n gemak onderzoek naar doen......
  24. stel ik doe inkopen voor €1000. Dan moet ik hier additioneel €210 belasting over betalen, de inkoop is dan eigenlijk ex btw en de btw (€210) moet ik zelf afdragen? Ik heb ook de optie om de artikelen als particulier in te kopen. Zou dit dan niet voordeliger zijn?
  25. Inkoopfacturen zijn er niet, alles wordt in partijen van particulieren gekocht en betaald via overschrijving of contant. Contante aankopen worden genoteerd in het kasboek. Ook al hebben we bv. dus een product 10x zal deze waarschijnlijk 10x een verschillende inkoopprijs hebben gehad in een bepaalde partij die we hebben gekocht. Ik neem aan dat je bedoelt dat je (voor de BTW) globalisatie gebruikt, dus dat je de marge (waar de BTW over berekend wordt) per tijdvak bepaalt (verkoop minus inkoop) i.p.v. per goed. Maar dat staat toch los van het waarderen van je voorraad op balansdatum. Het is toch jouw probleem als ondernemer: je moet een balans maken en daar hoort de voorraad (zoals eerder gezegd) op te staan. Gewaardeerd tegen kostprijs (excl. BTW) of, indien lager, marktwaarde. Meestal tel je de voorraad met enige regelmaat. En dan zie je toch vanzelf hoeveel je 'op de plank' hebt liggen. Globalisatie inderdaad, ik bedoelde dus meer dat de verkoopprijs geen inc. btw prijs is. De voorraad kan prima geteld worden, echter kan de inkoopprijs helaas niet precies achterhaald worden.
  26. Hoi allemaal weer, Aangezien wij tweedehandse producten in partijen kopen van particulieren en de globalisatie regeling gebruiken is het dus helaas onmogelijk voor ons om te bepalen wat de inkoopprijs is geweest van wat wij hebben liggen, deze is namelijk altijd anders. Natuurlijk zouden we de totale inkoop over 2014 kunnen optellen maar inmiddels is natuurlijk ook een groot gedeelte weer verkocht.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.