• Zoek op auteur

Inhoudstype


Forums

  • Innovatieve nieuwe bedrijfsideeën
    • Innovatieve nieuwe ideeën
    • Intellectueel eigendomsrecht en productbescherming
    • Ondernemen in ICT
    • Ondernemen in Landbouw, Visserij, Life Sciences, Chemische, Milieu- en Energietechnologie
  • Bedrijfsstrategie, ondernemingsplannen en bedrijfsprocessen
    • Ondernemingsplan en businessplanning
    • Commercie en marketing
    • Groei!
    • Operationeel en logistiek
    • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen [nationaal én internationaal]
    • Wat vinden jullie van mijn...
    • Aansprakelijkheid en risicobeheer
  • Financiering, juridische en fiscale zaken
    • Financiering
    • Contracten en aanverwante onderwerpen
    • Rechtsvormen, vennootschaps- en ondernemingsrecht
    • Arbeidsrecht
    • Fiscale zaken
    • Administratie en verzekeringen
    • KvK, UWV en overige juridische zaken
  • Internationaal ondernemen
    • Internationaal ondernemen
  • ICT & Cyber security
    • ICT, Automatisering en internet
    • Cyber security
  • Leiderschap en (crisis)management
    • Leiderschap en (zelf)management
    • Herrie in de zaak
  • Overheidszaken voor bedrijven
    • De overheid en ondernemers
    • Onderwijs- en universiteitsbeleid
  • Vaste rubrieken
    • ik zoek een ...
    • Columns en octrooiblogs
    • Video's en Webinars
    • Nieuws en artikelen
    • Wedstrijden, beurzen en evenementen
    • MediaBoard
    • Testforum
  • Stamtafel
    • Over Higherlevel.nl
    • Nieuwsflits
    • Bugs en errors?
    • Off Topic

Blogs

Er zijn geen resultaten om weer te geven.


Zoek resultaten in...

Zoek resultaten die het volgende bevatten...


Datum aangemaakt

  • Start

    Einde


Laatst geüpdate

  • Start

    Einde


Filter op aantal...

Registratiedatum

  • Start

    Einde


Groep


Voornaam


Achternaam


Bedrijfs- of organisatienaam


Email


Websiteadres


Plaats

  1. Die 20% lijkt een leuke opbrengst, maar hou even rekening met de kosten die je hebt. Behalve inkoop en BTW zul je ook advertentiekosten, websitekosten, en dergelijke hebben. Is jouw leverancier een Europees bedrijf? Binnen de E.U. betaalt elk bedrijf BTW en brengt dat aan de klant in rekening. Jij bent de klant van je leverancier, jij betaalt BTW op factuur van hem. Hij draagt die BTW af aan de belasting van zijn land. Je verkoopt aan jouw klanten en brengt BTW in rekening. Die BTW draag jij af aan de belastingdienst. Maar de BTW die je al over de inkoop hebt betaald, mag je weer van die afdracht aftrekken. Zo betaald ieder een deel, aan de hand van de eigen omzet. Is jouw leverancier een bedrijf buiten Europa? China bijvoorbeeld? Chinese bedrijven bieden die dropshipping vaak aan. Hou dan rekening met extra kosten. Het prijsverschil tussen de prijs die jij betaalt en wat jouw klanten betalen, is voor jou. De Chinees betaalt geen BTW. Jij wel. Allereerst moet je rekening houden met invoerrechten. Dat geldt niet voor elk artikel uit elk land, dus dat zou je eerst even moeten uitzoeken. Jij betaalt de kosten van de inklaring. Je betaalt ook BTW over de import. Je verkoopt voor een hogere prijs dan wat je de Chinees betaalt. In het totale bedrag dat je de klant in rekening brengt, zit ook BTW. Die BTW moet jij afdragen aan de belastingdienst. Wat blijft er dan van jouw 20% over?
  2. Beste Allen in het forum, Vooraleer we starten met ondernemen een zeer ingewikkelde (voor ons toch) kwestie inzake BTW regeling tussen verschillende landen. Wij gaan vanuit Nederland produceren voor een Amerikaanse patenthouder en zullen via onze website alle verkopen die binnenkomen produceren en versturen binnen een EU land. Onze Amerikaanse zakenpartner zal echter al deze inkomsten van deze producten ontvangen (via paypal) omwille van liability (juridisch) van ons product die bij hem moet liggen en niet bij ons. Wij kopen dus grondstoffen aan, produceren dit, en verzenden dit aan EU klanten (particulier of zelfstandig). Wij dropshippen dus (+ productie) en voeren dus zelf niets in. De LLC (US company) factureert dus (zonder BTW) maar niets word ingevoerd. Klant betaalt ook rechstreeks aan de LLC die ons opdracht geeft om te maken. Is dit boekhoudkundig correct dat wij dus enkel de BTW zullen betalen op onze grondstoffen. Onze diensten verrekenen we immers zonder BTW aan onze US zakenpartner. De goederen die echter bij de klanten aankomen zijn dus ook nog niet belast. Wie moet dus waar BTW betalen op deze goederen. Enige hulp of visie zou hier welkom zijn aangezien onze advocaat en boekhouder en douane elkaar allemaal tegenspreken. Mvg, Tom
  3. Ik had inderdaad gevonden dat je het na 3 jaar geruisloos kunt overdragen. Voor mijn gevoel zou het ons erg veel belasting schelen als mijn vrouw het op haar naam zou zetten omdat zij op dit moment geen baan heeft en de webshops dus haar inkomsten en werk zullen worden. Daarnaast kan zij de zelfstandigen aftrek wel toepassen, als ik het op naam zou houden niet (ivm 40 uur loondienst). Uiteraard kan ik het altijd op mijn naam houden maar gezien mijn vrouw de support en pakketten gaat versturen en aantoonbaar meer dan 1200 uur erin zal steken en het belastingtechnisch wellicht de beste optie is zitten we er dus over te denken het naar haar te zetten. De winst zal ongeveer 15k zijn. We hanteren momenteel geen voorraad omdat we veel dropshippen of bestellen wanneer nodig. Hierdoor liggen er slechts enkele dingen die niet op de balans staan. Verder staat mijn auto op de balans, die gebruikte ik altijd voor ingehuurde perioden, hiervoor betalen we nu uiteraard netjes de bijtelling prive gebruik. Zakelijke kilometers zijn straks 0 en zouden de auto dus sowieso moeten onttrekken en tegen de dagwaarde naar prive moeten halen en daarover btw moeten afdragen, daarnaast kan er nog afgeschreven worden. De rest van de opdrachten die ik als ZZP uitvoerde waren webdesign opdrachten en werd ingehuurd voor technische support, die inkomsten zullen uit de eenmanszaak vallen omdat ik over ga in loondienst, de webshops willen we dus behouden en die gaat mijn vrouw alleen runnen. In principe hoeft niet dezelfde bedrijfsnaam voortgezet worden, het mag ook best een nieuwe KVK op haar naam worden en die van mij laten vervallen. Net wat het beste is en volgens de regels is uiteraard. We gebruiken op dit moment snelstart voor onze boekhouden. Als iemand nog een goed advies heeft hoor ik het graag. Ook iemand die echt wat voor me kan betekenen met evt. stakingswinst/IB berekening tegen betaling hoor ik graag.
  4. Goede middag, Ik zit met een vraagje en ik heb overal gezocht maar geen duidelijk antwoord kunnen vinden. Om persoonlijke redenen verhuis ik binnenkort naar het buitenland (buiten EU). Belastingtechnisch is het voor mij zeer interessant om mijn bv stop te zetten en een onderneming te starten in een belastingparadijs en daarmee zaken te doen, ik wil namelijk diensten blijven leveren vanuit het buitenland aan Nederlandse ondernemingen. Nu zat ik eraan te denken om een webshop in Europe, waarschijnlijk Nederland, te starten, met een bedrijf in een belastingparadijs, laten we die Panama Inc. noemen. Panama Inc. levert iphones via een webshop gericht op de Nederlandse markt, dus in Nederland. Als Panama Inc. vanuit Panama iPhones aan Nederland levert, hoeft er geen BTW in rekening gebracht te worden natuurlijk. De consument zal evt. BTW moeten afdragen aan de Douane maar daar heeft Panama Inc. niks mee van doen. Maar wat als Panama Inc. de iPhone in Nederland koopt en laat dropshippen in Nederland? Als de iPhone naar Panama ging, dan hoeft er geen BTW gerekend te worden. Maar ik kan me dan voorstellen dat de Nederlandse leverancier BTW in rekening moet brengen aan Panama Inc als de iPhone in Nederland blijft. Maar hoe zit dat als Panama Inc. de iPhone in Duitsland inkoopt en laat dropshippen in Nederland? Is dat dan een intracommunautaire levering? Brengt de Duitse onderneming dan BTW in rekening? En is dat dan de Duitse BTW op 19% of de Nederlandse op 21%? En om het nog wat ingewikkelder te maken, hoe zit het wanneer die iPhone uit Zwitserland of Noorwegen geleverd wordt? Ik ben overigens niet voornemens een maas in de wet te vinden en onder de btw uit te komen (hoewel dat natuurlijk een mooie bijkomstigheid kan zijn), maar gewoon nieuwsgierig hoe dit werkt. Alvast bedankt voor jullie reactie!
  5. Beste forumleden van Higherlevel, Ik heb een vraag wat betreft dropshipping. 3 maanden geleden ben ik met 2 vrienden een webshop begonnen in de vorm van een BV. We groeien erg hard en krijgen nu al dik boven de 50 orders per week. Het ding waar het nu om gaat is dat onze klanten uit de hele wereld komen (USA, indonesië, dubai, turkije etc). We shippen dan ook naar elk land. Ons product komt uit China en wordt vanuit daar ook rechtstreeks gedropshipt bij onze klanten. Maar omdat we een echt bedrijf zijn moeten we dus gaan boekhouden. (tot nu toe is er niets echt bijgehouden.) Het volgende moeten jullie weten: - Als er een order binnen komt moeten wij deze handmatig doorgeven en betalen per order. - Prijs is telkens anders voor ons door wisselkoersen en verzendkosten die per land verschillend zijn. (we leveren free shipping, en daarom draaien wij er telkens voor op). - Van de orders komt geen factuur binnen, (geen vermelde BTW) - Alle orders komen door elke douane in elk land omdat het <22 dollar is en omdat er niet naar wordt gekeken. - we betalen dus geen douane/invoerrechten Daarom heb ik de volgende vragen; 1. Hoe moet ik de boekhouding doen? ik moet geen btw betalen zou ik zeggen en wel vorderen van onze klanten (per land)? en naar wie gaat deze belasting dan? 2. Moet ik elke order apart inboeken of mag het ook alles bij elkaar na een periode zijn? 3. We geven veel gratis producten weg aan promotions via social media, Hoe boeken we dat weg. Misschien is het nog onduidelijk, maar ik sta open voor alles en provide graag additional informatie! Ik hoor graag van jullie.
  6. Wil graag met lokale leveranciers gaan werken in de US. Nu ben ik aan het kijken om een LLC op te zetten in Delaware of andere voordelige staat. In eerste instantie ga ik dropshippen vanaf een US leverancier direct naar de consument, maar zal ook versturen vanaf Europa en vanaf Azie naar de US consument. Lever alleen maar aan consumenten. Nu heb ik uitgezocht hoe het met taxes en dergelijke zit en moet ik zowel in US sales tax als income tax aangeven. Moet ik 2 jaarrekeningen opstellen voor de LLC en voor de BV? Hoe zit het met income tax betalen, want betaal in US income tax, maar daarna in de BV nog een keer, hoe dit op te zetten? Moet ik ook nog BTW betalen in Nederland of ga ik dan alles vanuit mijn US onderneming doen?
  7. result_stream_cta_title

    result_stream_cta_line_1

    result_stream_cta_line_2

  8. Geef je de omzet in EU voor 21 BTW dan gewoon op onder 1a? Nee het is zeker geen levensvatbare optie om te blijven dropshippen, maar ideaal om een product te testen en daarna pas in bulk in te kopen.
  9. De artikelen die via dropshipping rechtstreeks uit Azie komen en direct naar de consument gestuurd wordt zijn bijna allemaal onder de 22 euro en daardoor wordt er veelal geen invoerrechten over geheven. Mocht het wel zo zijn dat er iets betaald moet worden, dan moet de consument dat doen. Er wordt dus door mij als verkoper geen invoerrechten of iets dergelijks betaald, maar de vraag is dus hoe dit op de BTW aangifte te verwerken. Nu had ik het als inkomsten 19% aangegeven, maar volgens mij is dit niet juist en hoef ik er dus in principe geen BTW over te betalen. Verder zijn er ook artikelen vanuit China die naar Amerika en Australie en wat andere landen worden verstuurd, deze omzet is nu opgegeven onder 1e. Hoop dat iemand nog wat kan verduidelijken of dat de BTW aangifte toch ander moet worden aangegeven?
  10. Het wordt nog ingewikkelder ….. Over goederen van buiten de Europese Unie die technisch gesproken nog niet zijn ingevoerd / nog niet zijn toegelaten tot het vrije verkeer van goederen van de EU is geen BTW en en zijn geen invoerrechten verschuldigd. Deze is / zijn pas verschuldigd op het moment van invoer en wel, voor wat betreft de invoerrechten, over de transactiewaarde van de goederen en het transport en, voor wat betreft de BTW, over de transactiewaarde, de verschuldigde belastingen en heffingen bij invoer, plus de kosten van commissie, verpakking, vervoer en verzekeringen. Bij dropshipping van buiten de EU verkoopt de verkoper de goederen vóórdat ze worden ingevoerd. De daadwerkelijke verkoop / eigendomsoverdracht van de goederen vindt dus niet plaats binnen de EU en verkoper zou hierover dan ook geen BTW hoeven berekenen c.q. afdragen. De transactiewaarde op het moment van invoer is gelijk aan de factuurwaarde van verkoper aan koper. Bij invoer moeten dus invoerrechten en BTW afgedragen worden over de verkoopprijs van verkoper aan koper, verhoogd met de bovengenoemde vetgedrukte kosten. Zelfs al zou de verkoper de goederen op zijn naam invoeren, mag hij, voor de vaststelling van de invoerrechten en BTW, hiervoor niet zijn inkoopprijs ten grondslag leggen. Op het moment van invoer is zijn inkoopprijs niet meer relevant. Ik kan me niet voorstellen, dat iemand, die dropshipping bedrijft zoals in deze topic beschreven, zich aan deze regels houdt als verkoper de invoer regelt maar volgens mij zou het dan wel zo moeten. Bij invoer door de koper zou deze de oorspronkelijke inkoopfactuur niet mogen gebruiken maar de factuur van de verkoper moeten overleggen. Een probleem dat dan kan ontstaan, is dat de waarde bij invoer sneller de grens van Euro 22,- zal overschrijden. Hoe je dit overigens in je BTW aangifte verwerkt is mij een raadsel. Je zou het hooguit onder 1e van de aangifte kunnen onderbrengen als het een Nederlandse consument betreft. Maar waar bij leveringen aan consumenten in de andere EU-landen?
  11. Er is op dit forum al genoeg geschreven over dropshipping, je kunt hiervoor de zoekfunctie gebruiken. Kort antwoord is dat de vraag of BTW van toepassing is afhankelijk is van de leveringsconditie die jij met jouw klant overeen gekomen bent, in het bijzonder de vraag wie er verantwoordelijk wordt voor invoer in de EU. Rechtspraak of gepubliceerd beleid is verder niet erg van belang, we hebben al de gebruikelijke BTW wetgeving........
  12. Maar je doet helemaal geen aangifte..... uit jouw casussen blijkt de klant de invoeraangifte doet, via de post of het koeriersbedrijf. Je hebt dus helemaal niets met de btw te maken want dat speelt pas als de goederen ten invoer zijn aangegeven. Jouw verkoop is geen levering tegen het 0-tarief en er is ook geen sprake van verlegging. Dus geen btw de de factuur, ook geen nul procent of zo en geen omzet opgeven in de btw aangifte. Ter vergelijking, als een EU importeur rechtstreeks koopt bij een niet-EU leverancier, op dezelfde voorwaarde, dus dat hij zelf aangifte doet, staat er ook niets over btw op de factuur en hoeft de niet EU-leverancier ook geen aangifte OB te doen. Enige opmerking die er nog bij te maken is, is dat jouw dropshipping activiteiten fiscaal gezien waarschijnlijk erg klantonvriendelijk zijn. In principe moet er aangegeven worden tegen de waarde waarvoor de klant het bij jou koopt, dus zal jij de Chinese leverancier opdracht moeten geven om minstens jouw verkoopprijs op de sticker/douaneverklaring te vermelden. Wat dus in de praktijk zelden gebeurt.en voor de klant fiscaal gezien Russische roulette. Hoorde tijdje terug nog een verhaal van iemand die een fiets uit China had gekocht en aan de deur zo ongeveer nog eens hetzelfde bedrag moest aftikken aan invoerrechten, anti-dumpingheffing en btw.....
  13. Rc

    Partner webshop

    Ik heb een ander HL account. Maar heb voor deze topic een ander aangemaakt. Het product wordt zelf geproduceerd, het is dus zeker geen dropshipping. Of ken je dropshipping producten waar je van elke €100,-incl btw er €65,- over blijft? Er komen nu bestellingen binnen zonder marketing, het is dan redelijk om met marketing een verhoging te krijgen. Met je subtiele aannames zit je dus helemaal verkeerd!
  14. Heren, bedankt voor jullie reacties! De reden waarom ik mijn HK ltd. zou willen gebruiken was voornamelijk gebruiksgemak. 't is al opgericht en klaar voor gebruik. Ter duiding, de kaas is vooralsnog hypothetisch. Het is een kleine side project omdat ik nu even op vakantie ben in het vaderland, goedkoop een product kan kopen en met minimale inspanning & kosten de mogelijkheid heb te adverteren aan ongeveer 10.000 mensen per dag. Met een conversion rate van 0.001% zijn dat toch 10 orders p/d. Belasting ontduiken was ik niet van plan. Ik betaal liever een kleine bijdrage dan problemen met de belastingdienst. Maar als particulier zou ik 33% belasting moeten betalen. De inkomsten uit de kaasverkoop zouden vallen onder "overige inkomsten", correct? @Norbert, U begon over claims etc. Nou heb ik natuurlijk geen cijfers, maar ik vraag het me af hoeveel mensen denken aan claims & rechtzaken als ze een stuk kaas kopen. En diegenen die dat wel doen ben ik liever kwijt dan rijk. Ik richt me op den consument, niet op winkeliers. Nou vraag ik mij af, hoe wordt de situatie als ik de kaas laat dropshippen. Aangezien er geen BTW bestaat in Hong Kong, moet ik dan BTW betalen als ik de kaas inkoop? Ik woon het grootste deel van de tijd in HK, en betaal daar mijn belasting. Loonbelasting zou dan niet van toepassing zijn neem ik aan? De verkoopprijs per kaas is 10 euro (min) tot 100 euro (max). Tussen de 22 en de 150 euro betaalt men geen BTW maar wel douanerechten. Maar, het product gaat niet langs de douance omdat het al in Nederland is. Wat is de motivatie van inschrijven van mijn HK bedrijf in de KvK? Dan zou elke buitenlandse webshop zich in de KvK moeten inschrijven niet? Dank jullie wel voor jullie reacties! Echt top.
  15. Beste ondernemers, Ik heb een aantal grafische designs ontworpen gericht op een specifieke (Amerikaanse) niche markt die ik in o.a. postervorm wil verkopen in aan klanten in de VS. Mijn idee is om hiervoor een webshop te starten die zich op de VS richt, waarbij ik voor het drukken en verzenden van de posters gebruik wil maken van een amerikaanse drukker. Hierdoor blijven verzendkosten en verzendtijd laag, en hoef ik me niet bezig te houden met voorraden. Het enige waar ik zelf bezit van heb is de webshop en de copyright op de designs. Volgens mij kan dit een bepaalde vorm van dropshipping genoemd worden. De webshop staat geregistreerd bij de KVK in Nederland onder mijn naam als eenmanszaak. En ik ben zelf dus niet van plan voet op amerikaanse bodem te zetten. Een aantal vragen: - Zijn er specieke regels waar ik me aan moet houden mbt verkoop aan amerikaanse klanten? - Hoe zit het met het rekenen van BTW over de betalingen van de Amerikaanse klanten aan mij? - En wat is het percentage BTW die de amerikaanse drukker mij rekent? Alvast bedankt. Origineel bericht: Mod edit: openingsbericht aangepast
  16. Hierbij wil ik graag de volgende situatie schetsen: Ondernemer A (Nederland 19% BTW) Ondernemer B (Duitsland 19% BTW) Particulier C (Zweden 25% BTW) A verkoopt product aan C via internet. C betaald bijv. 100 euro aan A. A koopt het product in bij B voor bijv. 80 euro en B stuurt deze rechtstreeks naar C (dropshipping). Product komt dus niet Nederland in. Is dit een afstandsverkoop? Hoe moet er hier met de BTW omgegaan worden? Welk BTW tarief moet er komen op de verkoopfactuur van A aan C? Welk BTW tarief moet er komen op de inkoopfactuur van B aan A? Graag jullie visie hierop. Bvd
  17. Hallo allemaal, Ik ben nu druk bezig met het opzetten van een webshop. In principe lijkt de opzet erg veel op dropshipping. De klant koopt bij mij in, ik verzorg alles behalve de verzending en het voorraadbeheer, dit doet mijn leverancier. Voor deze dienst ontvang ik 20% van de verkoopprijs. Mijn vraag is hoe het zit met de btw. In principe koop ik niks in, dus hoef ik ook geen btw te betalen. Ik reken de btw wel door aan mijn klanten, deze btw zou ik dus weer af moeten staan aan de belastingdienst. Maar vervolgens stort ik 80% van het bedrag weer naar mijn leverancier. Moeten zij hier dan ook weer btw over betalen? Over welk deel moet nu belasting betaald worden? Alvast bedankt voor de hulp! Edit: titel wat verduidelijkt
  18. Dag importeurs en experts, Na het lezen van jullie berichten en reacties heb ik nog geen concrete oplossing gevonden voor mijn probleem. Casus Op het moment importeer ik goederen uit Thailand. Hiervoor heb ik een art. 23 vergunning en is de btw dus verlegd. De goederen worden ingeklaard door een Cargo company in Nederland en vervolgens bij ons bedrijf afgeleverd. Over de goederen betaal ik invoerrechten (12%) en inklaringskosten aan de Cargo company in Nederland. De goederen komen per vliegtuig deze kant op omdat de doorloopsnelheid (3-4 weken) voor ons belangrijk is. Vervolgens worden de goederen met PostNL naar de klant verstuurd binnen of buiten Nederland. Het probleem waar ik tegenaan loop is dat de transportkosten per bestelling erg hoog liggen. Gemiddeld betaal ik 8-9EUR aan verzending + invoerrechten van Thailand naar Nederland. Vervolgens komt daar per bestelling 3EUR bij voor verzending naar de klant binnen NL met PostNL en gemiddeld 10EUR voor verzending buiten Nederland. Nu ben ik benieuwd of jullie ervaring hebben met dropshipping. Waarbij de bestellingen direct vanuit de producent in Thailand naar de klant (wereldwijd) worden gestuurd. De bestelling heeft een waarde tussen de 99-139EUR, dat wil zeggen dat ik onder de grens zit van 150EUR, waardoor de invoerrechten (12% binnen de EU) komen te vervallen. Echter wordt mijn klant binnen de EU wel geconfronteerd met btw en inklaringskosten, welke geïnd worden door de vervoerder. Voor mijn klant is dit onbegrijpelijk omdat hij het product al heeft afgerekend in Nederland en hierover al btw betaald heeft. Verder heb ik begrepen dat als de bestelling vanuit Thailand als briefpost wordt verstuurd, de zending over het algemeen niet gecontroleerd wordt. Echter wanneer ik de bestelling verstuur als pakketpost (met EMS + track & trace) zal de zending wel onderhevig zijn aan controle. Verder wil ik ook de werkelijke waarde (99-139EUR incl btw) op de zending vermelden, omdat deze direct naar de klant wordt gestuurd en de klant dit bedrag ook betaald heeft. Na verschillende telefoongesprekken met de Douane en PostNL heb ik nog geen oplossing kunnen vinden. Beiden partijen erkennen dat het op dit gebied slecht geregeld is. Vanuit de Douane krijg ik het antwoord dat de klant altijd inklaringskosten en btw zal moeten betalen, zelfs wanneer deze klant al btw betaald heeft aan ons. De klant zou dan eventueel de btw kunnen terugvragen, maar dit is voor ons geen optie. Vanuit PostNL krijg ik het advies om de bestelling als briefpost te versturen waarbij in 99% van de gevallen de zending niet gecontroleerd zal worden. Kortom, wij willen het product snel van A (leverancier) naar B (klant) brengen zonder hoge verzendkosten. Het verzenden met Thaipost naar Nederland is slechts 3,80EUR, en zodra de bestelling klaar is kan deze al verzonden worden. Hierdoor hoeven wij niet te wachten op een batch van 100 bestellingen en ligt de doorloopsnelheid een stuk hoger. Ben benieuwd naar jullie reacties en mogelijke oplossing. Groet, Michael Oei
  19. Laten we echter niet iedereen over één kam scheren. De TS vraagt niet hoe hij kan voorkomen dat hij in De Televaag belandt, maar hoe hij zijn btw-aangiften op orde krijgt als hij iets vanuit China of via Duitsland laat dropshippen.
  20. Afgelopen jaar heb ik me bezig gehouden met de groei van wat social media accounts voor een specifieke doelgroep. Ik heb 100000'en volgers over de hele wereld op mijn facebook, instragram en pinterest. De grootste club komt uit Noord Amerika en Australie. Momenteel is het vooral heel erg leuk, maar verdien ik er weinig mee, maar ben door een andere iemand aan het denken gezet. Iemand gaf mij aan om een webshop te beginnen met producten specifiek voor mijn doelgroep en die opmerking heb ik al heel vaak gekregen vanuit mijn volgers of ik ook ergens een online site heb die producten verkoopt voor deze doelgroep. Producten kunnen heel divers zijn van shirts tot sierraden en van glazen tot usb sticks. (bijv. algemene producten voor hondenliefhebbers) Nu heb ik een coach ontmoet die me kan helpen om mijn shop helemaal op te zetten via shopify en producten kan ik laten dropshippen via sites als aliexpress, banggood, ebay, amazon, teelaunch etc. Voornamelijk naar Noord-Amerika zou die interessant kunnen zijn, omdat producten uit china in 7 to 15 dagen afgeleverd worden via een tracking shipping methode. Naar Australie zou het lastiger worden en Europa ook al. Via mijn coach krijg ik de marketingtechnieken geleerd en kan zo mijn vele volgers voorzien van producten. Er spelen bij mij ook natuurlijk vele vragen en heb ook het forum hier al helemaal doorzocht en ook flink lopen googlen. Voor een andere onderneming die ik run heb ik een BV en daar zou ik deze shop dan ook willen onderbrengen of evt een extra werkmaatschappij erbij. Het is alleen de vraag is dit een businessmodel waar ik me in moet gaan storten en er zijn diverse vragen die bij me opspelen na het lezen van verschillende reacties. Producten die ik zal aanbieden zullen goederen zijn met voldoende reviews op de diverse websites (veelal verzonden vanuit China) en daarnaast eigen ontwerp producten zoals shirts, iphone covers etc. Deze producten krijg ik zelf niet onder ogen en worden rechtstreeks verstuurd vanaf de leverancier naar de consument en doe het dus op basis van de reviews die ik heb gezien van andere kopers. Uiteindelijk doel is natuurlijk ook om echt eigen producten te gaan verkopen, maar dat zal niet het eerste jaar of twee jaar zijn. Wat is het daadwerkelijk risico van verkopen aan landen buiten de EU, zoals de US, Canada en Australie? Aansprakelijkheidsverzekeringen gaan mij waarschijnlijk niet helpen / dekken, aangezien ik niet ga importeren/exporteren binnen de EU. Gaat mijn BV mij voldoende beschermen? Volgens mijn coach heb ik alleen BTW aangifte in mijn eigen land 0% regeling omdat ik lever buiten de EU, is dat ook echt zo? Is het verstandig om een aparte BV / werkmaatschappij op te richten of kan ik deze gewoon runnen vanuit mijn huidige werkmaatschappij? Zijn er zaken als andere verzekeringen, rechtsbijstand etc wat ik erbij moet nemen als ik een webshop ga starten op basis van dit dropshipping model en het zaken doen met buiten de EU? Alle andere handige tips zijn natuurlijk ook van harte welkom.
  21. Momenteel verkoop ik producten wereldwijd, maar kom er niet echt uit met de omzetbelasting. Er zijn een aantal situaties en ik dacht het wel te weten, maar ben toch op zoek naar bevestiging / advies hierin. Ik lever voornamelijk via dropshipping vanuit China rechtstreeks of vanuit Amerika. Het gaat eigenlijk altijd om leveren aan particulieren en om normale consumentengoederen. De consument betaald aan mijn NL onderneming en ik bestel het bij mijn leverancier. Situatie 1: Verkopen aan EU land dmv dropshipping vanuit China, blijf onder de drempelbedragen van de verschillende EU land, maar producten worden niet geimporteerd in NL. Volgens mij doe ik gewoon aangifte vanuit Nederland, omdat ik niet boven de drempelbedragen uit kom, zodra ik boven de drempelbedragen uitkomt ga ik BTW in het land van levering. Situatie 2: Verkopen aan US, Canada, Australie en andere Engels sprekende landen dmv dropshipping vanuit China. Doe gewoon aangifte in NL en het 0% tarief is van toepassing. Situatie 3: Verkopen aan US, Canada, Australie en andere Engels sprekende landen dmv dropshipping vanuit US. Het gaat hier voornamelijk om producten zoals bedrukte tshirts, tassen etc die door een US leverancier geleverd worden. Geen idee hoe hier mee om te gaan en of hier drempelbedragen voor zijn. Situatie 4: Wil producten vanuit China gaan overbrengen naar een fulfillment center in de US, omdat daar nu eenmaal mijn grootste gedeelte aan verkopen ligt. Hoe ga ik om met het BTW verhaal als ik dat ga doen? Hoop dat iemand me kan helpen en duidelijkheid kan verschaffen hoe het daadwerkelijk zit. Alvast bedankt.
  22. First I am sorry that I am writing my letter in English because my Dutch is not as good as my English although I have Dutch nationality. My name is Omar Bashir and I'm the owner of the new webstore Simbabox (Still not working) which has been registered by KvK on the 15 of December 2016, This webstore works as a retailer, (which works only online), at the moment the online store is not working as I'm still trying to get a better pic about the TAXs system in the Netherlands, EU and the rest of the world as my plan is to sell all over the world. Now how I'll be taxed? and would I/or the customer pay any customs for those products? I need to get answers on all those questions because I don't what to put myself in a bad condition with the Dutch/ other countries Law, I'm planning to run my webstore as dropshipping webstore, those products will sourced out from china and also from other lands (an exmaple of what would my webshop sell on it is :beslist.nl )(I would sell any product except food, Drinks “alcohol” and any +18), I need answers on my questions before I start my business as I may go into hectic times once I start working on my taxes if I don’t pay attention on those issues, The dropshipping works(if you don't know how it works) I add a product on my website from the wholesaler website (Aliexpress for example) and when the buyer(from all over the world) purchase that product from my store, I request the product from the wholesaler (I send them the buyer address info) and the product will be shipped directly to the customer (simple), Now my question is how would the TAX and BTW be calculated for me, and based on what ? as I may sell electronic products, clothes , games, house gadgets, gym equipments, maybe deals as well..etc I know I have to do my TAX ( per kwartaal aangifte doen.) I hope you can provide me with all the information about those, By the way I have contacted the Belastingdienst and I have asked them about all those issues but they couldn't help me that much. Therefor I hope you could legitimate my webstore to make sure that I neither the customer will be in trouble by colliding against the local and the International law. Things I need a answers on : - TAXes and BTW on products, would it be based on those factors and how: A- Sort products(Clothes, electrics, games, house gadgets, gym equipments, deals ..etc) how would I be TAXed for those products? B- Although I will not import any products “physically” to the Netherlands, as the products will be shipped directly from the supplier to the customer, would that be counted as exporting and importing of products and should I be TAXed for that and how? C- Selling my products all over the world would that make any difference to my TAXs? If any other matter you want to bring to me please don’t hesitate to let me know. Regards, Omar Bashir, Simbabox cio. omb@simbabox.com Regards, Omar B. CIO. SimbaBox The Netherlands E-mail: omb@gmail.com
  23. Wat Laura ook al zei, staat het dropshippen volledig los van jouw vraag over de BTW. Dropshipping heeft te maken met jouw logistieke operatie, niet met jouw BTW aangifte. Wat je in feite doet is een product in de EU op de markt brengen. De wet ziet jou daarom als fabrikant van het product. Dat betekent dat jij ook aansprakelijk bent voor die producten. Zorg daarom dat je daar goed voor verzekerd bent en dat de producten die jij op de markt brengt, voldoen aan de EU richtlijnen.
  24. Hallo, Ik heb sinds kort een webshop die gebruik maakt van dropshipping. Nu twijfel ik een beetje hoe ik de inkopen het beste in de administratie kan verwerken en dan vooral de voorraad. (ik heb hier: https://www.higherlevel.nl/forum/financiering-juridische-en-fiscale-zaken/administratie-en-verzekeringen/hoe-aankopen-boeken-voor-start-eenmanszaak al het een en ander gelezen maar met name het stukje voorraad ijkt me niet zo logisch) Nu is het: voorraad drophipping Te vorderen BTW aan Crediteuren debiteuren aan opbrengst verkopen aan te betalen BTW + kostprijs verkopen aan voorraad dropshipping Ik denk eigenlijk dat ik het stukje voorraad helemaal weg kan laten en het dan direct op kostprijs verkopen boek? Aangezien ik geen echte voorraad heb en het een journaalpost minder is. Iemand die hier meer over weet? (ik gebruik manager.io als boekhoudprogramma) Groet, Jaron
  25. Als ik goederen laat leveren door een leverancier buiten de EU direct aan een consument in de EU, hoe ga ik dan om met de BTW? Reken ik wel of geen NL BTW? Wat ik zo heb uitgevogeld is dat ik Nederlandse BTW moet indienen zolang de leveringen van een land onder de drempelbedragen blijven, maar weet niet of ik daar goed mee zit.
  26. Hallo, Ik heb sinds kort een webshop die gebruik maakt van dropshipping. Nu twijfel ik een beetje hoe ik de inkopen het beste in de administratie kan verwerken en dan vooral de voorraad. (ik heb hier: https://www.higherlevel.nl/forum/financiering-juridische-en-fiscale-zaken/administratie-en-verzekeringen/hoe-aankopen-boeken-voor-start-eenmanszaak al het een en ander gelezen maar met name het stukje voorraad ijkt me niet zo logisch) Nu is het: voorraad drophipping Te vorderen BTW aan Crediteuren debiteuren aan opbrengst verkopen aan te betalen BTW + kostprijs verkopen aan voorraad dropshipping Ik denk eigenlijk dat ik het stukje voorraad helemaal weg kan laten en het dan direct op kostprijs verkopen boek? Aangezien ik geen echte voorraad heb en het een journaalpost minder is. Iemand die hier meer over weet? (ik gebruik manager.io als boekhoudprogramma) Groet, Jaron
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.