• Zoek op auteur

Inhoudstype


Forums

  • Innovatieve nieuwe bedrijfsideeën
    • Innovatieve nieuwe ideeën
    • Intellectueel eigendomsrecht en productbescherming
    • Ondernemen in ICT
    • Ondernemen in Landbouw, Visserij, Life Sciences, Chemische, Milieu- en Energietechnologie
  • Bedrijfsstrategie, ondernemingsplannen en bedrijfsprocessen
    • Ondernemingsplan en businessplanning
    • Commercie en marketing
    • Groei!
    • Operationeel en logistiek
    • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen [nationaal én internationaal]
    • Wat vinden jullie van mijn...
    • Aansprakelijkheid en risicobeheer
  • Financiering, juridische en fiscale zaken
    • Financiering
    • Contracten en aanverwante onderwerpen
    • Rechtsvormen, vennootschaps- en ondernemingsrecht
    • Arbeidsrecht
    • Fiscale zaken
    • Administratie en verzekeringen
    • KvK, UWV en overige juridische zaken
  • Internationaal ondernemen
    • Internationaal ondernemen
  • ICT & Cyber security
    • ICT, Automatisering en internet
    • Cyber security
  • Leiderschap en (crisis)management
    • Leiderschap en (zelf)management
    • Herrie in de zaak
  • Overheidszaken voor bedrijven
    • De overheid en ondernemers
    • Onderwijs- en universiteitsbeleid
  • Vaste rubrieken
    • ik zoek een ...
    • Columns en octrooiblogs
    • Video's en Webinars
    • Nieuws en artikelen
    • Wedstrijden, beurzen en evenementen
    • MediaBoard
    • Testforum
  • Stamtafel
    • Over Higherlevel.nl
    • Nieuwsflits
    • Bugs en errors?
    • Off Topic

Blogs

Er zijn geen resultaten om weer te geven.


Zoek resultaten in...

Zoek resultaten die het volgende bevatten...


Datum aangemaakt

  • Start

    Einde


Laatst geüpdate

  • Start

    Einde


Filter op aantal...

Registratiedatum

  • Start

    Einde


Groep


Voornaam


Achternaam


Bedrijfs- of organisatienaam


Email


Websiteadres


Plaats

  1. Je zou, voor de zekerheid, kunnen controleren of er een geldig Nederlands btw-nummer op de factuur staat: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=nl
  2. Dat linksom of rechtsom een verzoek om teruggaaf van in Engeland betaalde BTW uiteindelijk altijd bij HMRC terecht komt. Jouw mening dat het alleen mogelijk is om betaalde btw "via een bedrijf " terug te vragen snap ik niet. Je kunt immers zelf de BTW terugvragen, tot 2021 via de Nederlandse belastingdienst of vanaf 2021 rechtstreeks bij HMRC. Eventuele invoerrechten die in 2021 in Engeland betaald zijn komen trouwens niet in aanmerking voor teruggaaf. Het BTW nummer van de Engelse douane-agent heb je niet nodig, wel een factuur waarop de voorgeschoten bedragen invoerrechten en BTW op staan.
  3. Wat stond er dan wel op de factuur? Ik begrijp uit de vraag dat het gaat om de factuur voor de kosten van de inklaring in Engeland (kosten+voorgeschoten invoerrechten en BTW)? Waarom zou je daarvoor het BTW-nummer van de douane-agent moeten hebben, dat is toch helemaal niet nodig? Hooguit voor de BTW op de dienstverlening, als daar al BTW op berekend is (waarschijnlijk niet).
  4. De bedrijfsnaam, Rekeningnrs, email, website en het adres staat wel op de factuur. Het btw-nummer moet ingevuld worden bij eubtw, dat ga ik niet op de factuur er bij krabbelen. In mijn optiek is daar niks mis mee, het is dan aan de engelse fiscus of het word geaccordeerd.
  5. Een knappe website heb je daar! Wel een paar kleine opmerkingen: zou je de navigatie bovenaan niet als afbeeldingen weergeven? Nu verspringt dat even van Times New Roman naar het via cufon gegenereerde lettertype: niet echt mooi dus... De link naar je sitemap is meteen de XML versie. Deze is enkel voor zoekmachines bestemd en daar moet je geen rechtstreekse links op je site naar zetten. Wel moet je dit aanduiden in je robots.txt & bv. aanmelden in het webmastercentrum van Google. Voor je bezoekers is het handiger dat men daar een overzichtelijke HTML sitemap te zien krijgt. Verder zie ik ook nergens een BTW-nummer staan. Ik weet niet hoe het in Nederland zit, maar in België is het in ieder geval verplicht. En sowieso zal je meer vertrouwen uitstralen indien je dit vermeld op je site. Hallo bent, bedankt voor je reactie! In principe zou het menu meteen moeten worden geladen met het goede lettertype door middel van Cufon. Dit is juist gedaan zodat zoekmachines de koppen ook kunnen lezen. Als het niet snel genoeg laadt moet ik toch eens daar naar kijken. Sitemap is een goede, zal inderdaad een wat bezoekersvriendelijkere sitemap plaatsen! BTW nummer is altijd al een discussie geweest in Nederland. Bij eenmanszaken, zoals ik, bestaat het BTW-nummer uit je BSN nummer plus een toevoeging. Aangezien identiteitsfraude een stukje makkelijker wordt gemaakt door het openbaar plaatsen van je BTW-nummer ben ik daar een beetje huiverig voor. Daarnaast is het ook niet verplicht zolang je geen diensten of producten direct verkoopt via je website. Zie o.a. deze bron.
  6. Je bent al ingeschreven, dan heb je vrijwel zeker ook al een BTW nummer gekregen. Dan neem je dat gewoon elk kwartaal mee in je BTW aangifte. Zolang jij maar kunt aantonen dat de afgetrokken BTW. Voor de kosten in voordat je een BTW nummer had (of hebt) is geen vaste periode 3-6 maanden zal geen probleem zijn over het algemeen en het hangt ook een beetje van het type kosten af. Gemende kosten waar ook sprake is van privé gebruik naast zakelijk gebruik is men "moeilijker" mee bij een controle. Dan kosten die overduidelijk zakelijk zijn. dus stel dat jij nu al wat magazijnstellingen en een kassasysteem hebt gekocht dan zal de aftrek van btw niet snel in twijfel worden getrokken.Ook niet als dat al een jaar geleden was. Weinig mensen gebruiken privé een kassasysteem of (professionele) magazijnstellingen. Maar stel je koopt een Ikea bureau en die gebruik je eerst thuis (want ook voor thuiskantoor zijn meubels meestal niet aftrekbaar als er geen zelfstandige ruimte is) . Dan kan het erop aan komen dat men zegt. Dat is privé inbreng en mag je geen btw voor terugvragen. Dus je moet vooral opletten bij zaken als bureau's laptops e.d. dat je daar goed van kan aantonen dat ze uitsluitend zakelijk gebruikt zijn en niet eerst privé zijn gebruikt en daarna pas zakelijk. Als je BTW aftrek wilt veilig stellen dan stel je dat soort aanschaffen uit totdat je daadwerkelijk gestart bent.
  7. result_stream_cta_title

    result_stream_cta_line_1

    result_stream_cta_line_2

  8. Word lid van de AliExpress groep op Facebook, daar wordt dit thema exact zo besproken. Je kan als dropshipping agent je eigen BTW nummer invullen in je AliExpress account, maar dat betekent niet meteen vanzelf dat jouw iOSS gegevens meegaan met de verzending. Ali lijkt er wel op voorbereid te zijn, maar deze info moet natuurlijk helemaal naar de verzender (de echte dropshipper) die het juist nummer dan ook op de verpakking moet tonen. Dat gaat nog niet goed.
  9. Maar wat doe je dan als het wel om dropshipping gaat? Kan iemand Alibaba het verschil uitleggen? Als de invoerder de iOSS registratie voert moet de leverancier/uitvoerder dus het iOSS-nummer van de invoerder melden op de zending, zodat duidelijk is wie BTW moet afdragen. Als de uitvoerder dat niet doet of zijn eigen iOSS-nummer meldt (zoals AliExpress), gaat er iets verkeerd. Heeft vraagsteller enkele leveranciers die meewerken met dit systeem en haar iOSS vermelden, maar andere leveranciers die dat niet doen, dan komt ze in de knoop met de eis dat ze de vrijwillige regeling op alle transacties moet toepassen. AliExpress heeft zelf een iOSS registratie, dus vraagsteller betaalt BTW over haar inkoopprijs. Ze koopt echter niet in voor eigen gebruik, maar om haar klant te voorzien die een hogere prijs betaalt (incl BTW). Kan vraagsteller dan gewoon de Nederlandse BTW-verrekening toepassen: geïncasseerde BTW afdragen minus voorbelasting van AliExpress?
  10. Dat is het principe van dropshipping...... Blijkbaar levert de leverancier met zijn IOSS-nummer en draagt de BTW af. Zeer waarschiijnlijk over de waarde van de verkoop aan de dropshipper, niet over de waarde van de verkoop van de dropshipper aan de klant. Daar gaat dus iets goed mis want de levering van de dropshipper aan de klant is de transactie die gebruikt moet worden voor de douane-aangifte. Volgens de nieuwe regels de platformfictie van toepassing op de dropshipper.
  11. Klopt, dit heb ik ook begrepen. Nu betaal ik bij Ali vanaf 1 juli al BTW en verzendkosten. Tot nu toe hebben klanten geen kosten hoeven te betalen. Ik weet niet of dit goed geluk is. Uiteraard wil ik dat als er extra kosten zijn ik dit betaal. Weet jij naar welk email ze de online betalingsmogelijkheid sturen? Bij dropshippen is die van de klant niet bekend. Verder begrijpt mijn leverancier maar niet dat mijn IOSS nummer op de paketten moet. Weet jij hier meer over?
  12. Ik ben een zzp'er. Ik heb BTW en KVK nummer. Ik geef bijvoorbeeld een tolkdienst aan een bedrijf in Nederland. Dit is hun zakenreis. Hun locatie is buiten Europa. Maak ik een factuur met btw of zonder btw? Dank je wel. TRANSLATION I am a freelancer. I have BTW and KVK number. For example, I give an interpretation service to a company in the Netherlands. This is their business trip. Their location is outside Europe. Do I make an invoice with VAT or without VAT? Thank you for your help.
  13. En zou iemand mij iets kunnen zeggen over mijn "idee" : Fitnessschool verkopen (leerlingen, lessen, lesmateriaal etc) worden verkocht. Fitnessschool staken (er is immers "niets" meer voorhanden Nieuwe onderneming oprichten (handelsnaam toevoegen KVK) met andere activiteiten, bijvoorbeeld "Verhuur en advies" ? BTW nummer blijft gehandhaafd. De koopsom van onderneming 1 (Fitnessschool) op de balans van de nieuwe onderneming zetten en daarmee de stakingswinst verschuiven c.q. positief beïnvloeden? Daarmee zou het koopbedrag geïnvesteerd kunnen worden in de nieuwe onderneming. Nieuwe onderneming gaat zich richten op verhuur (van de zaal) en andere activiteiten (advies, begeleiding etc.) Of is dit te "simpel" gedacht?
  14. En wat wil je met dat btw-nummer doen? Zelf op de factuur krabbelen? Dat lijkt me niet helemaal correct.
  15. Goedeavond allemaal, Ik heb een e-commerce-onderneming die producten importeert uit China. Bij de import van een zending heeft onze chinese forwarder de lading op een hele dubieuze manier verzonden. Het verhaal is dus dat de goederen naar de haven in Engeland zijn gestuurd ipv Rotterdam, hier moesten de gedoeren ingeklaard worden om vervolgens door te gaan naar Nederland. De custom clearence agent van onze forwarder in engeland moest dus betaald worden. Die bedragen zijn overgemaakt via paypal naar onze forwarder. Waarna zij het door hebben gestuurd naar de agent. Op dat moment stonk het zaakje al ontzettend maar dat was de enige mogelijkheid om de zending nog binnen te krijgen. De zending is uiteindelijk wel geleverd. De +- 2000 euro aan btw die naar de CC agent in Engeland is gegaan moet nog teruggevorderd worden. Voor zo ver ik weet kan dat via https://eubtw.belastingdienst.nl/netp/ . Op de ontvangen facturen stond niet de noodzakelijke business-info om de btw in Engeland terug te vragen. Na herhaaldelijke verzoeken aan CC agent en forwarder hebben wij tevergeefs geen business info of factuur gekregen. Ik heb het engelse bedrijf wel weten te achterhalen, maar niet het btw nummer (die nodig is). Een aanvraag in het Engelse kvk-register mocht ook niet baten. Inmiddels is het bedrijf opgeheven. (waarschijnlijk door brexit, of oplichting bv) Weet iemand een manier om een engels btw-nummer van een bedrijf te achterhalen? En is dit de juiste manier om de btw terug te vorderen. Ik ben benieuwd! Gr. Anne
  16. 100 euro verhoging bij zakelijke rekening ing. Ik moet spontaan 100 per maand meer gaan betalen voor de zakelijke rekening van mijn Nederlandse onderneming om dat ik in Duitsland woon. Ik heb dit bedrijfje naast mijn baan die ik ook in Nederland heb. Ik ben Nederlands belasting plichtig. Dit vind ik vreemd omdat ik een Nederlands btw nummer heb, en bij de kvk in Nederland sta ingeschreven en ook nog eens een vestiging heb in Nederland. Ook wordt er alleen maar in Nederland gewerkt. Ik heb een online gameshop en speelgoed winkel en val ook niet daarmee onder de witwassen risico groep, zoals vermeldop rtlz en dergelijke. Ben best verbaast en boos dat dit zo maar kan, ook omdat ik zonder bankrekening ook niets kan wordt mij dit rou in de strot gedouwd.
  17. Beste mensen, Hoe kan ik mezelf inschrijven bij het KVK zonder dat ik een fysiek adres heb in Nederland? Kan een familielid zich inschrijven bij het KVK en dat hij mij inhuurt? of moet ik dan 21% btw betalen over alles wat hij mij betaalt? Of is het mogelijk dat hij mij op papier zet als werknemer? Zijn er andere constructies mogelijk om een KVK nummer te krijgen? Groet, Niemen
  18. contact opnemen met de leverancier en een juiste nota vragen. Dus met een NL BTW-nummer (dat zou kunnen als zij in NL ook actief (genoeg) zijn). Of anders met BTW verlegd. Nu lijkt het erop dat zij jou beschouwen als particulier en dat er sprake zou zijn van afstandsverkopen, maar ook dat is het Duitse BTW-nummer onjuist. In elk geval niet zelf gaan zitten hannesen met die onjuiste factuur.
  19. Ik ben ondernemer. Het is zeker een Duits btw nummer (DE812....). Ik vind het ook vreemd dat 21% berekend is (Nederlands tarief) ipv de btw te verleggen naar mij. Ik weet nu niet hoe ik dit moet verwerken en evt. terug vorderen.
  20. Weet je zeker dat het een Duits BTW-nummer is? Het tarief in DLD is namelijk 19%
  21. Hallo, Ik krijg diensten geleverd van een Duitse onderneming, met Duits BTW nummer. Deze stuurt facturen met hierop 21% gespecificeerd (er staat niet op dat btw naar mij is verlegd...) Per kwartaal komt dit op ongeveer 40-50 euro btw. Ik begrijp dat ik dat 1x per jaar terug kan vragen aan de Duitse belastingdienst. Hoe boek ik dat? Kosten + te vorderen BTW uit EU (zelf rekening voor aanmaken in rubriek 4)? Als de vordering wordt toegewezen, hoe boek dan deze 'inkomsten'? Naast deze is er nog een aantal andere leveranciers van diensten binnen de EU waarbij ik makkelijk aan EUR 50 btw kom. Frankrijk, Cyprus, Ierland. Is het eenvoudig om de btw vordering in te dienen bij die landen? Ik ben benieuwd naar jullie reactie!
  22. Ik geloof niet dat - als iemand een aangifte voor je verstuurd hebt die verwerkt kan worden, dus wanneer je een actief BTW nummer hebt - de belastingdienst totaal geen reactie geeft. Ook 'zit' je in hun ogen in de KOR. Zo werken zij m.i. niet. Dus ik denk niet dat je verhaal helemaal compleet is. Je zou misschien het beste eerst de verzonden aangiften in 2022 kunnen opzoeken: Wat (welke bedragen) is verzonden? Hoe (Digipoort?)? Wat is de ontvangstbevestiging uit het aangifteprogramma? (zijn de aangiften ontvangen dus en zo ja wanneer dan)? Want alleen door te bellen met de belastingtelefoon wordt dit natuurlijk niet opgelost. Zij kunnen alleen zien dat je niet geacht wordt om aangiften te sturen. Er is een speciale helpdesk voor intermediairs. Waarom belt je boekhouder daar niet mee? Daar kunnen zij wel precies vertellen wat er gebeurt is (qua aangiftestromen) en ook toelichten wat hier verkeerd gaat (en hoe je het eventueel recht kan breien).
  23. Maar dan kan je toch gewoon een juiste BTW aangifte/suppletie sturen. Als het nummer actief is.
  24. Mooi ... Deelname aan de KOR betekent dat er vrijstelling is gegeven voor de Omzetbelasting ... hetgeen niet betekent dat het BTW-nummer is gedeactiveerd.
  25. Ik ben dus helemaal met Roel eens. Met een kleine aantekening dat het mij mogelijk lijkt om de belastingdienst in overleg het BTW nummer te laten her-activeren (voor zover dit inderdaad op non-actief is gezet, zodat aangiften via Digipoort niet verwerkt kunnen worden). En daarna een suppletie over het 2e kwartaal of jaar 2022 te doen. Een BTW nummer te laten her-activeren heb ik in het verleden (meen ik mij te herinneren) meegemaakt, toen de bel.dienst dit op non-actief had gezet doordat belastingplichtige een heleboel nihil-aangiften had gedaan. Maar daarna wél een aangifte met bedragen moest indienen. Dus het kan wel. Althans toen.
  26. Dat zou betekenen dat iemand die spijt heeft dat er voor de KOR gekozen is, dit ook zou kunnen doen Ervaring leert dat dat niet gaat werken. Enige optie om eventueel met de KOR te kunnen stoppen is onderneming stoppen en opnieuw starten (en dat is volgens mij nog niet eens bevestigd dat dat altijd zal werken). Maar dat werkt zeker niet met terugwerkende kracht. Iedereen heeft overigens een BTW nummer. Ook als je in de KOR zit. Bij inkoop uit het buitenland kan er n.l. gewoon BTW verlegd worden, waarna je nog een incidentele OB aangifte moet doen om de verschuldigde BTW alsnog te betalen (en niet terug kan vragen via vraag 5b). Dat is absoluut geen teken van wel of geen KOR. Overigens heeft TS wel al gewoon aangifte gedaan over Q1 en Q2. Maar is er antwoord van de BD gekomen dat TS in de KOR zat en dus geen teruggave kreeg. Een suppletie zal dan waarschijnlijk ook zinloos zijn zolang dat vlaggetje KOR er nog op staat. Uiteraard kun je een suppletie natuurlijk altijd wel proberen. Maar aangezien de normale aangifte ook al gedaan was, en afgewezen was, verwacht ik daar niet zoveel van.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.