Alle activiteiten
Deze stream update zichzelf
- Afgelopen uur
-
VOF geen contract / goodwill wel of niet
Welkom op HL Er is niets nader overeengekomen over beëindiging o.i.d. want er is alleen een 50/50 afspraak, als ik het goed lees? Dan is er in essentie maar één route, niets met 'symbolisch' en 'goodwill': VOF opheffen/uitschrijven, eindbalans opmaken, vereffenen (eindopmaak en 50/50 verdelen), beide vennoten doen ieder zelf IB-aangifte. Als jij daarna verder wilt met ondernemen, kun je weer een EMZ opstarten.
-
Hans van den Bergh startte met het volgen van VOF geen contract / goodwill wel of niet
- Vandaag
-
Kir333 startte met het volgen van VOF geen contract / goodwill wel of niet
-
VOF geen contract / goodwill wel of niet
Mijn compagnon en ik zijn 16 jaar geleden een winkel gestart .Voorheen hadden we winst maar nu daalt deze. Mijn compagnon gaf vorig jaar aan ineens abrupt te willen stoppen . Ze was nog geen 67 nu wel . Ze gaf aan het uit te stellen naar eind 2026 . We hebben geen VOF opgesteld staan wel bij de KVK zo ingeschreven en zijn 50/50 compagnons . Ze stuurde 3 weken geleden een screenshot van een berekening van Goodwill .Nu heeft een bedrijf met de expertise in “bedrijf overnames” deze berekening gemaakt . Er kwam een bedrag uit wat hoog is en haaks staat op de informatie die ik kreeg in het verleden van een boekhouder plus financieel man die ik via via heb ontmoet Deze gaven mij “off the record” informatie. Ik twijfel aan het bedrag en de berekening . De berekening is namelijk hoog plus : -berekend zonder jaarrekeningen. (Deze waren nog niet klaar). -berekend over de laatste 16 jaar ipv 3 jaar. - er is niet meegenomen dat we verlies draaien. -is niet meegenomen dat ik het ondernemingsplan heb gemaakt en zij zonder mij het niet had kunnen opstarten daar ik het geld heb geregeld en de hulp bij het opzetten . - ik heb haar erbij gehaald. Ze kwam vanuit de bijstand en gaat nu met 120.000 eigen vermogen weg . -ik heb haar de kneepjes van het vak geleerd ( ik had 8 jaar ervaring ). - de begin collectie/ software heb geregeld. -ik heb een klantenkring meegenomen uit de winkel waar ik ooit werkte. -dat er niets op papier staat aangaande de VOF. Nu wil ik haar wel een symbolisch bedrag ,vanuit mijn dank meegeven ,met wel de kanttekening dat er een concurrentie beding van 2 jaar word ingesteld plus de naam van de winkel mag worden voortgezet en ik wil alvorens de inboedel kosten weten . Nu zijn mijn vragen : -is de goodwill in dit geval verplicht ? Zo ja ? Hoe word de berekening bepaald en over welke jaren word deze berekend is dat over 16 of 3 jaar? En zo niet waarom is het niet verplicht ? -Moet ik ook naar een expert ? Dit omdat mijn compagnon wel naar een “expert” is gegaan ?Weten jullie een goede? -bereken je dit altijd middels jaarrekeningen of kan ze iets anders hebben toegepast daar ze dus voordat de jaarrekeningen er waren op de een of andere manier met “de financieel man die bedrijven opkoopt “ een berekening heeft gemaakt .. Ik zit met mijn handen in het haar , hoop dat iemand kan helpen . Groet Kirsten
-
BTW vraag
De verschuldigde buitenlandse btw is niet van jou dus die hoort wel op je balans als schuld. Zoals ik aangaf is het splitsen of salderen een persoonlijke keuze. Het is belangrijk dat je inzicht kan geven hoe het bedrag is opgebouwd. Dat inzicht kan je direct op je balans geven door de posten te splitsen. Anders kan je vragen krijgen indien je aangiften ooit worden bekeken waarom je balans niet het saldo laat zien van de btw aangifte van het vierde kwartaal van het vorige boekjaar. Dit is muggenziften dus het is goed dat je het navraagt alleen zie ik geen risico’s waar jij je zorgen om moet maken. Beide opties zijn wat mij betreft correct.
-
BTW vraag
Goedemorgen, In grootboek wordt per land en BTW gesplitst. Daar loopt alles prima. Het gaat om de vraag die gesteld wordt bij de aangifte IB en ook VPB: Schuld omzetbelasting per 31/12. Over welke omzetbelasting hebben we het dan? Alleen de verschuldigde Nederlandse omzetbelasting of hoort daar ook de buitenlandse BTW bij? In voorgaande jaren telde ik alles bij elkaar op of saldeerde ik.
-
Peninsula werd lid van de community
- Balans: Te vorderen/te betalen BTW
-
BTW vraag
Het komt op hetzelfde neer want het blijft in balans. Persoonlijk denk ik dat het handiger is om het te splitsen zodat het vanuit je balans duidelijk is. Te betalen EU btw en te vorderen NL btw bijvoorbeeld. Hoe boek je de te vorderen en betalen btw in je boekhouding? Loopt dat over dezelfde grootboekrekeningen?
-
- Gisteren
-
Andreetje72 werd lid van de community
-
Balans: Te vorderen/te betalen BTW
Als ik 11 januari 2026 een factuur met btw ontvang voor mijn telefoonabonnement over december 2025. Dan zijn dit kosten voor de 2025, en de btw valt in kwartaal 1 2026. Ik boek op 11 januari 2026 deze factuur op telefoonkosten en op te betalen btw Dan boek ik op 31-12-2025 het bedrag (ex btw) van telefoonkosten naar overlopende passiva. En op 1-1-2026 van overlopende passiva naar telefoonkosten Op deze manier vallen de kosten in de winst en verliesrekening van 2025. Voor de btw vallen deze kosten in 2026. Met jouw verkopen zie een soort gelijk iets. Verkoop op 15/12/2025 zou ik op 15/12/2025 boeken op debiteuren en af te dragen btw. Deze moeten mijn inziens in kwartaal 4 van 2025 afgedragen worden. Btw volgt de factuurdatum. Op 31-12-2025 staat hier nog open het debiteuren saldo (incl btw) en de af te dragen btw. Dan volgt in januari 2026 een factuur van bol.com met de verkoopkosten welke (deels) betrekking hebben op 2025. De btw die bol.com in rekening brengt over de verkoopkosten gaan naar te ontvangen btw en deze worden in kwartaal 1 2026 meegenomen als voorbelasting. Voor het deel dat in 2025 valt zou ik net als het telefoonabonnement hierboven via overlopende passiva de kosten toekennen aan 2025. Verkoopkosten naar overlopende passiva en overlopende passiva naar verkoopkosten. Bij ontvangst van de gelden boek je die dan weg tegen debiteuren en verkoopkosten. De af te dragen btw boek bij bij betaling van de btw aangifte kwartaal 4 2025 aan de belastingdienst weg tegen af te dragen btw. Ik handel zelf niet op bol.com maar dit lijkt mij hoe het zou moeten. Ik verwacht op de bol.com factuur alleen btw over de verkoopkosten (de prestatie van bol.com) Dit alles wat ik beschrijf volgt overigens wel het factuurstelsel en niet het kasstelsel.
-
Paul van Minderhout startte met het volgen van Balans: Te vorderen/te betalen BTW
-
BTW vraag
Beste, Ik verkoop vrij veel in andere EU landen en doe voor die landen btw aangifte via het 1 loket systeem. Bij mijn aangifte IB wordt gevraagd naar ‘schuld omzetbelasting.Saldeer ik daar mijn NL btw aangifte met de EU btw aangifte? Meestal krijg ik NL btw terug namelijk. Dank
-
- Update verplichte Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ)
- Update verplichte Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ)
- Balans: Te vorderen/te betalen BTW
-
Update verplichte Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ)
Update verplichte AOV 19-02-2026 De BAZ peildatum volgt snel Op 2 april aanstaande wordt het voorstel BAZ in de Tweede Kamer in behandeling genomen. Zowel de nieuwe coalititie-partijen als een groot (genoeg) deel van de oppositie (met name CU en Groen Links/PvdA) zijn voorstander van het snel invoeren van deze Wet zodat de EU steun van € 2.4 miljard niet in gevaar komt en er een einde komt aan de vermeende oneerlijke concurrentie tussen werknemers en zelfstandigen. Het recente Advies van de Raad Van State om het voorstel te heroverwegen en drastisch aan te passen zal dan naar alle waarschijnlijkheid worden genegeerd onder het mom van "eerst indienen, EU-centen beuren en later waar nodig bijschaven" Met het indienen van de wet wordt ook de peildatum vastgesteld en het Ministerie heeft al aangegeven dat er geen behoefte bestaat aan een lange overgangstermijn voor twijfelaars. Dat betekent dat de kans erg groot is dat de peildatum op of rond de datum van behandeling komt te liggen, en niet later. Wat is de peildatum ook alweer? Iedere IB-ondernemer die op de peildatum een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft die periodiek uitkeert tot een eindleeftijd van minimaal 55 jaar (m.a.w. geen max 2, 5 of 10 jaar, en dus ook geen schenkkring/broodfonds) Dekking biedt voor ziekte en arbeidsongeschiktheid (m.a.w. geen ongevallendekkingen) Een wachttijd van max 2 jaar kent Op naam staat van de ondernemer als prive persoon heeft op het moment van het in werking treden van de verplichte basisverzekering Arbeidsongeschiktheid de keuze om deze dekking te houden, ook als het verzekerde bedrag en de premie van deze dekking lager zijn dan de kosten van de verplichte basisverzekering Wat is het grote voordeel van een private AOV boven t.z.t. de publieke dekking van het UWV private BAZ dekkingen Meestal goedkoper Veel kortere wachttijd (BAZ 24 maanden!) een beduidend betere dekking (o.a. bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, beoordeling op eigen beroep en bevallingsverlof) Een lagere eindleeftijd mogelijk Hogere uitkeringsdrempel mogelijk Ex psyche dekkingen en gerichte uitsluitingen toegestaan Wat te doen? (alleen voor IB-ondernemers) Ben je niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en heb je ook helemaal die behoefte niet? Doe dan vooral niets:aan jouw situatie verandert dan vooralsnog niets: je bent nu onverzekerd en je blijft onverzekerd voor het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid. De verplichte AOV wordt zeker niet voor 2030 verwacht, alleen loop je wel - naast arbeidsongeschiktheid - het risico dat de Kamer de ZelfstandigenWet aanneemt als alternatief op de VBAR en je dan alsnog op zoek moet gaan naar een AOV om aan de zelfstandigheidscriteria te voldoen. Ben je al bezig met een lopende aanvraag? Zorg dan voor tempo: de aanvraag moet vóór de peildatum zijn afgerond. Benader je verzekeraar of adviseur over de mogelijkheden om de aanvraag versnelt af te ronden, o.a. door bepaalde medische aandoeningen eerst uit te sluiten en pas later te beoordelen, Wil je wel alsnog een verzekering maar wordt je niet geaccepteerd om medische redenen? Overweeg dan om een specialist te benaderen op gebied van medische acceptatie. Ben je starter? (binnen 13 weken na laatste dag in loondienst of binnen 15 maanden na aanvang zelfstandig ondernemerschap), neem dan helemaal contact op met een specialist: er zijn voor jou ook nog vangnetopties Wil je wel een verzekering maar je bent nog niet begonnen? Als je goed gezond bent: overweeg dan een online aanvraag voor een goede basisdekking; dat kan eventueel ook zonder advies Ben je niet goed gezond of heb je recente klachten: benader dan een specialist op gebied van medische acceptatie Wanneer is de peildatum? Ik noem bewust geen datum, en dat is geen 1 april grap 😉
-
Higherlevel - Artikelen werd lid van de community
-
Verkopen in EU en Zwitserland, welke prijs voor Zwitserse winkels?
Die hogere marge is maar relatief, aangezien de kosten voor de retailer in Zwitserland veel hoger liggen in de omringende landen. Het zelfde geld overigens ook voor Nederland en andere landen in de EU. Een winkel in een stad of dorp hebben te maken met andere kosten en opbrengsten. Dat is doorgaans de beste methode. Dan blijft immers jouw winstmarge gelijk. Geheel mee eens …
-
Balans: Te vorderen/te betalen BTW
Off-topic Mod-commentaar: Ergernis mag nooit de bedoeling zijn, maar het mes snijdt wel aan twee kanten. De vragen die je stelt, kunnen op een andere manier begrepen worden dan jij wellicht bedoelt en dat bepaalt mede de beantwoording die jij erop krijgt. Iedereen hier helpt jou belangeloos en vrijwillig, dus alleen daarom al komt het nogal ondankbaar over, mede gelet op de vragen die je hier stelt over boekhouden, je kunt immers ook een cursus doen i.p.v. hier gratis de kennis op te halen. On-topic: mijns inziens legt @patmaniak 👍🏻 heel goed (blijkbaar wel begrijpelijk voor jou) uit waar anderen ook al op doelden...
-
Balans: Te vorderen/te betalen BTW
Dat klopt niet. Bedragen op de balans zijn niet altijd exclusief BTW. Als je omzet hebt gemaakt en gefactureerd in december 2025 en je krijgt pas betaald in januari 2026, dan zet je dat op de eindbalans 2025 als vorderingen inclusief BTW bedrag en aan de passiva nog te betalen BTW. Dankjewel. Bijna, de kosten worden pas in januari 2026 in rekening gebracht en gefactureerd, de voorbelasting komt daarom pas in 2026 in beeld. De ''nog te betalen kosten" zet ik op de eindbalans 2025 exclusief BTW, aangezien de btw pas in het volgend jaar teruggevraagd kan worden. Dankjewel. Inderdaad. Waar ik mij wel aan erger dat sommigen hier meteen roepen "alles op basis van factuurdatum". Ik heb het idee dat ze mijn eerste bericht niet goed hebben gelezen. Voor W&V bij een webshop hoort kasbasis. De kosten voor W&V moet je ook gewoon toerekenen aan de datum waarin de dienst (commissie, verzendkosten etc bij elk bestelling) is verricht, anders geeft de W&V rekening geen waarheidsgetrouw beeld over hoeveel kosten er daadwerkelijk bij je omzet hoort. Voor de voorbelasting altijd de factuurdatum inderdaad, in dit geval de factuurdatum van bol.com.
- Afgelopen week
-
Arjan Griffioen werd lid van de community
-
Verplicht vrij voor demonstreren
Dank jullie wel, dit is ook al wat ik dacht. In werkelijkheid zijn er nml diverse demonstraties per dag in Nederland, (Soms verzorgen wij er meerdere op 1 dag in dezelfde stad), je zou dan in praktijk nooit hoeven te werken. Maar kon er niets over vinden. Maar de werknemer beweerd van wel, dus de bal ligt dan nu bij hem om dit te bewijzen.
-
Verplicht vrij voor demonstreren
Er bestaat geen wet die recht geeft op doorbetaald verlof voor deelname aan een demonstratie. Als je werknemer zonodig tijdens werktijd wil gaan demonstreren, dan moet de werknemer hiervoor een vakantiedag of -uren opnemen. Zijn er geen vakantiedagen of -uren meer over, dan kan de werknemer vragen om onbetaald verlof. Vragen is echter geen dwingend recht als de werkgever hier niet mee eens is wanneer de werkzaamheden van de werknemer reeds zijn ingepland. Als de werknemer zonder toestemming of zonder een vrije dag of vrije uren op te nemen wegblijft van om te demonstreren, dan zal als werkweigering beschouwd worden.
-
Verplicht vrij voor demonstreren
Deelnemen aan een demonstratie geeft bij mijn weten geen recht op bijzonder of buitengewoon verlof, dus als er geen verloftegoed meer is, ben jij nergens toe verplicht en als het bedrijfsbelang zich bovendien ertegen verzet, hoef je een verlofaanvraag in alle redelijkheid niet te honoreren.
-
Verplicht vrij voor demonstreren
Ben ik verplicht een werknemer vrij te geven voor een demonstratie? Hij heef geen vakantiedagen/uren meer, want die maakt hij altijd zsm op. Wij komen zelf in de problemen omdat hij al op een klus ingedeeld staat. Ik kom via de zoekmachine niet verder dan dit: https://radar.avrotros.nl/artikel/mag-je-werkgever-verbieden-dat-je-demonstreert-61646
-
Balans: Te vorderen/te betalen BTW
In mijn optiek moet je de factuur die je van Bol krijgt, loskoppelen van de facturen die jij maakt naar jouw klanten. De factuur van Bol heeft betrekking op een voorgaande periode van weken. Echter is hierin de factuurdatum van Bol leidend. De factuur over de periode 8 t/m 24 december voor de diensten van Bol is gefactureerd op 1 januari. Deze kosten, en BTW, neem je dan ook mee in de BTW aangifte van Q1/2026. De factuur die jij naar klanten stuurt maak je in principe aan op het moment dat jij, of Bol (LvB), het artikel aan de klant verzend. Deze factuur wordt dan, op het moment van uitbetalen, betaald door Bol. Er zijn hiervoor meerdere betaalde programma's. Deze hebben een directe koppeling tussen Bol en jouw boekhoudprogramma waardoor het automatisch verwerkt wordt. Een voorbeeld: Klant besteld op 25 december artikel X. Deze lever jij op 27 december en verstuurt hiervoor de factuur aan de klant. Van Bol ontvang jij het bedrag hiervoor op hun factuur van 15 januari. De BTW van de klant bestelling valt in Q4/2025 en betaal/verreken je voor 31 januari 2026. De BTW m.b.t. de diensten van Bol betaal jij op het moment dat Bol aan jou factureert (15 januari). Deze verreken jij in de BTW aangifte van Q1 2026 (30 april 2026).
-
mestikaalika werd lid van de community
- Balans: Te vorderen/te betalen BTW
-
Balans: Te vorderen/te betalen BTW
Je vragen hoe je de kosten van bol.com moet boeken klinkt als een boekhoudtechnische vraag. Dat is niet mijn specialiteit maar ik durf wel een gok te nemen. Kan je de kosten op het moment van verkoop boeken als debiteur/nog te betalen kosten (inc btw gok ik) die je vrij laat vallen wanneer je de factuur en de verrekening van je verkoopopbrengsten ontvangt? Dan verwerk je de kosten wel op het moment van verkoop maar wordt het iets omslachtiger doordat je de toekomstige kosten moet boeken en die later weer vrij laat vallen tegen de verrekening van bol.com. Anderen hier weten vast wel of dit kan of niet.
-
Evelien H werd lid van de community
- Balans: Te vorderen/te betalen BTW
-
Balans: Te vorderen/te betalen BTW
Hi Ryan, Erg bedankt voor je reactie. Hier raken we inderdaad de kern en dat is waarom ik denk dat de Belgische overheid gelijk heeft. Bol.com maakt geen facturen naar de klant, deze moet ik zelf aanleveren. Het is denk ik duidelijk dat voor de omzet voor zowel W&V en BTW, ik niet naar de factuurdatum van bol.com moet kijken. Hoe zit het dan voor de kosten die ik aan bol.com moet betalen wat betreft W&V cijfers? Deze worden verzameld per 14 dagen en in 1x in rekening gebracht en uitbetaald ,verrekend met de omzet. Bijvoorbeeld voor de periode tussen 08-12-2025 en 31-12-2025 , pas een factuur en uitbetaling op 2 januari 2026 van bol.com. In de praktijk gaat het zo. Indien ik een bestelling krijg van een particulier, dan rekent bol.com kosten aan mij per bestelling (commissie, verzendkosten, pick and pack kosten) etc. Als ik voor de W&V niet kijk naar wanneer deze dienst daadwerkelijk is geleverd maar naar de factuurdatum van bol.com, dan loopt deze kosten niet gelijk met de omzet. Dat zou betekenen dat we voor de W&V geen waarheidsgetrouwe beeld krijgen van hoeveel kosten horen bij mijn omzet. Wat betreft de terug te vragen voorbelasting over deze kosten, ik denk dat ik inderdaad naar de factuurdatum moet kijken. Laten we weer de periode 08-12-2025 en 31-12-2025 nemen, die gefactureerd en uitbetaald wordt op 2 januari 2026. Op de eindbalans 2025 zijn deze kosten nog niet gefactureerd en betaald. Ik moet het wel opnemen bij de passiva als nog te betalen kosten voor 2025 (neem ik aan). Als ik dit bedrag inclusief BTW opneem, zorgt dat niet voor problemen aangezien ik de BTW pas in 2026 terug kan vragen? Wellicht moet ik dit bedrag exclusief BTW nemen?
-
Balans: Te vorderen/te betalen BTW
De factuur van bol.com is alleen een factuur voor hun dienstverlening. De vereffening van de gelden die ze namens jou hebben geïnd en daarmee hun factuurbedrag verrekenen is dus hoogstwaarschijnlijk geen factuur van jouw prestaties. Het is slechts een financiële afwikkeling van jouw geld en jouw openstaande factuur voor dienstverlening van bol.com. Of stelt bol.com verkoopfacturen namens jou op? Als ik iets op bol koop dan moet ik de verkoper zelf een bericht sturen voor een factuur dus daarom doe ik de aanname dat ze dat niet namens jou doen. Jouw verkopen worden gerealiseerd op het moment dat de kopers het geld overboeken naar bol.com. Dus die opbrengsten vallen waarschijnlijk dan allemaal in 2025. De factuur van bol.com ontvang je pas in 2026 dus dan kan je die voorbelasting in vooraftrek nemen. Dit zal waarschijnlijk allemaal in jouw overeenkomsten met bol.com staan. Ik zie in de praktijk dat ondernemers en boekhouders dit soort facturen inclusief financiële afwikkeling van ontvangen gelden verkeerd worden geboekt. Indien de verkoper handelt in margegoederen dan wordt het nog een stapje complexer.