Doorzoek de community
Toont resultaten voor 'aftrekken'.
151 resultaten gevonden
-
marge regeling mogelijk verkeerd toegepast, hoe herstel ik dit?
Voorraad is wat je in je eerste zin Goederen noemt, dus boutjes, moertjes, metaal dat je inkoopt, etc. Inventaris zijn de machines die je meerdere jaren kunt gebruiken. Als de aanschafwaarde daarvan hoger is dan 450 euro dan mag je er op afschrijven en niet direct het hele bedrag van de winst aftrekken in het jaar van aanschaf. Als je twee machines koopt van 250 euro, maar de ene kan niet zonder de andere, dan mag je dat ook als investering zien en afschrijven. Voorraad die je inkoopt komt direct ten laste van de winst.
-
Eenmanszaak en vof zakelijke auto
Ik volg je nu niet helemaal meer. Het was toch je wens om juist géén bijtelling te betalen? Maar goed, mijn advies was: Je rijdt een kilometer met de auto van de EMZ t.b.v. de VOF. De EMZ stuurt een factuur aan de VOF voor (stel) 50 cent. Dan is daarmee die kilometer vergoed. Je kunt dan niet nog eens diezelfde kilometer vanuit privé tegen 23 cent van de winst van de VOF aftrekken. Dat zou dubbelop zijn. Als je vervolgens toch privé gaat rijden met die auto en de bijtelling voor lief neemt, dan doet dat niks af aan de declaratie van de EMZ aan de VOF voor zakelijke VOF kilometers. Nogmaals, de auto is geen privéauto.
-
Verkoop winkelpand
Je hebt die kosten van de hypotheekrente, inrichting en de voorraden toch kunnen aftrekken van de omzet? Daar heb je de belastbare winst mee verlaagd en daar is dus al fiscaal over afgerekend.
-
Bonnen van supermarkt en restaurant verwerken in de boekhouding
Je mag 80% van kosten aan eten en drinken aftrekken. De overige 20% zijn privé, omdat je er ook privé voordeel van hebt. De btw mag je wel gewoon als kosten meenemen (en dus 80% over het totaalbedrag rekenen) als je de btw niet kunt terugvragen.
-
Bonnen van supermarkt en restaurant verwerken in de boekhouding
Goedendag, Ik zit even zonder boekhouder (hij is met pensioen) maar maar mijn vraag is: ik zat voor een klant in een hotel, officieel zat daar ontbijt bij maar ivm vroege beginnen ging dat niet lukken, ook het avond eten ging daar niet, dus voor ontbijt even naar de supermarkt geweest eten gekocht. Het avond eten in een restaurant genuttigd Hoe verwerk ik dat in de boekhouding, de factuur met kosten op gestuurd naar mijn klant. maar als ik de bonnen in mijn boekhouding zet kan ik dat 100% aftrekken deze kosten? Want het wordt wel als inkomen gefactureerd namelijk. (btw is niet verrekenbaar ivm buitenland) al vast bedankt Rene
-
Btw en invoerrechten bij import uit China
Om het nog ingewikkelder te maken, er is hier nog verschil tussen invoer BTW en BTW op de levering. De invoer BTW wordt bij DDP afgedragen door de verkoper. Een niet-Nederlands bedrijf dat ná de invoeraangifte goederen in Nederland levert moet de BTW op de levering verleggen naar de ontvanger (als de ontvanger een bedrijf is), op grond van artikel 12 lid 3 WOB, of verleggen via een intra-communautaire levering (als de invoeraangifte gedaan is in een andere EU-lidstaat). De ontvanger moet zelf het BTW bedrag uitrekenen en opvoeren in de OB aangifte. Dat bedrag mag bij zakelijk gebruik direct weer afgetrokken worden als voorbelasting. Risico voor de ontvanger is wel dat er in principe een correcte factuur moet zijn om de voorbelasting te mogen aftrekken en dat bij is die Chinezen vaak niet het geval. Dat er bij een DAP levering volgens de douane een "belastingvoordeel" zou kunnen zijn is nogal twijfelachtig, in principe zou de afdracht aan invoerrechten en invoer BTW even hoog moeten zijn. Tenzij de Chinees zijn kosten voor de invoer BTW al in zijn verkoopprijs verstopt heeft.
-
Sponsoren sporter
Welkom op Higherlevel! Zat er een zakelijk aspect aan de sponsoring? Werd je bedrijfsnaam of -logo bijvoorbeeld ergens geplaatst of genoemd? Niet zakelijk is niet aftrekbaar. Als het zakelijk is kun je het aftrekken, waarbij je bij betalingen aan een bedrijf een factuur van ze nodig hebt. Van een particulier zou je een kwitantie kunnen vragen die je je administratie opneemt.
-
Vaste kosten voor ontbijt bij kleine B&B te declareren bij belastingaangifte?
Beste mensen, Ik ben nieuw op dit forum en heb hulp nodig bij het volgende vraagstuk: Ik run een kleine B&B (1 kamer) en maak een bescheiden omzet van €5000/ jaar. Uiteraard maak ik kosten zoals de inschrijving bij B&B zoeksites en wat kleine basisinvesteringen. Maar hoe ga ik om met de kosten voor het ontbijt per nacht? Ik serveer een sjiek biologisch ontbijt maar heb niet alle bonnetjes bewaard. Bovendien eet ik natuurlijk na afloop ook zelf de restjes op... Kan je een vast bedrag aftrekken voor de kosten van een ontbijt, ik schat 10% van de overnachtingsprijs? Of moet ik voortaan alle bonnetjes bewaren? Vreselijk onhandig want ik koop ook weleens wat voor mezelf natuurlijk. N.B. Ik maak gebruik van de kleine ondernemersregeling omdat ik ernaast ook nog in loondienst ben. Ben verder ook gewoon ingeschreven bij de KvK Hartelijk dank voor jullie antwoord! Petra
-
Apparatuur gekocht in Thailand-Hoe te verwerken voor de aangifte inkomstenbelasting?
Goedemiddag, In Thailand heb ik fotoapparatuur moeten kopen voor zakelijk gebruik. Een aantal van deze producten heeft een aanschafwaarde van onder de € 450,- en één product zit boven de € 450,-. Als ik deze producten in Nederland had gekocht, dan had ik de bedragen onder de € 450,- ineens kunnen aftrekken als kosten en had ik moeten afschrijven op het product boven de € 450,-. Aangezien ik de bedrijfsmiddelen buiten de EU heb gekocht, vraag ik mij af hoe ik hier mee om moet gaan voor de aangifte inkomstenbelasting. Kan ik simpelweg het bedrag in baht dat ik heb betaald voor een product, converteren naar euro (met de koers die destijds van toepassing was) en dan het desbetreffende bedrag als zodanig opnemen in mijn administratie? Dus de middelen die uitkomen onder de € 450,- ineens afschrijven + afschrijven op het product boven de € 450,-? Ik heb het gevoel dat dit te kort door de bocht is en dat ik meer moet doen (of had moeten doen). Op het forum kon ik zo gauw niet vinden wat er in dit geval gedaan moet worden. Alle hulp wordt gewaardeerd. Alvast bedankt voor de moeite.
-
BTW percentage niet gespecificeerd op huurcontract en fouten, nog wel aftrekbaar?
Bedankt allemaal voor de info, Gelukkig heb ik het aangepaste contract met handtekening retour gekregen. Betekent dit dat ik facturen op moet vragen voordat ik de BTW kan aftrekken? Ik dacht dat het contract de facturen zou vervangen en het dan voldoende is.
-
Woon-werkverkeer naar standplaats opdrachtgever (zakelijk of privé?)
Hallo allemaal, Ik heb heel lang wezen zoeken, maar een duidelijk antwoord vinden is zelfs op dit forum lastig. Een forumlid heeft een paar jaar terug een vergelijkbare vraag gesteld, maar geen antwoord gekregen (topic gesloten). Mijn vennoot en ik reizen ook wel eens met het ov en daarvoor hebben we ieder een eigen NS-Businesscard. Ov-reizen van en naar een opdrachtgever zijn voor de BTW zakelijk én ik kan de werkelijk reiskosten aftrekken van de winst. Dan heb je ook nog ritten van huis naar eigen kantoor (woon-werkverkeer). Overal lees ik dat je als je met je privé-vervoermiddel van je huis naar je werkplek v.v. reist, dat je dan (nu) 23 cent per kilometer als reiskosten kan opvoeren en geen BTW kan aftrekken. Bij al die voorbeelden wordt de auto genoemd, maar een brommer had ook gekund. Maar ik ben geen voorbeelden met het ov tegengekomen, die van toepassing zijn voor onndernemers. Dus hoe zit het als ik een rit van mijn huis naar mijn kantoor met het ov doe? Is de BTW aftrekbaar? Kan ik de werkelijke kosten van de ov-rit als reiskosten opvoeren? Een ander scenario is een rit van huis naar de standplaats van de opdrachtgever. Mijn vennoot werkt vaak bij de standplaats van de opdrachtgever, terwijl ik zelden bij de standplaats van de opdrachtgever kom en werk. Zijn de ritten van mijn vennoot en ik naar de standplaats zakelijke ritten of valt dat onder woon-werkverkeer?
-
BTW percentage niet gespecificeerd op huurcontract en fouten, nog wel aftrekbaar?
Goedendag, Wij huren sinds april een kantoorruimte. In het het contract staat de huurprijs en borgsom excl. BTW aangegeven. Vervolgens staat dat dit bedrag met verhoging van de BTW overgemaakt moet worden. Er staat echter nergens gespecificeerd dat het om 21% BTW gaat. Is "verhoging met BTW" duidelijk genoeg? Eerder had ik begrepen dat BTW echt duidelijk op facturen moet staan aangegeven, ik vraag me nu af of ik de BTW zo wel kan aftrekken. Dan was er nog een tweede punt wat het niet makkelijker maakt. De huurprijs was excl. BTW aangegeven bij punt 2.1. Bij punt 2.4 heeft de verhuurmakelaar een fout gemaakt. Hier staat duidelijk voor maand april (1e maand) een bedrag incl. BTW wat overgemaakt moet worden terwijl dat excl. BTW had moeten zijn. Ik moest de rest "nog maar even overmaken". Dit heb ik geweigerd omdat ik het niet juist kan verwerken in mijn boekhouding. De verhuurmakelaar werd kwaad en intimiderend. Ik heb nu een aangepaste versie gekregen met het juiste bedrag. Deze is door mij ondertekend maar ik heb hem nog niet terug ontvangen met handtekening van de verhuurder. Het duurt allemaal erg lang, en ik heb nu wel 10x gevraagd om een juiste versie. Mijn plan was om het over te maken als ik hem retour had met handtekening van de verhuurder maar inmiddels begint het op een betaalachterstand te lijken. Overigens had de verhuurmakelaar nog enkele fouten gemaakt: In plaats van mijn KvK nummer was mijn vestigingsnummer genoteerd, mijn BTW nummer was leeg gelaten, er werden twee verschillende borgbedragen genoemd (al zit er maar een verschil in van 1 cent) en het bovenstaande... Ik heb daarvan dus ook nog geen correcte versie met handtekening van de verhuurder. Ben ik te moeilijk? Ik doe mijn eigen administratie en dat gaat goed totdat ik tegen dit soort dingen aanloop, ik wil het dan gewoon correct in de boekhouding kunnen verwerken en weet nu niet of er mogelijk problemen ontstaan of dat het contract wel geldig is als de gegevens onjuist zijn. Is dit een moment om de verhuurder op de hoogte te stellen? De verhuurmakelaar is duidelijk niet blij met me en ik ben bang om nog meer druk te gaan zetten.
-
BTW terugvorderbaar? Prive betaald maar bon op naam bedrijf
Top. Dan zat ik fout. Ik dacht dat de factuur op naam van het bedrijf (de b.v) moet staan om de btw te mogen aftrekken. Weer wat geleerd.
-
Boekhouding balans met globalisatiemethode
Bedankt! Ik kon dit topic niet zo 1-2-3 vinden. Ik vind het inderdaad wel lastig. Zover ik het nu begrijp moet ik voor de BTW aangiften dus alleen de verkochte inkopen in de berekening mee nemen (en dus de voorraad negeren en niet van de marge omzet aftrekken). Maar voor de inkomstenbelasting (dus aan het eind van het jaar) alle inkopen die ik in dat boekjaar gedaan heb (dus ook de nog staande voorraad)?
-
Kan ik de omzetbelasting op deze factuur terugvragen als voorbelasting?
Ik klik nooit op dit soort links (dan begint mijn computer "moord en brand" te schreeuwen namelijk), maar als het een factuur met een Nederlands BTW nummer erop en de factuur voldoet verder aan alle factuureisen, dan kan je de BTW daarop als voorbelasting aftrekken. Of het 'import-BTW' betreft, of gewoon BTW over hun diensten, maakt verder geen verschil. Maar het moet natuurlijk geen buitenlandse BTW zijn.
-
0 euro income at the end of Aangifte Inkomstenbelasting 2024
And perhaps superfluously: Your profit is calculated in the same way as for entrepreneurs. You may also deduct some of the costs you incur for this work. However, you are not entitled to certain regulations for entrepreneurs, such as the self-employed person's deduction or the investment deduction. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/welke-kosten-mag-ik-aftrekken-van-mijn-bijverdiensten
-
Smartphone geheel aftrekbaar als ik er prive een andere smartphone bij hou?
zie deze link voor het de langere versie van het antwoord van Hans https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/welke-kosten-mag-ik-aftrekken-van-mijn-bijverdiensten
-
Smartphone geheel aftrekbaar als ik er prive een andere smartphone bij hou?
Een smartphone die je geheel zakelijk gebruikt, mag je uiteraard geheel zakelijk aftrekken/Afschrijven indien >€450,00
-
Oprichting holding+lening vanuit prive aan holding gevolgen
Beste Tony In de TBS gaat het alleen om het geld zelf, dus rendement op het uitgeleende bedrag aan de BV min de rente die je aan de bank betaalt voor de lening. De BV mag de 5% rente inderdaad van haar winst aftrekken. Daardoor kan de BV dus minder winst aan jou uitkeren. Effectief scheelt dat ongeveer 38-42% belasting over die 5% rente. Laten we het houden op 40% (vennootschapsbelasting en box 2 heffing) In dit voorbeeld gebeurt prive het volgende: Je betaalt 4% over 50.000 aan de bank: -/- 2.000 Je krijgt 5% over 50.000 van de BV: + 2.500 Je betaalt TBS belasting over die 1% marge: -/- 220 BV kan minder winst uitkeren aan jou: -/- 1.500 Saldo privé kost de lening je 1.220 per jaar bij aflossingsvrij. Netto een rente van 2,44% Groet Joost
-
Tweede woning kopen, en eerste behouden als DGA
Goedemiddag allemaal, Wellicht is het niet een ondernemersvraag voor 100% maar het heeft wel deels betrekking op... Even kort de situatie: Ik heb inmiddels 10 jaar een eigen woning met een huidige marktwaarde van ongeveer 300.000. Hierop zit nog 60.000 aan hypotheek. Dit huis staat leeg. Ik woon samen met mijn vriendin in een huurwoning. Nu hebben we samen een woning gezien die we willen hebben. We hebben 325.000 geboden en de woning gegund gekregen. Ons bod is zonder enig voorbehoud omdat ik meende dat een financiering met onze beide salarissen geen probleem zou zijn. Ik heb mijn eigen bedrijf BV, als DGA. En mijn vriendin werkt in een ziekenhuis als verpleegkundige. (We hebben nog 3 dagen bedenktijd...) Opzich zou de financiering geen probleem moeten zijn dus. Nu komt het: ik ben pas 2 maanden als DGA bij mijn eigen BV in dienst. Hiervoor was het een goedlopende eenmanszaak, dit kan ook onderbouwd worden met jaarcijfers. En punt 2. Ik wil mijn eigen woning niet verkopen. En dat is volgens mij het grootste probleem. Hierdoor kan ik minder lenen maar volgens mij alsnog voldoende om deze woning samen met mijn vriendin te kopen. Maar door overwaarde mag ik geen hypotheekrente aftrekken van de nieuwe woning als ik het goed lees? Wat zijn nu handig zijn in deze situatie om te doen? Maakt het eventueel ook verschik als ik de 60.000 hypotheek op mijn eerste woning aflos? Ik wil mijn eerste woning aanhouden omdat ik hier nog regelmatig in verblijf i.v.m. mijn werk. Op den duur zou ik het wellicht willen verhuren maar zeker niet binnen een periode van 3 jaar. Kan iemand mij enigszins adviseren in dit specifieke geval. Alvast hartelijk dank!
-
Btw-teruggave aankoop Amazon
Volgens mij is dit gewoon BTW plichtig onder Nederlandse regels, met NL btw nummer. Overigens zelfde probleem met leveren met Bol naar Belgische klanten. Bol rekent dat gewoon 21% btw, en wij sturen dan automatisch een factuur met 21% Belgische btw via de OSS. Later blijkt het dan een zakelijke klant te zijn.... en dan zouden we eigen een credit moeten sturen, bankgegevens van klant opvragen voor de terugbetaling en een nieuwe ICL factuur moeten sturen... voor 2 euro btw. Advies is dan al snel "gewoon aftrekken bij de voorbelasting" en tot zover is iedereen daar gelukkig mee.
-
Zakelijke aanschaf AI domotica (deels prive, deels zakelijk)
Je mag het naar een aannemelijk te maken rato zakelijk aftrekken. Er zijn vast voorbeelden over te vinden op de site van de Belastingdienst.
-
Zakelijke aanschaf AI domotica (deels prive, deels zakelijk)
Voor mijn werk geef ik veelvuldig trainingen rondom AI. Daarvoor heb ik ook de nodige abonnementen op AI tools. Logisch, dat is zakelijk uit te leggen gezien de aard van deze werkzaamheden. Nu wil ik een homey (slimme AI gestuurde domotica) aanschaffen. Enerzijds voor thuis, anderzijds dus ook om te experimenteren met AI in domotica dat ik dan in de trainingen ook kan laten zien en uit kan leggen. Nu is het logisch dat ik niet het hele bedrag voor deze homey (399,- incl btw) zakelijk kan aftrekken. Maar is het überhaupt te billijken dat ik hem zakelijk opvoer? En zo ja, wat is dan in jullie ook een acceptabel percentage? 50%? Ik wil er geen gedoe van met de Belastingdienst, maar ook geen dief zijn van mijn zakelijke portemonnee. Ik ben benieuwd naar jullie opinie...
-
Btw oplaadkabel aftrekbaar?
De BTW op de oplaadkabel kun je gewoon aftrekken. De auto is immers een BTW auto
-
Verschil in btw op factuur opslagruimte zakelijke klant of privé?
Zou kunnen, maar dan zou ik denken dat er nog meer reden zijn om hier geen zaken mee te doen. Opteren voor belaste verhuur moet tenslotte gezamenlijk gebeuren en dan moet ook de ondernemer (voor 90% geloof ik uit mijn blote hoofd) de BTW als voorbelasting kunnen aftrekken. Anders kan/mag het helemaal niet. Dus aan een ondernemer in bijvoorbeeld de (vrijgestelde) zorg mag het helemaal niet. En als dat de reden is dat zij 'roepen' dat ondernemers (voorbeeld) "€ 500 + BTW" betalen dan rammelt het verhaal behoorlijk.