• Zoek op auteur

Inhoudstype


Forums

  • Innovatieve nieuwe bedrijfsideeën
    • Innovatieve nieuwe ideeën
    • Intellectueel eigendomsrecht en productbescherming
    • Ondernemen in ICT
    • Ondernemen in Landbouw, Visserij, Life Sciences, Chemische, Milieu- en Energietechnologie
  • Bedrijfsstrategie, ondernemingsplannen en bedrijfsprocessen
    • Ondernemingsplan en businessplanning
    • Commercie en marketing
    • Groei!
    • Operationeel en logistiek
    • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen [nationaal én internationaal]
    • Wat vinden jullie van mijn...
    • Aansprakelijkheid en risicobeheer
  • Financiering, juridische en fiscale zaken
    • Financiering
    • Contracten en aanverwante onderwerpen
    • Rechtsvormen, vennootschaps- en ondernemingsrecht
    • Arbeidsrecht
    • Fiscale zaken
    • Administratie en verzekeringen
    • KvK, UWV en overige juridische zaken
  • Internationaal ondernemen
    • Internationaal ondernemen
  • ICT & Cyber security
    • ICT, Automatisering en internet
    • Cyber security
  • Leiderschap en (crisis)management
    • Leiderschap en (zelf)management
    • Herrie in de zaak
  • Overheidszaken voor bedrijven
    • De overheid en ondernemers
    • Onderwijs- en universiteitsbeleid
  • Vaste rubrieken
    • ik zoek een ...
    • Columns en octrooiblogs
    • Video's en Webinars
    • Nieuws en artikelen
    • Wedstrijden, beurzen en evenementen
    • MediaBoard
    • Testforum
  • Stamtafel
    • Over Higherlevel.nl
    • Nieuwsflits
    • Bugs en errors?
    • Off Topic

Blogs

Er zijn geen resultaten om weer te geven.


Zoek resultaten in...

Zoek resultaten die het volgende bevatten...


Datum aangemaakt

  • Start

    Einde


Laatst geüpdate

  • Start

    Einde


Filter op aantal...

Registratiedatum

  • Start

    Einde


Groep


Voornaam


Achternaam


Bedrijfs- of organisatienaam


Email


Websiteadres


Vestigingsplaats

  1. Hoi leden van higherlevel, Ik zou me graag willen aanmelden en mengen met deze discussie. Ik ben me aan het voorbereiden voor een eventuele controle. Of beter gezegd, ik wil de administratie zo goed mogelijk doen. 2013 is mijn eerste jaar als ondernemer geweest. Ik verkoop maaltijdvervangers aan particulieren en bedrijven. Ik hanteer het kasstelsel. Mijn manier van boekhouden en archiveren is zo. Ik heb 2 mappen, een met de kasinkomsten en een met de bankinkomsten. Achter elke kasstaat, welke per week verloopt doe ik de inkomsten en uitgaven. In het boekhoudprogramma boek ik niet elk bonnetje van inkomsten of uitgaven in. Dus ook geen factuurnummers, maar alleen de week inkomsten en uitgaven met het btw bedrag. In de map van de bank doe ik alle bankafschriften bij elkaar op datum. Achter een apart tabblad doe ik alle verkoopfacturen en inkoopfacturen. In het boekhoudprogramma boek ik elke factuur in. De verkoop pas bij betaling, de inkoop op factuurdatum. Soms heb ik ook een molliebetaling. Dan worden er meerdere facturen tegelijk geboekt. Deze boek ik dan direct op de bank met als omschrijving alle factuurnummers. Nu heb ik een aantal vraagstukken. Bij elke verkoop maak ik een factuur. Zowel bij een kasverkoop als een bankverkoop. Het probleem is nu dat het niet opeenvolgend ( factuurnummer) in de map zit. Er zitten facturen in de kasmap en facturen in de bankmap. Daarnaast doe ik alle facturen die bij een mollie betaling horen bij elkaar. Hoe is dit op te lossen? Terug vinden in het grootboek is ook lastig omdat ik de inkomsten van de kas nooit met factuurnummer inboek. En de facturen van mollie ook niet, deze staan alleen in de omschrijving. Ik las nu dat het wel allemaal opeenvolgend in de map moet zitten. Hoe kan ik dit oplossen? De facturen heb ik natuurlijk nog wel op nummer in mijn programma zitten op de computer. Een controle zie ik zo voor me. Een inspecteur komt langs en wil het grootboek, winst-en verliesrekening, balans en btw aangiftes zien. Hij kiest willekeurig wat posten in het grootboek. Deze facturen moet je dan zo snel mogelijk erbij halen. Dit kan dus wanneer je alles op datum of boekstuknummer in de map doet. Vervolgens wil hij de betaling zien van deze facturen. Hoe kun je dit het beste archiveren, op elke factuur de betaaldatum zetten? Al met al heel wat vraagstukken betreft mijn administratie. - factuurnummers kas, bank en mollie door elkaar. - Alleen de facturen die per bank betaald worden kun je terugvinden op factuurnummer omdat ze op nummer ingeboekt zijn. de facturen die per kas en mollie betaald zijn staat het factuurnummer in de omschrijving. - hoe archiveren en aantoonbaar maken wanneer er iets is betaald? Misschien is mij verhaal wat verwarrend, ik hoop dat iemand mij kan helpen. Er staat zoveeeeeel informatie op het internet dat ik er zelf niet meer uitkom. Mvg Victor
  2. Momenteel koop ik tweedehandsspullen op in Nederland. Deze verkoop ik weer aan particulieren buiten de EU. Mijn probleem is hoe ik de BTW bereken. De globalisatieregeling is van toepassing op mijn onderneming (voldoe aan alle voorwaarden). Echter, voor de uitvoer van goederen buiten de EU geldt het nultarief. Wat ik niet snap is dat bij 'normale' ondernemingen, je de btw van je inkoop afzet tegen de btw op de goederen die verkoopt. Het verschil kun je terugkrijgen van belasting of moet je in de meeste bijbetalen. Maar in mijn geval heb ik het volgende gelezen: Als u gebruikte goederen uitvoert, dan is onder de normale voorwaarden het 0%-tarief van toepassing. Als u de margeregeling met globalisatie toepast, moet u de goederen die u tegen het 0% tarief uitvoert, aftrekken van het totaalbedrag aan marge-inkopen over dat tijdvak. Dus wat is precies hier de bedoeling? Dat ik bijvoorbeeld voor 2000 Eur goederen heb ingekocht en deze voor 5000 euro verkoop = 3000 euro winst en daarover het 21% heen laten gaan? En dat bedrag moet ik dan moet afdragen aan de belastingdienst? Alle hulp is welkom, alvast bedankt
  3. hallo allen, Ik wil kunst importeren uit niet-EU gebied, van onder andere particulieren. Nu geldt voor margegoederen dat ik btw betaal over het verschil tussen inkoop en verkoop-bedrag. Nu vraag ik me af of ik dan een factuur nodig heb met daarop de btw? Particulieren kunnen me geen factuur verschaffen. Nu kan ik zelf standaard facturen maken die zij invullen maar dan zonder BTW, is dat gebruikelijk en weet iemand of dat geaccepteerd wordt? Voor de belastingdienst lijkt mij de factuur met het bedrag en het bewijs (debit van mijn zakelijke rekening) voldoende maar dat weet ik niet zeker. Voor de belastingdienst hier lijkt de btw daar me niet van toepassing. Graag jullie input. Bij voorbaat dank! Met vriendelijke groet, suleyka
  4. Ja ik ga in kopen bij particulieren, het zal gaan om bedragen van 100 to 600 euro. Toch heb ik liever niet dat ik ze echt iets moet laten tekenen. Weet je heel toevallig vanaf welk bedrag dit ongeveer is? (De inkoop gebeurd voornamelijk op marktplaats) Ten eerste denk ik dat ik er wel redelijk wat geld uit kan halen in vergelijking tot de energie die ik er in moet stoppen als het eenmaal loopt. Ten tweede zie ik het als een leerzame eervaring, omdat ik een economische studie volg en later toch iets in deze richting wil doen.
  5. Als je je inschrijft bij de KvK geven zij de gegevens door aan de belastingdienst. Je krijgt dan ws een btw-nummer. Je moet alle gegevens (in- en verkoop) bijhouden die nodig zijn om btw aangifte te kunnen doen en aangifte voor de inkomstenbelasting. Het gaat altijd om een administratie die bij je bedrijf past, dus een klein, simpel bedrijfje heeft ook een simpele boekhouding. Je zegt dat je tweedehands wil verkopen. Koop je dan in bij particulieren? In dat geval moet je er goed over nadenken hoe je de inkopen kan verantwoorden naar de belastingdienst. Je moet dus kunnen bewijzen (of op zijn minst heel erg aannemelijk maken) hoeveel je betaald hebt voor de goederen. Als het gaat om duurdere goederen, dan is het niet zo moeilijk de particuliere verkoper iets te laten ondertekenen (vanaf een bepaald bedrag ben je dit trouwens verplicht, je moet ook naam en adres van de verkoper noteren en bewaren). Maar als je goedkope dingen op een rommelmarkt inkoopt (bijvoorbeeld boeken) dan is dat natuurlijk geen optie... Maar als je gebruik wilt maken van de margeregeling zul je toch een manier moeten hebben om alles bij te houden en aannemelijk te maken naar de belastingdienst. Een bedrijf beginnen = aan een administratie beginnen. Dit doe je of omdat je dat superleuk vindt om te doen en / of omdat je denkt er geld mee te kunnen verdienen dat in verhouding staat tot de energie die je er in stopt (nu of later). Als het puur om een beetje bijverdienste gaat naast de studie dan denk ik dat werken bij de supermarkt effectiever is.
  6. Via mijn website verkoop ik een maatwerk product dat door mijn leverancier wordt vervaardigd en direct verzonden naar mijn klant. Mijn leverancier levert de online backend van het orderproces en verricht de financiële afhandeling van de orders (ontvangt de online betalingen, stuurt namens mij een bevestiging per email van de order met een keurige opsomming van de kosten). Het verschil tussen mijn inkoop en de verkoop krijg ik per creditfactuur maandelijks uitgekeerd. Nu vraagt een (zakelijke) klant mij achteraf om een factuur. Dit is in twee jaar tijd nog nooit gebeurt omdat het vrijwel altijd particulieren zijn die een bestelling plaatsen. Hoe moet ik hier mee omgaan? De online betaling is afgehandeld door mijn leverancier, maar voor de klant ben ik natuurlijk de partij waar hij zaken mee doet. De uitbetaling die ik ontvang is één verzamelbetaling, hoe zou ik hier dan een factuur tegenover kunnen zetten?
  7. Niet gevonden wat je zoekt?

    Wij helpen je graag! Higherlevel is het grootste ondernemersforum van Nederland.

    24/7 kun je gratis je vragen stellen en je hebt binnen een paar uur antwoord!

  8. Beste Ondernemer-worden, Als je gaat verkopen ben je ondernemer. Punt. Dus inschrijven bij KvK en registeren bij de Belastingdienst. Handboek Ondernemen van Belastingdienst goed lezen, zodat je weet wat je plichten zijn, maar ook vol met handige tips. Makkelijker kunnen ze het op dit moment nog niet maken. Ik zou het niet als particulier gaan inkopen (je kan tot 430 euro belastingvrij invoeren) en het b.v. op marktplaats proberen te verkopen om te kijken of er belangstelling voor is. Consumenten zullen niet snel een nieuw product bij een particulier kopen i.v.m. garanties, service e.d. Je gelooft in het product of niet. Als je overtuigd ben dat het zal verkopen in Nederland moet je gewoon als ondernemer gaan beginnen. Dit kan eventueel ook naast je bestaande baan. Mocht het na een bepaalde tijd tegen vallen, dan kan je je eenmanszaak weer uitschrijven en ben je ex-ondernemer. Niet gelukt, toch geprobeerd. Ondernemen is (gecalculeerde) risico's nemen. Met vr. gr. Ron
  9. Vooropgesteld dat ik geen deskundige ben wil ik toch wat kanttekeningen plaatsen. Jullie hebben een lunchroom doelgroep particulieren en dan lees ik vaste klanten, facturen verzekerde omzet. Vraag me af hoe vast jouw klanten zijn, Met een lunchroom op A1 locatie zal je ongetwijfeld ook veel passanten hebben. De waardeberekening kan ik al helemaal niet volgen, krijg sterk de indruk dat jouw compagnon het naar zijn eigen portemonnee rekent. :-\ En waarom maar 5 maanden verlies verrekenen? Ik zou deze berekening gewoon maar verwerpen en gewoon op basis van de administratie een stakingsbalans opmaken. En er dan een onafhankelijke deskundige bijhalen. En als je het hele verlies in ogenschouw neemt op basis van 70/30 dan kom ik op zijn negatieve aandeel van ruim 19000 euro en niet op 10 over vijf maanden. Hebben jullie in het vof contract een arbeidsbeloning afgesproken voor de uren inzet? die verhouding in uren in arbeid is behoorlijk schreef. Jij hebt het vele werk gedaan en als dank krijg je daarvoor 70% van het verlies voor je kiezen. En goodwill lijkt me ook niet van toepassing. Je zit nog steeds in een opbouwfase. verder denk ik dat op basis van de gegevens het zelfs niet rendabel is om deze lunchroom voort te zetten als ik kijk naar huur, omzet, inkoop en personeel. Maar misschien dat herafin hier iets zinnigs over kan zeggen met zijn horeca ervaring. ;)
  10. Beste Erik, Ja op die manier heb ik het eigenlijk ook geleerd om kosten en inkopen in het inkoop dagboek te boeken. Maar aangezien ik mijn boekhouding amateuristisch in Excel bijhoud. Had ik ervoor gekozen om de inkopen en kosten apart te doen dan kon ik d.m.v. de formule 'som 'in 1 keer alle inkopen van die periode op tellen en de btw en dan een collectieve journaalpost maken. Dat was eigenlijk de gedachte erachter. Maar het is inderdaad misschien handiger zoals u zei ook de kosten te boeken in het dagboek. Maar ik ga toch u tips volgen en de kosten ook in het inkoop dagboek boeken en i.p.v. collectieve journaalposten gewoon journaalposten per financieel feit boeken. Harstike bedankt voor de uitleg van de verwerking voor de kosten welke ik prive heb betaald. Oke dan begin ik de beginbalans gewoon op 0 ( ik wist niet dat dit kon ik dacht dat ik dit perse op me balans moest plaatsen) ( hoe werkt de interne nummering van de factuur precies ?, Is dit gewoon de factuur een nummer toekennen en deze ook bij elke journaalpost vermelden die ik n.a.v. de bewuste factuur maak ? ( inkoop journaalpost en daarna journaalpost betaling via bank) Verder had ik nog een vraag ik weet niet of u deze kan beantwoorden, maar via de fiscale wetgeving ben ik verplicht om het kasstelsel toe te passen i.p.v. het factuur stelsel omdat ik aan meer dan 80% aan particulieren verkoop. Dit houd dus in bij verkoop dat ik de btw pas moet boeken die daadwerkelijk op mijn bank is geboekt ( en niet de factuur datum moet hanteren ) En bij inkoop en kosten dat ik wel de factuur datum moet hanteren voor de btw. Mijn vraag is dan eigenlijk wat er precies verandert in mijn administratie hoe ik deze voer m.b.v. de dagboeken en journaalposten enz. Kan ik de journaalposten dan gewoon maken als hoe ik ze nu al maak. maar als ik dan de btw aangifte elk kwartaal invul dat ik dan in het bankboek kijk naar de journaal post van verkopen en dan deze geboekte verkopen in het bankboek alleen in de btw aangifte aangeef ( dus de journaalpost 110 bank aan 130 debiteuren. ( welke dus al betaald zijn ). En bij inkopen de journaalposten meeneem welke ik opgeboekt hebt n.a.v. het inkoopboek met de journaalpost 700 voorraad 180 te vord ob aan 140 crediteuren. ( dat ik dan al die btw meenneem ook al is deze factuur nog niet betaald. ( of is er een eenvoudigere manier en efficiëntere manier ? ) Ik heb eigenlijk op school alleen maar geleerd hoe je de boekhouding doet d.m.v. beginbalans, dagboeken, journaalposten grootboeken kolommenbalans, grootboek afsluiten en heropenen ? is er misschien een efficientere manier voor een eenmanszaak of heeft u verder nog algemene tips ? ( De enigste boekingen die ik zal moeten maken zijn de inkopen bij de groothandel de doorverkoop hiervan en dan de eventuele inkopen ( kosten) Alvast bedankt, en bedankt voor de eerder gegeven informatie! Met vriendelijke groet, Mike
  11. Beste, Ik heb een vraag waar mijn boekhouder nogal mee zit, ze weten zelf ook niet goed hoe hiermee te handelen. Volgende is, ik koop marge goederen uit lithouwen, deze zijn afkomstig van een particulier, maar hij heeft meerdere van deze goederen, ik koop dus bij hem goederen met een inkoopverklaring, bijvoorbeeld 1000 euro, daar zit geen btw op in vraag dus ook niks terug, ik verkoop het goed voor 1600 euro en draag over de 600 euro 21% btw af. Nu weet ik dat dit de goede gang van zaken is, maar mijn vraag is dus, mag ik ontelbaar keren bij dezelfde particulier zo inkopen? Graag had ik een antwoord van de belastingdienst zelf zodat ik weet of ik goed handel of juist niet, om zo problemen te voorkomen. Mvg, Jan Willem
  12. Ik wil een webshop beginnen voor tweedehandse imacs , maar het zit me moeilijk met de garantie , want ik zal bij particulieren inkopen en vervolgens ze schoon installeren, en verkopen voor een meer prijs, maar de meeste zijn al verlopen de garantie omdat de imacs vrij oud zijn, ouder dan 2 jaar en apple geeft altijd 2 jaar garantie maar op de imac, kan ik iets van garantie kopen of zo?
  13. Persoonlijk heb ik niets op je plan tegen, en ik vermoed dat je ook gewoon legaal wilt handelen, in ieder geval wat het strafrecht betreft. Zaken als kweeklampen, potten, kunstmest, afzuiginstallaties en dergelijke verhandelen is niet strafbaar. Cannabis stekjes uiteraard wel, maar daar ga je je niet aan branden neem ik aan. Het probleem is waarschijnlijk de gemeente die niet zit te wachten op een growshop, en haar best zal doen om van je af te komen. Dat kan domweg door je zeer nauw onder de loep te nemen, en bijvoorbeeld hard te handhaven tegen verkoop aan particulieren op een bedrijventerrein. Dat ze de buren die iets anders verkopen met rust laten wil niet zeggen dat ze jou ook met rust zullen laten. Eerlijk kun je het niet noemen, maar als de gemeente je op de korrel neemt zullen ze je waarschijnlijk weten weg te pesten, gezien zij een onbeperkt budget hebben om te procederen, en jij een jaarsalaris (of 10) verder bent aan juridische kosten om je daartegen te verweren. Strict genomen verschilt een "growshop" natuurlijk in vrijwel niets van een tuincentrum dat zich richt op binnen/kas-telers, maar die verkopen doorgaans niet aan particulieren. Alternatief zou zijn om wel als retailer aan de slag te gaan, en een 'tuincentrum' cq 'bouwmarkt' te beginnen... maar dat moet dan wel op een locatie en met vergunning die particuliere verkoop toestaat waardoor het allemaal een pak duurder wordt. Probleem is dan dat je de concurrentie met bestaande tuincentra en bouwmarkten waarschijnlijk niet aan kunt: men zal daar zijn inkopen doen, afgezien van tamelijk gespecialiseerde zaken die ook wel online te koop zijn (bijv lampen).
  14. Beste lezers van Higherlevel, Ik heb sinds vorig jaar een webshop/postorderbedrijf. Wij leveren alleen aan particulieren. Ik heb op het forum gezocht maar krijg afwisselende antwoorden op mijn vraag. Wij boeken onze administratie via het kasstelsel. Mijn vraag is hoe zit het nu met de voorraad. -Heb ik een voorraad? Want ik boek een inkoop alleen op de rekening inkopen en niet op voorraden. Mijn resultaat rekening ziet er nu ongeveer zo uit. (heb het hier niet uitgesplitst) Het is het 1e jaar dus alle balansrekening zijn leeg aan het begin van het jaar Omzet 10000 Inkopen 12000 Kosten 2500 verlies van 4500 Maar mijn voorraad heeft nu nog een waarde van 6000 euro. Normaal gesproken gebruik je inkoopwaarde verkoop ipv dat je de gehele inkopen in je rr verwerkt toch of zie ik dit verkeerd. Normaal zou je zeggen dat de inkoopwaarde van de verkoop beginvoorraad 0 + inkopen 12000 - eindvoorraad 6000 = 6000 Hoe komt het dan dat ik nu 12000 euro moet invullen en niet die 6000 euro van de werkelijke inkoopwaarde. En moet ik nu wel of niet de voorraad positie op de balans opnemen of werkt dit niet zo? Bij voorbaat dank voor de reacties.
  15. Goedenavond, ik heb even een vraag omtrent autohandel. Nu heb ik al veel gelezen, maar het verwart meer dan dat het verduidelijkt. Ik ben voornemens een kleinschalige handel in tweedehands auto's te starten. Hierbij zal het gaat om circa 2 auto's per maand, dus 24 per jaar. Inkoop gemiddeld 350 euro, verbeter- en randkosten circa 50 euro, verkoop gemiddeld 800 euro. Bruto winstmarge van 400 euro per auto dus. Totaal per jaar (24*400) 9600 euro voor belastingen. Nu wil ik dat doen naast mijn full time baan, dus elke euro winst zal worden belast met 42% IB. Omdat ik dit in mijn vrije uren wil doen ben ik er niet meer dan 16-20 uur per maand mee bezig. Nu heb ik een aantal vragen: 1) dien ik deze inkomsten in via (A) Resultaat uit Overige Werkzaamheden bij Particuliere IB aangifte, (B) wordt ik gezien als ondernemer en moet ik een (uitgebreide) administratie bijhouden en een losse IB aangifte doen (dus naast m'n particuliere aangifte). Of is er een eigen keuze in dit verhaal 2) Als er een eigen keuze is, wat zou dan de handigste zijn, op basis van bovenstaande. 3) Ben ik altijd verplicht om BTW te factureren en af te dragen (ik ben redelijk op de hoogte van de margeregeling). 4) In hoeverre mag ik dit eigenlijk doen als hobby? Hiermee bedoel ik: vind de belastingdienst het interessant als ik dit bijvoorbeeld doe met 4 auto's per jaar? 5) is het dan ook verplicht om mijzelf bij het RDW aan te melden voor een erkenning bedrijfsvoorraad? Of is dit alleen praktisch handiger? Er zullen nog wat vragen volgen naar aanleiding van antwoorden op deze vragen, maar het is goed bedoeld! P.S. over WA verzekeringen van deze auto's gaat het niet. Ik heb namelijk de mogelijkheid ze te schorsen en te stallen.
  16. Ik zou normaliter ook niet vooraan staan om ze te verlinken, maar als het een complete branche verziekt en er daardoor 'legaal' amper meer iets te verdienen valt moet je toch iets. Overigens is niet gezegd dat particulieren per se iets verkeerd doen als ze bijvoorbeeld zaken verhandelen op marktplaats. Zonder BTW inkopen kunnen ze niet (binnen de EU), dus tegen ex-btw tarief verkopen lijkt me ook lastig. En ze kunnen het best als inkomsten uit overige bezigheden opvoeren als ze het naast iets in loondienst oid doen.
  17. Gast

    Tweedehands kleding verkopen

    Beste Forummers! ik heb een vraag, ik heb eigenlijk geen idee of het op deze site thuis hoort en zoja in welke rubriek. Dus bij deze doe ik het in deze rubriek. Ik ben kort geleden gestart met een webshop, startend ondernemer. Dacht dat ik bepaalde dingen wist, maar sommige dingen zijn echt totaal niet duidelijk. Ik heb de volgende vragen ; 1) Ik verkoop 2ehands kleding. Over welk bedrag moet ik nou precies BTW betalen? Bijvoorbeeld over het hele bedrag € 30 ,- euro of juist alleen over de winst. Dus 20 inkoop en ik wil er 10 ,- euro winst opmaken. 2) Mag ik merken noemen? Ik hoop het veelal in van Particulieren. Mag ik op mijn webshop zetten '' Broek H&M'' of ''T-shirts G-star'' of mag ik gewoon totaal geen merken noemen? Ik hoop dat jullie mij helpen kunnen. Ik kom er totaal niet meer uit :(
  18. Hallo Ginco, Je mag inderdaad alleen maar onder de margeregeling verkopen als de goederen zijn ingekocht bij een particulier of handelaren die ook onder de margeregeling verkopen, in ieder geval mag je bij de inkoop geen aftrek van btw hebben toegepast. Bij deze IC verwerving, die de verkoper dus mag factureren als "btw verlegd" boek jij: Inkopen munt 125,- aan crediteur 125,- Inkopen munt 26,25 (21% * 125,-) aan te betalen btw 26,25 (NL btw) Stel je verkoopt de munt tegen 200,-: de marge is dan: 200,- - 151,25 (125,- + 26,25) = 48,75 Je winst is dan: 40,29 (af te dragen btw is namelijk 21/121 * 48,75 = 8,46) Als je niet onder margeregeling verkoopt is je winst: aankoopprijs 125,- verkoopprijs excl. btw: 165,29 (100/121 * 200,-) winst: 40,28 Lood om oud ijzer dus. Groet, Mireille Coumans
  19. Beste allemaal, Ik ben kort geleden een eenmanszaakje begonnen gericht op het verkopen van munten en postzegels en heb behoorlijk wat uurtjes gestoken in het lezen/nabellen van informatie over hetgeen hier allemaal bij komt kijken. Ondertussen ben ik ook voorzichtig begonnen met de eerste verkopen en inkopen. Met betrekking tot die inkopen had ik een aantal vragen betreffende inkopen die ik in het buitenland (binnen de EU) wil gaan doen en waar ik niet uit kom. Omschrijving voorbeeldsituatie: Ik koop via een veiling binnen de EU, bijvoorbeeld in Duitsland, een munt voor 100 euro in om later hopelijk met winst door te verkopen. Als particulier zou ik volgens de verkoopvoorwaarden het volgende moeten betalen: Aankoopbedrag: 100 euro Veilingcommissie: 15% Verzendkosten: 10 euro Duitse BTW: 7% over het geheel. Het totaalbedrag komt hiermee op (100+15+10+8,75) = 133,75 euro Als ondernemer kan ik echter aan het veilinghuis vragen om mij de munt te leveren tegen 0% BTW (intracommunautaire verwerving voor mij). Het bedrag dat ik dan moet betalen aan het Duitse veilinghuis is 125 euro. Binnen Nederland doe ik dan aangifte (21% BTW betalen) en voer dit meteen ook als voorbelasting op. Netto dus geen BTW betaald. Op het moment dat ik de munt dan verkoop, dan betaal ik 21% BTW over het gehele verkoopbedrag. Deze constructie is me duidelijk. Dan nu de vragen waar ik mee zit: Vraag 1: Ben ik als ondernemer in dit soort gevallen verplicht om bij de ondernemer in het andere EU land te vragen naar een intracommunautaire levering? Vraag 2: Of mag ik in dit voorbeeld ook kiezen voor het inkopen van de munt met betaling van de Duitse BTW met de gedachte om dan bij verkoop vervolgens de margeregeling toe te passen? Zo ja, klopt het dan als ik als inkoopprijs voor deze munt de betaalde 133,75 euro hanteer (Duitse BTW als onderdeel van de inkoopprijs) en verder geen BTW meer verschuldigd ben in NL omdat de Duitse leverancier al BTW betaald heeft? Of moet ik ondanks het betalen van de Duitse BTW ook nog Nederlandse BTW betalen voor de inkoop (21% van 125 euro) die ik vervolgens bij de inkoopprijs moet optellen (en conform margeregeling dus niet als voorbelasting kan opvoeren)? Dit laatste zou dan betekenen dat ik mijn inkoopprijs onnodig hoog heb laten worden. Vraag 2 houdt verband met de volgende passages met betrekking tot de margeregeling zoals ik die op de website van de belastingdienst ben tegengekomen: Margeregeling (binnen NL) Op de verkoop van postzegels, munten en bankbiljetten als verzamelobject kunt u de margeregeling toepassen. Ook als u ze hebt ingekocht met btw. De btw die u bij inkoop hebt betaald, kunt u dan niet aftrekken als voorbelasting. U telt deze op bij de inkoopprijs. Export en import vanI margegoederen naar of vanuit EU landen De margeregeling voor gebruikte goederen, kunst, verzamelvoorwerpen en antiek werkt binnen de hele EU. U kunt dus binnen de EU goederen kopen en verkopen op dezelfde manier als u dat in Nederland doet. Dit zijn even een tweetal vragen waar ik door alle gelezen informatie tot nu toe door de bomen het bos niet meer zie. Misschien maak ik het wel moeilijker dan het is. Ik zie inieder geval uit naar jullie zeer gewaardeerde reactie(s). Alvast bedankt!
  20. Beste Leden , Hoe kan ik belbestanden leveren aan callcenters Unieke corecte belbestanden van bedrijfen en particulieren deze belbestanden zijn op maat leverbaar voor ieder callcenter branche bv calllcenter verkoopt telefoon abonementen en wenst op een bestand te bellen waarvan pontiele klant bijna klaar is met de huidige abo meer kans op een sale bv callcenter belt B2B en wil direct bellen naar de verantwoordelijke voor de inkoop ipv eerst de seceretaresse aan de lijn te kijgen. OOK ANDERE GEWENSTE INFORMATIE.
  21. Hallo allemaal, ik ben van plan in december mijn bedrijf op te starten. Hierbij twijfel ik nog wel aan mijn rechtsvorm. werkzaamheden zullen zijn : inkoop en verkoop van auto onderdelen ik zal mijn inkoop voornamelijk doen via particulieren (margeregeling) en af en toe nieuwe onderdelen leveren die ik zakelijk heb ingekocht dus met btw. om een beeld te geven van mijn inkoop aan jullie : 85% marge, 15% btw nou is mijn belangrijke vraag; wat zou volgens jullie verstandig zijn om mee te beginnen? en waarom natuurlijk. ik zou het erg op prijs stellen als ik ook een uitleg erbij krijg. en een klein vraagje erbij : stel dat een klant 2 artikelen koopt. moet ik dan beide artikelen op 1 factuur vermelden, waarbij 1 met btw en de andere marge? of moet ik 2 facturen maken? alvast bedankt voor zowel de interesse in mijn onderwerp en de antwoorden.
  22. Ik zou zeggen gebruik de marge regeling. Als je gebruike producten van particulieren inkoopt dan is dit zonder BTW. Als je ze vervolgens verkoopt dan mag je voor de BTW de marge regeling toepassen. In bovenstaande voorbeeld koop je 1 band in voor €10 en vervolgens verkoop je deze band voor €30 excl BTW. Je marge is dus €20 en hierover reken je de BTW. De verkoopprijs komt dan dus op €34,2 BTW. (10 inkoop, 20 marge en 3,40 BTW). Je mag echter geen BTW vermelden op je factuur.
  23. Waarschijnlijk voor velen een domme vraag, maar na een hoop Googelen en zoeken kom ik er niet uit. Ik heb een vraag omtrent de btw berekening; Stel ik koop als ondernemer bij een bedrijf in Duitsland goederen, ik betaal het product met mijn zakelijke rekening. De leverancier is geen groothandel en levert dus normaliter aan particulieren. Nu koop ik bijvoorbeeld een bed van €599,95. Op de factuur staat slechts het bedrag €599,95 (+evt. verzendkosten). Als ik het vervolgens als ondernemer doorverkoop, voor laten we zeggen, €799,95 inclusief btw. Mijn vraag: over welk bedrag moet ik btw afdragen? Vraag 2: is het überhaupt wel mogelijk om zo een product te verkopen? En telt de factuur van de desbetreffende leverancier als inkoopfactuur? [titel aangepast - mod]
  24. Jij bent ondernemer? Je koopt een harde schijf voor een opdrachtgever (bedrijf) en voorziet die levering van een nota? Jij verrekent BTW (verkoop minus inkoop)? Of verkoop je als particulier hardware aan bedrijven? Wat is jouw rol in deze opzet nou eigenlijk?
  25. Goedemorgen, Momenteel ben ik bedrijfsleider bij een B.V. in Nederland. Wij zijn een handelsbedrijf waar we zowel de zakelijke als de particuliere markt bedienen. Verwachting is dat ik over enige tijd mijzelf inkoop in de B.V. We zijn met totaal 3 mensen goed voor 1 miljoen euro omzet per jaar. Momenteel ben ik met de enige aandeelhouder aan het orienteren om zaken te doen in Belgie. Wij kunnen een deel van ons assortiment goed op de markt zetten in Belgie waarmee we 30-35% goedkoper zijn dan de gemiddelde Belgische aanbieder. Daarnaast is het online aanbod van dit product beperkt. Wij hebben naast onze fysieke vestiging een webshop in Nederland die goed loopt en we hebben dus ervaring met online verkoop (in Nederland) Ons idee is als volgt: [*]Gezien de fors hogere prijzen in België gaan we onder een nieuwe naam werken, zo houden we +/- 10% extra marge over (m.a.w, we gaan de producten wat duurder aanbieden) [*]Een webshop custom of kant en klaar met een .BE extensie op een Belgische server [*]Belgisch telefoonnummer op de website Voorlopig zullen we ons alleen richten op het Nederlandse deel van België. Wij opereren momenteel vanuit de regio Rotterdam, transport is naar het verste NL talige deel van België maximaal 200km (uitzonderingen daargelaten). Wij hebben het transport momenteel in eigen beheer en we zullen met de NL B.V. dit ook verzorgen voor België. De NL B.V. zal dit dan factureren voor de Belgische zaak. We willen voor Vlaanderen 2 tarieven hanteren: - Pakketpost voor de kleine artikelen - Transportkosten voor geheel Vlaanderen voor de grote artikelen We willen met de name de transportkosten voor de grote artikelen relatief laag houden. Bijvoorbeeld kostendekkend voor 100km, kosten die daar buitenvallen kunnen we opvangen met de hogere marge. Nu een paar vragen vanaf onze kant: 1) We gaan dit met 2 mensen doen in België en dus ons inschrijven in België, wat zou een goede rechtsvorm zijn? Gezien het geringe risico willen het vrij simpel houden en iets van een V.O.F. bijvoorbeeld. Verwachte jaaromzet is in het eerste jaar € 50.000 2)Wat is het beste qua telefoonnummer, het wordt sowieso een Belgisch nummer wat weet er iemand wat gebruikelijk is, een lokaal nummer zoals dat van Antwerpen of heb je in België ook iets van 0800 nummers zoals in Nederland en hoe komt dat daar over? Daar zijn we nog niet helemaal uit. We gaan sowieso een Belgisch mobiel nummer aanvragen en we zullen d.m.v. een doorschakeling dit met de webshop verbinden, een mobiel nummer op een webshop vinden we zelf niet erg professioneel. 3)Is het nodig om een (post)adres in België te hebben? We blijven beide in NL wonen. Voor alle duidelijkheid, we willen onszelf als Belgisch bedrijf (wat we uiteindelijk ook zijn) naar onze Belgische klanten toe profileren. Mocht de webshop naar verwachting lopen bestaat de kans dat we in de toekomst ook een fysieke winkel openen in b.v. Antwerpen. Alle tips e.d. zijn van harte welkom. Met vriendelijke groet, Marcel
  26. Volgens mij kan dat. Alleen is de terugleververgoeding niet zo hoog. Voor het salderen als particulier of klein zakelijk op het bedrijfsdak wordt meestal met 22-24 ct gerekend. De vergoeding van Eneco is nog heel netjes want heb ooit gelezen dat ze zelf voor minder dan 5ct per kWh inkopen of produceren. Dat is ook de reden waarom in veel zonnige landen geen panelen liggen. Zonne-energie is daar niet rendabel. Was dit jaar in Turkije en daar zie je op vrijwel ieder huis een zonneboiler maar nergens zonnepanelen.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.