Ga naar inhoud
De zoekindex wordt momenteel verwerkt. Zoekresultaten kunnen mogelijks onvolledig zijn.
  • Zoek op tags

    Typ tags, gescheiden door komma's
  • Zoek op auteur

Inhoudstype

Forums

  • Innovatieve nieuwe bedrijfsideeën
    • Innovatieve nieuwe ideeën
    • Intellectueel eigendomsrecht en productbescherming
    • Ondernemen in ICT
    • Ondernemen in Landbouw, Visserij, Life Sciences, Chemische, Milieu- en Energietechnologie
  • Bedrijfsstrategie, ondernemingsplannen en bedrijfsprocessen
    • Ondernemingsplan en businessplanning
    • Commercie en marketing
    • Groei!
    • Operationeel en logistiek
    • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen [nationaal én internationaal]
    • Wat vinden jullie van mijn...
    • Aansprakelijkheid en risicobeheer
  • Financiering, juridische en fiscale zaken
    • Financiering
    • Contracten en aanverwante onderwerpen
    • Rechtsvormen, vennootschaps- en ondernemingsrecht
    • Arbeidsrecht
    • Fiscale zaken
    • Administratie en verzekeringen
    • KvK, UWV en overige juridische zaken
  • Internationaal ondernemen
    • Internationaal ondernemen
  • ICT & Cyber security
    • ICT, Automatisering en internet
    • Cyber security
  • Leiderschap en (crisis)management
    • Leiderschap en (zelf)management
    • Herrie in de zaak
  • Overheidszaken voor bedrijven
    • De overheid en ondernemers
    • Onderwijs- en universiteitsbeleid
  • Vaste rubrieken
    • ik zoek een ...
    • Columns en octrooiblogs
    • Video's en Webinars
    • Nieuws en artikelen
    • Wedstrijden, beurzen en evenementen
    • MediaBoard
    • Testforum
    • Higherlevel artikelen
  • Stamtafel
    • Over Higherlevel.nl
    • Nieuwsflits
    • Bugs en errors?
    • Off Topic

Categorieën

  • Vraag en aanbod

Categorieën

  • Nieuws

Categorieën

Er zijn geen resultaten om weer te geven.

Categorieën

  • Videos

Categorieën

Er zijn geen resultaten om weer te geven.

Zoek resultaten in...

Zoek resultaten die het volgende bevatten...

Datum aangemaakt

  • Start

    Einde

Laatst geüpdate

  • Start

    Einde


Filter op aantal...

1936 resultaten gevonden

  1. Goedemorgen, Stel bedrijf A, in dit voorbeeld een BTW plichtige ondernemer, leaset op basis van full operational lease een personenauto laten we zeggen een benzine auto (met BPM) voor het voorbeeld. Over de leasetermijn betaald de ondernemer BTW - de BTW hiervan kan hij vervolgens weer terugvragen. De leasetermijn bestaat uit verschillende componenten zoals: Afschrijving Onderhoud Rente Over deze componenten wordt BTW gerekend. Maar hoe zit dat met de componenten Afschrijving BPM Verzekering Motorijtuigen belasting Belast de leasemaatschappij hier ook BTW over zo ja, waarom en is dit ergens terug te lezen? Stel bedrijf B, in dit voorbeeld geen BTW plichtige ondernemer (bijvoorbeeld een Huisarts met eigen praktijk) gelden hiervoor andere spelregels m.b.t. de leaseprijs en de BTW? Stel een particulier leaset privé een auto bij een leasemaatschappij, de auto wordt tenaamgesteld op de privé pesoon (bestuurder) wordt er dan BTW berekend over de componenten: Afschrijving BPM Verzekering Motorijtuigen belasting Laatste vraag, hoe zit het met de tenaamstelling, in bovenstaande voorbeelden, normaliter wordt een auto bij operational lease tenaamgesteld op naam van de leasemaatschappij en bij private lease op naam van de bestuurder. Alvast veel dank voor uw reactie.
  2. De casus leest ook als een adviseursvraag (Stel bedrijf A, stel bedrijf B, stel een particulier), terwijl HL daar niet voor bedoeld is, zie onze huisregels. Topic gaat om die reden dan ook op slot. tip: dit soort vragen kun je wel stellen op ffd.pleio.nl met je beconnummer
  3. Beste allemaal, Stel een particulier boekt een event voor volgend jaar mei. Wij hebben afgesproken dat voor het vastleggen van deze data een aanbetaling / voorschot noodzakelijk is. Wat is de btw die gerekend moet worden op deze voorschotsnota? Duidelijk is dat bij een bedrijf als klant ik een schatting maak van de verwachte BTW splitsing ( 9 en 21%) en deze factuur om die manier stuur, maar hoe zit bij een particuliere klant? Mag dit 0% zijn en reken ik dan pas de BTW bij de totale factuur na het event? Bij de belastingdienst kan ik alleen informatie vinden over facturen naar bedrijven. Bij voorbaat dank voor de info, Het factuurtje
  4. Er is geen verschil met B2B. Je bent gewoon BTW verschuldigd over de ontvangen vooruitbetaling. BTW 0% is sowieso onjuist.
  5. Goedenavond, Wij zijn voornemens om een nieuw bedrijfspand te kopen. Dit gaan we kopen van een particulier die dit pand momenteel in zijn bezit heeft. We hebben echter een meningsverschil met betrekking tot eventuele BTW waarmee het pand al dan niet belast is. Het is een pand van 24 jaar oud ongeveer. Ik ben van mening dat er geen sprake kan zijn van BTW, omdat het geen nieuw pand betreft en omdat de verkopende partij geen BTW ondernemer is, maar hij beweert bij hoog en laag dat dit wel het geval is. Omdat ik na behoorlijk zoekwerk geen eenduidig antwoord op deze vraag kan vinden, vraag ik het via deze weg en ik hoop dat iemand van mijn mede forumleden mij hierbij kan helpen. De vraag luidt dan ook: is er bij de aanschaf van een bestaand bedrijfspand (aankoop door BTW ondernemer, verkoop door particulier) sprake van het in rekening brengen van BTW? Bij voorbaat dank voor jullie reactie(s) Met vriendelijke groet, Michael
  6. Als er sprake is van een payroll-bureau, dan is dat de juridische werkgever van de Vraagsteller met de verplichting van het voeren van diens loonadministratie. Een werknemer is particulier en mag zelf geen btw in rekening brengen. Zonder payroll-bureau én zonder kvk-inschrijving zou Vraagsteller mogelijk een Opgaaf Startende Ondernemer in kunnen dienen, afhankelijk van de situatie; dat lijkt hier niet aan de orde.
  7. De btw is voor elk land één van de heilige koeien die het liefste tot de laatste druppel uitgemolken worden. Dat melkrecht staan ze niet graag af. De b2b-verleggingsregeling werkt goed als je als binnenlandse ondernemer van een buitenlandse ondernemer iets koopt en door derden naar jou laat toesturen. Zelf afhalen kan de nodige problemen opleveren. Het is wellicht verstandiger iets te kopen bij ondernemingen die wél een scheiding maken tussen particuliere en zakelijke verkoop. Heel veel (online)bedrijven bieden geen mogelijkheid om als buitenlandse onderneming iets te kopen … iedere koper is per definitie een particuliere koper. Een koop-criterium dus, die een andere inkoopprijs oplevert. In het geval van de Sneakers kan ik mij zo voorstelling dat deze alléén voor binnenlandse particuliere verkoop zijn. Het keuzemomentum vervalt daarmee en dus ook de btw-terugvordering. De inkoopprijs ex btw wordt daarmee de inkoopprijs incl btw. De “schuld” ligt niet zozeer bij de Europese btw-wetgeving, maar eerder bij de verkoper en/of wederverkoper van een particulier verkoopproduct. Eerder is al opgemerkt dat buitenlandse btw niet voor terugvordering in aanmerking komt, als een product middels de b2b-verleggingsregeling besteld/betaald/geleverd had moeten worden. Een “foutje” van de verkoper aldus en niet van de Europese Unie. De internationale EU-handel ís makkelijk … het zijn de verkopende partijen die er een zootje van maken.
  8. Hallo allemaal, Ik bied online cursussen aan voor mensen die last hebben van tinnitus in Nederland en internationaal. Als je hier last van krijgt, heb je 24/7 een geluid in je hoofd. Veel mensen hebben hulp nodig omdat het anders een enorme impact heeft op het werk en privé. De cursus wordt niet vergoed door de zorgverzekering. Nederland Stel ik verkoop de cursus nu voor €1000, dat is dan inclusief 21% BTW toch? Dan moet ik dus €210 per cursus afdragen. En de consument betaalt alsnog €1000. Als ik de prijs nou €1000 ex btw maak, dan betaalt de consument €1210. Kan een particulier de BTW kosten terugvragen? Dan zou ik de prijs €1000 ex/ €1210 incl. btw kunnen maken zonder impact op de particulier. Kan een ondernemer de BTW kosten terugvragen? Dat doen ze nu namelijk nooit, ze vragen me nooit om een factuur met daarop aangegeven de BTW. Dus als ik de prijs €1000 ex/ €1210 incl. btw kunnen maken zonder impact op de ondernemer. Buitenland Hoe zit het hier met afdragen/innen van BTW? Mijn cursus website (Thinkific) vraagt automatisch in sommige staten van USA bijvoorbeeld om VAT, ookal heb ik daar geen vestiging en sta ik daar niet geregistreerd. Zij zeggen: "A physical or economic nexus is required for there to be a tax liability. What's important to note here, though, is by US and Canadian tax laws, Thinkific is considered a Marketplace facilitator, so these jurisdictions don't look at your sales when considering tax liability, but they look at Thinkific's total sales among all our customers and place the tax liability on us. " Wat ik nu doe is maar standaard 21% BTW afdragen in Nederland op mijn cursussen verkocht in het buitenland. Zie de bijlage voor een voorbeeld van een USA transactie. Is dat correct wat ik doe? Kan een buitenlandse particulier de BTW kosten terugvragen? Dan zou ik de prijs €1000 ex/ €1210 incl. btw kunnen maken zonder impact op de particulier. Kan een buitenlandse ondernemer de BTW kosten terugvragen? Dat doen ze nu namelijk nooit, ze vragen me nooit om een factuur met daarop aangegeven de BTW. Dus als ik de prijs €1000 ex/ €1210 incl. btw kunnen maken zonder impact op de ondernemer. Bedankt alvast!
  9. Opslagboxen vallen onder de definitie van onroerende zaken. Onroerende zaken zijn vrijgesteld van BTW. En het klopt dat hier inderdaad een dubbel regime voor geldt. Er kan gekozen worden voor belaste verhuur als de ondernemer de ruimte voor btw activiteiten gebruikt. Zeggen op de site dat particulieren "incl btw" betalen is dus naar de letterlijke betekenis onjuist er wordt immers geen BTW op geheven. (dat mag niet bij particuliere verhuur) https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/onroerende_zaken/verhuur_onroerende_zaak/belaste_verhuur/kiezen_voor_belaste_verhuur Als een ondernemer een onroerende zaak huurt dan mag deze in overleg met de verhuurder opteren voor belaste verhuur. Dat is een keuze die beide partijen mogen maken. In sommige gevallen is dat voor een ondernemer gunstiger. kortom er wordt niemand gediscrimineerd of financieel bevoordeeld. De particulier betaald 100 euro "incl btw" aan de verhuurder. maar er wordt geen btw berekend of afgedragen De ondernemer betaald 121 aan de verhuurder. De ondernemer vraagt 21 euro btw terug en betaald per saldo 100 euro voor de opslagbox De verhuurder draagt 21 euro af aan de belastingdienst en ontvangt 100 euro voor de opslagbox, net als bij de particulier. Als de ondernemer(s) niet expliciet afspreekt dat ze opteren voor belaste verhuur dan betaald ook de ondernemer gewoon 100 euro "incl btw" waarbij incl btw dus letterlijk genomen fout is maar op een verkooppagina een vereenvoudiging van zaken ingewikkelde en lange uitleg over de prijs op de site te voorkomen.
  10. Hallo, Ik werkte altijd als Hypotheekadviseur, BTW vrijgesteld. Nu geef ik cursussen over hoe om te gaan met AI bij hypotheekaanvragen. Feitelijk ben ik dus geen hypotheekadviseur maar iemand die AI trainingen geeft. Ik werk tweeledig: A: Bedrijven huren mij in voor een cursus—> ik reken 21% BTW B: Ik werk voor een onderwijsinstelling (CRKBO erkend) die mij inhuurt om cursussen te geven. Ik factureer hun zonder BTW. Ik heb een (nieuwe) boekhouder die 2024 afrondde en zei: “ik vind het gek dat jij klant A met BTW factureert, klant B zonder. Ik ben geen fiscalist, maar volgens mij is jouw dienst leidend, niet de afnemer. Als ik papier aan een particulier betaalt hij 21% BTW. Als ik papier verkoop aan een bedrijf betalen zij 21% BTW. Als ik papier verkoop aan een school betalen zij 21%. Ik ga datzelfde papier niet vrijgesteld van BTW maken omdat zij een vrijstelling hebben. Ik ben maar een simpele boekhouder, ik zou alleen wel zeer zeker van mijn zaak willen zijn in jouw geval omdat je anders zo aan duizenden euro’s naheffing komt als blijkt dat dit incorrect is.” Daar schrok ik van. Wat is juist? Kan ik mijn diensten gewoon zonder BTW (Moneybird heeft Geen BTW/0% BTW of BTW vrijgesteld) rekenen? Of heeft hij gelijk en moet ik gewoon met 21% rekenen, ongeacht wie de afnemer is? Bedankt!
  11. Speciale sneakers zijn vaak “not for resale”: daar kun je alleen als particulier makkelijk aankomen. Strikt genomen zijn het daarom vervolgens bij wederverkoop tweedehands goederen: zou de topicstarter daarvoor dan margeregeling kunnen toepassen?
  12. +1 Klopt, als particulier ontvang ik van Amazon ook facturen mét btw-nummer van de verkoper én complete btw-specificatie. In alle gevallen werd er Nederlandse btw gerekend. Er was het afgelopen jaar maar één uitzondering. Dat was een bestelling van een product dat werd verkocht door een Duitse onderneming maar werd geïmporteerd uit het Verenigd Koninkrijk; daarop bevat de Nederlandse factuur van Amazon Luxemburg geen btw-nummer van de verkoper, maar een verwijzing naar de MOS-regeling. In de btw-specificatie werd Nederlandse btw gerekend. 💡 Misschien is het verstandig om in de toekomt speculatie te voorkomen door topicstarters te vragen om een (geanonimiseerde) factuur te uploaden.
  13. Ik repareer speelgoed in een niche markt en daar ben ik kennelijk goed in want er komt steeds wat meer op mij af. Daarom ga ik het zakelijk aanpakken, ik vind het leuk en maatschappelijk belangrijk, ook al levert het naast de fulltime job niet bijzonder veel op; niet erg. Veel gaat via marktplaats. Voordeel: verzending betaald door klant dus dat blijft buiten de omzet, en zo blijf ik ruimschoots binnen de marges van de KOR waardoor de reparatiekosten laag kunnen blijven. (Ik heb niet veel inkoopkosten) Over marktplaats zakelijk kan ik echter weinig vinden voor mijn situatie: - Als ik mijn particuliere account omzet naar zakelijk; blijven dan de ervaringen en de leeftijd van het account bestaan? - Ben ik als "Standaard" zakelijk verkoper meteen gebonden aan een CPC? - Blijft de verkoop/verzendoptie binnen marktplaats gelijk aan een particulier account? - Mag je op marktplaats een zakelijk én een prive account aanhouden? (Vooral omdat ik eigenlijk geen zakelijk telefoonnummer wil) Als ik op marktplaats iets inkoop van een particulier voor zakelijke verkoopdoeleinden of onderdelenvoorraad; moet dat dan ook binnen het zakelijk account; of is het voldoende als ik de inkoopchat vastleg en betaal met de zakelijke rekening; en in boekhouding verwerk? (Zou margeregeling kunnen zijn maar vanwege KOR blijft btw buiten beschouwing) Ik heb geprobeerd wat te testen maar ik moet direct een KVK nummer invullen als ik het testaccount zakelijk maak. Overigens mijn eerste post hier... be gentle ;)
  14. Dat verschil in btw kan uiteenlopende redenen hebben en is geen ongelijke behandeling. Het is altijd goed om vooraf de geldende huurvoorwaarden te bestuderen, wie er verhuurt en waarvoor het gehuurd mag worden. Aanvulling: Overigens zal een particulier huurder doorgaans geen factuur ontvangen waarop 'incl. Btw' vermeld staat en is btw ook niet van toepassing. Een zakelijk huurder zal dan wel een factuur met btw ontvangen, waarbij de verhuurder soms geen btw hoeft af te dragen en dan zal een ondernemer die niet btw-plichtig is zelfs een compensatie daarvoor moeten betalen.
  15. Hallo iedereen, Ik zit met een situatie waar ik online niets over kan vinden. Ik heb een digitale dienst gekocht met mijn prive-rekening als particulier. Het betreft een website hosting service van een ondernemer met een BTW-nummer uit Cyprus. De betaling is met 21% BTW verekent. Ik vraag mij nu dus af hoe dit verwerkt moet worden in mijn boekhouden. Voor facturen uit Nederland weet ik hoe het moet, maar niet voor facturen waarbij de BTW eigenlijk verlegt moest zijn. Ik vraag mij nu dus het volgende af: Moet ik in mijn boekhoudprogramma bij de btw-code "btw hoog 21%" kiezen? Ik dit is wel zo volgens de factuur, maar dit is BTW die ik moet terug vragen bij Cyprus en niet mee wil nemen in mij btw-aangifte. Ik kan de prijs noteren zonder btw en dan de btw-code "diensten van binnen EU 0%" kiezen, maar dan komt het niet overeen met de factuur. Ik laat mijn boekhouden volgende maand pas controleren en voor die tijd wil ik nagaan of ik de gevonden problemen zelf (of hier kan oplossen ;)) Alvast bedankt als u hierop reageert!
  16. Ik ben nieuw hier, even korte introductie. Na een lange moeilijke periode met stress en last van de gezondheid etc. via de gemeente (partime ondernemen in de participatie wet) begonnen met een bedrijf(je) dat zowaar en wonderlijk genoeg begint te lopen. Ze zijn bij de gemeente heel behulpzaam, dat had ik niet verwacht. Ik kan nog steeds heel erg slecht tegen tijdsdruk en druk in het algemeen, maar ik heb sterk het gevoel dat ik zo wel uit de bijstand kan komen, al heeft dat wel veel tijd nodig. Ik maak muziekinstrumenten, zogenaamde tongdrummen gemaakt van oude gasflessen, die verkoop ik. Hiervoor was ik engineer besturingstechniek (PLC programmeur) voordat ik uit het werk raakte. Nu heb ik even een vraag wat betreft de BTW aangfite (ik krijg hier nog hulp van de gemeente, maar dat moet nog allemaal op gang komen). In mijn eerste maand juni als ondernemer had ik een omzet van ongeveer €1000 gemaakt inclusief BTW, de BTW hierover is dus 1000/121*0.21=173,55 Maar ik heb meer uitgeven dan ik verdient heb. En het punt is: Hier zitten veel kosten bij zonder BTW zoals de huur van een ruimte en marktplaats inkopen, de totale vooruit betaalde BTW is €47,02 Dus in principe zou ik dus 173,55-47,02=€126,53 moeten betalen aan de belastingdienst ondanks dat ik een negatieve omzet heb ? Ik heb veel zitten te zoeken, maar kom er niet echt uit.
  17. Bedankt voor je reactie. Ik kan me echter niet aan de indruk onttrekken dat jij zelf last heb van hetzelfde misverstand. Voor de duidelijkheid: het gaat niet om het vermelden van BTW maar in rekening brengen. zoals het op de site staat wordt er een andere prijs gerekend. Dat is fundamenteel anders. Als voorbeeld: een grote box kost 500 euro p/m. Als ik die als particulier zou huren betaal ik 500 euro incl btw, oftewel 413,22 excl btw. Als ik zeg dat ik ondernemer ben krijg ik een rekening van 500+21% = 605 euro per maand. Het verschil is 86,78 excl btw dus ruim 1040 euro excl btw per jaar. Voor precies hetzelfde product. Er zijn vast ondernemers die niet wakker liggen van 1000 euro per jaar aan extra kosten, als kleine eenpitter is dat voor mij veel geld. En ik snap principieel niet waarom ik meer zou moeten betalen alleen omdat ik ondernemer ben. Ik vind dat discriminerend, en snap ook niet waarom dat toegestaan zou zijn.
  18. Het zou kunnen dat deze "particulier" voor de omzetbelasting (maar niet inkomstenbelasting) weldegelijk ondernemer is. Bijvoorbeeld als hij het pand prive bezit (dus box 3), maar verhuurt aan een BTW ondernemer. Dan zou hij zelf ook een BTW-nummer hebben voor de afdracht van de BTW op de huur
  19. Dat dacht ik achteraf ook dat omzet niet negatief kan zijn. Maar iig dank!
  20. Correct. Je hebt overigens geen negatieve omzet, je hebt een negatieve cashflow. Maar cashflow is fiscaal niet van belang.
  21. @Hans van den Bergh @Ward van der Put Heren ik begrijp de basis, ik heb het niet handig geformuleerd denk ik. Hierbij nog een keer mijn vragen maar dan duidelijker: Binnenland Kan je als particulier btw terugvragen voor mijn cursus (kan het onder studiekosten/opleidingskosten/cursus vallen?) Kan je als ondernemer de btw terugvragen voor mijn cursus en kan je het opvoeren als een kostenpost omdat je anders je werk niet kan doen, vergelijkbaar met een coach? Is mijn online cursus een 9% of 21% product? Hier lees ik dat het afhangt van de mate van interactie? Buitenland Hoe zit het hier met afdragen/innen van BTW voor buitenlandse orders? Mijn cursus website (Thinkific) vraagt automatisch in sommige staten van USA bijvoorbeeld om VAT, ookal heb ik daar geen vestiging en sta ik daar niet geregistreerd. Thinkific zegt hierover: "A physical or economic nexus is required for there to be a tax liability. What's important to note here, though, is by US and Canadian tax laws, Thinkific is considered a Marketplace facilitator, so these jurisdictions don't look at your sales when considering tax liability, but they look at Thinkific's total sales among all our customers and place the tax liability on us. " Wat ik nu doe is maar standaard 21% BTW afdragen in Nederland op mijn cursussen verkocht in het buitenland. Zie de bijlage bij mijn initiële post bovenaan voor een voorbeeld van een USA transactie. Doe ik dat goed? Kan een buitenlandse particulier de BTW kosten terugvragen? Kan een buitenlandse ondernemer de BTW kosten terugvragen? Alvast bedankt!
  22. Bedankt voor je reactie Bert! Het BTW-nummer is van Cyprus, maar de het is inderdaad een Nederlands BTW-tarief. Ik behandel het op dezelfde manier als een Nederlandse factuur.
  23. Het hoge BTW tarief in Cyprus is 19%, het lijkt er dus op dat je een factuur gehad hebt met Nederlandse BTW.
  24. En je hebt als leverancier geen verantwoordelijkheid om te controleren of een particulier hier gewoon het BTW nummer van een bedrijf misbruikt? De bestelling is immers via een webshop gedaan waarbij er verder geen ander contact is geweest met bedrijf/afnemer. @Domé Is er eigenlijk al betaald? En zo ja, kwam die betaling van het bedrijf?

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.