• Zoek op auteur

Inhoudstype


Forums

  • Innovatieve nieuwe bedrijfsideeën
    • Innovatieve nieuwe ideeën
    • Intellectueel eigendomsrecht en productbescherming
    • Ondernemen in ICT
    • Ondernemen in Landbouw, Visserij, Life Sciences, Chemische, Milieu- en Energietechnologie
  • Bedrijfsstrategie, ondernemingsplannen en bedrijfsprocessen
    • Ondernemingsplan en businessplanning
    • Commercie en marketing
    • Groei!
    • Operationeel en logistiek
    • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen [nationaal én internationaal]
    • Wat vinden jullie van mijn...
    • Aansprakelijkheid en risicobeheer
  • Financiering, juridische en fiscale zaken
    • Financiering
    • Contracten en aanverwante onderwerpen
    • Rechtsvormen, vennootschaps- en ondernemingsrecht
    • Arbeidsrecht
    • Fiscale zaken
    • Administratie en verzekeringen
    • KvK, UWV en overige juridische zaken
  • Internationaal ondernemen
    • Internationaal ondernemen
  • ICT & Cyber security
    • ICT, Automatisering en internet
    • Cyber security
  • Leiderschap en (crisis)management
    • Leiderschap en (zelf)management
    • Herrie in de zaak
  • Overheidszaken voor bedrijven
    • De overheid en ondernemers
    • Onderwijs- en universiteitsbeleid
  • Vaste rubrieken
    • ik zoek een ...
    • Columns en octrooiblogs
    • Video's en Webinars
    • Nieuws en artikelen
    • Wedstrijden, beurzen en evenementen
    • MediaBoard
    • Testforum
  • Stamtafel
    • Over Higherlevel.nl
    • Nieuwsflits
    • Bugs en errors?
    • Off Topic

Blogs

Er zijn geen resultaten om weer te geven.


Zoek resultaten in...

Zoek resultaten die het volgende bevatten...


Datum aangemaakt

  • Start

    Einde


Laatst geüpdate

  • Start

    Einde


Filter op aantal...

Registratiedatum

  • Start

    Einde


Groep


Voornaam


Achternaam


Bedrijfs- of organisatienaam


Email


Websiteadres


Plaats

  1. ik heb al even lopen zoeken via google maar kom er niet precies uit hoe ik de margeregeling goed kan toepassen. dus zou graag even willen horen of ik het goed doe op de volgende manier. voorbeeld 1: cnc portaalfrees vanuit china gekocht waarbij een verleggingsregeling van de btw (bij invoer) van toepassing was inkoopsprijs (zonder btw) 1200 euro vervolgens 2 jaar gebruikt om onderdelen voor mijn hoofdactiviteit te maken. nu wil ik deze gebruikte portaalfrees verkopen voor 1000 euro, kan dit met de margeregeling en klopt het dan dat er geen btw hoeft worden afgedragen? moet ik een apart bestand bijhouden waar ik de inkoop en verkoop bedragen in vermeld? Voorbeeld 2: gebruikte machine (past in hoofdactiviteit van mijn bedrijf) gekocht voor 750 euro (geen btw van particulier) in 3 delen verkocht 1 deel 250 euro 1 deel 100 euro 1 deel 650 euro totaal 250 euro winst, dus over 250 euro 21% btw betalen = 52,5 euro btw afdragen op de verkoopfacturen vermeld ik dan "bijzondere regeling - gebruikte goederen" graag hoor ik of het op deze manier goed zou gaan of dat het toch nog anders moet :)
  2. Gisteren heb ik een brief gekregen van de belastingdienst om over het boekjaar van 2013 gegevens in te sturen, het betreft hier alle gegevens van inkoop- en verkoopfacturen en de gehele administratie. Persoonlijk vind ik het niet erg, al is het wel even veel werk om binnen 2 weken klaar te maken. Nu val ik zelf over een punt, of eigenlijk twee punten van de aan te leveren punten die ik zou moeten aanleveren. Ik zou van de opdrachtgevers (in mijn geval voornamelijk particuliere klanten) de NAW gegevens moeten verstrekken. Dit zullen er naar schatting tussen de 250-300 verschillende consumenten zijn. Daarnaast zou ik per consument moeten gaan aangeven hoeveel omzet ze geleverd hebben. Nu zit ik met het volgende punt, de privacy van de klant. Het zijn allemaal particulieren, dus doorgaans ook beter beschermd in de wetgeving. Nu is dus de vraag van mijn kant vooral kan ik "zomaar" de NAW-gegevens overdragen naar de belastingdienst samen met wat zij bij mij besteed hebben? Of moet ik elke consument nu ook om toestemming gaan vragen om deze gegevens wel/niet over te mogen dragen naar de belastingdienst? Daarnaast vraag ik mij af wat de belastingdienst nu precies met deze gegevens wil en in hoeverre dat relevant is. Ik heb namelijk als het gaat om de inkomsten pintransacties en cadeaubonnen qua betalingen. Contante betalingen heb ik niet. Weet iemand waarom deze gegevens mogelijk relevant zijn voor deze controle?
  3. Ik heb de indruk dat je btw en inkomstenbelasting wat door elkaar haalt en dat je nog niet zo'n heel goed besef hebt van hoe btw nu eigenlijk werkt. Het is heel belangrijk om IB en btw goed uit elkaar te houden, want ze hebben werkelijk niets met elkaar te maken. -------------------------------------------------- Klopt, ik haal het steeds door elkaar, kom er niet uit nog. -------------------------------------------------- Btw: als jij iets van een ondernemer koopt, krijg je een factuur waarop staat wat het kost (excl. btw) en hoeveel btw daarover in rekening is gebracht. Dat in rekening gebrachte bedrag mag je via de aangifte omzetbelasting terugvragen. Alles wat jij verkoopt, breng je btw over in rekening. Ook die btw zet je eens per kwartaal op de aangifte btw. Het verschil tussen de aan je klanten in rekening gebrachte btw en de aan je leveranciers betaalde btw betaal je aan de belastingdienst (of krijg je terug of wellicht kun je de KOR toepassen, net hoe het uitkomt). Het wordt wat ingewikkelder als je in het buitenland in- of verkoopt. Als er geen btw op de factuur staat, zit er geen btw in het bedrag, behalve in enkele bijzondere situaties. -------------------------------------------------- Ik verkoop margegoederen en schaf margeproducten aan (2e hands). Daarnaast koop ik soms nieuwe artikelen waar wel BTW over betaald mioet worden, maar dat is minimaal. Het grootste gedeelte gaat in marge-aankopen zitten. Dan geldt er weer wat anders neem ik aan voor de omzetbealsting en BTW. Er werd mij verteld dat ik dan de aankoopprijs (200 lp's) moet delen op het aankoopbedrag. BV 400 euro delen door 200 is 2 euro per plaat. Die verkoop ik in winkels en internet voor meer. Dat verschil is dan de winst. Ik heb alleen uiteraard nooit in 1 keer 200 platen verkocht. Van zon partij gaan er misschien 30 weg in een kwartaal. Moet ik dan 30 maal 2 euroals inkoopprijs nemen en de winst van die 30 weer terugkoppelen, of moet ik toch die hele partij opgeven en van een gem. verkoopbedrag uitgaan, wat volgens mij veel handiger is. ----------------------------------------------------- Als je van particulieren inkoopt, zit in die prijs geen btw. Als je die platen weer aan particulieren doorverkoopt, dan kun je de margeregeling toepassen. Dat houdt in dat je alleen over het verschil tussen de inkoopprijs en de verkoopprijs btw in rekening hoeft te brengen. ------------------------------------------------------- Inkoop is soms vele maanden eerder dan de verkoop. Ook is het moeilijk te achterhalen uit welk partij een bepaalde lp komt. Onbegonnen werk. Kan ik niet een standaard aankoopbedrag nemen en een gem. verkoopprijs? --------------------------------------------------------------- Dat je per kwartaal aangifte omzetbelasting moet doen, komt omdat dat de standaardtermijn is. Als je weinig hoeft af te dragen, kun je de belastingdienst vragen om het om te zetten naar een jaaraangifte. ------------------------------------------------------------- Helas mocht ik als starter die aanvraag pas doen na een jaar.............waarom dat nou weer is weet ik niet, maar het is verrekte vervelend als je net start en het druk hebt met de handel en de concurrentie dat je dan ook alles direct al klaar moet hebben.In een jaar kun je veel meer doen en leren lijkt me. Tis helaas niet anders, maar veranderen mag dus pas na een jaar --------------------------------------------------------------- Wat voor contracten van winkelpanden heb je? Als het om verhuur van vastgoed gaat: hoofdregel dat daar geen btw over berekend wordt, maar bij verhuur aan ondernemers die dat pand gebruiken voor bijna alleen maar met btw belaste prestaties, kunnen kiezen voor btw-belaste verhuur. Dat moet dan in de overeenkomst staan. Maar je hebt het over thuis of op pad, dus dat rijmt niet helemaal met elkaar. ------------------------------------------------------------ Ik verkoop p deplaten in 6 winkels waar ik dan weeer huur aan betaal. Die betalen zelf BTW over alles.VOlgens mij hoef ik daar verder niets mee te doen (hoop ik). Daarnaast verkoop ik echter ook via internet (geen eigen website, maar een wereldwijde website). Daar gaan ook nog eens vaak platen naar JApan, USA en vele ander landen die ook weer buiten de EU liggen. Maakt het nog lastiger denk ik. In die winkels verkoop in voornamelijk margeproducten maar ook nog eens nieuwe. --------------------------------------------------------- IB: Alleen de prijzen excl. btw zijn interessant. Je telt je omzet bij elkaar op en trekt daar de inkoopprijs van de verkochte goederen af. Daar haal je vervolgens de aftrekbare kosten vanaf. Let op, niet alle kosten zijn aftrekbaar (kosten van een privéauto bijvoorbeeld maar tot maximaal 19 cent per km) en sommige uitgaven mag je niet ineens aftrekken, maar moet je uitspreiden over meerdere jaren. Die zet je dan op de balans en schrijf je af. ----------------------------------------------------------------- Ik las dat omzet de winst was PLUS de kosten die je maakt (gelezen op de belastingsite). Dat maakt het nog vreemder in mijn ogen. In neem aan dat omzet toch gewoon de winjst is min die kosten. O ik dacht 16 cent per km. Valt al weer mee. Hoe bewijs je dat overigens? Kan ik middels Excel al wel een dudielijke administratie maken die goedgekeurd zou kunnen worden. Op dit moment gaat alles via/middels aantekeningen nlog. Aankopen zijn immers al nooit facturen, omdat het 2e hands artikelen zijn van particulieren. ------------------------------------------------------------------ De platen die aan het einde van het jaar nog niet verkocht zijn, zet je ook op de balans: wat je daaraan hebt uitgegeven, zijn pas kosten zodra je de platen verkoopt. Op die manier kun je de winst berekenen en daarover moet je belasting betalen (althans, als je inkomen hoog genoeg is). ---------------------------------------------------------------- Ik denk niet dat mijn inkomen hoog genoeg zal zijn om die kosten te kunnen betalen.Ik heb meer geinvesteerd dan verdiend, omdat ik nog in een beeindigingsfase zit van mijn vorige werk in loondienst.De ex-werkgever betaald me nog door tot 1 juni. Daarvan koop ik voornamelijk nu al zo veel mogelijk muziek. ------------------------------------------------------------------------ Het is heel goed mogelijk dat je er niet uitkomt. Daar hebben meer ondernemers last van. In dat geval is het verstandig om hulp in te schakelen (boekhouder, administrateur, belastingadviseur, net wat het beste bij je past). Als je een onjuiste aangifte indient, kan het zomaar zijn dat je daarvoor een boete opgelegd krijgt. Dat zou erg vervelend zijn. --------------------------------------------------------------------- Is er bij de belastingdienst niet een mogelijkheid om met iemand een gesprek aan te vrgane hoe en/of wat te doen.Niet via de telefoon want dat is zon kostenpost. Of via het UWV, waar ik vanaf 1 juni mee te naken ga krijgen (WW van 75 procent naast de onderneming) ------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ Bedankt alvast
  4. ook dat staat in de eerste link die ik gaf ;D als je inkoopt bij particulieren zonder een inkoopfactuur dan moet je voor bedragen boven de 500 euro verplicht een inkoopverklaring opstellen. bij bedragen onder de 500 euro is het dus niet verplicht maar vaak wel net zo handig om ff zo'n verklaring te maken voor je boekhouding. Maar de belasting heeft meer zorgen over ondernemers die geen omzet vermelden die ze wel hebben genoten dan over ondernemers die een verkoopfactuur met omzet in hun boeken zetten zonder de kosten van inkoop daarvoor af te trekken vandaar dat zo'n inkoopverklaring pas vanaf een bepaald bedrag noodzakelijk is en niet voor elke kleine inkoop bij particulieren.
  5. Allereerst moet de verkoop van 2e hands goederen behoren tot 1 van de bedrijfsactiviteiten. Dus niet incidenteel. Bij het toepassen van de margeregeling moet btw afgedragen worden over de winstmarge... voorbeeld: inkoop 100, verkoop 200 => winst 100 (inclusief btw), => €82, 64 excl btw dus btw afdragen 17,36. Op de factuur aan particulieren vermeld je geen btw, wel zou je kunnen vermelden dat de margeregeling van toepassing is. Men weet immers toch dat de aankoop een 2e hands product is. Bij verkoop aan ondernemers kun je (zoals Norbert aangeeft) het hoge tarief op de factuur vermelden, zij kunnen het als voorbelasting meenemen en jij moet het het afdragen.
  6. Hallo; Normaal gesproken alleen particulieren buiten de EU , 0% btw. Sporadisch aan een andere ondernemer buiten EU, ook 0% btw. Maar doordat de instellingen bij Ebay nog niet goed werkten, hun fout , zijn er per ongeluk , inmiddels 10 acties , verkocht binnen Europa, alle particulieren. Zoals die kleine in het voorbeeld, is geen echte ramp wat de af te dragen btw over die verkopen betreft. Het is bij elkaar wel heel wat om te regelen en overzichtelijk bij te houden, valt mij goed tegen hoor Inkopen is mijn ding ,verkopen ook maar dat gaat helemaal vanzelf, kan ik echt goed maar dit hele gebeuren er omheen vergt erg veel tijd , teveel rekenwerk en energie, gaat niet. De inkoop zal ik altijd zelf moeten doen en het bijhouden daarvan maar de hele rest zal ik uit handen moeten geven ,zodat voor de rest alles wat maar met de financiele afhandeling van Ebay-Paypal-bank-creditcard- btw en wat allemaal nog meer te maken heeft kwijt ben, want dit is niet te doen. Mvgr; Rob
  7. result_stream_cta_title

    result_stream_cta_line_1

    result_stream_cta_line_2

  8. Goedenavond! Naast mijn zzp-werk als taaltrainer verkoop ik af en toe kunst (schilderijen). Nu heb ik onlangs een stapel kunstprints laten drukken van een tekening (zgn. glicees). Een deel heb ik al verkocht aan vrienden, voor bedragen onder de €20. Ik heb deze verkocht inclusief een lijstje. En ik heb een paar vragen over hoe ik dit moet verwerken in mijn boekhouding. Klopt het dat: er geen factuur met opvolgend factuurnummer gemaakt hoeft te worden omdat het verkoop aan particulieren betreft en bedrag onder €100 is? de aangeschafte lijstjes moeten worden ingevoerd als inkoop? (of zijn dit verkoopkosten?) idem voor de factuur van de drukkerij: inkoop of verkoopkosten? ik de lijst apart moet vermelden op het betaalbewijs en daar vervolgens btw over moet heffen? (het gaat om lijstjes van onder de €5) dat ik de kunstprints moet invoeren als voorraad? (ik heb nog nooit gewerkt met voorraden) Alvast bedankt voor (eventuele) antwoorden. Ik ben echt heel blij dat dit forum bestaat, en dankbaar voor de vaak zo betrokken en behulpzame leden :-) Fijne avond, Cat.
  9. Ik bedoel uiteraard: het bedrag voorheen exclusief BTW verhogen tot (maximaal) het bedrag voorheen inclusief BTW.  De gemiddelde particulier kijkt alleen naar het bedrag dat hij of zij uiteindelijk moet betalen. Dat zal dan niet hoger zijn dan voorheen. Aangezien je geen BTW meer in rekening mag brengen kan je ook besluiten om maximaal 21% korting te geven. De gemiddelde particulier kijkt alleen naar het bedrag dat hij of zij uiteindelijk moet betalen en die zal een stuk lager zijn dan voorheen. Voor B2C-ers met eigen productie of dienstverleners zonder inkoop zal dat toch wel enigszins scheef lopen ten opzichte van B2C-ers die wel BTW in rekening moeten brengen. ... een vorm van concurrentievervalsing dus. ... en mocht je toch boven de 20.000 euro omzet dreigen uit te komen, dan begint je vrouw, zoon of dochter toch gewoon een eigen onderneming.
  10. Inkoop van 500 euro is zo minimaal dat het bijna een particuliere bijverdienste is. Als je zakelijk denkt, is dat een test vooruitlopend op grotere bedragen. We weten nog helemaal niet HOE jij gaat verkopen. Misschien begin je wel een marktkraam of doe je aan party-selling. Wil je online verkopen dan zou je een blogshop kunnen starten (vertel het verhaal van je stoffen en kleuren en makers en snitzels), met tentakels naar social media en platforms zoals Etsy*. Op Etsy kom ik kleermakers tegen uit Vietnam en Venezuela die van daaruit verschepen. Dat laatste kun jij ook doen: werken als depot van kleermakers uit India. Jouw verhaal is dan: ik werk met enkele vaardige snijders uit die en die streken. De volgende producten hebben we nu op voorraad in depot in Nederland, de andere voorbeelden vergen meer tijd. Verkoop een verhaal. Zet zoiets op en zoek ondertussen uit wat de eisen zijn mbt materialen, kleurstoffen en andere zooi. * Haalde even wat namen door elkaar. Aan vakantie toe... ;)
  11. Bedankt voor de reactie! Ondanks dat het waarschijnlijk voordeliger en handiger is om het gewoon als particulier te verkopen, geef ik toch de voorkeur om het via mijn bedrijf te verkopen en dus in mijn voorraad op te nemen omdat ze een groot publiek zullen aantrekken. Ik heb deze producten gekocht voor mijn inschrijving inderdaad, van 2 jaar tot 2 maanden tot mijn inschrijving terug. Heb van de meeste producten de factuur en het bankafschrift nog. Sommige items heb ik echter gekocht via particulieren, hier heb ik alleen het bankafschrift nog van. Ik kan het dus van mijzelf 'inkopen' via een privé storting? Is het dan ook mogelijk om dit bedrag later weer terug te storten op mijn zakelijke rekening als bijvoorbeeld een investering? Mocht ik de spullen via een privé storting terug nemen, zitten hier nog administratieve eisen aan vast? Alvast bedankt!
  12. Waarom zou je eigen kleding inbrengen in je bedrijf en over de verkoop OB en IB afdragen terwijl je die gewoon als particulier 2e hands kan verkopen? Ook een (BTW) ondernemer mag zijn privé fiets gewoon verkopen op marktplaats zonder die in de administratie op te nemen. Dat je toevallig ook kleding inkoopt en verkoopt (met marge regeling) is wellicht wel troebel. Hopelijk kan je aantonen dat je de ingebrachte kleding niet recent hebt ingekocht als ondernemer maar lang geleden als particulier eventueel met bonnetjes. Als je de kleding toch wil "inkopen" van jezelf zou je een redelijke inkoopprijs kunnen geven in de vorm van een privéstorting. Of dat mag weet ik niet zo maar het is natuurlijk wel verdedigbaar. Het mag ook als je een prive PC inbrengt.
  13. Nou, dat staat er wel als je goed leest. Het werkt als volgt: Stel (een beetje ver gezocht misschien, maar dit is het principe) dat je een plaatje inkoopt van een particulier voor 1 euro. Plus nog een plaatje van een bedrijf voor 2 euro (en daar krijg je dan een factuur voor met 35 cent BTW!). Je maakt hier een pakket van (dat heet dan 'samenvoeging') en je verkoopt dit voor 5 euro. Dan kan je ook de margeregeling toepassen en ben je dit aan BTW verschuldigd: - De marge is 4 euro ("margeverkoop" 5 euro, "margeinkoop" 1 euro), dus je bent 69 cent verschuldigd. - En je kan de 35 cent voorbelasting terugvragen, dus je moet per saldo 34 cent afdragen. Als je dit 'allemaal' van dezelfde particulier had ingekocht, dan was het resultaat precies hetzelfde: De marge was 2 euro geweest (verkoop 5 euro, inkoop 3 euro) en dus 34 cent aan BTW verschuldigd. (nou ja, je kan wel één cent afrondingsverschil krijgen, omdat de voorbelasting niet meer apart in de aangifte staat...)
  14. Beste leden, Ik pas de margeregeling in mijn antiekhandel al toe, en dat gaat prima en is duidelijk. Echter, er doet zich nu een situatie voor waarbij ik overweeg om mijn activiteiten uit te breiden met de verkoop van verzamelobjecten (denk bijvoorbeeld aan voetbalplaatjes, als vergelijkbaar voorbeeld) die ik op 3 verschillende manieren inkoop: - Rechtstreeks van een particulier - Als onderdeel van een grote verzameling van een particulier - Als onderdeel van een nieuw 'pakje voetbalplaatjes' van de fabrikant waarbij ik ook BTW betaal Ik begrijp dat de margeregeling toepasbaar is op situatie 1 en 2. Aangezien ik dan geen BTW betaal, is er ook geen vooraftrek, en bereken ik zelf BTW over de winstmarge. In situatie 3 betaal ik BTW om de (voorbeeld) voetbalplaatjes in te kopen, maar ik weet niet welke voetbalplaatjes ik aan ga treffen. De verkoopprijs bepaal ik pas nadat ik de pakjes heb geopend. Ik open het pakje en verkoop vervolgens de plaatjes los weer door. Op dit moment zijn de plaatjes niet langer te onderscheiden van plaatjes die ik elders onder de margeregeling heb aangeschaft. - Zijn de plaatjes nog 'nieuw' op het moment dat ik ze individueel doorverkoop, en moet ik dus over het gehele bedrag dat ik voor elk individueel plaatje ontvang BTW afdragen? - Of zijn de plaatjes nadat ik ze zelf uit het pakje haal niet langer nieuw en kan ik ze dan verkopen onder de margeregeling? - In geval 1 kan ik dan ook de BTW van de nieuw gekochte pakjes als vooraftrek opgeven, neem ik aan. Hoe zit dit in geval 2? Een ander voorbeeld zou bijvoorbeeld het uit elkaar halen van een nieuw product en de losse onderdelen apart verkopen zijn. Wat zijn hiervoor de regels? Hartelijk dank alvast voor jullie reactie(s)!
  15. Goedendag, Binnenkort ga ik mijn eigen zaak beginnen met inkoop-verkoop tweedehands spullen. Ik ga vaak van particuliere kopen. Mijn vraag is hoe moet ik dat in mijn administratie aantonen. Ik heb weleens gelezen, gehoord over zoiets als kwitantie die ik moet gebruiken. Maar hoe en wat moet ik dat precies doen weet ik niet zeker. Weten jullie hoe dat werkt? Andere vraag is, ik ga betalen btw over het verschil tussen inkoop en verkoop. En mijn vraag is, als ik iets ga kopen voor 100 euro maar benzine die ik gebruik om daar naartoe te gaan en terug was 10 euro en kosten om deze spul terug in goede conditie te brengen was ook 10 euro (materialen) en eindelijk ga ik dit spul verkopen voor 150 euro, moet ik btw betalen over die winst 30 euro dus in dit geval 5,21 euro? Zo werk dat? Alvast bedankt, Met vriendelijke groet, Konrad
  16. als jij nieuwe goederen inkoopt in china en daarna verkoopt op marktplaats dan is de margeregeling niet van toepassing. maar gelden de normale btw regels. Alleen als je gebruikte goederen inkoopt van particulieren (die dus geen btw kunnen rekenen) en die verkoop je door aan derden dan is de margeregeling van toepassing en in een aantal andere benoemde situaties. Als particulier verkopen op marktplaats kan dat alleen als je prive eigendommen verkoopt, bijv een winterjas die je niet meer draagt of een oudere prive laptop die je hebt vervangen. Zodra je speciaal gaat inkopen om te verkopen is het altijd handel of je dat nu via marktplaats, een eigen webshop of de achterbak van je auto doet maakt niet uit.. maar jij bent geen handelaar in margegoederen zoals je het nu beschrijft.
  17. Bart, het zou verstandig zijn als jullie beide los van elkaar een paar uur fiscaal/juridisch advies inkopen. Een VOF lijkt mij niet het middel om merknamen (een merknaam) en (ander) intellectueel eigendom in te plaatsen en met een particulier kun je geen VOF starten, dat doe je voor zover ik weet eventueel met een vennoot/ondernemer (beter gezegd natuurlijk persoon die zich als ondernemer aanmeldt of andere rechtspersoon!?). In een onduidelijke of vrijblijvende samenwerking schuilt m.i. tevens een gevaar dat de BV als werkgever gezien zou kunnen worden of is er mogelijk geen sprake van een onderneming. Wat zou er gebeuren met eigendommen en rechten als jullie wegen zich goed- of kwaadschiks scheiden na investeringen/inspanningen van beide? Het is verstandig om daar bij voorbaat informatie over in te winnen en afspraken over te maken, zie het vennootschapscontract wat Norbert oppert. Of zie anders topics op HL waar partijen in conflict raken of met lege handen komen te staan na bergen werk verzet te hebben. Groet, Highio
  18. Goedenavond, Dit is mijn eerste post op higherlevel en ik heb op het internet gezocht naar een antwoord, maar helaas niks kunnen vinden. Misschien dat jullie mij kunnen helpen. Sinds kort ben ik aan het overwegen om een webshop te beginnen. Afgelopen vakantie in Turkije heb ik iemand leren kennen die tekstiel verkoopt op de markt, zowel nieuw als tweedehands. Des betreffende persoon heeft geen bedrijf dus kan ook geen facturen uitschrijven. Ook wilt hij eventueel om mij te helpen met het bedrijf, kleding toesturen zonder dat ik hem direct betaal, maar pas betaal als het verkocht is. Daarnaast las ik wat over een ATR certificaat, maar dat is n.v.t., omdat hij dus geen bedrijf is. - Kan ik inkopen bij een particulier en hoe geef ik dit aan in Nederland? - Betreft het tweede dat ik pas betaal als het verkocht is zijn door ook opties voor? Las dat er consignatieverkoop was, maar is dit ook mogelijk met iemand die geen bedrijf heeft en die buiten de EU woont? Mijn dank is groot!
  19. Natuurlijk moet je BTW afdragen over jouw omzet, dus datgene je aan de klant (de huurder) in rekening brengt. Het feit dat je ook een ‘inkoop’ doet (van een particulier, die dus geen BTW kan berekenen) maakt geen verschil. Je lijkt te denken dat “geen deel uitmaken van mijn winst” een criterium is voor de omzetbelasting, maar dat is niet zo. Je zou de belastingambtenaar (want die komt op bezoek, neem ik aan) er van kunnen proberen te overtuigen dat hier sprake is van een ‘doorlopende post’ en dat je dus ‘op naam en voor rekening’ van de eigenaar opereert. Lijkt mij weinig kansrijk overigens, maar je kan het ter sprake brengen.
  20. Huh...?? Natuurlijk geldt het (zei ik toch ook) bij inkoop van particulieren. Maar ondernemers zijn geen particulieren.
  21. Je kan zelf alleen maar gebruik maken van de margeregeling wanneer de inkoop van een andere handelaar is die de goederen levert met toepassing van de margeregeling. En dan uiteraard ook een factuur (zonder BTW) uitreikt. Of wanneer de inkoop van een particulier is natuurlijk. Maar niet wanneer de inkoop van een 'onwillige' ondernemer is die eigenlijk alles 'contant in het handje' wil hebben.
  22. Ik heb sinds deze week een Belgisch BTW nummer voor mijn Nederlandse BV omdat we vermoeden dat we dit jaar het drempelbedrag voor Belgische particuliere verkoop gaan overschrijden. Mijn Belgische en Nederlandse boekhouders hebben niet meteen een antwoord op mijn vraag hoe dit nu te boeken (voor beiden de eerste keer dat ze een dergelijk constructie werken). Ik vermoed dat ik in mijn NL boekhouding deze omzet moet inboeken met BTW verlegd (want ik draag de BTW over deze omzet af in België, niet in Nederland) naar mijn Belgische BTW nummer. Moet ik in België dezelfde omzet als EU inkoop boeken? Anders kloppen de ICP opgaves niet. Heeft iemand van jullie hier ervaring mee?
  23. Omdat je gebruikte goederen gaan inkopen en verkopen krijg voor de btw o.a.. te maken met margeregeling. Als je dat hoofstuk op de site van de belastingdienst ben je al een stuk wijzer. Aan de inkoopkant heb je weinig verplichtingen omdat bij particulieren inkoopt, alleen als je voor meer dan 500 euro van 1 particulier koopt ben je verplicht een inkoopverklaring op te stellen. Bij verkoop gelden voor de facturatie van marge goederen naast de normale eisen aan de factuur ook de eis dat je geen btw op de factuur vermeld bij verkoop aan niet-ondernemers. Uiteraard krijg je prive te maken met inkomstenbelasting omdat je over de winst die je maakt inkomstenbelasting te betalen.
  24. Hallo Ik ben van plan een eenmanszaak te beginnen als reseller van (exclusieve) sneakers. Nu wil ik deze via particulieren inkopen; mensen die ze bij bv Nike hebben gekocht en niet meer hoeven en dan aan mij willen verkopen. Hoe gaat dat met de facturering en Belastingen? Alvast bedankt!
  25. Heren, bedankt voor jullie reacties! De reden waarom ik mijn HK ltd. zou willen gebruiken was voornamelijk gebruiksgemak. 't is al opgericht en klaar voor gebruik. Ter duiding, de kaas is vooralsnog hypothetisch. Het is een kleine side project omdat ik nu even op vakantie ben in het vaderland, goedkoop een product kan kopen en met minimale inspanning & kosten de mogelijkheid heb te adverteren aan ongeveer 10.000 mensen per dag. Met een conversion rate van 0.001% zijn dat toch 10 orders p/d. Belasting ontduiken was ik niet van plan. Ik betaal liever een kleine bijdrage dan problemen met de belastingdienst. Maar als particulier zou ik 33% belasting moeten betalen. De inkomsten uit de kaasverkoop zouden vallen onder "overige inkomsten", correct? @Norbert, U begon over claims etc. Nou heb ik natuurlijk geen cijfers, maar ik vraag het me af hoeveel mensen denken aan claims & rechtzaken als ze een stuk kaas kopen. En diegenen die dat wel doen ben ik liever kwijt dan rijk. Ik richt me op den consument, niet op winkeliers. Nou vraag ik mij af, hoe wordt de situatie als ik de kaas laat dropshippen. Aangezien er geen BTW bestaat in Hong Kong, moet ik dan BTW betalen als ik de kaas inkoop? Ik woon het grootste deel van de tijd in HK, en betaal daar mijn belasting. Loonbelasting zou dan niet van toepassing zijn neem ik aan? De verkoopprijs per kaas is 10 euro (min) tot 100 euro (max). Tussen de 22 en de 150 euro betaalt men geen BTW maar wel douanerechten. Maar, het product gaat niet langs de douance omdat het al in Nederland is. Wat is de motivatie van inschrijven van mijn HK bedrijf in de KvK? Dan zou elke buitenlandse webshop zich in de KvK moeten inschrijven niet? Dank jullie wel voor jullie reacties! Echt top.
  26. Vooropgesteld dat ik geen deskundige ben wil ik toch wat kanttekeningen plaatsen. Jullie hebben een lunchroom doelgroep particulieren en dan lees ik vaste klanten, facturen verzekerde omzet. Vraag me af hoe vast jouw klanten zijn, Met een lunchroom op A1 locatie zal je ongetwijfeld ook veel passanten hebben. De waardeberekening kan ik al helemaal niet volgen, krijg sterk de indruk dat jouw compagnon het naar zijn eigen portemonnee rekent. :-\ En waarom maar 5 maanden verlies verrekenen? Ik zou deze berekening gewoon maar verwerpen en gewoon op basis van de administratie een stakingsbalans opmaken. En er dan een onafhankelijke deskundige bijhalen. En als je het hele verlies in ogenschouw neemt op basis van 70/30 dan kom ik op zijn negatieve aandeel van ruim 19000 euro en niet op 10 over vijf maanden. Hebben jullie in het vof contract een arbeidsbeloning afgesproken voor de uren inzet? die verhouding in uren in arbeid is behoorlijk schreef. Jij hebt het vele werk gedaan en als dank krijg je daarvoor 70% van het verlies voor je kiezen. En goodwill lijkt me ook niet van toepassing. Je zit nog steeds in een opbouwfase. verder denk ik dat op basis van de gegevens het zelfs niet rendabel is om deze lunchroom voort te zetten als ik kijk naar huur, omzet, inkoop en personeel. Maar misschien dat herafin hier iets zinnigs over kan zeggen met zijn horeca ervaring. ;)
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.