• Zoek op auteur

Inhoudstype


Forums

  • Innovatieve nieuwe bedrijfsideeën
    • Innovatieve nieuwe ideeën
    • Intellectueel eigendomsrecht en productbescherming
    • Ondernemen in ICT
    • Ondernemen in Landbouw, Visserij, Life Sciences, Chemische, Milieu- en Energietechnologie
  • Bedrijfsstrategie, ondernemingsplannen en bedrijfsprocessen
    • Ondernemingsplan en businessplanning
    • Commercie en marketing
    • Groei!
    • Operationeel en logistiek
    • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen [nationaal én internationaal]
    • Wat vinden jullie van mijn...
    • Aansprakelijkheid en risicobeheer
  • Financiering, juridische en fiscale zaken
    • Financiering
    • Contracten en aanverwante onderwerpen
    • Rechtsvormen, vennootschaps- en ondernemingsrecht
    • Arbeidsrecht
    • Fiscale zaken
    • Administratie en verzekeringen
    • KvK, UWV en overige juridische zaken
  • Internationaal ondernemen
    • Internationaal ondernemen
  • ICT & Cyber security
    • ICT, Automatisering en internet
    • Cyber security
  • Leiderschap en (crisis)management
    • Leiderschap en (zelf)management
    • Herrie in de zaak
  • Overheidszaken voor bedrijven
    • De overheid en ondernemers
    • Onderwijs- en universiteitsbeleid
  • Vaste rubrieken
    • ik zoek een ...
    • Columns en octrooiblogs
    • Video's en Webinars
    • Nieuws en artikelen
    • Wedstrijden, beurzen en evenementen
    • MediaBoard
    • Testforum
  • Stamtafel
    • Over Higherlevel.nl
    • Nieuwsflits
    • Bugs en errors?
    • Off Topic

Blogs

Er zijn geen resultaten om weer te geven.


Zoek resultaten in...

Zoek resultaten die het volgende bevatten...


Datum aangemaakt

  • Start

    Einde


Laatst geüpdate

  • Start

    Einde


Filter op aantal...

Registratiedatum

  • Start

    Einde


Groep


Voornaam


Achternaam


Bedrijfs- of organisatienaam


Email


Websiteadres


Plaats

  1. Dat is volstrekte onzin. Jij MOET ALTIJD btw afdragen. Ook als je opdrachtgever geen btw mag aftrekken (wat particulieren ook niet mogen) dan moet die nog wel btw betalen! Een organisatie die niet btw plichtig is, betaalt dan ook 19% meer voor hun inkoop. Daartegenover staat, dat ze ook geen btw afdragen, dus 19% meer overhouden aan hun "verkoop". Spreek het goed af met je opdrachtgever, want ik heb al regelmatig bonje gehad met organisaties die niet btw plichtig zijn over de hoogte van de factuur! Voor je het weet nemen ze gewoon 19% korting. Succes, Nils
  2. Idd er staat alleen nog maar reclame van de internet provider, maar aangezien we pas in september online gaan vinden wij het nog niet de tijd om de site te starten. Verder was er de vraag over wat voor een bedrijf het is ik zal het in het kort uitlegen: We gaan computers leveren aan bedrijven en particulieren. We willen voor een schepe prijs veel aanbieden, dit doen we door geen percentage winst te nemen bij maatwerk maar een standaard bedrag. Vaak is het zo hoe meer producten je af neemt hoe groter de winst. Bij ons dus niet Wij vragen een vergoeding voor de tijd die wij investeren in een project, de producten worden tegen inkoop prijs verkocht Voor particulieren werkt die iets anders maar als je hier meer over wil weten mail maar ;-) of w8 tot september voor de site! Ook was er een verzoek voor beschuit met muisjes ;-) Zie hier:
  3. E.

    omzetbelasting

    Hallo, ik heb een vraag m.b.t. omzetbelasting. Ik heb een aantal websites waarop ik adverteer. Dit zijn allemaal sites die engelstalig zijn. De inkomsten van deze advertenties komen dan ook allemaal uit Amerika. Nu las ik op deze site: http://www.zowerkt.nl/economie/handel/omzetbelasting_percentages.htm het volgende: Het 0%-tarief (geen omzetbelasting dus) geldt voor levering van goederen en diensten aan afnemers in het buitenland. Overigens moet de afnemer in eigen land vaak wel omzetbelasting betalen over deze inkopen. Zou ik hieronder vallen? Ik lever een dienst (adverteren) aan buitenlanders, dus ik zou als eenmanszaak daar geen belasting over betaling lijkt mij dan. Momenteel (als gewone particulier/freelancer) betaal ik ruim 30% >:(
  4. Das inderdaad wel een idee.. gewoon eens vragen aan iemand die dingen koopt van particulieren. Van autohandelaren weet ik dat er wel wat papierwerk komt kijken bij het inruilen van een auto - niet alleen een betalingsbewijs etc, maar natuurlijk ook de papierwinkel om het kenteken van naam te veranderen en wegenbelasting en verzekering op te zeggen. Toch ben ik ervan overtuigd dat er op een of andere manier papierwinkel aan die inkopen moet vastzitten, anders zou iedereen zomaar wat kosten bijmekaar kunnen verzinnen onder het kopje 'inkoop van particulieren'...
  5. Wat die producenten wel en niet doorgeven aan de belastingdienst is hun probleem. Waar je echter voor moet zorgen is dat je eigen zaken wel in orde zijn, dwz. als je ergens geld aan uitgeeft daar de juiste papieren bij hebben. Iets dat je inkoopt zonder een factuur of iets vergelijkbaars, is domweg geen inkoop. Dat neemt niet weg dat je best iets kunt inkopen van een particulier, want ook die kan je best een betalingsbewijs verstrekken. Of die particulier vervolgens iets daarover tegen de belastingdienst zegt, is niet jouw probleem of verantwoordelijkheid.
  6. De kwestie kan blijkbaar vanuit verschillende invalshoeken bekeken en geïnterpreteerd worden. Inkopen bij een particulier zie ik niet als het issue, maar het op bestelling willen verkopen van dingen die door een behoorlijk minderjarige worden geproduceerd, dat vind ik van een andere orde... maar dat is dan ook mijn blik op deze kwestie...
  7. result_stream_cta_title

    result_stream_cta_line_1

    result_stream_cta_line_2

  8. Aangezien je geen enige marge op het product wil nemen en wel de aansprakelijkheid voor het verkochte product krijg ik het idee het enige doel hier is om je kleindochter een beetje extra te laten verdienen. Door haar producten aktief te verkopen gaat ze in principe deelnemen aan het economische verkeer, dit valt dan niet meer onder hobbymatige verkopen en de opbrengsten zullen voor haar (ouders) als inkomsten uit overige werkzaamheden aangegeven moeten worden, en dus inkomsten belasting over afgedragen te worden. Als dit precies is wat je zoekt laat haar (ouders) dan een kwitantie maken voor de armbandjes die je inkoopt van haar https://kwitantiemaken.nl/2020/01/31/de-kwitantie-een-factuur-sturen-als-particulier/ Omdat het ook allemaal nog in de familie sfeer afspeelt, lijkt mij de beste route om de armbandjes te verkopen en de inkoop gewoon te laten. Zorg dat je verkoopprijs de af te dragen btw en af te dragen inkomstenbelasting dekt en schenk 6,95 EUROaan je kleindochter onder de schenkvrijstelling. Zo ontvang je kleindochter een netto bedrag van 6,95 EURO Bijvoorbeeld: Verkoopprijs 15.50 EUROinclusief BTW 12,81 EURO excl BTW af. 14% MKB winstvrijstelling 11,02 EURO af 37% inkomstenbelasting 6.95 EURO netto winst De schenkvrijstelling van grootouders aan kleinkinderen is 2244 EURO en is dit jaar eenmaling met 1000 EURO verhoogd
  9. Met een aan zekerheid aangrenzende waarschijnlijkheid … De investeringen komen eerder dan gedacht. De omzet uit zakelijke verkoop/dienstverlening is of wordt groter dan die uit particuliere. Het blijkt dat je voor de omzetdrempel en de aangifte inkomstenbelasting nog steeds een administratie moet bijhouden Toch kan de oplossing eenvoudig zijn … zorg ervoor dat de omzet - datgene wat je verkoopt - boven de 20.000 euro uitkomt. Een probleempje dient zich hier aan … Om meer te kunnen verkopen, zal je meer moeten inkopen. Niet dat dat voor de OVOB’er veel uitmaakt … tegenover een hogere inkoop-btw staat een hogere verkoop-BTW … tenzij je zakelijke klant hebt, want die wil graag de BTW terugvragen.
  10. @Roel J: weet je dat zeker dat marge producten gebruikte goederen moeten zijn? Op de site van de belastingdienst staat namelijk: "Goederen die u van een particulier koopt, zijn altijd gebruikte goederen, ook al zijn ze nog nooit gebruikt." Zie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/bijzondere_regelingen/margeregeling/wat_zijn_margegoederen/ Misschien is de constructie dat ik ze zelf koop als particulier en ze dan aan mezelf "verkoop" niet helemaal correct en wordt dat gezien als prive storing. Maar stel dat ik ze laat kopen door mijn vrouw of een vriend(iig op een andere naam) en ze dan inkoop op mijn eenmanszaakje, dan koop ik ze wel belastingtechnisch van een particulier. En als ik het dan goed begrijp is het dan een margegoed. Of is dit de wet wel heel erg oprekken?
  11. Beste lezer! Ik heb een vraag over het terugkrijgen van BTW op de aankoop van producten in het buitenland (maar wel binnen de EU). Korte achtergrondschets: ik koop, als leuke bijverdienste naast mijn vaste baan, op mijn eenmanszaak producten in bij webshops in het buitenland en verkoop ze hier met winst. Bij veel webshops kan ik door het opgeven van mijn BTW nummer, de producten zonder BTW aanschaffen. Echter, sommige webshops (met name kleinere die zich alleen op particulieren richten) willen hier niet aan mee werken. Zo krijg ik bijvoorbeeld een factuur met daarop de Duitse BTW die ik dan betaal bij mijn aankoop. Als ik vervolgens dit product in Nederland verkoop draag ik de BTW af over mijn gehele verkoopprijs. Hierdoor betaal ik dus over een deel van het bedrag als het ware twee keer BTW (bij de inkoop over de inkoopprijs, en bij de verkoop over de inkoopprijs + winst). Nu begreep ik dat je via de belastingdienst BTW bij de buitenlandse belastingdienst kan terugvragen, zie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen_met_het_buitenland/btw_terugvragen_uit_het_buitenland/wanneer_kunt_u_een_verzoek_doen/wanneer_kunt_u_een_verzoek_doen Echter, mijn verzoek is afgewezen met als reden dat ik dat zelf moet regelen met de webshop. Alleen de webshop werkt dus niet mee. Nu is mijn vraag: is dit gewoon pech gehad en moet ik me erbij neerleggen dat ik twee keer BTW betaal over een deel van het product? Of is er een andere mogelijkheid? Bijvoorbeeld dat ik het product als prive persoon aanschaf, dan "doorverkoop" zonder winst aan mezelf als "ondernemer", en dan gebruik maak van de margeregeling? En dus alleen BTW betaal over de winst die ik maak? Of is dit niet toegestaan? Hopelijk kan iemand licht in de duisternis scheppen :-). Met vriendelijke groeten, John
  12. Vroeger moest je naar de bart Smit of intertoys of een andere speciaal kinderspeelgoed zaak om hobby kaarten te kopen. Waarom hebben particulieren deze bevoegdheid om dit op deze manier te doen, waarom ziet de belastingdienst niet waarom dit zich afspeelt op marktplaats en op facebook. Ik kan jullie garanderen dat er duizenden euro's hieraan worden verdient, ik zit al heel diep in deze communities en als winkelier word ik hier de dupe van omdat de leverancier laconic hiermee omgaan. De bedrijven van po kemon en andere ruilkaarten smeken om de winkels te bestaan zodat kinderen in de winkels ruilkaarten kunnen spelen en ruilen terwijl zij tegelijkertijd deze vieze metode laten ontstaan om de leveranciers niet op aan te wijzen dat hun product niet aan particulieren mogen verkocht worden want ze verdienen zelf er ook een centje aan als particulieren die mega dozen inkopen en de belastingdienst die denkt dat neppe merken hunt belangrijker is terwijl er miljoenen word verdient aan ruilkaarten omdat er een grijs gebied is onstaan wat er precies word bedoelt met wanneer zij je zien als een ondernemer. Want een controle is er toch niet. Noch van de leverancier, nog van de belastingdienst. Want als de belastingdienst en FIOD in actie zouden komen, moet je dan is opletten of er ruilkaarten dozen zouden worden verkocht want niemand zou die mega dozen van 500 euro kopen want dan is het niet meer lucratief want ze kunnen dan de restant dozen niet meer verkopen en er is dan komt een check waar die dozen vandaan komen. PLUS de persoon die de dozen koop op marktplaats en facebook komt ook nog is bedrogen uit want die dure kaarten die in die dozen moeten horen zijn er al lang uit en de kans om die te krijgen is er ook niet meer want gekke BOB heeft die allang eruit gehaald in de mega doos en het is eigenlijk restant afval dus de koper komt ook nog is bedrogen uit. Wat waarschijnlijk nog een kind van 13 is die denkt dure kaarten te kunnen trekken uit die booster box.
  13. Ja dat kan, maar wat denk je hiermee te bereiken? Distributeur mag gewoon leveren aan particulier, de BTW wordt toch gewoon betaald. Als je toch de gang naar de rechter wenst te bewandelen, begin dan in China met zijn velen distributeurs die leveren aan particulieren. Prijzen zijn nog steeds afhankelijk van hoeveelheid van inkoop.
  14. Wanneer iemand thuis vanaf facebook je concurrent is moet je wellicht even kijken naar je bedrijfsmodel. Als je enige toegevoegde waarde is het inkopen van een product bij groothandel A en leveren aan particulier X en je feitelijk alleen een doos verplaatst tegen veel marge, dan zullen er vanzelf kapers aan de kust komen.
  15. ja maar je concurrent dan niet met ondernemer maar met particulieren, want zij betalen geen BTW en zij kopen het in voor de bedrag die wij het ook inkopen maar houden de winkel prijs niet aan waardoor ze het voor veel goedkoper verkopen omdat zij geen ondernemers zijn want de distributeur/leverancier checkt niet of ze een kvk hebben. Want alleen mensen met een kvk kunnen inkopen doen bij de leverancier.
  16. Natuurlijk moet je meebewegen op de golven van vraag en aanbod als ondernemer maar dat maakt het niet minder zuur als je volgens de regels werkt en anderen hebben daar lak aan. Het is van alle dag dat er oneerlijk wordt geconcurreerd. Dat is niet alleen voorbehouden aan ondernemers versus particuliere "bijverdieners" maar ook tussen bedrijven onderling. Als het om een paar identificeerbare partijen gaat loont het wellicht om de Fiod/BD of een andere partij zoals de nVWA of een merkhouder te tippen. Maar vaak is het "dweilen met de pet op" ;-) . Net lees ik in de Telegraaf dat een ondernemer klaagt dat particulieren via sociale media kleding verkopen (inkoop Ali) en geen invoerrechten betalen, geen BTW afdragen en waarschijnlijk ook geen inkomstenbelasting. Wit geld wordt zo zwart gewassen en zwart geld vermenigvuldigd. En dan denk ook ik als ondernemer: Zorg dat je jezelf onderscheidt en dat ze niet via Instagram Aliexpress kopen maar jouw spullen die beter zijn, snel geleverd, veilig en waarop ook garantie wordt gegeven.
  17. Hoezo betalen zij geen btw? Ze zullen echt wel btw moeten betalen aan de leverancier. Ze dragen echter geen btw af over de verkopen maar daar tegenover staat dat hun inkoop dus incl. btw is die ze niet terug kunnen vragen. De extra marge die zij hebben is dus beperkt (tot alleen de btw over hun eigen marge). Als dat zo is zullen ze dus wel een kvk opgeven. Blijft mijn vraag wie ze zou moeten verplichten niet aan particulieren te verkopen. Contract? Heb jij een overeenkomst met hun waarin staat dat zij alleen aan bedrijven mogen verkopen? Jouw voorbeeld van de macro gaat over een groothandel. Jij had het over een distributeur. Dat zijn twee verschillende dingen. Een distributeur kan een groothandel zijn maar dat hoeft niet. Gekke bob moet wel btw betalen over zijn 30 euro inkoop bij de leverancier. Dat hij het vervolgens voor maar 55 euro wegzet is zijn keuze (neemt hij dus genoegen met een lagere marge).
  18. Voorbeeld: Waarom mag je niet bij de macro inkopen doen als geen kvk hebt. Ze laten alleen mensen die met een kvk hebben. Als particulieren niet bij mijn winkel bestellen/kopen maar direct bij de leverancier voor de inkoop bedrag en vervolgens het voor veel goedkoper verkopen dan klopt er volgends mij iets niet toch? Waarom zou ik dan een bedrijf starten en alle kosten posten terwijl ik een kvk kan registreren dan snel uitschrijven nadat ik kan bestellen bij de leverancier en dan lekker op de voet als particulier precies hetzelfde methode toepassen als die mensen? https://www.makro.nl/ Want betaal toch dan geen belasting als ik het verkoop dus heb de belasting voordeel om het in te kopen omdat het direct bij de leverancier is die toch niet controleert of ik recht heb om de producten tegen de inkoop prijs te betalen en belastingdienst ziet dat toch niet want geen kvk ze zien niet wat ik inkoop en verkoop? Dus heb dan 100% winst maar wel een lagere bedrag dan wat ik voor die product in de winkel zou verkopen. Rekenvoorbeeld: Winkelier leverancier: Product A inkoop prijs: 30 euro. - Leverancier winkel advies prijs 80 euro - zet product in de winkel voor 80 ex btw Gekke bob geen kvk meer (geen controle op kvk) leverancier: Product A inkoop prijs 30 Euro - Leverancier winkel advies prijs 80 euro - zet product op facebook/marktplaats voor 55 euro geen BTW Bassie & Adriaan Wel kvk maar voor de horeca en niet detail handel leverancier: Product A inkoop prijs 30 Euro - Leverancier winkel advies prijs 80 euro - zet product op facebook/marktplaats voor 55 euro geen BTW
  19. Beste Higherlevel, Ik heb een globale vraag, kun je een distributeur voor de rechter dagen omdat zij leveren aan particulieren die tijdelijke kvk nummer, of dat zij nalatig zijn met het checken of de klanten die zij hebben nog steeds een kvk nummer/webshop/bedrijf hebben. We merken dat veel producten die wij inkopen voor een veel lagere prijs word verkocht met een grote hoeveelheid in 1 keer aan als particulier door particulieren met een tijdelijke kvk of met een kvk die totaal niets met detail handel te maken heeft, wanneer we deze mensen aanspreken horen we dat zij het bij de distributeur inkopen voor de inkoop prijs maar nog lager weer verkopen dan wat wij op de webshop hebben staan en terwijl wij een winkel hebben lopen wij inkomen mis en zij een snelle lagere winst. Is hier iets aan te doen?
  20. @Joost Rietveld ik wordt idd als particulier beschouwd.... Ik ga contact opnemen met de leverancier om dit te laten aanpassen. En zal de inkoop alleen als kosten opvoeren, er valt niets te vorderen.
  21. Wat voor systemen gebruiken jullie al voor inkopen en factureren? Ik zou toch onderzoeken wat integratie op kan leveren. Hebben jullie zakelijke en particuliere afnemers? Met vriendelijke groet, Wigbolt
  22. Dag, Een jaar geleden ben ik begonnen met het verkopen van elektrische producten met een 750w accu. Ik heb hier 8 van verkocht. Ik wilde niet importeren buiten Europa, omdat ik dan word gezien als importeur en mijn producten kwalitatief moet kunnen ondersteunen aan de hand van testrapporten en hierdoor product aansprakelijk kan worden gesteld. Ik kan niet aan een rechtsgeldig factuur komen toen ik hier laatst nogmaals om vroeg. Ik heb geen contracten opgesteld betreft het verleggen van de productaansprakelijkheid. Ik heb de 8 producten een jaar geleden aan klanten verkocht via Marktplaats met een factuur vanuit mijn onderneming. Ik heb 6 producten hiervan zelf in elkaar gezet en getest. Twee producten hiervan heb ik verkocht als tweedehands product, omdat ze niet meer nieuw waren. Ik heb een Chinees merkproduct ingekocht waarbij mijn Chinese contactpersoon aan mij vertelde dat er een warehouse zat in Polen waaruit de producten werden opgestuurd binnen Europa. Vandaar dat ik dacht een intracommunautaire verwerving te verrichten. Er is ook een .eu website en een fysieke winkel in Italië. Ik heb betaald aan een Europees rekeningnummer, echter staan de gegevens van het Chinese bedrijf op de proforma invoice (DDP, zonder btw-nummers, dus niet rechtsgeldig). Er is verder ook niets met mijn BTW nummer gedaan. Echter door mijn gebrek aan kennis en mijn naïviteit met het inkopen van producten word ik wel gezien als feitelijke importeur uit China als ik het goed begrijp en kan ik dit niet verleggen naar een aanwijsbare importeur of de producent? Ik heb geen importdocumenten. Ik ben na de 8 ingekocht producten ook direct gestopt met het verkopen hiervan. Ik kwam hierna erachter dat die producten ook geen Tüv testrapporten hebben, wel een CE markering vanuit de producten, maar dat is Chinees, ik weet niet hoe betrouwbaar dit is. Het is in ieder geval geen China Export markering. Na dit leermoment ben ik alleen nog producten gaan verkopen waarbij ik vooraf vraag om TÜV testrapporten en waarbij ik binnen intracommunautaire verwevingen verricht. Tot nu toe is er met de 8 verkochte producten een jaar geleden niets misgegaan en naar verwachting blijft dit ook zo. Aan de hand van een kansberekening weet ik dat het risico erg klein is. Echter blijft een dergelijk klein risico met mogelijke grote financiële gevolgen spoken in mijn achterhoofd als eenmanszaak zijnde. Ik kan aansprakelijk worden gesteld in een periode van 10 jaar nadat ik het product op de markt had gebracht. Nu vertelde de leverancier mij dat er in de loop der jaren al rond de 100.000 producten wereldwijd waren verkocht en dat er nog nooit een ondeugdelijk product schade heeft aangericht. Als ik mijn research doe, dan zie ik dat er ook geen gevallen bekend zijn door het type merk dat ik verkoop. Het is een populair product binnen Europa en ik zie dat het wordt verkocht op Nederlandse webshops, Bol.com en Marktplaats zoal. Zo ook soortgelijke Chinese merkproducten. Vandaar dat ik het wel aandurfde om het te gaan verkopen met het idee dat ik intracommunautaire verwerving deed en niet als importeur werd gezien en zorg moest dragen voor de verantwoordelijkheden hiervan. Zo te zien nemen al die ondernemers ook dit risico. Ik ben erachter gekomen dat het werkveld waar ik nu ondernemer ben niet aan mij is besteed en dat ik hier veel van heb geleerd. Ik ben dan ook van plan om na de zomer te stoppen. Toch zit het mij niet lekker dat mocht er wat gebeuren met dit hoog risico product (750w accu) dat ik aansprakelijk kan worden gesteld in een loop van 10 jaar na het op de markt brengen van deze producten. Of kan ik wel de producent aanwijzen wat dit betreft? Wat als de producent dit weigert? Dan word ik weer gezien als product aansprakelijke. Mijn vraag is hoe ik mij kan indekken voor mogelijke financiële gevolgen? Waar ikzelf aan dacht als ik word gezien als importeur: - Een product recall, echter kan ik dit niet meer financieel veroorloven door ondernemersfouten. Daarnaast heb ik niet alle contactgegevens van al mijn 8 klanten meer, omdat Marktplaats de gesprekken niet opslaat na een tijd. Ik heb daarbij ook niet rechtsgeldige facturen verzonden naar mijn klanten, dus de naam- en adresgegevens van mijn particuliere klanten staan daar ook niet op. - Een productaansprakelijkheidsverzekering. Ik wil alleen wel zeker weten dat ik als importeur buiten de EU wordt gezien? Door het gebrek aan testrapporten wordt het lastig om een verzekering af te sluiten vermoed ik. Of het wordt een dure verzekering dat financieel onhaalbaar voor mij wordt te bekostigen op dit moment. Vaak zijn er productaansprakelijkheidsverzekeringen die een claims-made periode hanteren, doordat ik wil stoppen met mijn onderneming wil ik ook graag het na-risico verzekeren.
  23. Beste Kappertje, allereerst welkom op ondernemersforum Higherlevel. Niemand gaat je kunnen helpen, je hebt zelf een (verkeerde?) keuze gemaakt. Wat is jouw vaste kosten basis met voorbelasting in verhouding tot de bescheiden omzet? Heb je particuliere en/of zakelijke klanten? Het goede nieuws is wel dat je kennelijk een handel hebt met marge als je net over de helft van het kalenderjaar een 20k omzet gerealiseerd hebt bij 12,5k inkopen. Gewoon lekker scherp inkopen en voor alles met voldoende marge en/of snelheid blijven verkopen. Ik denk (of ik vrees) dat dat voor veel kleinhandelaars best wel eens lastig kan worden de rest van dit jaar. Met vriendelijke groet, Wigbolt
  24. Gewoon als inkoopfactuur zonder BTW (zoals je bv ook een nota van een particulier zou krijgen zonder btw). Uiteraard sowieso niet als verlegd want bij verlegd moet je die inkoop opgeven bij vraag 4b (inkoop verlegd) en betaal je de BTW nog een keer (aan de BD) terwijl je hem dan niet af mag trekken bij 5b.
  25. Wat ik mis: wat is je marge? Je kan wel 50% B2B korting gaan geven omdat “het hoort”, maar als je dan nog maar 10% marge overhoudt is het niet future proof. Denk eerst aan jezelf (wat wil ik overhouden), en dan aan wat je anderen wilt bieden. zorg dat bij ieder product dat je aan wie dan ook verkoopt dat in ieder geval je kosten (opslag, inkoop kosten, stukje overhead), tijd (inkopen, klaarmaken, verpakken/uitleveren, administreren, verkopen), en een stukje risico opslag (garantie/verborgen gebreken) is gedekt. Daarbij: bedenk dat een te grote korting vanaf jouw kant aan winkeliers ook kan zorgen voor onredelijke verkoopprijzen. En dat zou de winkeliers weer kunnen afschrikken. Met andere woorden: liever 30% korting geven altijd een steady aanbod met aantrekkelijk geprijsde artikelen die de deur uitvliegen dan 50% korting geven waardoor een winkelier het product niet kwijt kan, er maanden mee zit en het uiteindelijk in een 25% sale weg moet. Je eerste zin dekt de lading: je verkoopt unieke producten. Waarom zou je die over 1 kam scheren met staffel kortingen? Allereerst: geef geen ongevraagde kortingen. Met andere woorden: als de particulier niet vraagt of je iets met de prijs kunt doen doe dat niet. Verder: laat korting afhangen van de situatie. Je bent ondernemer. Je doet dit om geld te verdienen. Situatie schets: Je hebt een tafel die te koop staat voor €2000,-. Je hebt hem net een dag binnen. A; je hebt een echtpaar die je eerst verwelkomt, rondleid, koffie mee drinkt, offerte uitwerkt op papier, ze vragen om bedenktijd en willen dat je de tafel een week reserveert, komen na een week terug, weer eerst koffie, zeggen dat ze de tafel wel willen maar eerst nog drie weken op vakantie gaan en hem daarna thuis afgeleverd willen hebben, en pas na aflevering zullen betalen. Dan vragen ze: wat kan je met de prijs doen? B: er komt een vent binnen die de tafel al op internet heeft gezien, er langs loopt en zegt: wat kan je met de prijs doen als ik hem nú inlaadt en meeneem? Klant A kost je vier uur van je tijd, een week nee verkopen tegen andere geïnteresseerden, vier weken opslagruimte, een aflevering en je wacht 5 weken op geld. Klant B kost je 5 minuten en je hebt meteen geld. Het is jouw toko maar in mijn beleving horen deze klanten nooit dezelfde korting te krijgen, iets dat je met vaste regels of staffels wel zou krijgen. Je verkoopt unieke producten. Als ik Gilette Mach 3 scheer mesjes wil wil kan ik die op 60 webshops vinden, ik kan ze allemaal mailen voor de beste prijs en dan de laagste nemen. Het product is 100% identiek. Bij een antieke tafel is er niet de luxe om te kiezen tussen aanbieders voor hetzelfde product. Met andere woorden: je bevind je in een machtspositie. Vraag jezelf dus altijd af: wat heb ik er voor over om deze verkoop te maken in plaats van wat kan ik de klant bieden zodat ze ja zeggen. Jij hebt de ervaring. Als ik €300 korting op een bank wil terwijl jij zeker weet dat je die bank binnen twee weken ook zonder korting kan verkopen zou ik mij altijd weigeren. Als je een groot log meubel al een half jaar niet aan de straatstenen kwijtraakt en er komt eindelijk iemand voor die korting wil dan kan je er misschien wel 50% korting op geven. Lang verhaal kort: speel zelf met de balans in plaats van deze vooraf te bepalen. Er zijn altijd externe factoren (gebrek aan cashflow, te weinig goederen in je magazijn, een overvol magazijn waar je plek moet maken, een product dat al te lang staat, het gemak van de verkoop, de winst die de verkoop je oplevert) die voor jou moeten bepalen of je wel/geen korting zou geven en zo ja hoeveel.
  26. Goedemiddag, Met mijn bedrijf importeer en verkoop ik unieke meubels en woondecoraties. Ik verkoop momenteel nog vooral aan particulieren, maar heb ook een aantal winkels die af en toe bij mij inkopen als groothandel. Ik heb vaak zitten wikken en wegen om meer te gaan focusses op groothandel, ik was eigelijk veel te gehecht aan de producten, en de winkeliers hebben natuurlijk een aardig oog ontwikkeld. Die kiezen de mooiste items er tussenuit voor 50% van de prijs (niet altijd, maar die mogelijkheid bestaat natuurlijk). Echter ben ik er wel achter dat volume met eigen import toch ook veel kansen (maar ook meer werk) meebrengt, dus daar wil ik mij o.a ook meer op gaan focussen. Voor groothandel is 50% ex BTW redelijk gangbaar geloof ik, zo heeft de winkelier een aardige marge. Winkeliers komen (als het goed is) ook regelmatig terug, dus daardoor is het natuurlijk ook mogelijk om veel korting aan te bieden, naast het feit dat dit ook een must is natuurlijk, als je wilt dat je producten interessant zijn voor winkeliers. De laatste jaren heb ik, zonder hier in de marketing heel erg op in te spelen, ook af en toe wat verkocht aan restaurants en winkels, waaronder één groot project. Momenteel ben ik bezig met een nieuwe webshop/website. Het geeft mij eigenlijk veel meer trots en voldoening om onze producten te leveren aan restaurants en winkels, openbare plekken waar je de items nog eens terug kan zien en kan bijdragen aan het geheel. Daarom wil ik mij hier meer op gaan focussen en komen er op de nieuwe website specifieke pagina's om dit soort bedrijven aan te trekken. Nu ben ik een beetje zoekende naar wat een passende kortingstrategie zou zijn voor deze bedrijven/grote orders. Iets wat voor beide kanten interessant is. De groothandelkorting (50% ex) is voor mij alleen interessant om aan winkeliers aan te bieden, aangezien die vaak lang klant blijven en vaak terugkomen. Een restaurant is, als eenmaal ingericht, voorlopig wel even klaar. Particulieren verwachten ook vaak korting bij grote orders. Wat zou een goede balans zijn? Ik zit te denken aan een staffelkorting per order bedrag oid. Ik heb wel veel producten die tussen de 2 a 3000 kosten, dus bij welk bedrag zou ik moeten beginnen met de korting? Als ik bvb 5 a 10% aanbied vanaf 2000 (ik noem maar iets), dan zijn er veel producten die per definitie al in de aanbieding zijn, ongeacht verder ordervolume. Ik heb ook een aantal goedkope items vanaf €5, dus een staffelkorting vanaf x aantal producten is misschien ook niet perfect? Hopelijk kunnen jullie enige richting geven. Thanks!
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.