• Zoek op auteur

Inhoudstype


Forums

  • Innovatieve nieuwe bedrijfsideeën
    • Innovatieve nieuwe ideeën
    • Intellectueel eigendomsrecht en productbescherming
    • Ondernemen in ICT
    • Ondernemen in Landbouw, Visserij, Life Sciences, Chemische, Milieu- en Energietechnologie
  • Bedrijfsstrategie, ondernemingsplannen en bedrijfsprocessen
    • Ondernemingsplan en businessplanning
    • Commercie en marketing
    • Groei!
    • Operationeel en logistiek
    • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen [nationaal én internationaal]
    • Wat vinden jullie van mijn...
    • Aansprakelijkheid en risicobeheer
  • Financiering, juridische en fiscale zaken
    • Financiering
    • Contracten en aanverwante onderwerpen
    • Rechtsvormen, vennootschaps- en ondernemingsrecht
    • Arbeidsrecht
    • Fiscale zaken
    • Administratie en verzekeringen
    • KvK, UWV en overige juridische zaken
  • Internationaal ondernemen
    • Internationaal ondernemen
  • ICT & Cyber security
    • ICT, Automatisering en internet
    • Cyber security
  • Leiderschap en (crisis)management
    • Leiderschap en (zelf)management
    • Herrie in de zaak
  • Overheidszaken voor bedrijven
    • De overheid en ondernemers
    • Onderwijs- en universiteitsbeleid
  • Vaste rubrieken
    • ik zoek een ...
    • Columns en octrooiblogs
    • Video's en Webinars
    • Nieuws en artikelen
    • Wedstrijden, beurzen en evenementen
    • MediaBoard
    • Testforum
  • Stamtafel
    • Over Higherlevel.nl
    • Nieuwsflits
    • Bugs en errors?
    • Off Topic

Blogs

Er zijn geen resultaten om weer te geven.


Zoek resultaten in...

Zoek resultaten die het volgende bevatten...


Datum aangemaakt

  • Start

    Einde


Laatst geüpdate

  • Start

    Einde


Filter op aantal...

Registratiedatum

  • Start

    Einde


Groep


Voornaam


Achternaam


Bedrijfs- of organisatienaam


Email


Websiteadres


Plaats

  1. Ja. Want je moet wél de auto met BTW verkopen. Of het aan 'jezelf' (als DGA) is of aan iemand anders, maakt geen verschil. Het is namelijk niet zo dat "de auto" een 'marge-auto' is. Dat geldt alleen voor handelaren die een 2e hands auto inkopen van een particulier om vervolgens te verhandelen. Dus niet 'geplakt' aan de auto zelf, maar afhankelijk van de situatie. En het geldt sowieso niet bij verkoop van bedrijfsmiddelen (zoals in dit geval dus).
  2. Hoi Sandra, Dank voor je reactie en je feedback. Alle vraagstukken draaien om de inkoop. Je hebt gelijk dat sommige ondernemers in hun voorwaarden hebben opgenomen dat ze iedere verkoop als particuliere verkoop beschouwen. De ondernemers waar ik inkoop, geven aan B2B services te verrichten. Stel nu dat er toch ondernemers tussen zitten die het particulier afhandelen en BTW vanuit hun eigen land berekenen ipv Nederlandse BTW. Hoe ga ik hier dan in de toekomst mee om in mijn BTW aangifte? Ik zit nu in de KOR en vooralsnog zit ik onder het drempelbedrag van 10.000 aan buitenlandse inkopen. Volgens mij maakt het nu dan nog niet uit, of zit ik fout? Voor facturen geldt, meen ik, dat deze dezelfde maand of uiterlijk de 15e van de maand daarna opgemaakt moeten worden. In mijn geval heeft een ondernemer zich niet aan deze termijn gehouden. Is dat op watvoor manier dan ook een probleem en ben ik in dat geval nog steeds "gedwongen" de factuurdatum aan te houden bij de BTW aangifte.
  3. Wanneer je als ondernemer iets ingekocht hebt bij iemand die eigenlijk aan particulieren levert (en daar lijkt het hier wel op!) en dus (zoals het dan ook hoort, althans in vele/sommige situaties) BTW afdraagt in het "EU land" waar dan de BTW ook werkelijk verschuldigd is, dan kan je dat dan weer - als ondernemer uiteraard, een ook als je de inkoop zelf gebruikt voor belaste prestaties - als voorbelasting aftrekken in je eigen aangifte. Uiteraard moet je dan ook over een deugdelijke inkoopfactuur (met alle verplichte gegevens) beschikken. De vraag in dit geval is echter of de leverancier/dienstverrichter wel of niet Nederlandse BTW heeft berekend of iets anders (21% komt wel vaker voor binnen de EU namelijk). Wanner zij (met alle juiste vermeldingen) Nederlandse BTW berekend hebben, dan is dat verder gelijk aan een NL leverancier.
  4. Misschien helpt het als je je vraag specifieker stelt....welke vragen gaan om je eigen verkoop en welke om inkoop? Ik weet niet om welke platform het gaat, maar ik kan me voorstellen dat die het standaard als particuliere handel behandelt. Je zegt "Wat doe ik met een factuur die na lang aandringen veel te laat binnenkomt en een veel latere factuurdatum noemt dan zou moeten?" bedoel je als je inkoopt? dat als je in februari hebt betaald en dan eentje krijgt met maart? ik denk gewoon inboeken, alsof het een vooruitbetaling was.
  5. Beste HigherLevel leden, Ik heb hier al heel wat rond geneusd en veel opgestoken. Toch blijven er vragen, zoals bij veel ondernemers het geval lijkt te zijn. Momenteel zit ik in de KOR, maar door onvoorzien groot succes, zal ik daar waarschijnlijk niet lang in blijven (Yay!) Ik wil nu alvast helder hebben hoe de BTW regels exact in elkaar zitten. Ik handel via een Europees platform, waar ik zowel mijn inkopen en verkopen doe. Nu valt mij op dat de buitenlandse ondernemers op dit platform de BTW niet naar mij verleggen (wat mij nu wel goed uitkomt in de KOR) en dat de één buitenlandse BTW en de ander Nederlandse BTW in rekening brengt. Hoe kan dit? Ik heb bijna het idee dat ze het als particuliere verkoop beschouwen. Waar moet ik op letten als ik straks de KOR uitga, qua BTW op deze facturen. Wat doe ik met een factuur die na lang aandringen veel te laat binnenkomt en een veel latere factuurdatum noemt dan zou moeten? Stel nu bijvoorbeeld dat deze hiermee in een ander kwartaal valt dan wanneer de prestatie geleverd is. Dank voor het lezen en hopelijk een antwoord.
  6. Beste leden Ik ben volop bezig met het inkopen van auto’s alleen merk ik dat ik er veel tijd in moet stoppen om de juiste auto te vinden waar kopen jullie auto’s in? Ik probeer het via particulieren op marktplaats ik hoor van jullie! Fijne zondag!
  7. result_stream_cta_title

    result_stream_cta_line_1

    result_stream_cta_line_2

  8. Een particulier vraagt offerte voor een tuinhuisje in 2012. Offerte incl, plaatsing is € 10.000,- incl BTW Niet nader gespecificeerd. De opdracht loopt iets uit en het afwerken gebeurd net nadat het tarief naar 6% is verlaagd. De opdrachtgever eist nu over ALLE werkzaameden het lage tarief en dus creditering op de nota. Dit terwijl er nog het nodige afgerekend dient te worden ........ Ergo een conflict is geboren. De offerte was duidelijk € 10.000,- incl BTW zonder vedere specificatie. De aannemer heeft in deze situatie mazzel volgens mij. Hij hoeft zijn voordeel v.w.b. de 6% ipv 21% niet terug te brengen richting client. Ook in het geval dat het het tarief omhoog gegaan was of de inkoop had even wat tegen gezetten zou de client geroepen hebben: "Offerte is totaal en incl. , dus bindend." Klopt dit of zie ik het verkeerd??
  9. Als een auto nieuw wordt verkocht wordt er evt. BPM en BTW berekend en dus op factuur vermeldt, of dit nu naar een bedrijf of particulier is, dat maakt niet uit. Het trajekt daarna bepaald of het een marge auto wordt of niet. Gaat auto naar bedrijf blijft het een btw auto, gaat de auto naar particulier dan wordt het een marge auto! Gaat de auto wederom van bedrijf naar bedrijf blijft het nog steeds een btw auto en van bedrijf naar particulier dus naar marge regeling. Eenmaal marge blijft het marge. Geen BTW meer op factuur. De ondernemer betaald dan alleen btw over de winst tussen inkoop en verkoop van de transactie.
  10. een groothandel verkoopt normaal toch ook niet aan particulieren ? ik snap niet waarom je perse een term groothandel wilt voeren en daar zo op gefocust bent. je kan toch ook als fabriek verkopen aan wie je wil. je kan toch op je site een 'verkoop knop' maken. en dan daar een onderscheid: - per stuk ( voor de particulier ) - per doos ( voor de winkelier ) - grotere aantallen. ( voor de groothandel / keten ) iedere koper groot / klein weet wel waar die moet zoeken. je geeft bv alleen prijs 1 en 2 en de prijs voor grotere aantallen is op aanvraag. tenzij je dit allemaal te transparant vindt, dan zou je met verschillende sites moeten werken. maar wat een ingewikkeld gedoe voor die paar enkele stuks ( mss wel heel veel, maar dan nog ) . heb je als fabriek belang bij verkoop 1 stuks ? maar dat terzijde. vooral tegenwoordig wil iedereen graag een schakeltje hoger inkopen dan de bedoeling. groothandel bij fabriek, winkelier bij importeur en particulier bij groothandel. mss was dat je beweegreden. maar dan is particulier inkopen bij fabriek toch nog beter ? particulieren zijn met zoekopdracht al op je site gekomen, dus waarom een andere site maken ? ik denk, lekker zo houden. maar een gehuurde website ? dat ontgaat me even. waarom niet gewoon een eigen site. dat is toch niet zo duur ? wat is je voordeel daarvan ? kan je op die huursite geen link maken naar je eigen site ?
  11. Mijn klant wil graag een margeauto kopen, omdat hij een particulier is. Ik heb inderdaad een factuur met BTW van de autoveiling ontvangen. Alleen stel dat ik een auto inkoop voor € 10.000,- met BTW € 2.100,-. Ik ontvang dan € 2.100,- voorbelasting. Stel dat ik deze verkoop voor € 14.000,- als margeauto, omdat mijn klant dit graag wil. Wat moet ik dan administreren; € 14.000,- minus € 12.100,- is mijn marge en hierbij dus geen voorbelasting in aftrek nemen? Of is deze methode fiscaal helemaal niet mogelijk?
  12. Dat had ik inderdaad wel wat duidelijker neer mogen zetten. Excuus. Maar ik ben blij dat ik niet de enige bent die in de war raakt van de contexten. Ik ben zowel koper, als ontwerper. Ik zou bij hun t-shirts inkopen van merken als fruit of the loom, hanes, gildan etc. Deze gaan bedrukken en dan verkopen aan bedrijven als bijv. werkkleding of promotiekleding (in dit verhaal hoeft er op zich geen label van mij in te komen) maar ook aan particulieren via een webshop mijn mijn eigen ontwerpen er op.
  13. Beste forumleden, Ik ben nieuw op het forum, dus ik zal mezelf gelijk even voorstellen. Ik ben Nick Ofman, derdejaars student commerciële economie voor toekomstige ondernemers aan de Hogeschool van Amsterdam. Ik ben momenteel bezig een webwinkel op te zetten, gericht op het verkopen van paddestoel (Reishi) extracten en oliën aan particulieren. Ik wil op dit moment twee soorten producten verkopen, beide afkomstig uit China. Eén van de producten is al verpakt (in plastic potjes). Het andere product is verpakt in een 'drum', die vervolgens in Nederland verpakt moet worden in kleinere verpakkingen Volgens de NWA website mogen deze producten geīmporteerd worden en staan ze niet op de 'hoogrisico lijst'. Verder zijn de producten netjes voorzien van recente testrapporten. Nu ben ik ook op de hoogte van het Warenwetbesluit Voedingssupplementen waarin ook veel staat over de verpakking / etiqueren van de producten. Ik heb echter een aantal specifieke vragen waar ik zelf nog niet het antwoord op heb kunnen vinden via de NWA of via de zoekfunctie. Hopelijk kunnen jullie mij hier mee helpen. 1. Mag ik de producten die ik inkoop in een 'drum' (verpakking met grote hoeveelheid producten) zelf in potjes verpakken voorzien van een etiket (die aan de wettelijke eisen voldoet uiteraard), of zijn hier reglementen voor? 2. Heb ik een vergunning nodig om überhaupt voedingssupplementen te verkopen? 3. Moet het testrapport van de voedingssupplementen nog aan bepaalde eisen voldoen? Zijn er andere tips/valkuilen waar ik rekening mee moet houden? Ik ben erg benieuwd naar ervaringen van ondernemers met soortgelijke ervaringen. Het laatste wat ik wil is onrechtmatig producten verkopen en daar een boete voor krijgen. Mocht er hier een expert op het forum zijn, dan ben ik ook bereid tegen betaling eens om de tafel te zitten over de regelgeving. Alvast bedankt, Nick Ofman
  14. Het is weer zover! Het moment waar iedere ondernemer op wacht en waarvan ik wist dat ook ik er weer aan moest geloven. De jaarlijkse factuur van het HBD ;D Nu maak ik er een jaarlijks terugkerende sport van om bezwaar te maken. De voorgaande twee jaar heb ik dit evenement met een gouden medaille afgesloten. Victory! Nu ben ik per 01 januari 2013 begonnen met een webshop via het populaire handelsplatform taobao. De V.O.F. staat in Nederland geregistreerd. Helaas kon dit niet anders omdat mijn vrouw anders geen visum (verblijf bij partner) kon krijgen. De webshop is in China via taobao aangemaakt. Onze klanten zijn Chinese particulieren. De inkoop van goederen, het verpakken en het verzenden geschiet hier in Nederland (woonadres). Waar ik momenteel op aan het azen ben: "Op 29 september 2010 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak [1] dat alleen het hebben van opslagruimte van waaruit goederen – na een gedane internetbestelling – naar klanten thuis worden gebracht, niet als detailhandel kan worden gezien. In een recente uitspraak van 26 september 2012 van de Afdeling bestuursrechtspraak is nogmaals aangegeven dat het moet gaan om de ruimtelijke uitstraling. In deze zaak ging het over de verkoop van spelcomputers via internet. De hoofdactiviteit op het perceel was weliswaar het administreren van in- en verkopen en het ontvangen en verzenden van goederen, maar ook konden consumenten de spelcomputers in het bedrijfspand bekijken om deze vervolgens te kopen. De (afhaal)winkel was op vrijdag en zaterdag voor publiek geopend. Er was een toonkamer ingericht (350 m2) waar de collectie ter verkoop uitgestald stond. Deze combinatie van bedrijfsactiviteiten maakt de webshop evident een detailhandel en zo oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak dan ook [2]." [1] ABRvS, 29 september 2010, 200909471/1/H1 [2] ABRvS, 26 september 2012, 201200490/1/A1 Nu begrijp ik dat onze situatie wellicht iets anders is maar wij bieden geen mogelijkheid om bij ons aan huis of online in Nederland te betalen (betaling komt binnen via taobao en gaat naar onze Bank of China rekening). Wij zijn nooit voor het publiek geopend en wij stallen niets uit. Daarnaast geschieden onze bestellingen en betalingen in China. Bij de KvK staan wij geregistreerd als 'webwinkel in drogisterijartikelen'. Maakt het bovenstaande in combinatie met het gegeven dat wij een webshop in het buitenland hebben - dus niets feitelijk in Nederland verkopen - een goede zaak om bezwaar in te dienen op basis van deze gronden? Wellicht hebben jullie nog goede ideeen voor een basis waarop ik in mijn situatie bezwaar zou kunnen maken? Voorgaande jaren heb ik succesvol bezwaar gemaakt echter dit waren twee geheel andere ondernemingen (eerste was een inactieve inschrijving bij KvK, de ander was onderterecht aangemerkt als onderneming in detailhandel). Wie helpt mij mee in de strijd tegen deze oplichtende zakkenvullers! ;D
  15. Ik neem even aan dat jij in Nederland gevestigd bent en dat jouw business bestaat uit het verlenen van diensten (en niet uit het leveren van spullen, dan gelden weer andere regels). Lever jij een dienst aan een ondernemer, dan is de 'plaats van dienst' de plaats van je klant. Is je klant dus een papierfabriek in Venezuela, dan is de plaats van dienst Venezuela en is de Nederlandse btw niet van toepassing. Lever jij een dienst aan een particulier, zeg mevrouw Marquez uit Venezuela, of aan een club die geen ondernemer is voor de btw (de plaatselijke katholieke kerk), dan is de 'plaats van dienst' het land waar jij, de dienstverlener, gevestigd bent. In die gevallen draag je dus Nederlandse btw af. Als je de btw achterwege laat, is het aan jou om aan te tonen dat je afnemer een ondernemer is in de zin van de btw, dus dat hij regelmatig in het economisch verkeer prestaties levert tegen een vergoeding. Binnen de EU is daar het btw-nummer voor, als er in Latijns Amerika een vergelijkbaar systeem is dat ondernemers een nummer toekent kun je daar wellicht mee werken. En inderdaad, als je meer aftrekbare voorbelasting hebt (btw op je inkoop) dan btw die je af mag dragen, krijg je btw terug.
  16. Groothandels willen dat je staat ingeschreven, en dat is ook voorwaarde van de gemeente. Als ik begin moet ik ook echt beginnen. Daarnaast is er vaak een minimum dat je moet bestellen. Sommige dingen moeten geïmporteerd worden, en dat is voordeliger indien je meer besteld. Voorbeeld van een groothandel is minimum eerste aanschaf van 180 dollar plus verzendkosten en belastingen. Afhankelijk van de koers 150-200 euro. Nederlandse groothandels is het doorgaans een minimum van 10 producten voor een korting. Om een redelijk product in elkaar te zetten voor een redelijke prijs moet ik bij meerdere groothandels kopen. Als ik dingen particulier inkoop, zal de klant al snel aan de € 75,- tot 100,- komen voor een mooi object wil ik er ook nog wat aan verdienen. En ik geloof niet dat klanten dat ervoor zullen betalen. Via groothandels kan ik de prijs kan halveren, wat realistischer word om ook iets te kunnen verkopen. Het minimale komt dan op ongeveer € 500,-. Het punt van de bijstand is, dat je weinig tot geen geld overhoud. Ik spaar € 20,- per maand, maar in feite spaar ik voor de periodieke rekeningen en voor de boodschappen aan het eind van de maand. Momenteel staat er € 20,- op de spaarrekening. Bijstand is puur om je van je minimale levensonderhoud te voorzien. Ik noemde ook winst betreft de bijstand. Voor promotie betaal ik vrijwel nix, en google ads tegoed word verkregen bij opening van een zakelijke rekening. Geldvoorelkaar heeft plaatsingskosten van € 249,-. Kickstarter is voor tijdelijke projecten met een duidelijke finish. A project is something with a clear end, like making an album, a film, or a new game. A project will eventually be completed, and something will be produced as a result. Van Mindhunter kreeg ik het volgende: Bedankt voor uw financieringsaanvraag. Wij hebben deze beoordeeld. Helaas verwachten we niet via onze netwerken van betekenis te kunnen zijn voor u. Dit is geen oordeel over de haalbaarheid van uw plannen, maar een inschatting van de interesse uit onze netwerken van financiers en investeerders. Desalniettemin natuurlijk veel succes toegewenst met het realiseren van uw plannen. Share2start gaf ook reactie: Bedankt voor het aanmaken van een project. Wij richten ons met Share2start op duurzame en innovatieve ondernemingen. Na het lezen van je project vinden we dat CreaParadijs niet helemaal past op ons platform. We kijken dan met name naar duurzaamheid en schaalbaarheid van een project. Ik kwam bij die site na veel gezoek. Dat had ik idd misschien beter uitgebreider kunnen doen. Door enthousiasme van diverse mensen uit mijn omgeving heb ik dit project aangemaakt, maar dat waren blijkbaar losse lippen want die hoor ik niet meer en had er dus ook meer van verwacht. De kosten voor een zakelijke rekening is het eerste jaar gratis, het 2e jaar rond de € 100,-. De inkoop van producten, kan ik bij verkoop bijna verdubbelen. Via facebook krijg ik al veel leuke reacties en aanmoedigingen. Probleem betreft de sociale dienst is er niet als ik "gewoon" als bedrijf aan de slag kan. Ik heb toestemming om een bedrijf te beginnen, waarbij de netto winst (na aflossing en nieuwe inkoop) van mijn uitkering word getrokken zolang dit nog niet voldoende is. Zodra er geld beschikbaar is, ga ik met hun aan de tafel om alles op papier te zetten hoe we dat met de winst en uitkering gaan regelen. Dat is dus al zo goed als geregeld. Arbeidsongeschiktheidsuitkering werd afgeschaft. Wajong ben ik 2x voor afgewezen doordat ik vroeger niet wilde opgeven en bleef proberen. Waardoor ik op papier teveel heb gewerkt. Ze kijken naar mijn eerste werkgever, daar werkte ik 4 dagen per week, elke week een andere dag vrij. Door ziekte is die dag steeds verplaatst en heb vrije uren ingeleverd door ik vaak later moest beginnen of eerder weg moest. Met voordeel van de twijfel kreeg ik een 2e contract, wat dus geen succes was. Daarnaast had ik vaak pijn, maar kon het niet aantonen, en werd dus ook niet serieus genomen. Wat ik wel kon aantonen werd niet als ernstig genoeg gevonden. Wat dat betreft kun je beter een gebroken been hebben of in een rolstoel zitten. De laatste jaren heb ik meerdere antwoorden en diagnoses gekregen. Maar door mijn doorzettingsvermogen en wilskracht vanaf vroeger val ik buiten alle regelingen. Dat terzijde, wil ik zelf werken voor mijn geld, ik vind het vreselijk dat ik afhankelijk ben van de bijstand en alle regels die daaraan vastzitten. Een daarvan is dat mijn relatie veelal beperkt is tot de weekenden, omdat ze het anders kunnen zien als samenwonen en ik anders gekort word op de uitkering en nu al amper rond kan komen en hij zelf ook zijn kosten heeft. Daarbij vind ik het absurd dat ze mij zouden verplichten afhankelijk te zijn van een man, ook al zou hij genoeg verdienen, wil zelf inkomen maken. En iets overhouden aan het einde van de maand zou ook wel leuk zijn. Behandelingen, hobbies, dromen, alles kost geld. Dit is geen situatie waar je in wilt zitten.
  17. Ik hou me bezig met handelen op internet. Als ik producten koop van een leverancier, dan is het me allemaal duidelijk. Ik kan de BTW van mijn inkoopfactuur aftrekken. Daarna de BTW van mijn verkoopfactuur opgeven. Mijn vraag is hoe ik het moet zien als ik spullen koop van een particulier. Daar zit uiteraard geen factuur bij. Betekent dat dat ik daar geen BTW van af kan trekken. Kortom, de prijs die ik daar betaal, is de netto inkoop prijs. Weet iemand hoe dit zit?
  18. Beste ondernemers, Vanaf vandaag ben ik ook ondernemer geworden. Nu koop in spullen in in het buitenland waar ik alleen BTW hoef te betalen bij het invoeren. De goederen is dit niet van toepassing. Het betreft een particuliere verkoper in het buitenland en val dus onder de margeregeling. Nu heb ik het vandaag en vorige week gevraagd bij de KVK en belastingdienst maar die kwamen er niet uit. Wellicht kan iemand mij hier helpen. Inkoop product: 4,50 inklaringskosten 0,50 (kvk zei dat alle kosten geboekt worden in de voorraad ook verzendkosten) Kostprijs is dus 5 euro Ik verkoop dit op mijn webshop of marktplaats voor 7,50 en 1,50 verzendkosten. Dit zijn dus bedragen inclusief BTW kan de klant later niet vragenom BTW te betalen. Dit betekent dus dat de klant mij 9,00 betaald. Hoe kan ik nu uitrekenen hoeveel winst ik heb gemaakt en hoeveel de BTW is? 9/121*21 gaat hier niet op. KVK heeft mij dit gegeven 5 inkoop en verkoop 9 = verschil van 4 euro (0,84 BTW). Ik zou dan 0,84 eurocent moet afdragen en boeken. Mijn winst zou dan zijn: 9-5-1,62 (verzendkosten)-0,84= 1,54 Alleen klopt dit is mijn vraag wil me niet rijker rekenen dan dat ik in werkelijk bent. Ik hoor het graag wesley
  19. Beste mensen, Wegens ernstige gezondheidsproblemen heb ik na 2 jaar mijn eenmanszaak in Verkoopstyling reeds moeten beëindigen. Bij de financiële afsluiting hiervan heb ik enkele vragen waarop ik het antwoord niet kan terugvinden in dit forum. Ik zou het dan ook bijzonder waarderen als iemand me kan helpen bij de beantwoording ervan. 1 januari 2011 start bedrijf - aanmelding KvK en Belastingdienst. BD ziet me niet als ondernemer voor de IB, wel voor de OB. Heb opstartkosten gemaakt (pc, website, inkoop accessoires benodigd voor verkoopstyling). Deze kosten heb ik bij mijn particuliere aangifte IB 2011 opgevoerd als zijnde "Resultaat overige werkzaamheden". De BTW heb ik teruggekregen via aangifte OB. Zowel in 2011 als in 2012 heb ik geen opdrachten gehad vanwege mijn ziekte, dus nooit geen inkomsten ontvangen. Voor de duidelijkheid, ik heb me slechts 2 maanden bezig kunnen houden met het bedrijf. Nu mijn vragen: 1. Omdat ik 2 maanden na de start van het bedrijf al geconfronteerd werd met mijn ziekte heb ik bij de aangifte IB 2011 de aangeschafte pc slechts voor 2/12 deel opgegeven als kosten bij "Resultaat overige werkzaamheden". De BTW had ik echter in zijn geheel opgevoerd bij de aangifte IB. Kan ik deze nu corrigeren via een suppletie? 2. Wat doe ik met de aangeschafte spullen, benodigd voor de uitoefening van mijn bedrijf, na beëindiging? Het betreft goederen met een totale waarde van zo'n € 400,- en een pc van € 806,-. Moet ik de pc, die ik voor 2/12 deel op de zaak had gezet, verkopen aan privé? 2/12 op bedrijf is € 135,- Misschien zijn er nog meer zaken waar ik rekening mee moet houden..... tips zijn dan ook van harte welkom. Ik hoop dat iemand de moeite wil nemen mijn vragen te beantwoorden. Waarschijnlijk is het vrij makkelijk, voor mij ligt dit anders. Alvast hartelijk dank!! Groetjes, Luca
  20. Dag Mike Jij als particulier brengt geen BTW in rekening. De handelaar betaalt geen BTW en kan deze dus ook niet terugvragen. Hij boekt het gewoon in zijn administratie als inkopen (of voorraad) zonder BTW. gr. Joost
  21. Hallo allemaal, Ik ben sinds oktober vorig jaar een webwinkel begonnen. Aangezien ik aardig goed ben met getallen en dit ook leuk vind, heb ik besloten zelf de boekhouding te gaan doen. Dit gaat mij aardig goed af, alleen loop ik nu tegen het volgende probleem aan: De belastingdienst ziet mij als particulier voor de inkomstenbelasting. (balen, had me er net in verdiept hoe je dat als ondernemer moet doen) Voor de omzetbelasting ben ik wel ondernemer. Op zich geen ramp, maar het is mij nu onduidelijk wat ik moet doen met de zakelijke kosten e.d. van 2012. Ik heb het mensen gevraagd, maar de een zegt dat die ingevuld moeten worden bij 'inkomsten uit overig werk' en een ander zegt dat dit dan 'bewaard' moet worden en bij de aangifte van 2013 gebruikt moet worden. Dat laatste lijkt mij sterk, dus ik heb even zitten kijken bij inkomsten uit overig werk. Trouwens, als je de belastingdienst belt word je ook niks wijzer! Hier wordt gevraagd om twee dingen, nl: 'opbrengsten uit overig werk' en 'aftrekbare kosten'. Aftrekbare kosten lijkt mij duidelijk (hardware, kantoorartikelen, etc.), maar het probleem zit 'm bij de andere. Wat vul ik hier nou precies in? Ik dacht zelf de omzet - de kosten (inkoop), maar dan kom ik op een behoorlijk minbedrag uit. Logisch als je net begonnen bent, maar kan je hier een minbedrag invullen? Wie kan mij vertellen hoe/of ik dit moet doen? Alvast bedankt voor het antwoord! Groetjes, Nick
  22. Beste Peterrooij, Als je een btw plichtige ondernemer bent, is de btw die je betaald op inkopen en de btw die je wel of niet moet aanrekenen bij verkopen, totaal oninteressant wat betreft kosten of opbrengsten. Want dit zijn dan geen kosten of opbrengsten voor jou, je bent alleen maar de inner van deze belasting en stort het door of krijgt terug. Btw heeft wel invloed op je tarief voor de particulier, want als jij btw plichtig bent en dus btw op je facturen moet zetten, zal je tarief hoger zijn tegenover diegene die vrijgesteld is van btw. Ook is het van invloed als je onder de kleine ondernemersregeling valt en geen btw in aftrek kan brengen op je aankopen, en als je dan telkens tegen 21% aankopen hebt en verkoopt tegen 6%, kan dat nadelig zijn. Dan jouw te hanteren tarief. Jij bent bemiddelaar en geen artiest, jouw btw tarief is dus 21%. Wat betreft grensoverschrijdende diensten, kan ik je verwijzen naar een uitstekende site www.kunstenloket.be en in het bijzonder naar deze pagina: http://www.kunstenloket.be/nieuws/wijziging-btw-regeling-voor-schouwspelen-concerten-en-onderwijs-muziekoptredens-theatervoorst Hierop staan diverse voorbeelden. Succes, Mireille Coumans
  23. Hallo allemaal, Ik heb me ingeschreven bij de kamer van koophandel en ben bezig met het opzetten van een webshop. In mijn webshop verkoop ik brocante en industriele meubelen en woonaccessoires. Al deze artikelen zijn tweedehands. Voor inkoop onder de 227 euro heb ik geen verplichting voor een inkoopbon, boven dit bedrag wel. Ik heb dus te maken met marge-artikelen en ga gebruik maken van de globalisatieregeling. Per kwartaal bereking ik de btw over de winstmarge. Is deze marge negatief dan mag ik dit meenemen naar het volgende kwartaal. Ik heb me goed gelezen maar heb toch nog enkele vragen waar ik geen eenduidig antwoord op kan vinden. 1 - Een winkel koopt voor de inrichting van zijn winkel enkele producten. Hij/zij wil hier graag een BTW-bon van. Dit mag, ik moet dan over het volledige bedrag 21% BTW rekenen. Maar hoe doe ik dat. Voorbeeld: een koffer staat in mijn webshop voor €25,-. Voor de particulier is dit de prijs. Ik bereken in mijn eigen boekhouding de winstmarge (bijv. inkoop 15, verkoop 25, winstmarge 10 en daarvan 21%). Als ik voor de winkel een factuur uitschrijf €25,- incl. 21% snij ik mijzelf in de vingers. Als ik excl. 21% BTW bereken vraag ik me af of dat wel klopt. Ik ben benieuwd hoe jullie dit oplossen. 2 - Ik koop veel (bijna alles) via markten, kringlopen en markplaats. Bij bedragen onder de €227,- hoef ik hier geen bon van te hebben. Hoe uitgebreid moet je dit bijhouden. Denk hierbij aan datum, plaats, artikelen, bedrag enz. Stel ik koop 10 verschillende dingen op een rommelmarkt. Moet ik dan elk artikel apart beschrijven of mag ik het omschrijven als inkoop met daarachter het bedrag. 3 - Hoe zet ik een overzichtelijke boekhouding op met de margeregeling en evt. de wens van ondernemers met een BTW-bon. Mijn idee: Een inkoopboek met daarin artikelen, artikelnummers en inkoopprijs. Een verkoopboek met daarin verkoop via globalisatieregeling (dus niet BTW berekenen per artikele maar per kwartaal) Een verkoopboek met daarin verkoop met BTW. Ik haal dan de inkoopprijs artikel uit het inkoopboek. Daarnaast: - Factuuruitdraai op nummer vanuit de webshop. - Kasboek van verkoop via marktplaats, markten enz. (dus alle verkopen buiten de webshop om) - Bijhouden reiskosten Vragen waar ik graag eerst meer kennis van wil hebben voordat ik met de boekhouder om de tafel ga. Hopelijk is het een duidelijk verhaal en kan ik wat leren van jullie antwoorden/opmerkingen. Groeten Linda
  24. Bedankt voor de tips! Wouter, deze hebben we hier in de buurt ook! Sommige hebben inderdaad een aardige licht en geluid installatie, maar het imago van deze zalen is een stuk minder. Als er een feest gegeven wordt is het of met carnaval of een kinderfeestje, en de gemiddelde leeftijd is er ongeveer 12. Deze zalen hebben ook het uiterlijk om gezellig is een biertje te doen, je kinderfeestje te houden, of op de donderdag avond te gaan bridgen. Ik zal er heel wat aan moeten doen om zo'n zaal vol te krijgen met 16 jarigen. Wat grotere artiesten krijg ik hier al helemaal niet binnen, en zonder grote namen ben ik ook bang dat grote aantallen publiek ook niet gaat lukken. Er zitten inderdaad wel veel voordelen aan het klein beginnen. Het voordeel aan de samenwerking met een al bestaande uitstaans gelegenheid is dat al deze zaken al door hun regelt worden. Zij hebben een garderobe, portiers, een tap, een professionele geluid/licht installatie en ga zo maar door. De meerwaarde die ik denk te kunnen bieden is het aantal man en vrouw dat er op af komt. Op een gemiddelde vrijdag/zaterdag avond staat daar hooguit 400 man binnen. Ik probeer het dubbele te halen. Dat is voor hun natuurlijk een behoorlijke meerwaarde aan drank omzet. Waarom ze dit zelf niet organiseren weet ik eerlijk gezegd ook niet. Als er in een van deze cafe's een bekende dj/rapper of iets dergelijks optreed wordt er entree gevraagd en is het georganiseerd door een andere partij. Nico: Met boeken verdien ik zo wel wat, maar inderdaad lang niet genoeg om van te kunnen eten. Dat is nu ook niet het doel natuurlijk. Ik vind het gewoon hartstikke leuk om te doen, en wie weet komt mijn kennis later nog wel van pas. In het boeken gedeelte zit niet zo heel veel ruimte meer. Ik kan meer boeken inkopen en doorverkopen, een systeem bedenken waarbij ik de boeken uit de boekenkast verkoop die nog bij de mensen thuis staat (een soort dropship voor de particulier), maar hier houd het wel een beetje bij op. Daarom probeer ik verder te kijken. Bikini's doorverkopen leek mij een leuk idee. Tuurlijk is het lastig op te boxen tegen de grote handelshuizen ed. maar je weet het maar nooit. In eerste instantie kan je niet zien hoeveel er verkocht wordt via dergelijke advertenties op het internet. Voor zover ik me bedacht is deze bikini vooral voor de wat jongere vrouw, van de leeftijd van de eerste bikini tot een jaar of 30. Tuurlijk zijn zij modebewust en vaak bereid daarvoor meer te betalen zoals Ron ook al aangeeft, maar ik denk toch dat veel vrouwen best 10 euro willen besparen door het product ergens anders te kopen. Ik vermoed dat de europese stranden dit jaar vol zijn van deze bikini. Als maar een heel klein deel van de kopers ze niet bij de grote warenhuizen ed wil kopen is dat al genoeg. En wat je zegt over de feesten klopt ook, ik had dit idee 2 jaar geleden al, maar het bloeide helemaal weer op toen het schoolfeest was afgelast. Onder mijn vrienden klonk het gelijk als een groot gemis. Ook onder een groot deel van de andere scholieren overigens. En MIkky, zo denk ik er ook vaak over. Ik denk ook dat ik een deze dagen 15 bikini's ga bestellen en maar kijk hoe het loopt. 100 euro risico ben ik zeker bereid te nemen. De beste manier van onderzoek is een klein onderzoek in de praktijk met een kleine investering denk ik zelf. Denk dus dat ik het maar ga doen. Alvast bedankt! Job
  25. In welk land verblijf je? Je zegt "ik heb ook transport en alles naar nederland" maar daarvoor zei je "de klacht die ik steeds hoor is dat het eeuwig duurt voordat het aankomt" en ook begon je over douanekosten. Het ziet er voor mij uit alsof je vanuit een non-EU land kleding stuurt per pakketpost (duurt maximaal 3 weken) direct naar de afnemer. De afnemers vinden dit te lang duren dus haken ze af? Ik vraag me echter nog af, wat is de laatste schakel voor jou? Indien het gaat om iemand die jouw spullen ontvangt en doorverstuurt naar winkels in Nederland en Duitsland dan vind ik persoonlijk dat familie best een optie kan zijn. Als het om nog veel meer gaat dan ben je volgens mij meer op zoek naar een partner. Je partner doet feitelijk zaken en jij bent ontwerper en regelt dat de inkoop in het buitenland goed verloopt. Maar aan wie verkoop je bijvoorbeeld? Doe je dat via een webshop direct aan particulieren (dus gaat er één t-shirt per keer naar Duitsland) of direct aan winkels (per doos naar Duitsland) of...?
  26. Hi, Ik ben al jaren bezig te verkopen op marktplaats. Voornamelijk eigen 2dehands kleding. Dit vind ik zo leuk, en andere zijn zo enthausiast over hoe ikhet doe, dat ze hun kleding door mij willen laten verkopen. Ik weet ondertussen al heel veel over de ins en outs van eigen ondernemer zijn, webshop etc. Ik lees veel bij de kvk, en op andere forums. Zoals ik hier las op hl, dat eigen aangebrachten kleding zelf in je webwinkel verkopen, waarde o is. En ik dus over het hele bedrag 21% moet btw betalen? Ik heb dan dus geen inkoop. Hoe zit dit precies? Maar nu heb ik een vraag hierover. Kan ik mezel niet zien als een aanlever? Of mijn man? Zodat ik alsnog de margeregeling kan toepassen? Ik heb nog een vraag: Ik verkoop veel op marktplaats. Wil dit ook blijven doen. Dus wat er in de webwinkel staat, zet ik ook op markplaats. Zo kan ik ook nieuwe klanten trekken. Ik hoef geen facturen aan particulieren te sturen. Maar hoe zet ik de verkopen van marktplaats om in een administratie? Moet ik dan handmatig een factuur maken in word of Excel? Of hoef ik geen factuur te maken en kan ik het gewoon zo los bij alle verkopen plaatsen, maar dan met ander factnr: Want de webshop hanteerde de verkopen zelf en ztuurt een factuur automatisch bij een bestelling? Ik kan dit zo niet terug vinden bij jullie op het forum. Stel ik ga een keer op een bradderie staan met de aangeleverde kleding. Ook dan kun je geen factuur uitschrijven. Moet ik dan alles na de verkoop, losse facturen gaan maken? Ik heb helemaal geen NAW gegevens van deze kopers van de bradderie ( lijkt ook dan een beetje op marktplaats) alleen vaak moet ik het opsturen via marktplaats. Ik hoop dat iemand mij wilt helpen. I
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.