Doorzoek de community
Toont resultaten voor 'inkopen van particulier'.
De zoekindex wordt momenteel verwerkt. Zoekresultaten kunnen mogelijks onvolledig zijn.
184 resultaten gevonden
-
Zakelijk account op Marktplaats
Dat telefoonnummer had ik inderdaad ook gezien; ik had, met de erg slechte ervaringen met de particuliere chat in mijn achterhoofd nog niet gebeld. Maar ik had ook verwacht dat er hier wel ervaringsdeskundigen zouden zijn die zo gestart zijn ;) Vandaag inderdaad toch even gebeld. Hoewel het nummer eigenlijk niet voor mij van toepassing blijkt te zijn, heb ik de meeste antwoorden wel beantwoord gekregen. Enfin hoe het zit aldus de medewerker: (ook handig als naslag voor anderen) Als je in een particulier account aangeeft dat je zakelijke verkoper bent; dan is dat feitelijk alleen voor het betaalplatform. (DAC7 dus) Je hebt hier inderdaad het KVK nummer nodig, zodat de belastingdienst de gegevens op de juiste manier ontvangt. Je account blijft feitelijk gezien worden als particulier account. Als je dus aangeeft dat je zakelijk verkoper bent (je kan niet meer terug) dan behoud je de leeftijd van je account, en je recensies. Voor marktplaats ben je pas echt "zakelijk" als je een Pro account neemt. Dan pas heb je te maken met CPC, en kan je dus ook de positie van je advertentie beïnvloeden. Iets wat voor mij niet interessant is, kennelijk vinden mensen mij nu ook prima. Ook de manier van betalen met verzending blijft gelijk aan de particuliere manier, dus gebruikt een klant de verzendwijze van marktplaats dan zitten die verzendkosten niet in mijn omzet. Daarmee zijn de belangrijkste vragen voor mij nu beantwoord. Wat ik nog niet goed begrijp, en wat de medewerker mij niet heel overtuigend kon uitleggen, is hoe je 2 marktplaats accounts naast elkaar mag houden; als marktplaats ze uiteindelijk nog altijd als "particulier" ziet. Het mag zei ze, zelfs met 1 telefoonnummer; als je maar 2 mailadressen hebt, maar de medewerker begon mij uit te leggen dat je prima in je zakelijk account ook je prive spulletjes kon kopen (en verkopen). Dat leek mij zelf nogal een slecht advies, want sowieso wil je prive en zakelijk strikt scheiden, ik wil natuurlijk niet dat de oude spulletjes van de kinderen ineens mee gaan tellen in mijn omzet. Dus ik maak na het omzetten naar zakelijk een nieuw prive account aan en dan hoop ik maar dat ze me niet op basis van ip adres gaan blokkeren of zo. Inkopen van goederen wist ze natuurlijk geen goed antwoord op te geven, maar ik denk dat het ook niet heel veel uitmaakt, als de betaling zelf maar van de zakelijke rekening komt, en ik leg de aankoop goed vast voor de boekhouding, dan lijkt me dat voldoende.
-
Consignatie gebruikte producten
Goedemiddag, Ik heb zelf een handelsonderneming in zowel gebruikt als nieuw speelgoed, en maak gebruik van de margeregeling voor het gebruikte of via particulier verkregen speelgoed. Nu heb ik een aantal contacten die graag hun voorraad in mijn webshops en platforms zouden willen neerleggen, waarbij zij eigenaar blijven, tot het moment van de verkoop. Ik ben degene die het product aan de consument brengt, de klant factureert en de verpakking en verzending regelt. Op papier ben ik dus de verkoper van de items. Ik weet de inkoopprijs van tevoren en kan mijn verkoopprijs daar eventueel op aanpassen. Er zijn een aantal scenario's: 1. Mijn leverancier is een andere ondernemer die btw-plichtig is, ik krijg een inkoopfactuur en kan de btw als voorbelasting terugkrijgen en draag btw af over de totale omzet. 2. Mijn leverancier is een andere ondernemer die in de KOR zit, ik krijg een inkoopfactuur zonder btw en kan dit dus niet als voorbelasting terugkrijgen en draag btw af over de totale omzet. 3. Mijn leverancier is een particulier, ik krijg dus geen inkoopfactuur en - als ik het goed begrepen heb - kan dit dan als marge inkopen, en als marge verkopen. Ik draag dus alleen btw af over de winst (en ja, ik draag wel btw af over verzendkosten als deze apart worden vermeld). Ik hoop dat bovenstaande correct is, en anders hoor ik het graag! Waar het echter dubieus wordt, is dat ik zelf een hobby heb die uit de hand begint te lopen, en er komen verkopen bij kijken. Het lijkt serieus te worden, dus ik wil dit integreren in mijn handelsonderneming. Kan ik in dat geval bij scenario 3 ook mijzelf als particuliere leverancier aanmerken? Speelgoed wat ik bijvoorbeeld niet meer in mijn eigen collectie wil, zou ik dan tegen kostprijs aan mezelf willen verkopen. Is dat toegestaan? Bedankt alvast voor jullie tijd om mijn vraag te lezen. Ik zie uit naar de reacties! Met vriendelijke groet, Arnold de Vries
-
Inkopen EU - facturen
Hoi Sandra, Dank voor je reactie en je feedback. Alle vraagstukken draaien om de inkoop. Je hebt gelijk dat sommige ondernemers in hun voorwaarden hebben opgenomen dat ze iedere verkoop als particuliere verkoop beschouwen. De ondernemers waar ik inkoop, geven aan B2B services te verrichten. Stel nu dat er toch ondernemers tussen zitten die het particulier afhandelen en BTW vanuit hun eigen land berekenen ipv Nederlandse BTW. Hoe ga ik hier dan in de toekomst mee om in mijn BTW aangifte? Ik zit nu in de KOR en vooralsnog zit ik onder het drempelbedrag van 10.000 aan buitenlandse inkopen. Volgens mij maakt het nu dan nog niet uit, of zit ik fout? Voor facturen geldt, meen ik, dat deze dezelfde maand of uiterlijk de 15e van de maand daarna opgemaakt moeten worden. In mijn geval heeft een ondernemer zich niet aan deze termijn gehouden. Is dat op watvoor manier dan ook een probleem en ben ik in dat geval nog steeds "gedwongen" de factuurdatum aan te houden bij de BTW aangifte.
-
Auto van de zaak privé overnemen
Ja. Want je moet wél de auto met BTW verkopen. Of het aan 'jezelf' (als DGA) is of aan iemand anders, maakt geen verschil. Het is namelijk niet zo dat "de auto" een 'marge-auto' is. Dat geldt alleen voor handelaren die een 2e hands auto inkopen van een particulier om vervolgens te verhandelen. Dus niet 'geplakt' aan de auto zelf, maar afhankelijk van de situatie. En het geldt sowieso niet bij verkoop van bedrijfsmiddelen (zoals in dit geval dus).
-
Kortingsstrategie B2B: Horeca-inrichting, winkelinrichting, groothandel & particulier
Wat ik mis: wat is je marge? Je kan wel 50% B2B korting gaan geven omdat “het hoort”, maar als je dan nog maar 10% marge overhoudt is het niet future proof. Denk eerst aan jezelf (wat wil ik overhouden), en dan aan wat je anderen wilt bieden. zorg dat bij ieder product dat je aan wie dan ook verkoopt dat in ieder geval je kosten (opslag, inkoop kosten, stukje overhead), tijd (inkopen, klaarmaken, verpakken/uitleveren, administreren, verkopen), en een stukje risico opslag (garantie/verborgen gebreken) is gedekt. Daarbij: bedenk dat een te grote korting vanaf jouw kant aan winkeliers ook kan zorgen voor onredelijke verkoopprijzen. En dat zou de winkeliers weer kunnen afschrikken. Met andere woorden: liever 30% korting geven altijd een steady aanbod met aantrekkelijk geprijsde artikelen die de deur uitvliegen dan 50% korting geven waardoor een winkelier het product niet kwijt kan, er maanden mee zit en het uiteindelijk in een 25% sale weg moet. Je eerste zin dekt de lading: je verkoopt unieke producten. Waarom zou je die over 1 kam scheren met staffel kortingen? Allereerst: geef geen ongevraagde kortingen. Met andere woorden: als de particulier niet vraagt of je iets met de prijs kunt doen doe dat niet. Verder: laat korting afhangen van de situatie. Je bent ondernemer. Je doet dit om geld te verdienen. Situatie schets: Je hebt een tafel die te koop staat voor €2000,-. Je hebt hem net een dag binnen. A; je hebt een echtpaar die je eerst verwelkomt, rondleid, koffie mee drinkt, offerte uitwerkt op papier, ze vragen om bedenktijd en willen dat je de tafel een week reserveert, komen na een week terug, weer eerst koffie, zeggen dat ze de tafel wel willen maar eerst nog drie weken op vakantie gaan en hem daarna thuis afgeleverd willen hebben, en pas na aflevering zullen betalen. Dan vragen ze: wat kan je met de prijs doen? B: er komt een vent binnen die de tafel al op internet heeft gezien, er langs loopt en zegt: wat kan je met de prijs doen als ik hem nú inlaadt en meeneem? Klant A kost je vier uur van je tijd, een week nee verkopen tegen andere geïnteresseerden, vier weken opslagruimte, een aflevering en je wacht 5 weken op geld. Klant B kost je 5 minuten en je hebt meteen geld. Het is jouw toko maar in mijn beleving horen deze klanten nooit dezelfde korting te krijgen, iets dat je met vaste regels of staffels wel zou krijgen. Je verkoopt unieke producten. Als ik Gilette Mach 3 scheer mesjes wil wil kan ik die op 60 webshops vinden, ik kan ze allemaal mailen voor de beste prijs en dan de laagste nemen. Het product is 100% identiek. Bij een antieke tafel is er niet de luxe om te kiezen tussen aanbieders voor hetzelfde product. Met andere woorden: je bevind je in een machtspositie. Vraag jezelf dus altijd af: wat heb ik er voor over om deze verkoop te maken in plaats van wat kan ik de klant bieden zodat ze ja zeggen. Jij hebt de ervaring. Als ik €300 korting op een bank wil terwijl jij zeker weet dat je die bank binnen twee weken ook zonder korting kan verkopen zou ik mij altijd weigeren. Als je een groot log meubel al een half jaar niet aan de straatstenen kwijtraakt en er komt eindelijk iemand voor die korting wil dan kan je er misschien wel 50% korting op geven. Lang verhaal kort: speel zelf met de balans in plaats van deze vooraf te bepalen. Er zijn altijd externe factoren (gebrek aan cashflow, te weinig goederen in je magazijn, een overvol magazijn waar je plek moet maken, een product dat al te lang staat, het gemak van de verkoop, de winst die de verkoop je oplevert) die voor jou moeten bepalen of je wel/geen korting zou geven en zo ja hoeveel.
-
Inkopen van particulier. Hoe zit dit? Marge, BTW etc?
Beste mensen, Wij kopen een grondstof in van een particulier, vervolgens mixen wij dit met andere producten welke wij kopen van andere bedrijven en wij verkopen het eindproduct aan andere bedrijven. Hoe zit dit fiscaal? Hoe moet ik dit precies in de boeken zetten, is dit marge of iets anders?
- Inkopen van particulier. Hoe zit dit? Marge, BTW etc?
-
BTW inkopen voor KOR periode
Goedemorgen, Ik heb wat ingekocht buiten de EU en krijg hier waarschijnlijk voor 1 april een factuur van. De goederen worden net na 1 april geleverd. Nu is het zo dat ik vanaf 1 april in de KOR regeling zit. Ik zal de goederen na 1 april dus verkopen aan een particulier. Klopt het dat ik de BTW van de inkopen gewoon in maart moet aangeven en geen BTW hoef af te dragen in april?
-
Kortingsstrategie B2B: Horeca-inrichting, winkelinrichting, groothandel & particulier
Goedemiddag, Met mijn bedrijf importeer en verkoop ik unieke meubels en woondecoraties. Ik verkoop momenteel nog vooral aan particulieren, maar heb ook een aantal winkels die af en toe bij mij inkopen als groothandel. Ik heb vaak zitten wikken en wegen om meer te gaan focusses op groothandel, ik was eigelijk veel te gehecht aan de producten, en de winkeliers hebben natuurlijk een aardig oog ontwikkeld. Die kiezen de mooiste items er tussenuit voor 50% van de prijs (niet altijd, maar die mogelijkheid bestaat natuurlijk). Echter ben ik er wel achter dat volume met eigen import toch ook veel kansen (maar ook meer werk) meebrengt, dus daar wil ik mij o.a ook meer op gaan focussen. Voor groothandel is 50% ex BTW redelijk gangbaar geloof ik, zo heeft de winkelier een aardige marge. Winkeliers komen (als het goed is) ook regelmatig terug, dus daardoor is het natuurlijk ook mogelijk om veel korting aan te bieden, naast het feit dat dit ook een must is natuurlijk, als je wilt dat je producten interessant zijn voor winkeliers. De laatste jaren heb ik, zonder hier in de marketing heel erg op in te spelen, ook af en toe wat verkocht aan restaurants en winkels, waaronder één groot project. Momenteel ben ik bezig met een nieuwe webshop/website. Het geeft mij eigenlijk veel meer trots en voldoening om onze producten te leveren aan restaurants en winkels, openbare plekken waar je de items nog eens terug kan zien en kan bijdragen aan het geheel. Daarom wil ik mij hier meer op gaan focussen en komen er op de nieuwe website specifieke pagina's om dit soort bedrijven aan te trekken. Nu ben ik een beetje zoekende naar wat een passende kortingstrategie zou zijn voor deze bedrijven/grote orders. Iets wat voor beide kanten interessant is. De groothandelkorting (50% ex) is voor mij alleen interessant om aan winkeliers aan te bieden, aangezien die vaak lang klant blijven en vaak terugkomen. Een restaurant is, als eenmaal ingericht, voorlopig wel even klaar. Particulieren verwachten ook vaak korting bij grote orders. Wat zou een goede balans zijn? Ik zit te denken aan een staffelkorting per order bedrag oid. Ik heb wel veel producten die tussen de 2 a 3000 kosten, dus bij welk bedrag zou ik moeten beginnen met de korting? Als ik bvb 5 a 10% aanbied vanaf 2000 (ik noem maar iets), dan zijn er veel producten die per definitie al in de aanbieding zijn, ongeacht verder ordervolume. Ik heb ook een aantal goedkope items vanaf €5, dus een staffelkorting vanaf x aantal producten is misschien ook niet perfect? Hopelijk kunnen jullie enige richting geven. Thanks!
-
BTW omzet/aangifte i.c.m. marktplaats aankopen van particulier voor het bedrijf
Ik ben nieuw hier, even korte introductie. Na een lange moeilijke periode met stress en last van de gezondheid etc. via de gemeente (partime ondernemen in de participatie wet) begonnen met een bedrijf(je) dat zowaar en wonderlijk genoeg begint te lopen. Ze zijn bij de gemeente heel behulpzaam, dat had ik niet verwacht. Ik kan nog steeds heel erg slecht tegen tijdsdruk en druk in het algemeen, maar ik heb sterk het gevoel dat ik zo wel uit de bijstand kan komen, al heeft dat wel veel tijd nodig. Ik maak muziekinstrumenten, zogenaamde tongdrummen gemaakt van oude gasflessen, die verkoop ik. Hiervoor was ik engineer besturingstechniek (PLC programmeur) voordat ik uit het werk raakte. Nu heb ik even een vraag wat betreft de BTW aangfite (ik krijg hier nog hulp van de gemeente, maar dat moet nog allemaal op gang komen). In mijn eerste maand juni als ondernemer had ik een omzet van ongeveer €1000 gemaakt inclusief BTW, de BTW hierover is dus 1000/121*0.21=173,55 Maar ik heb meer uitgeven dan ik verdient heb. En het punt is: Hier zitten veel kosten bij zonder BTW zoals de huur van een ruimte en marktplaats inkopen, de totale vooruit betaalde BTW is €47,02 Dus in principe zou ik dus 173,55-47,02=€126,53 moeten betalen aan de belastingdienst ondanks dat ik een negatieve omzet heb ? Ik heb veel zitten te zoeken, maar kom er niet echt uit.
-
Rekeningcourant aanvragen
Beste HL'ers, Handel in elektronische producten en dan met name Smartphones, tablets, laptops etc. Zit alleen met het probleem dat leveranciers mij niet aantrekkelijk genoeg vinden qua leveringen. Daardoor ben ik afhankelijk van kleine handelaren en moet ik constant scharrelen. Je wordt vaak als een beetje een aantrekkelijke partij gezien wanneer je voor 25.000 euro inkopen per keer doet. Nu heb ik even gekeken of ik een lening kan krijgen om dergelijke aankopen te kunnen doen maar voel mij hier niet heel fijn bij. Heb research gedaan en een rekeningcourant biedt de beste uitkomst. Dit komt omdat ik altijd een sterke cashflow heb en 25.000 euro p/week omzet gemakkelijk te realiseren is met een winstmarge van 5% gemiddeld. Wanneer ik groot inkoop kan ik mijn partijtjes droppen met 3% winst b2b en ben ik dergelijke partijen binnen 48 uur kwijt. Inprincipe zou ik de hele dag groot kunnen inkopen en direct doorstoten met kleine marges. Dit komt omdat de producten die ik verkoop makkelijk verhandelbaar zijn. Nu is mijn vraag: Moet je perse een BV hebben voor een rekeningcourant en zouden banken uit jullie ervaring dit verstrekken voor een dergelijke constructie zoals die van mij? Elke week 25.000 euro inkopen Verwacht de helft particulier te verkopen met een marge tussen de 5 en 10%. De helft stoot ik door op het einde v/d week wanneer ik inkopen wil doen b2b. Daardoor heb ik altijd een sterke cashflow, kan ik goed op de markt inspelen en zit ik niet met risico's die een grote voorraad met zich meebrengen zoals afschrijvingen. Inkopen doe ik in duitsland -> paralelexport / grijze import. Daardoor ben ik ook nog eens veel goedkoper dan partijen zoals coolblue, mediamarkt etc. voor hetzelfde europese product.
-
Hoe verandert waarde van een BTW voertuig nà verkoop aan particulier?
Goedenavond, Na uren speuren op het internet stel ik ten einde raad deze vraag hier in de hoop dat iemand het Juiste antwoord kan geven.... Al jaren stel ik mij op het standpunt dat een Nieuwe auto welke een nieuwprijs heeft van € 120.000,- inclusief € 20.000,- BPM en inclusief € 21.000,- BTW na aflevering aan een particulier een Marge-auto is geworden en de betaalde BTW en BPM vervolgens “verdwenen” is want deze BTW en BPM worden door de dealer afgedragen aan de schatkist. De BTW is mijns inziens ècht weg en de BPM schrijft vervolgens langzamerhand af en zit dus nog wel lange tijd in de waarde van het voertuig verwerkt. Maar vervolgens gaat deze particuliere eigenaar 1 maand later terug naar de dealer en zegt dat hi/zij de auto weer wilt terug verkopen ( dus niet inruilen of in bemiddeling laten verkopen maar ècht terugkopen ) Wat is dan “gebeurd” met de waarde van dit voertuig? Mijns inziens is die € 21.000,- aan BTW welke is afgedragen aan de schatkist sowiezo al “weg” en zal de dealer deze dan vervolgens direct laten afschrijven door de klant want weg=weg lijkt mij? Als het een ondernemer is dan kan deze weer een BTW factuur uitschrijven en kan de dealer deze er ook weer bijgeven maar bij particulier is dit onmogelijk. Ik vergelijk het zelf met een bij wijze van spreken afgeleverde auto met voor € 21.000,- aan luxe extras welke van het voertuig gestolen zijn en dus bij terugverkopen na 1 maand niet meer “aanwezig” zijn? Ook lijkt mij dat als een dealer een voertuig heeft verkocht welke ex BTW en ex BPM bijvoorbeeld € 75.000,- inkoop gekost zou hebben niet een 1 maand gebruikte auto waar gèèn BTW meer van toepassing is zal inkopen voor meer dan hij in 1e instantie gekost heeft toen de dealer hem inkocht van de fabriek. Hij zal hem dan denk ik willen terugkopen voor het bedrag Ex BTW maar inclusief BPM en zal de particulier hooguit een bedrag van € 90.000,- terug kunnen betalen terwijl dit als de koper een ondernemer was dit dan plus 21% BTW zou zijn lijkt mij? Ik hoop dat er een lezer is die begrijpt wat ik bedoel ( misschien zelfs werkzaam is bij een Auto-dealer ) en een juist antwoord kan geven op deze vraag? Alvast heel erg bedankt voor de te nemen moeite. Mvg
-
Inkopen alleen mogelijk als particulier (hoe zit dat btw technisch?)
Hallo slimme mensen van Higherlevel, Na een lange tijd rond zoeken, zowel hier als op Google, ben ik er niet uitgekomen en probeer ik het op deze manier. (let op, ik kan ook verkeerd gezocht hebben..) Op dit moment maak ik gebruik van de KOR en gaat alles mij redelijk makkelijk af, maar op dit moment zit ik nog zo'n €800 van de magische grens (€20.000) en is de kans groot dat ik voor het eind van het jaar mijn KOR kwijt ben en dingen dus gaan veranderen. De vraag; Ik maak 3D ontwerpen die ik een bedrijf voor mij laat 3D printen, deze worden naar mij verstuurd en na verpakken stuur ik ze op naar een winkel die het verkoopt aan hun klanten. Het 3D print bedrijf gebruikt een platform waar ik mijn 3D product kan uploaden en bestellen. Helaas kan ik tijdens de bestelling niet aangeven dat ik een bedrijf ben. Nu is dat met de KOR niet een heel groot probleem. Maar als ik straks geen KOR meer heb? Mag ik als bedrijf inkopen doen als particulier, aangezien ik niet kan bestellen als bedrijf? Mag ik dan wel de BTW aftrekken? Mocht ik onvoldoende info hier verstrekken dan hoor ik het graag :-)
-
Inkopen van particulier voor eigen gebruik
Een simpele case waar ik nog niet het gewenste antwoord voor heb gevonden. De berichten over dit onderwerp zijn overigens al wat verouderd. Wil iemand hierop aub op reageren? Als bedrijfje wil ik een gebruikt mobiel van een particulier overnemen vanwege de lagere prijs. Ik betaal contant/cash. Ik zou in tweevoud een factuur kunnen maken ZONDER BTW. We moeten beiden een handtekening erop zetten. Welke gegevens moeten nog meer op de factuur staan?
-
Inkopen van particulier voor eigen gebruik
Ik heb een eenmanszaak. Op marktplaats zie ik dat particulieren kantoorartikelen staan w.o. een mobiel. Graag wil ik die overnemen. Er zal contant aan deur betaald worden. Dit wil ik in mijn boekhouding zetten, zodat ik straks minder inkomstenbelasting hoef te betalen. 1. De vraag is dus wat ik hiervoor administratief moet doen. Ik heb nog nooit een factuur uitgeschreven als ik iets wil KOPEN van een particulier.
-
Inkopen van particulier voor eigen gebruik
En dat ga je hopelijk ook nu niet doen: want alleen de verkoper schrijft een factuur uit. Als het dus een particulier is, zou ik hem vragen om een lever-/betaalbewijs met zijn persoons- en adresgegevens, en vanzelfsprekend gegevens over het geleverde product en de prijs. Vervolgens boek je dit gewoon in als een aankoop voor je onderneming die je contact betaalt hebt.
- Inkopen van particulier voor eigen gebruik
-
Inkopen van particulier voor eigen gebruik
Je bedoelt dat je een soort inkoopverklaring van maakt met de partuculier. Allereerst zou ik zeggen dat je (bedrijfs)naam erop (kvk nummer zou ook kunnen) moet en zijn naam. En de omschrijving van het product (om welk product gaat het?). En welke prijs je voor dat mobiel betaald hebt. Dat zou in principe genoeg moeten zijn omdat het niet om een factuur betreft die jij gaat 'uitgeven'.
-
Inkopen van particulier voor eigen gebruik
Je vraagt gewoon om een nota, die stop je in de boekhouding. Klaar. De opmerking: "Dit wil ik in mijn boekhouding zetten, zodat ik straks minder inkomstenbelasting hoef te betalen." slaat natuurlijk kant nog wal, want je zegt iets eerder dat het een enorm laag bedrag is. Die stuiver minder inkomstenbelasting zul je echt niet merken.
- Inkopen van particulier voor eigen gebruik
- Inkopen van particulier voor eigen gebruik
-
Teksten inkopen van particulier
Hallo allemaal, Ik zit met een probleem omtrent het inkopen bij particulieren. Ik heb een internetbedrijfje, en nu willen wij enkele teksten (artikelen) overnemen van particulieren. Deze particulieren schrijven de artikelen dus, en wij kopen ze van hun over voor een prima vergoeding. Nu vraag ik me af hoe ik dit belastingtechnisch zou moeten regelen. Het lijkt me sowieso dat je geen btw kunt rekenen bij betaling aan een particulier. Dit is opzich prima, maar ik wil het wel goed geregeld hebben. Het bedrag is wat te klein om de particulieren in 'loondienst' op te nemen. Ook de margeregeling is niet helemaal van toepassing, omdat wij de artikelen wel inkopen.. maar vervolgens niet verkopen. Ze worden gebruikt op eigen websites. Ik heb al flink wat gezocht, maar ben het antwoord nog niet tegengekomen. Onder andere omdat het niet om een inkoop-verkoop idee gaat, en een tekst misschien niet een heel 'tastbaar' product is. Heeft iemand een idee waar dit onder zou vallen, en hoe ik dit aan zou moeten pakken? Alvast bedankt, Mark
- Teksten inkopen van particulier
- Teksten inkopen van particulier
- Teksten inkopen van particulier