Alles dat geplaatst werd door shoptillyoudrop
-
Hoe geef ik gespreide, nog onzekere, Earn-out betalingen aan in IB aangifte
Stakingsaftrek is sowieso niet van toepassing, want dat is bij het stoppen als ondernemer (1x in je leven!). Ik zou het gewoon als 'overige inkomsten' doen (in het jaar dat het geld ontvangen wordt dan). Anders zou je een soort vordering hebben (met bijbehorende winst in 2023!) voor al datgene je denkt te ontvangen voor deze transactie. Lijkt mij niet handig.
- bijtelling financial lease?
-
NL'se VOF met Zweedse vennoot (IB kwestie Zweden!)
Zij moet als buitenlands belastingplichtige in NL natuurlijk hier aangifte voor (haar aandeel in) de VOF doen. En eventueel ook andere zaken waar NL belasting over mag heffen (een vakantiewoning bijv.?). Als zij in Zweden woont, dan is zij ook daar belastingplichtig en kan zij dan daar aftrek om dubbele belastingheffing te voorkomen claimen (lijkt mij). Maar hoe dat daar werkt dat moet zij toch daar uitzoeken. Dus: gewoon twee verschillende intermediairs zoeken, een in NL, een in Zweden, die haar/jullie met de aangiften helpt. Of naar een groot (en duur!) kantoor stappen die allebei de aangiften aan kan. Of doe-het-zelven natuurlijk, met onbekende uitkomst...
-
Facturen uit Canada en Australie
Over "Factuur 2": In de BTW aangifte heb je een rubriek (4a) voor diensten die je afneemt van buiten de EU en waar de leverancier geen BTW in NL afdraagt (omdat zij geen BTW nummer hier hebben en ook geen EU-BTW nummer voor B2C hebben, zodat zij hier BTW afdragen). Daar moet je het bedrag opgeven en zelf de verschuldigde BTW uitrekenen en aangeven. Vervolgens kan je (meestal - dus wanneer je de diensten zelf gebruik om met BTW belaste prestaties te verrichten) hetzelfde bedrag als voorbelasting (5b) ook aftrekken. (Dit is overigens geen EU regeling, maar puur een NL methodiek.) Dus ik zou dit dan ook zo in je administratie verwerken. Overigens: mocht de 'software' een fysieke levering betreffen (maar dat zal wel niet...) dan zou je BTW bij de invoer verschuldigd zijn (bij de douane zeg maar), dus het resultaat is dat hetzelfde.
-
Box 3 vraagje
Jazeker. Althans: in theorie wel... Namelijk volgens een bepaalde 'formule' (kan je op internet vinden als je Google goed gebruikt) bezwaar te maken tegen de definitieve aanslag (die op zich zal laten wachten, denk ik). Onder vermelding van je werkelijke rendement en referentie naar "je rechten" en verwijzing naar het arrest door de HR. En dan maar hopen dat het helpt ... Maar in de aangifte kan je daar niets aan doen verder.
-
Vaststelling netto-inkomen bij BBZ-uitkering
Geen idee, dat moet je toch bij de uitvoerder vragen lijkt mij. Maar op basis van wat je citeert lijkt mij van niet (als de citaten kloppen dan). Het feit dat willekeurige afschrijvingen (met name genoemd) her-berekend worden (begrijpelijk, vind ik) betekent niet dat ook allerlei andere dingen herzien worden.
- Vaststelling netto-inkomen bij BBZ-uitkering
-
Auto van de zaak privé overnemen
Ja. Want je moet wél de auto met BTW verkopen. Of het aan 'jezelf' (als DGA) is of aan iemand anders, maakt geen verschil. Het is namelijk niet zo dat "de auto" een 'marge-auto' is. Dat geldt alleen voor handelaren die een 2e hands auto inkopen van een particulier om vervolgens te verhandelen. Dus niet 'geplakt' aan de auto zelf, maar afhankelijk van de situatie. En het geldt sowieso niet bij verkoop van bedrijfsmiddelen (zoals in dit geval dus).
- Ik heb een lijst met e-mailadressen van potentiële klanten, wat nu?
-
Ik heb een lijst met e-mailadressen van potentiële klanten, wat nu?
Ik meen mij te herinneren dat je blij mag zijn als er 1% respons is op dit soort mailings. Het is misschien makkelijker om e-mail mailings (spam) te sturen, maar het is nog makkelijker om dit weg te gooien (je hoeft niet eens naar de oud-papier bak!) en heel vaak komt het er ook helemaal niet aan (spamfilters!).
- Administratie uit balans na betalen factuur
- Administratie uit balans na betalen factuur
-
Kosten aftrekken buitenlandse uitbesteding
Uiteraard, je kan hen zelf ook rechtstreeks inhuren. Maar dan is er wel een kans dat je - gezien het kennelijk geen ondernemers zijn - personeel aangenomen hebt, met alle gevolgen van dien. Lijkt mij "onhandig" op zijn zachts gezegd... Vandaar waarschijnlijk dat 'Fiverr' een vergoeding vraagt om dit te regelen.
-
Verkoop bedrijf aan koper in VS, ik krijg aandelen
Dus je denk aan een contract met een US bedrijf waarbij je jouw onderneming verkoopt voor X en daarnaast winstrechten en een toekomstige recht op doorverkoop van je ex-onderneming krijgt. En dat via een forum, zoals HL... Zonder (internationale) juristen en dergelijke. Tja... Lijkt mij vrij moeilijk allemaal. Succes!
-
DGA Salary
Just a small "kick-off" here... No one can. Not even your '3rd shareholder'. A "eenmanszaak" cannot be a shareholder. If he/she hasn't gor a holding (where he/she is employed) then that's not a management fee, but salary from 'the company'. Yes, at least when they work for 'the company'. No one "owns" a VOF. A VOF is like a 'joint venture' between 'eenmanszaken/ondernemers'. So... There is a lot of things to get straight here. I really think you should talk to a professional about all of this and not just ask a couple of questions on a forum. Succes!
-
Mede-DGA werkt over en wil ongelijke lonen en géén dividend
Ik zie het probleem eigenlijk niet zo: Er is dus een BV met genoeg winst, want je schrijft En dan is er een vergoeding voor de DGA's, want je schrijft Dan is het nu toch gelijk? Iedereen krijgt hetzelfde, maar veranderingen komen er niet want je schrijft ook Want jullie krijgen toch hetzelfde en er wordt genoeg winst gemaakt... Als je doorgaat maakt je nog meer winst en krijgen jullie nog steeds hetzelfde. Ooit zal je opgebouwde winst dan verzilverd kunnen worden, lijkt mij. Over salarisverhogingen en dividenden kunnen jullie kennelijk niet tot overeenstemming komen voorlopig, maar ja. Misschien later wel en anders is misschien iemand anders aandeelhouder/DGA.
- Btw-administratie bij factuur van Amazon voor commissie en platformkosten
- Btw-administratie bij factuur van Amazon voor commissie en platformkosten
-
Motor, auto EN een fiets op de zaak?
Inderdaad... Maar waar het om gaat is dit: Als 'dingen' zakelijk zijn - bijvoorbeeld omdat zij een zakelijke nut hebben e.d. - dan kan je de kosten van deze zaken van de winst aftrekken. Maar je moet wel rekening houden met eventuele privé-voordelen van dezelfde 'dingen'. Dus als je een auto, een motor en een fiets "van de zaak" hebt (omdat dat dan kennelijk te verdedigen is!), dan moet je het privégebruik in de IB en ook in de BTW verwerken/verantwoorden. Voor sommige zaken - zoals bij een 'auto van de zaak' - is forfaitair geregeld hoe dit moet gebeuren. Voor andere zaken - een motor van "de zaak" - weer niet. En dan heb je ook (volgens mij) een 'tussen-ding': de "fiets van de zaak"... Daar is het forfaitair geregeld voor de IB, maar niet voor de BTW... Daarnaast heb je - in jouw geval dus - het aspect: Van wie is desbetreffend vervoermiddel eigenlijk...? Van jezelf (privé) of van de BV? Want ook dat maakt wel een verschil. Dus het wordt een beetje sleutelen om dit allemaal rond te krijgen. Succes!
-
Btw-administratie bij factuur van Amazon voor commissie en platformkosten
Wanneer je als ondernemer iets ingekocht hebt bij iemand die eigenlijk aan particulieren levert (en daar lijkt het hier wel op!) en dus (zoals het dan ook hoort, althans in vele/sommige situaties) BTW afdraagt in het "EU land" waar dan de BTW ook werkelijk verschuldigd is, dan kan je dat dan weer - als ondernemer uiteraard, een ook als je de inkoop zelf gebruikt voor belaste prestaties - als voorbelasting aftrekken in je eigen aangifte. Uiteraard moet je dan ook over een deugdelijke inkoopfactuur (met alle verplichte gegevens) beschikken. De vraag in dit geval is echter of de leverancier/dienstverrichter wel of niet Nederlandse BTW heeft berekend of iets anders (21% komt wel vaker voor binnen de EU namelijk). Wanner zij (met alle juiste vermeldingen) Nederlandse BTW berekend hebben, dan is dat verder gelijk aan een NL leverancier.
- Btw voor Duitse zakelijke klanten
- Btw voor Duitse zakelijke klanten
- Btw voor Duitse zakelijke klanten
- Btw aan detailhandel binnen EU
-
Belgische BTW
Dat is toch geen 'rocket science'... Het overboeken van de ene bankrekening naar de andere, bedoel ik. In de meeste (tenminste vele, tenminste in de mijne...) heb je iets dat "kruisposten" of dergelijke genoemd wordt en dan wordt het ook (als het goed is) niet meegenomen voor de BTW aangiften.