• Zoek op auteur

Inhoudstype


Forums

  • Innovatieve nieuwe bedrijfsideeën
    • Innovatieve nieuwe ideeën
    • Intellectueel eigendomsrecht en productbescherming
    • Ondernemen in ICT
    • Ondernemen in Landbouw, Visserij, Life Sciences, Chemische, Milieu- en Energietechnologie
  • Bedrijfsstrategie, ondernemingsplannen en bedrijfsprocessen
    • Ondernemingsplan en businessplanning
    • Commercie en marketing
    • Groei!
    • Operationeel en logistiek
    • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen [nationaal én internationaal]
    • Wat vinden jullie van mijn...
    • Aansprakelijkheid en risicobeheer
  • Financiering, juridische en fiscale zaken
    • Financiering
    • Contracten en aanverwante onderwerpen
    • Rechtsvormen, vennootschaps- en ondernemingsrecht
    • Arbeidsrecht
    • Fiscale zaken
    • Administratie en verzekeringen
    • KvK, UWV en overige juridische zaken
  • Internationaal ondernemen
    • Internationaal ondernemen
  • ICT & Cyber security
    • ICT, Automatisering en internet
    • Cyber security
  • Leiderschap en (crisis)management
    • Leiderschap en (zelf)management
    • Herrie in de zaak
  • Overheidszaken voor bedrijven
    • De overheid en ondernemers
    • Onderwijs- en universiteitsbeleid
  • Vaste rubrieken
    • ik zoek een ...
    • Columns en octrooiblogs
    • Video's en Webinars
    • Nieuws en artikelen
    • Wedstrijden, beurzen en evenementen
    • MediaBoard
    • Testforum
  • Stamtafel
    • Over Higherlevel.nl
    • Nieuwsflits
    • Bugs en errors?
    • Off Topic

Blogs

Er zijn geen resultaten om weer te geven.


Zoek resultaten in...

Zoek resultaten die het volgende bevatten...


Datum aangemaakt

  • Start

    Einde


Laatst geüpdate

  • Start

    Einde


Filter op aantal...

Registratiedatum

  • Start

    Einde


Groep


Voornaam


Achternaam


Bedrijfs- of organisatienaam


Email


Websiteadres


Plaats

  1. Zullen we even terug on topic gaan?! Welke programma's wel en minder geschikt zijn en of je moet nummeren is niet bepaald relevant voor de vraagstelling. Mod pet af: - Hoeveel tijd besteed jij gemiddeld aan je administratie/boekhouding? een uur per maand - Hoe vaak doe je iets aan je administratie? (elke week, maand, kwartaal, anders nl.) eens per maand - Hoeveel tijd kost het je om btw-aangifte te doen? 10 minuten - Doe je je aangifte zelf? Zo ja, doe je dat via de login van de Belastingdienst of via andere (boekhoud)software? zelf, via BD.nl - Als extra vraag: wat verstaan jullie onder het doen van administratie? alle handelingen die bijdragen aan de uiteindelijke balans en W&V
  2. Dus als ik koop van de curator betaal ik bv. 300k ex btw = 363k incl btw plus 6% ovb? Een dag later kan ik dan 63k btw terugvorderen van de belastingdienst? De koop betreft een horeca en een bedrijfswoning gedeelte. Wel 2 verschillende vve nummers.
  3. Een schema wordt in de regel bij aanvang van het bedrijf ingericht, deels standaard maar hier en daar vaak aangepast aan het bedrijf. Je kunt een schema gaan gebruiken maar je zult dan ook handmatig de zaken moeten inbrengen en je afvragen of het later importeerbaar is in het pakket dat je boekhouder gebruikt. Ik weet niet om hoeveel facturen het gaat maar als je haast hebt werkt Excel denk ik het beste. Gewoon nummeren, datum factuur, naam en plaats leverancier + bedrag en bedrag BTW erin zetten. Succes!
  4. Na mijn BD website bezoek en het antwoordapparaat van de belastingtelefoon kwam ik met wat openstaande vragen op dit forum terecht. Hier is ontzettend veel info te vinden! Maar sommige berichten zijn wat tegenstrijdig, dus ik hoop dat jullie mijn situatie eens willen beschouwen. Ik heb een EMZ en wil een (2e hands) bestelauto kopen die zowel prive (>500km jaar) als zakelijk gereden gaat worden. In principe ga ik alle autokosten uit privevermogen betalen. Dus ik reken 19ct/km voor zakelijke km's en voor IB en OB is de auto prive. Het merendeel van het bestelauto aanbod komt van ondernemers, wat vaak met zich meebrengt dat er bovenop de excl.prijs nog BTW en rest-BPM komt. De forfaitaire tabel om die rest-BPM van een bestelwagen te bepalen heb ik gevonden, maar ik kan volgens mij gebruik maken van de ondernemersregeling voor BPM. Ik voldoe nl. aan de voorwaarden (ben ondernemer en rij >10% zakelijk) MAAR, staat dit helemaal los van mijn keuze om de auto voor de IB en OB prive aan te geven? Hetzelfde gaat eigenlijk op voor de MRB. Op de BD site staat: U komt in aanmerking voor het lage tarief voor de motorrijtuigenbelasting voor ondernemers als u aan de volgende voorwaarden voldoet: - U bent ondernemer voor de omzetbelasting en u hebt een btw-nummer van de Belastingdienst. - De bestelauto staat geregistreerd op naam van de (rechts)persoon aan wie het btw-nummer is toegekend. - U gebruikt de bestelauto meer dan bijkomstig voor uw onderneming. Dit betekent dat u uw bestelauto voor meer dan 10% van de jaarlijks verreden kilometers voor uw onderneming gebruikt. Het lage tarief wordt automatisch toegepast als u als ondernemer voor de omzetbelasting staat geregistreerd. Ik voldoe aan de 3 voorwaarden, en zo te lezen krijg ik automatisch een aanslag voor het ondernemerstarief. Maar gaat de BD er dan ook niet automatisch vanuit dat de auto een bedijfswagen is? M.a.w. kan ik MRB als ondernemer betalen en tegelijk de auto voor IB en OB als prive aangeven?
  5. - Het welkom blok aan de rechter kant (ow als ik de pagina kleiner maak, dan staat hij er opeens onder.... ) Wilde zeggen, de tekst centreren, maar hij schuift eronder. - Die strip vind ik persoonlijk niks.. - Kan je de achtergrond van die banner niet een andere kleur dan wit maken. Zeker met dat grijze stuk aan de zijkant is dat wat gek. - De nieuwste smartphone accesoires vind ik erg onduidelijk. Ik zie alleen een plaatje. Geen omschrijving, prijs, bestel nu knopje. - Het over daily discounts op de home page verplaatsen naar een aparte pagina. Veel te lang stuk. - Zet je KVK | BTW nummer in de footer - discount pagina. Wat heeft die pagina voor een nut? Wederom geen informatie, geen prijzen, geen koop nu.. - Ik zie nu net dat je door middel van een de mouse over wat informatie ziet. Bij sommige producten loopt de tekst over de prijs heen. Zoals de iphone 4s bumper - Categorieën blok onder winkelmandje ? - Op de product detail pagina's zie ik de prijs snel over het hoofd. Ook hier weer de categorieën blok die ik nutteloos vindt. Daarnaast geen informatie over levetijd, voorraad e.d. - Ik kan bestellen zonder producten in de winkelwagen. Op de ideal pagina krijg ik dan een foutmelding - Bestel formulier is een gewoon html formulier. komt misschien wat amateuristisch over. - je kan niet zien welke velden verplicht zijn en welke niet. Ben er maar even mee gestopt. :)
  6. Of hij het vervoer verzorgt of niet boeit toch in het geheel niet? Zolang hij kan aantonen dat de goederen naar Duitsland werden vervoerd is er export aangetoond en kan hij gewoon een intracommunautaire levering factureren, dus zonder btw (dit alles op voorwaarde dat zijn klant een BTW-nummer heeft natuurlijk).
  7. result_stream_cta_title

    result_stream_cta_line_1

    result_stream_cta_line_2

  8. Hoe zit het precies als ik zaken ga doen met een nederlands bedrijf als deze in het buitenland is gevestigd, maar wel een nederlands BTW nummer heeft en ook gewoon bij de KVK staat ingeschreven. Kan hierbij wel gewoon het nederlands BTW tarief berekend worden ?
  9. een EORI nummer is inderdaad bijna altijd af te lezen van het BTW nummer. Zou in jullie geval even met de BD bellen. Of je geeft het jullie BTW nummer op als EORI nummer zonder BXX als je verder niet kan wachten!
  10. Ik heb iemand die geinterreseerd is in mijn goederen. Iemand in ijsland, die zegt dat hij een VAT Free business heeft. Ik heb alleen ervaring met verkoop aan particulieren momenteel, maar op deze manier kan ik toch geen btw verlegd doen aan zo'n iemand? Ik heb toch gewoon een VAT nummer nodig? En al zijn zakelijke gegevens. Anders ben ik dadelijk het haasje omdat ik geen btw doorgeef, op een verkoop wat zodadelijk opeens een particulier blijkt te zijn?? ik zal wel al iets hier er over http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen_met_het_buitenland/zakendoen_buiten_de_eu/btw_berekenen/btw_berekenen_bij_export_van_goederen_naar_niet_eu_landen/btw_berekenen_bij_export_naar_niet_eu_landen het maakt dus niet uit of het een particulier is of een onderneming, buiten de eu kan je verlegd verkopen? Toch betalen klanten altijd de nederlandse btw bij mij, of ze nu internationaal zijn of in de eu zitten?? Graag jullie tips, of ervaringen. gr. marien
  11. Hallo, Ik ben bezig met het opzetten van een groothandel/dropship in telefoon accessoires. De kvk/belastingdienst en de douane zijn al geregeld. Maar ik wil nu een webshop gaan maken waarbij klanten een account aan kunnen gaan maken. En daarbij ook hun kvk en btw nummer moeten invoeren. En zodra ze het account hebben aangemaakt , kan ik het account goedkeuren of afkeuren. En als het account is goedgekeurd kunnen ze inloggen en dan natuurlijk ook de prijzen zien. Weet iemand met welke opensource cms je dit kan realiseren? Mvg, Mark
  12. Met een Duitse dealer kan je de BTW naar jouw nummer laten verleggen en die vervolgens opnemen in je aangifte. Dan schiet je per saldo ook niks voor. Verder kan je ook gewoon in Nederland met BTW kopen en die terug vragen en die zelfde auto ook weer opnemen in je BTW aangfite voor export. Daarnaast mag de dealer tegen 0% leveren. Echter moet hij dan kunnen aantonen dat jij de goederen ook daadwerkelijk export, vraag me af of hij dat wil. Maar het kan/mag wel. Verder heeft dit helemaal niks met een ABC levering te maken!
  13. De btw wegens de overgang naar privé vul je in bij rubriek 1d (privé gebruik), en hoort bij het tijdvak waarin de computer is overgeheveld naar privé (ofwel: wanneer is de onderneming gestaakt? Was dat in 2012? Dan over 2012 die btw afdragen. Verder zul je aan de belastingdienst moeten laten weten dat je geen btw-onderneming meer drijft, anders verwachten zij nog steeds elk kwartaal een btw-aangifte. Stuur een brief waarin je aangeeft dat je gestopt bent en verzoek ze om je btw-nummer af te voeren en je geen aangiftebiljetten meer uit te reiken. In je aangifte inkomstenbelasting kun je in het programma aanvinken 'onderneming is gestaakt' dacht ik.
  14. Oh wacht even, lees ik even over een woordje heen, namelijk onze in uit onze naam, Waarom zou je dat willen? Het enige wat van belang is is dat je de huurpenningen gewoon op jullie bankrekening ontvangt. Je stelt de facturen op voor de verhuurder, op zijn briefpapier en op zijn BTW-nummer. De verhuurder levert immers de belaste prestatie. Je geeft op de factuur aan de de huur moet worden overgemaakt op jullie bankrekening o.v.v. het factuurnummer. Je zorgt er gewoon voor dat iedere verhuurder een eigen reeks heeft zodat deze niet door elkaar heen lopen. Het bedrag komt op jullie rekening binnen, je trekt er jullie factuur (inclusief BTW) vanaf en stort het restant door naar de verhuurder. Die draagt de omzetbelasting af en het is helemaal klaar. Je wilt niet de BTW-administratie voor de verhuurder gaan doen want die kan wel meer hebben lopen dan alleen de verhuur van deze ruimten. Zo zou ik het doen, en zo wordt het heel vaak gedaan. Overigens ben ik van mening dat je de factuur ook op jullie briefpapier zou kunnen verrichten. Op deze manier doe je ook niet aan selfbilling. Lijkt mij allemaal veel helderder, voor alle partijen.
  15. Duitse BTW, mits verricht aan onroerend goed. Nee de Duitse afnemer heeft al een nummer en die afnemer moet door de verlegging betalen en aangeven. Als de installaties onderdeel uitmaken van het onroerend goed wel. Let erop dat bij onroerend goed in een ander EU-land, dit niet in de BTW-aangifte in NL moet worden aangegeven en er ook geen ICP-aangifte moet worden gedaan. Niets om over te schamen, Wet op de omzetbelasting is de vervelendste wet die er bestaat.
  16. Als een NL bouwbedrijf als onderaannemer bouwwerkzaamheden verricht in Duitsland moet de NL aannemer de BTW verleggen naar de Duitse hoofdaannemer. Verlegt hij dan NL of D BTW? Als hij Duitse BTW verlegt moet hij eerst een Duits BTW nummer aanvragen in Kleve. Dit geldt ook voor installatiebedrijven? Ben benieuwd naar de reacties.
  17. Ja hoor, dat mag. Ja, dat mag - evn los van de vraag of je al dan niet ondernemer voor de omzetbelasting bent. [*]Zonder OB-nummer ook geen BTW; [*]De inkomsten dienen gewoon opgegeven bij de inkomstenbelasting, zoals je u ook doet. Ze stellen dat je je aan moet melden als ondernemer voor de omzetbelasting. Lijkt mij een logische stap, ondernemer voor de OB ben je al heel vlot, Daar schiet je iets mee op, maar niet veel.
  18. Beste HigherLevellers, Voor een Duits bedrijf mag ik enkele online diensten verrichten waar ik elke maand een bedrag voor betaald krijg (100 / 200 euro). Nu vraagt dat bedrijf mij om hen een factuur te sturen waar ik dan wat uren op schrijf en zij betalen mij dan uit. Mijn probleem is echter, ik ben al in loondienst in Nederland bij een ander bedrijf, heb geen KVK nummer en ook geen BTW nummer. Ik ben gewoon particulier en vraag me af hoe ik dit aan moet pakken. Een paar vragen: - Mag ik gewoon facturen sturen naar dat bedrijf en daar geld voor ontvangen? - Kan dit zomaar zonder KVK of BTW nummer? - Hoe moet ik deze inkomsten rekenen? Inkomstenbelasting of omzetbelasting of iets dergelijks? Ook schrijven ze dat ik op de factuur een USt-IdNr (BTW nummer) moet zetten, de derde laatste digit zou een B moeten zijn? Bedoelen ze hiermee een BTW nummer wat ik als particulier ergens heb of moet ik dat aanvragen bij de belastingdienst? Sorry voor de vele vragen, maar last but not least: Is het voor mij verstandig om iets als een eenmanszaak te starten voor deze inkomsten of schiet ik daar niets mee op? Alvast bedankt! Groetjes, Stefan
  19. Ze staan niet in je algemene voorwaarden, bij identiteit vd. ondernemer staan alleen je email adres, kvk nummer en btw nummer. In de link die ik je gaf kom je op gegeven moment dit hoofdstuk tegen. Daar staat: De informatie moet dus makkelijk, op een logische plaats te vinden zijn. Je contactgegevens pagina is een heel logische plaats voor het plaatsen van je adres. Vermeldt ook daar duidelijk dat het adres alleen bedoelt is als postadres en dat er geen winkel is, dan is dat prima in orde. Mijn fout, ze staan onder: Over Webstash. Bedankt voor de info in ieder geval!
  20. Ze staan niet in je algemene voorwaarden, bij identiteit vd. ondernemer staan alleen je email adres, kvk nummer en btw nummer. In de link die ik je gaf kom je op gegeven moment dit hoofdstuk tegen. Daar staat: De informatie moet dus makkelijk, op een logische plaats te vinden zijn. Je contactgegevens pagina is een heel logische plaats voor het plaatsen van je adres. Vermeldt ook daar duidelijk dat het adres alleen bedoelt is als postadres en dat er geen winkel is, dan is dat prima in orde. EDIT ik zie dat het adres wel staat bij "over webstash". Ik zou dat adres ook bij de contactgegevens en zeker ook in je voorwaarden vermelden.
  21. Beste, Na veel zoekwerk kwam ik op deze fiscale site terecht. Graag wil ik mijn verhaal doen met wat vraagstellingen. Als artiestenplanner heb ik me onlangs ingeschreven en weet dat ik veel te maken krijg met landen buiten Nederland. Ik ga als eenmanszaak bands aan feesten koppelen. Ik heb net een gesprek gehad met een boekhouder welke mij de volgende informatie gaf; Voor het aanleveren van de band stuur ik een factuur naar de aanvrager. Hij zei dat in Nederland hiervoor het BTW tarief van 6% staat. Daarnaast sturen de bands mij een factuur van 6%. Voor het huren van geluidsapparatuur krijg ik een factuur met 21% Deze 21% hoef ik niet door te belasten in de factuur die ik naar de aanvrager. Zo krijg ik in mijn ogen wel een BTW voordeel. Als voorbeeld gaf een schilder aan. Deze koopt zijn verf voor 21% maar mag zijn werkzaamheden voor 6% factureren. Als ik een aanvrager buiten Nederland heb maar binnen de EU moet ik het BTW nummer van de aanvrager op de factuur vermelden die ik hem verstuur en deze met BTW verlegd sturen. In de aangifte omzetbelasting moet ik dit dan bij 3b invullen. Als ik een aanvragen heb buiten de EU hoef ik geen BTW op de factuur te vermelden en moet deze ook niet worden meegenomen in de aangifte omzetbelasting. Hij had het erover omdat het gene wat ik doe een dienst is. Wanneer het goederen zijn moet het wel worden meegenomen in de aangifte. Wanneer dit allemaal klopt en ik doe alleen maar zaken met landen buiten de EU hoef ik dus nooit omzetbelasting te betalen en krijg ik alles wel terug. Is dit niet een beetje krom? Voor de inkomstenbelasting val ik wel in het Nederlandse tarief omdat ik een Nederlandse ondernemer ben. Wellicht kan er iemand naar mijn vraagstellingen kijken en bevestigen dat de adviseur waar ik ben geweest gelijk heeft. In mijn ogen zijn er wel wat vraagtekens. Mijn dank alvast
  22. Goedenavond Linda, Als het een paar honderd euro op jaarbasis is en je verder niet zichtbaar en actief opereert als bedrijf niet. De Kvk hanteert tegenwoordig een enigszins wisselende ondergrens. Maar inschrijven bij de KvK kost niks meer en geeft je onderneming weer wat cachet. En er zijn zakelijke leveranciers en opdrachtgevers die een KvK nummer eisen. Oftewel, ga eens langs bij de KvK. Daar kan men je prima adviseren. Aan je belastingafdracht door je loondienstwerkgever verandert niets. Je inkomsten uit freelance werk geef je (in dit geval, uitgaande van een eenmanszaak) op als resultaat uit overige werkzaamheden op je belastingaangifte. Je betaalt er vervolgens dus gewoon belasting over. Het is wel verstandig het aan je loondienstwerkgever te melden, want niet alle werkgevers staan dit soort nevenactiviteiten naast een dienstbetrekking zomaar toe. Maar dat heeft niets met belasting te maken. Nadat je bedrijf is aangemeld bij de KvK gaan je gegevens naar de Belastingdienst die bepaald of je BTW plichtig bent. Zo niet, kun je betaalde btw aan je leveranciers niet terugvragen en mag je zelf ook geen btw in rekening brengen. Zo wel, kun je betaalde btw terugvragen en moet je btw in rekening brengen en die vervolgens afdragen. Als je in een jaar minder dan 1.883 euro btw moet betalen aan de belastingdienst (ontvangen en af te dragen minus terug te vragen) dan mag je het houden volgens de kleindeondernemersregeling. Dat is wat je bedoeld. Uiteraard moet je dit bedrag dat je mag houden wel weer optellen bij je inkomsten uit overige werkzaamheden.
  23. Er is toch juist GEEN sprake van een ruisende inbreng? Wij hebben namelijk BV''s in contanten op gericht en de bv''s hebben nieuwe KVK nummers en BTW nummers.
  24. Hallo allemaal, Ik heb me ingeschreven bij de kamer van koophandel en ben bezig met het opzetten van een webshop. In mijn webshop verkoop ik brocante en industriele meubelen en woonaccessoires. Al deze artikelen zijn tweedehands. Voor inkoop onder de 227 euro heb ik geen verplichting voor een inkoopbon, boven dit bedrag wel. Ik heb dus te maken met marge-artikelen en ga gebruik maken van de globalisatieregeling. Per kwartaal bereking ik de btw over de winstmarge. Is deze marge negatief dan mag ik dit meenemen naar het volgende kwartaal. Ik heb me goed gelezen maar heb toch nog enkele vragen waar ik geen eenduidig antwoord op kan vinden. 1 - Een winkel koopt voor de inrichting van zijn winkel enkele producten. Hij/zij wil hier graag een BTW-bon van. Dit mag, ik moet dan over het volledige bedrag 21% BTW rekenen. Maar hoe doe ik dat. Voorbeeld: een koffer staat in mijn webshop voor €25,-. Voor de particulier is dit de prijs. Ik bereken in mijn eigen boekhouding de winstmarge (bijv. inkoop 15, verkoop 25, winstmarge 10 en daarvan 21%). Als ik voor de winkel een factuur uitschrijf €25,- incl. 21% snij ik mijzelf in de vingers. Als ik excl. 21% BTW bereken vraag ik me af of dat wel klopt. Ik ben benieuwd hoe jullie dit oplossen. 2 - Ik koop veel (bijna alles) via markten, kringlopen en markplaats. Bij bedragen onder de €227,- hoef ik hier geen bon van te hebben. Hoe uitgebreid moet je dit bijhouden. Denk hierbij aan datum, plaats, artikelen, bedrag enz. Stel ik koop 10 verschillende dingen op een rommelmarkt. Moet ik dan elk artikel apart beschrijven of mag ik het omschrijven als inkoop met daarachter het bedrag. 3 - Hoe zet ik een overzichtelijke boekhouding op met de margeregeling en evt. de wens van ondernemers met een BTW-bon. Mijn idee: Een inkoopboek met daarin artikelen, artikelnummers en inkoopprijs. Een verkoopboek met daarin verkoop via globalisatieregeling (dus niet BTW berekenen per artikele maar per kwartaal) Een verkoopboek met daarin verkoop met BTW. Ik haal dan de inkoopprijs artikel uit het inkoopboek. Daarnaast: - Factuuruitdraai op nummer vanuit de webshop. - Kasboek van verkoop via marktplaats, markten enz. (dus alle verkopen buiten de webshop om) - Bijhouden reiskosten Vragen waar ik graag eerst meer kennis van wil hebben voordat ik met de boekhouder om de tafel ga. Hopelijk is het een duidelijk verhaal en kan ik wat leren van jullie antwoorden/opmerkingen. Groeten Linda
  25. Om in aanmerking te komen voor grijs kenteken, terwijl je de auto particulier op naam hebt staan, moet je voldoen aan een aantal criteria: -Een BTW nummer hebben (oftewel als ondernemer geregistreerd staan bij de KvK). -Minimaal 10% van de afgelegde km in een jaar moeten werk gerelateerd zijn. -En natuurlijk moet de auto voldoen aan de voorwaarden voor grijs kenteken... Deze aanvraag schrijf je op een briefje en stuur je op naar de Belastingdienst (uiteraard met kopie inschrijving KvK en kopie Kentekenbewijs en kopie ID). Voor meer info kun je natuurlijk altijd de Belastingdienst zelf even bellen: 0800 - 0749. Succes!
  26. Hoi Affie, Jouw kennis heeft de klok horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt en misschien heeft je boekhouder de link nog niet gelegd. Als je als ondernemer een BTW-nummer hebt toegekend gekregen en je koopt een bestelauto (grijs kenteken), dan kom je automatisch in aanmerking voor een lager tarief motorrijtuigenbelasting. Gr. Ido
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.