• Zoek op auteur

Inhoudstype


Forums

  • Innovatieve nieuwe bedrijfsideeën
    • Innovatieve nieuwe ideeën
    • Intellectueel eigendomsrecht en productbescherming
    • Ondernemen in ICT
    • Ondernemen in Landbouw, Visserij, Life Sciences, Chemische, Milieu- en Energietechnologie
  • Bedrijfsstrategie, ondernemingsplannen en bedrijfsprocessen
    • Ondernemingsplan en businessplanning
    • Commercie en marketing
    • Groei!
    • Operationeel en logistiek
    • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen [nationaal én internationaal]
    • Wat vinden jullie van mijn...
    • Aansprakelijkheid en risicobeheer
  • Financiering, juridische en fiscale zaken
    • Financiering
    • Contracten en aanverwante onderwerpen
    • Rechtsvormen, vennootschaps- en ondernemingsrecht
    • Arbeidsrecht
    • Fiscale zaken
    • Administratie en verzekeringen
    • KvK, UWV en overige juridische zaken
  • Internationaal ondernemen
    • Internationaal ondernemen
  • ICT & Cyber security
    • ICT, Automatisering en internet
    • Cyber security
  • Leiderschap en (crisis)management
    • Leiderschap en (zelf)management
    • Herrie in de zaak
  • Overheidszaken voor bedrijven
    • De overheid en ondernemers
    • Onderwijs- en universiteitsbeleid
  • Vaste rubrieken
    • ik zoek een ...
    • Columns en octrooiblogs
    • Video's en Webinars
    • Nieuws en artikelen
    • Wedstrijden, beurzen en evenementen
    • MediaBoard
    • Testforum
  • Stamtafel
    • Over Higherlevel.nl
    • Nieuwsflits
    • Bugs en errors?
    • Off Topic

Blogs

Er zijn geen resultaten om weer te geven.


Zoek resultaten in...

Zoek resultaten die het volgende bevatten...


Datum aangemaakt

  • Start

    Einde


Laatst geüpdate

  • Start

    Einde


Filter op aantal...

Registratiedatum

  • Start

    Einde


Groep


Voornaam


Achternaam


Bedrijfs- of organisatienaam


Email


Websiteadres


Plaats

  1. hier een beetje aanvullende info mbt Ik heb bijvoorbeeld contact met een leverancier uit Engeland, die mij soms wat produkten kan leveren. Ik weet dat als ik een BTW-nummer aanvraag bij de Belastingdienst, dat ik dan geen belasting hoef te betalen over mijn ingekochte goederen. Ik moet het dan opgeven bij mijn aangifte als betaalde voorbelasting en kan die met dezelfde aangifte gelijk weer in mindering brengen. Wel ben ik dan BTW-plichtig als ik mijn produkt verkoop, waar ik dus rekening mee moet houden betreffende het bepalen van de verkoopprijs. Gaat van mijn winst na BTW-aangifte altijd 21% naar de Belastingdienst? Dit klopt niet helemaal. Met een BTWnummer betaald u in EU GEEN btw, dus u kunt ook niet verrekenen. U koopt voor 0 tarief, u geeft het wel op, en wel met het 21%tarief alleen u hebt die niet uitgegeven. U verkoopt en daarvan is 21% BTW ************* Of u hebt geen btwnummer, dan betaald u de BTW die in dat land geldt, u verkoopt voor wat u er voor wil vragen, u doet geen aangifte want u hebt geen btwnummer dus dat wat u ontvangt is voor uzelf. Echter die btw die u dan hebtbetaald daar kunt u niets mee *********** BTW is omzetbelasing. Dat heeft niets met aftrekposten te maken. Als u kantoorinventaris af wil trekken , kan het zijn dat u toch btw af kunt trekken Het is zo stel u koopt iets voor 10 euro excl btw in Nederland dan betaald u 12.10, u verkoopt het voor E 24.10 dan zijn 20 voor u en E 4.20 voor de belastingdienst. Als u voor paar tientjes wil gaan verkopen, dan kost het u teveel om een inschrijving van de kvk te hebben en de btwaangifte kost ook tijd, al kost dat niet als u het zelf doet, tijd kost het altijd. Maar wilt u het later wel zakelijk opzetten dan is het wel slim om alles meteen te doen. Want in het begin zullen uw kosten hoger zijn dan wat het opbrengt. U hebt ruimte, papier, enveloppe of dozen nodig, kantoorinventaries, pc enz Hoe het met de aftrekposten zit ben ik niet helemaal zeker maar normaal gesproken schrijf je in bij de kvk en die geven het door aan de belastingdienst. waarna je jezelf ondernemer mag noemen en normaal gesproken heeft een ondernemer kantoorinventaris nodig en een particulier niet. Volgens mij mogen beide thuis een ruimte opgeven als werkruimte. Dit jaar is het met factureren nog lastiger geworden, dus wellicht vind u de meest actuele informatie bij de belastingdienst zelf. Op die site staan ook veel vragen en antwoorden. Als iemand iets koopt van iemand met een btwnummer dan wil die altijd een btwfactuur. Voor degene die het koopt omdat die het kan verrekenen, dat is verrekenen dus als het eerst al is betaald. Voor degene die verkoopt is het van belang omdat die verplicht is om aan te tonen welk bedrag er voor is ontvangen en u zich"moet verantwoorden" of u het goed hebt gedaan met de btw. bv dat u als ondernemer niet iets zwart hebt verkocht om zodoende geen btw af te hoeven dragen. ************ Buiten de EU is het weer anders, u merkt er niets van of u in of excl btw koopt, het "lijkt"altijd 0 *********** En als u verkoopt buiten Nederland is het weer ingewikkelder Een Belgische ondernemer die van u koopt als u Btwplichtig bent die koopt voor 0, u geeft dan ook 0 op, u ontvangt dus 21% minder van een Belg dan van een Nederlander maar in feite maakt het niets uit U ontvangt E 20.- en die blijven van u. Verkoopt u aan een particulier dan behandeld u die alsof het een Nederlander is. Maar op uw aangifte moet u het wel aangeven. Want als u boven een fors bedrag komt wat per land verschillend is dan moet u in dat land ook een VATnr aanvragen. En binnen Europa maar geen EUlid is het weer anders, die hoeven nooit btw aan u te betalen Ik hoop dat u hier wat aan heeft
  2. Gelijk maar even als aanvulling op mijn openingspost: Kom je met een BTW-nummer ook in aanmerking voor aftrekposten, zoals kantoorinventaris of iets dergelijks? Of is dat echt weggelegd voor eenmanszaken die ingeschreven staan bij de KvK? Ik ben dus van plan om, heel simpel gezegd, goederen in te kopen (daarvan ontvang ik een factuur, of ik dat nu als BTW-plichtige doe of particulier) en die vervolgens weer te verkopen op Ebay/Marktplaats. Maar moet ik dan naar mijn kopers ook een factuur sturen (als ik een BTW-nummer heb)? Dat is toch niet echt gebruikelijk op Ebay/Marktplaats?
  3. Hallo, Ik zit me nu al een goede week in te lezen in het hele 'ondernemerswereldje', omdat ik eind 2012 mijn baan ben kwijtgeraakt en graag wil proberen om wat bij te verdienen middels het doorverkopen van goederen. Ik heb al heel wat voorbij zien komen over BTW en de meeste vragen heb ik ook al wel beantwoord gekregen. Ik heb bijvoorbeeld contact met een leverancier uit Engeland, die mij soms wat produkten kan leveren. Ik weet dat als ik een BTW-nummer aanvraag bij de Belastingdienst, dat ik dan geen belasting hoef te betalen over mijn ingekochte goederen. Ik moet het dan opgeven bij mijn aangifte als betaalde voorbelasting en kan die met dezelfde aangifte gelijk weer in mindering brengen. Wel ben ik dan BTW-plichtig als ik mijn produkt verkoop, waar ik dus rekening mee moet houden betreffende het bepalen van de verkoopprijs. Gaat van mijn winst na BTW-aangifte altijd 21% naar de Belastingdienst? Maar wat nu als ik besluit om géén BTW-nummer aan te vragen? Betaal ik in dat geval gewoon de BTW over de ingevoerde produkten uit Engeland en ben ik dat geld kwijt omdat ik dat niet terug kan vorderen? En moet ik dan als particulier bij mijn verkoop ook nog BTW rekenen? Of vervalt die plicht dan? En wat raden jullie mij aan? Ik hoop gewoon een paar tientjes per maand extra te verdienen. Zeker in het begin ga ik het niet groot aanpakken en beperk ik me tot soms wat inkoop en verkoop voornamelijk via Ebay en Marktplaats. Ik hoop dat jullie mijn vragen kunnen beantwoorden. Groeten, Danny
  4. Hoe kun je als leverancier weten, als het te verantwoorden is, of een product aangeschaft is voor privé gebruik? Ook de robots die Hans verkoopt kunnen best zakelijk zijn, ter verfraaiing van de kantoorruimte. In beginsel is dat natuurlijk ook niet de zaak van de leverancier, die moet alleen controleren of er een geldig BTW-nummer is overlegd en of de producten daadwerkelijk Nederland verlaten. Als de ondernemer de producten toch privé gebruikt kan hij ze toch altijd nog in zijn eigen aangifte OB als zodanig verwerken. Nogmaals, dat ligt allemaal buiten de scope van de verkoper.
  5. Dan zie je pas hoeveel obstakels er zijn om te komen tot een eengemaakte europese markt! Als ik als Belg lever aan een Nederlands bedrijf met BTW nummer dan lever ik een factuur zonder BTW af. Geen probleem. P.S. Is het inderdaad zo dat Nederlanders minder producten voor privé-gebruik op de zaak kopen? Vanaf dat men het kan verantwoorden aan de belastingdsdienst (en dat is vrij ruim) is dat een klassieker in België.
  6. Er schieten mij vandaag nogal wat vragen te binnen, dus sorry voor alle topics ;) Zoals ik in vorige topics heb aangegeven wil ik naast een fulltime baan (40 uren) kleinschalig beginnen met het opzetten van een eigen webshop. Om in te kunnen kopen bij verschillende leveranciers / groothandels heb ik een KvK-inschrijving / nummer nodig. Ik ga er eerst vanuit dat ik op zich wel een KvK-nummer moet kunnen verkrijgen, ook al vermeldt de KvK een vage vermelding over een gemiddeld minimum aantal te besteden uren van 15. Dit zal ik in beginsel niet halen. Wat ik echter nog niet volledig begrijp is het volgende... als ik producten inkoop bij de groothandel kan ik de btw terugvorderen en bij het verkopen van deze producten aan de klant, moet ik btw afdragen. Nu dien ik hiervoor wel door de belastingdienst aangemerkt te worden als 'ondernemer voor de btw'. Eerder krijg ik geen btw-nummer en mag ik ook geen btw in rekening brengen c.q. terugvorderen. Op deze link ondernemer voor de btw staan de algemene voorwaarden vermeldt om door de Belastingdienst aangemerkt te worden als ondernemer voor de btw. vraag 1) Heeft de urennorm van 1225 te bestede uren op jaarbasis ook nog invloed op het besluit of je wordt gekenmerkt als ondernemer voor de btw. En aangezien ik kleinschalig begin - weinig uren - : wat is daardoor de kans dat ik een btw-nummer verkrijg? vraag 2) Als ik geen ondernemer ben voor de btw, maar wel een kvk-nummer heb, dan kan ik dus geen btw terugvorderen, maar hoef ik ook geen btw af te dragen over de producten die ik verkoop? Klopt dit?
  7. result_stream_cta_title

    result_stream_cta_line_1

    result_stream_cta_line_2

  8. Je ziet de belangrijkste regel over het hoofd. BTW volgt het product. Als de Duitse leverancier levert binnen Duitsland is dat een binnenlandse levering voor hem deze is belast met Duitse BTW. Als je op deze manier zaken wilt doen zou je een Duits BTW nummer moeten aanvragen. Jou Duitse leveranciers leveren een binnenlandse levering= voorheffing. Jijj kunt vervolgens de goederen exporteren naar Nederland = intra communataire levering voor jou Duitse BTW nummer en een intra communataire verwerving voor jou Nederlandse BTW nummer.
  9. Hmm, of het verantwoord is dat je je eigen boekhouding doet vraag ik me af. Als je met deze vragen zit, weet ik niet of HL voldoende waarborg kan bieden voor rampen en dure herstelacties van een professional achteraf. Van de drup in de regen ben ik bang. Maar, wat mij betreft (en ik ben geen boekhouder) het volgende: *dagelijks bijhouden wat je weggeeft *inkoopwaarde weggegeven artikelen periodiek in memoriaal boeken op een nieuw nummer met als naam bv 'verbruik promotie' *alles wat je verkoopt verkoop je tegen 21%. Hoe je het ingekocht hebt is niet relevant, de aard van het artikel of de dienst bepaald het tarief. De vraag stellen geeft al aan dat je eigenlijk het principe van BTW als doorgeefluik niet begrijpt *afgaande op je vraag over IB is het m.i. onverantwoord zelf je belastingaangifte te verzorgen. Doe jezelf een lol en besteed dit uit! Maar factuur 2012 boeken in 2012 en als crediteur opnemen in je balans en in je aangifte *laatste vraag weet ik niet 100% zeker, maar mijn gevoel zegt dat je als je overhevelt naar privé ook de BTW moet afrekenen. Anders wist ik wel hoe ik mijn HD tv en zo in zou kopen voor mijn woonkamer. Eerst op de zaak, dan overhevelen naar privé en van de BTW op vakantie gaan. Lijkt me niet de bedoeling van Den Haag Nogmaals, ik denk dat je beter op zoek kunt gaan naar een goede boekhouder waarmee je in overleg treedt hoe je de kosten zo laag mogelijk kunt houden. Kan je een hoop geld schelen die je achteraf kwijt bent als je de mist in gaat. HL is een fantastisch forum, maar toch. Sorry, ik kan het niet positiever en optimistischer brengen. succes!
  10. Goedemiddag, Ik ben bezig met het opzetten van een onderneming en voor de aanschaf van een softwarepakket en het opzetten van een website heb ik meerdere offertes ontvangen, zowel van Nederlandse bedrijven als uit het buitenland. Over het algemeen bieden de buitenlandse bedrijven scherpere prijzen dan de Nederlandse. Dit heb ik ook laten weten aan één van de Nederlandse kandidaten, maar als 'verkoop-argument' gebruikt hij dat als ik hem inhuur de betaalde BTW kan verrekenen. Terwijl ik zelf altijd dacht dat men bij inkoop van diensten (als bedrijf zijnde met BTW-nummer) helemaal geen BTW betaalt. Dus dan zie ik het voordeel niet waar hij mee schermt..... Iemand???
  11. Een particulier kan ook een factuur sturen. Dus als hij in Word netjes opschrijft wat ie heeft gedaan en zich houdt aan de factuurvereisten dan is er volgens mij weinig aan de hand. Weet niet wat de omvang is, maar lijkt me wel dat als dit enige omvang heeft hij beter een BTW nummer kan aanvragen en naar de kvk kan stappen. Als het eenmalig is, dan zal er geen haan om kraaien denk ik.
  12. Het zijn inkomsten waar je een prestatie voor hebt verricht en dus geen giften. Je hebt dus te maken met de inkomstenbelasting. Volgens mij moet je deze inkomsten gewoon opgeven in je particuliere aangifte als Overige inkomsten. Je hebt geen BTW nummer, dus is btw niet van toepassing. Zolang deze inkomsten niet substantieel worden in vergelijking met je reguliere inkomsten en je geen andere activiteiten gaat ondernemen is het voor zover ik weet niet nodig om er een eenmanszaak of bv voor op te richten.
  13. Voor mij is het een IC levering omdat de factuur netjes aan een NL bedrijf met een correct BTW-nummer wordt gericht. Maar ja.... Europa staat bol van de veelwetende ambtenaren, dus wie weet hebben ze ergens wel een regeltje verstopt dat de goederen idd fysiek over de grens moeten zijn gestuurd door de leverancier???
  14. Hallo, Het kan zeker zo. Het probleem is inderdaad de bewijslast dat de goederen de grens over gaan. Normaal gezien als je iets ophaalt in een Duitse winkel bijvoorbeeld en er wordt een factuur btw verlegd gemaakt aan je NL bedrijf, noteren ze je nummer plaat van de auto, die ze kunnen zien staan, en moet je een handtekening hiervoor zetten. Ondanks dat dit ook niet water dicht is, wordt het wel geaccepteerd. Tevens is het zo dat de Duitse leverancier een listing maakt voor de belastingdienst met btw nummers aan wie hij verkocht heeft met btw verlegd. Die wordt gematcht met jouw inkopen. Dat is eigenlijk het controlemiddel. Ik denk dat je op een of andere manier het vertrouwen met de Duitse leverancier moet bewerkstelligen. Want technisch moet het kunnen. (En je bedoeld toch dat die Duitse groothandel gewoon een Duits btw nummer heeft?) Gr, Mireille Coumans
  15. Voor een webshop idee/onderneming wil ik producten uit Duitsland ´importeren`. Omdat ik dicht bij de Duitse grens woon, wil ik de goederen in Duitsland inkopen bij een Duitse groothandel met een Nederlands BTW nummer en dus 0% Duitse MwSt (BTW) betalen.(Intracommunautaire verwerving) De goederen wil ik echter ontvangen op een duits adres, om hoge verzendkosten naar Nederland te voorkomen. En de producten dan zelf de grens over halen naar Nederland. Het duitse afleveradres ligt hemelsbreed ongeveer 2KM van mijn woonadres in Nederland af. De Duits groothandel, verzend boven een bepaald orderbedrag gratis in Duitsland, en naar Nederland gaan de verzendkosten aardig in de papieren lopen. Een groothandel had er geen problemen mee om de producten naar Duitsland te verzenden tegen 0% MwSt (BTW) als op de factuur maar mijn Nederlandse BTW nummer etc stond. Maar een andere groothandel wilde dit niet doen, omdat de producten door hun verzending niet werkelijk de grens over zouden gaan. Nu snap ik dat wel van deze groothandel, maar er is toch eigenlijk geen verschil als ik de producten bij deze groothandel zou inkopen, en transport naar Nederland zelf zou regelen? Bijvoorbeeld door ze zelf op te halen desnoods, dan hebben ze toch ook eigenlijk geen zekerheid dat de producten de grens passeren. De Nederlandse Belastingdienst heb ik gebeld, maar volgens de een kon het wel, en volgens een ander moest ik de grensoverschrijding kunnen bewijzen met transportpapieren. Toen ik zei dat ik ze dan zelf zou ophalen, dus zelf transport regelen, wisten ze het eigenlijk ook niet meer. Vinden jullie dit een intracommunautaire verwerving? dus producten laten verzenden tot de grens, en deze producten dan zelf de grens overhalen naar Nederland als er een Nederlands BTW nummer en afleverdres op de factuur staat? Maar geen transportdocumenten heb om te bewijzen dat de producten echt de grens zijn gepasseerd. Dus zou deze constructie in jullie ogen kunnen?
  16. Bedankt voor de reacties dusver... Ja, er is zeker sprake van een goederen stroom van EU naar Nigeria, wij kopen (bouw) materieel in de EU en gebruiken dit voor ons eigen bedrijf in Nigeria om werk mee uit te voeren. Waar ik steeds tegen aanloop is dat ik BTW moet betalen onder andere voorwaarden ondanks dat ik aangeef te exporteren buiten de EU Voorbeeld 1: Bij een Duits bedrijf onlangs moest ik btw betalen voor een machine en kon dit alleen terugvragen bij de Duitse Belasting dienst (wanneer ik dat terug kriig moet ik nog maar af wachten) Voorbeeld 2 Nu heb ik weer een bedrijf die een boorstelling verkoopt aan ons, maar zegt dat we toch btw moeten betalen. Hij zal het weer terug storten wanneer hij het export document en bewijs heeft dat de machine de EU heeft verlaten. (In principe kan een export document worden aangemaakt terwijl de machine nog in Duitsland bji de verkoper staat , dan valt het onder controle van de douane en is het in principe ge-exporteerd) Maar met dit bedrijf valt ook nergens over te praten. Ik dacht dus dat het nul tarief over de Intracommunautaire leveringen misschien een manier zou kunnen zijn om geen btw te hoeven voor financieren. Ik heb de stelling geprobeerd te kopen via een bedrijf van een relatie in Nederland maar nadat het btw nummer ok was bevonden wilde het Duitse bedrijf nog kopieen zien van het paspoort van de eigenaar, bewijs van inschrijving kvk, kopieen van btw registratie en daar voelde mijn relatie niet veel voor..Ik zelf zou daar geen problemen mee hebben. Het bedrijf claimt puur de Duitse belasting wet te volgen. Misschien moet ik in Nederland "een vestiging" van mijn Nigeriaanse bedrijf registreren en op die naam materieel kopen om te kunnen exporteren? Dan is dat niet een bedrijf om winst mee te maken maar puur om op een practische mannier spullen de EU uit te krijgen zonder steeds btw te hoeven betalen.
  17. Ik zou de Belastingdienst bellen en vragen om een btw-nummer omdat je ook belaste prestaties gaat verrichten. Aparte bedrijven oprichten kan niet omdat je een eenmanszaak bent, een apart btw-nummer hiervoor zou kunnen maar lijkt me wat onnodig.
  18. Ok dat is duidelijk, maar moet ik deze neveninkomsten onder een apart "bedrijfje" registreren (met een btw nummer) of kan ik dit ook aanvragen voor mijn huidige werkzaamheden.
  19. Bedankt voor je antwoord Karen. Het is in ieder geval duidelijk voor mij om te kijken of ik andere klussen ernaast ga doen, of toch te proberen om in dienstverband deze grote opdracht te doen. Stel dat ik 1.5 dag per week andere opdrachten ga doen, of in ieder geval acquisitie ga doen is het al aannemelijker dat ik als zelfstandige wordt aangemerkt denk ik? Hoi Joost, Zo heb ik mijn VAR aangevraagd: Uw VAR-werkzaamheden Omschrijf de soort werkzaamheden waarvoor u de Verklaring arbeidsrelatie aanvraagt (VAR-werkzaamheden) Het maken en beheren van websites en overige ICT gerelateerde werkzaamheden. Hebben wij de inkomsten uit de VAR-werkzaamheden in de afgelopen 5 jaar al eerder beoordeeld? Nee Hoe beoordeelt u zelf de inkomsten uit de VAR-werkzaamheden in het jaar waarvoor u de verklaring aanvraagt? Als winst uit onderneming Hoeveel uur verwacht u aan de VAR-werkzaamheden te besteden in het jaar waarvoor u de verklaring aanvraagt? 700 uur of meer Hoeveel opdrachtgevers verwacht u voor de VAR-werkzaamheden in het jaar waarvoor u de verklaring aanvraagt? 3 tot 7 opdrachtgevers Hoeveel opdrachtgevers had u voor de VAR- werkzaamheden in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor u de verklaring aanvraagt? Minder dan 3 opdrachtgevers Kunt u de VAR-werkzaamheden meestal zonder toestemming van een opdrachtgever door iemand anders laten uitvoeren? Nee Is het risico voor u als een opdrachtgever niet tevreden is over het resultaat van uw werk? Ja Verwacht u de VAR-werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgevers bij wie u voorheen soortgelijke werkzaamheden in loondienst hebt verricht? Ja Verwacht u de VAR-werkzaamheden meestal te verrichten voor opdrachtgevers waar dezelfde werkzaamheden ook in loondienst worden verricht? Nee Verwacht u de VAR-werkzaamheden te verrichten via detachering, uitzending of bemiddeling? Nee of voor minder dan 50% Uw inkomsten Wat zijn uw geschatte jaarinkomsten voor de VAR-werkzaamheden in het jaar waarvoor u de verklaring aanvraagt? € 25.000 of meer Worden door uw opdrachtgever(s) loonheffingen ingehouden op uw inkomsten voor de VAR-werkzaamheden? Nee Wordt u door uw opdrachtgever(s) doorbetaald als u ziek bent of vakantie hebt? Nee Bent u verplicht alle aanwijzingen van uw opdrachtgever(s) op te volgen bij de uitvoering van de VAR-werkzaamheden? Ja Verwacht u dat de inkomsten in het jaar waarvoor u de verklaring aanvraagt, voor meer dan 70% worden behaald bij 1 opdrachtgever? Ja Verstuurt u facturen voor de VAR-werkzaamheden waarvoor u de VAR aanvraagt? Ja Maakt u reclame voor de VAR-werkzaamheden? Nee Bent u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Ja Hebt u personeel in dienst? Nee Hebt u een btw-nummer? Ja Investeert u jaarlijks meer dan € 2.500? Nee Verwacht u de VAR-werkzaamheden meestal op de locatie van uw opdrachtgever te verrichten? Ja Beschikt u over de vergunningen/certificaten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de VAR-werkzaamheden? Niet van toepassing Houdt u een boekhouding bij of laat u deze bijhouden? Ja Ik verwacht namelijk wel meer dan 3 opdrachtgevers, alleen deze staan niet in verhouding met de grote opdracht bij de stichting. Ik ben nu bezig met een opdracht van ongeveer 2000 euro, ik verwacht ongeveer 2 a 3 soortgelijke opdrachten dit jaar. Dat is ongeveer 10% van mijn verwachte jaaromzet.
  20. Ik weet het niet, kwam het tegen en dacht ik vraag het maar. Maar als jullie zeggen dat alles voor 100% aftrekbaar is doe ik dat. Wat kleine dingetjes Ik heb de BTW aangifte over het 4e kwartaal klaar. Bij 1d heb ik als grondslag het bedrag van de cataloguswaarde inclusief BTW genomen. Dit bedrag heb ik x 1.5% genomen/ 365 * het aantal dagen dat de bus in 2012 is gebruikt. De 1.5% heb ik genomen omdat er bij aanschaf geen BTW is teruggevraagd. De bus komt uit 2002 en volgens mij zit er dan geen BPM op. Bij 1e is er 25000 verlegd. bij 2a hebben is er 7000 naar ons verlegd. Er staat op de factuur geen BTW bedrag maar ik had begrepen dat er hier wel een bedrag ingevuld moet worden welke ook direct weer bij 5b mag worden afgetrokken. Bij 5b een bedrag van 1800. Heb ik dit zo goed gedaan. De bus is aangekocht voor 7000 hiervoor staat deze ook op de balans. Mag dit worden meegenomen voor de investeringsaftrek? Mag er willekeurig worden afgeschreven over dit bedrag? We sturen facturen met BTW verlegd. De eisen voor een factuur weet ik, maar is het verplicht ook het BTW nummer van de aannemer te vermelden op de factuur. Dus bijvoorbeeld; De BTW is verlegd naar BTW nummer NL............ Nu wil ik misschien een oldtimer aanschaffen en prive gaan rijden. Ik wil geen km gaan bijhouden. Natuurlijk wel de zakelijke. De zakelijke mag voor de inkomstenbel x 0.19 worden afgetrokken. De tankbonnen bewaar ik allemaal en pin ik. Ik las dat je dan de voorbelasting mag aftrekken van deze bonnen. Dit doe ik dan via een memoriaal boeking. voorbelasting/ aan prive De kosten mag je natuurlijk niet meenemen. In het 4e kwartaal moet er een correctie ingediend worden prive gebruik. Normaal is dat 1.5% x brutocataloguswaarde. Hoe werkt dit bij een oldtimer, mag dit 1.5% x de economische waarde?
  21. Hallo Bart60 Ten eerste, als de btw op medicijnen in Engeland 0% is, wat is dan het probleem voor hem? Hij mag alleen maar Engelse BTW aanrekenen. Ten tweede: het zal dan niet een ABC levering zijn volgens de strikte uitleg van het begrip, maar de basisprincipes blijven van toepassing, en wel: 1. Wanneer 2 opeenvolgende leveringen (lees: transacties tussen 2 partijen) van dezelfde goederen leiden tot 1 enkele verzending of vervoer van deze goederen, kan deze verzending of vervoer slechts aan 1 levering worden toegewezen. Hierbij is het niet van belang wie op welk ogenblik de macht heeft om over deze goederen te beschikken. 2. Voor de verschuldigdheid van de BTW is de plaats van levering bepalend. De plaats van levering van de transactie waaraan het vervoer wordt toegewezen, is de plaats van aanvang van het vervoer, in jouw geval is dat altijd Engeland. De plaats van levering van de transactie waaraan het vervoer NIET is toegewezen, is daar waar het goed zich bevindt op het tijdstip van levering. 3. Er zijn dus nu 2 mogelijkheden: a. Het vervoer wordt toegewezen aan de transactie tussen de Engelse leverancier en jou: plaats van levering is voor deze transactie is Engeland, de goederen gaan niet naar de Seychellen, dus geen uitvoer voor de leverancier, dus Engelse btw op de factuur. De transactie tussen jou en de partulier is dan zonder vervoer en de levering vindt dus plaats in het land van de particulier, een Nederlander b.v. dus Nederlandse btw. We krijgen dan afstandsverkopen: jij zoekt een fiscaal vertegenwoordiger binnen de EU en bent de btw verschuldigd aan de staat. b. Het vervoer wordt toegewezen aan de transactie tussen jou en de particulier, aanvang vervoer is Engeland, jij bent dan Engelse btw verschuldigd en zou je daar moeten laten registreren. De Engelse leverancier zal nu een IC levering aan jou doen, je bent dan verplicht een Nederlands btw nummer te regelen via een fiscaal vertegenwoordiger. Dat laatste is iets anders dan het EU btw nummer dat je moet hebben als niet EU inwoner met afstandsverkopen in verschillende EU landen. Tevens is het een dure aangelegenheid aangezien de fiscaal vertegenwoordiger borg moet gaan staan. Deze optie is dus eigenlijk niet werkbaar. 4. We blijven dus bij de uitkomst die ik in mijn vorige reactie gaf. Leuk btw, niet? Ik kan je verzekeren dat zelfs gewone belasting ambtenaren hier niet altijd uit komen. Tevens hoor ik het graag als iemand een andere interpretatie aan deze europese richtlijnen geeft. Gr, Mireille Coumans
  22. Kan je die vraag niet beter op een forum in NZ stellen? Het lijkt mij niet makkelijk om vanuit NL te zeggen wat zij daar betrouwbaar zullen vinden. Hier in NL moet je in ieder geval (in principe) je NAW gegevens van je bedrijf (naam, adres – geen postbus, woonplaats), KvK nummer en BTW nummer op je site vermelden. En je contactgegevens (telefoon, e-mail) zijn wel handig. Vermeld hetzelfde in je e-mails, zou ik zeggen.
  23. Hoe je het beste kan verzenden hangt echt af van de grote en van de tijdsdruk die erop staat en wat de evt aanvullende eisen zijn alsmede wat de waarde is. Daarnaast hangt de BTW af aan wie je verkoopt particulier of B2B. Bij B2B kan je evt de BTW verleggen aan het BTW nummer van je klant. Aan particulieren moet je altijd BTW belasten. in jouw de Belgische of de Nederlandse afhankelijk waar je bedrijf nu zit.....
  24. Goedendag, Wij krijgen zojuist een opdracht om goederen binnen NL te versturen. Het factuuradres is in Suriname maar het afleveradres is in Nederland. De opdrachtgever vraagt om de BTW op 0 te zetten maar dat lijkt me niet juist toch? De opdrachtgever geeft aan wel een VAT nummer en uitvoerdocumenten te kunnen verstrekken. Bedankt alvast.
  25. Even terughakend op een reactie van iemand. Inschrijven bij de KVK en het aanvragen van een btw nummer (gebeurd tegelijker tijd) is gewoon verplicht als het enige omvang krijgt. Dit heeft werkelijk 0% te maken met wat je voor de kinderbijslag mag verdienen. Ik weet niet wat de rest van de HLers er van denk natuurlijk het blijft namelijk altijd een discussie waarbij iedereen een andere mening heeft of het wel of niet verplicht is om je in te schrijven. Just to warn you.
  26. @PJ > De klant heeft een BTW nummer en is ingezetene van de EU en heeft dus recht op een BTW-"0" levering. Nou.... een 'recht' is het niet voor de Koper maar het bied je -als Verkoper- de mogelijkheid gebruik te maken van de BTW-verlegging en zo je klant deze extra service te bieden.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.