Alles dat geplaatst werd door shoptillyoudrop
-
BTW Bij invoer factuur
Als je BTW plichtig bent en je gebruikt de goederen voor belaste prestaties dan kan je natuurlijk de aan jou in rekening gebrachte BTW bij invoer (in jouw voorbeeld dus 100) in je aangifte als voorbelasting terugvragen/verrekenen (tenminste als je een factuur hebt die voldoet aan de voorwaarden m.b.t. aftrek van voorbelasting).
-
Reisbureauregeling en gevolg voor aangifte IB
Dat is al precies gedaan boven: "Het werkt als volgt, Eva: (met jouw eigen voorbeeld) Omzet (incl. BTW): 1000,- Kostprijs (inkoop reizen): 450,- ----------------------------------- Brutowinstmarge: 550,- Daar ben je BTW over verschuldigd, dus 95,45 euro. De BTW over je onkosten (52,-) kan je gewoon als voorbelasting verrekenen. Dus moet je per saldo 43,- aan BTW betalen. Voor de IB ziet het er als volgt uit: Omzet (excl. BTW): 904,55 Kostprijs: 450,- Onkosten: 248,- ------------------------------- Winst: 206,55 Succes met je reizen!"
- Reisbureauregeling en gevolg voor aangifte IB
-
Prijsbepaling overname pedicuresalon
Dus: je kan inschatten hoeveel mensen er op dit moment ongeveer behandeld worden. En je kan ook wel zien wat zij ongeveer voor een behandeling betalen. Dan weet je dus de omzet. De kosten van dit allemaal moet uit de administratie blijken (lijkt mij). En als het goed is, klopt jouw inschatting van de omzet ook wel redelijk met de omzet in de administratie (hoop ik dan!). Stel: je hebt de indruk dat de clientèle jou OK vinden (zij lopen dus niet straks weg!) en je hebt een inschatting van de verdienste...: Neem een voorbeeld maar - je houdt er in de huidige situatie 2.000 euro per maand er aan over (voorbeeld!). Als de vraagprijs 20.000 zou zijn, dan moet je dus circa 10 maanden 'gratis' werken. Wil je dat? Dan doe je dat toch lekker. Zou ik denken dan. Ook is het een beetje onzeker allemaal natuurlijk, maar het kan ook wel meevallen... Misschien vinden zij jou veel "leuker" en verdien jij straks meer dan in de huidige situatie (of juist niet! - wel goed inschatten...). Als je denkt dat je maar 3 maanden 'gratis' wil werken om dit te bemachtigen, dan bied je toch gewoon 6.000 voor de overname (ook een voorbeeld!). (En mijn persoonlijk mening: als je tot de conclusie komt dat er amper wat te verdienen valt, dan zou ik niets betalen qua overname dan.)
-
Huur en BTW
Dat zou kunnen. Als jullie niet voldoen aan de criteria voor het opteren voor belaste verhuur. Dat kunnen wij hier op HL natuurlijk niet zomaar ruiken... De reden voor "de KOR" in jouw situatie: art. 6a,4 Besch. ("kleine ondernemer verhuurt tevens onroerende zaken") Maar overleg het gewoon met je boekhouder verder, zou ik zeggen.
-
Huur en BTW
De verhuurder (jij dus, als ik het goed lees!) mag bij het opteren (door de huurder en de verhuurder) voor belaste verhuur de (verschuldigde) omzetbelasting niet meetellen voor de vermindering KOR. M.a.w.: je moet de in rekening gebrachte BTW inzake de verhuur gewoon afdragen (minus de eventuele voorbelasting gerelateerd aan de verhuur!). En de "samenwerking" (is het een VOF misschien...?) kan dat (de in rekening gebrachte BTW dus) gewoon als voorbelasting aftrekken. Tenminste als jullie/jij aan alle voorwaarden voldoen dan natuurlijk.
- Kilometervergoeding en WKR: snelste of gebruikelijke route?
-
Vraag over tijdvak levering ICP-diensten
Maar dit heeft dan niet zo zeer met de ICP te maken, meer met het feit dat je facturering eigenlijk niet helemaal 'top' is (misschien). Je zou dan beter in oktober de diensten tot en met september kunnen factureren. Dan klopt het beter. Als dat lastig is, omdat 17 oktober een moment is wanneer het (min of meer) afgerond is en dus dan pas gefactureerd kan worden, dan zou ik het laten zoals het is.
-
Kilometervergoeding en WKR: snelste of gebruikelijke route?
OK. De belastingdienst spreekt van "uit privéoverwegingen gereden omrijkilometers". Deze mogen dan niet vergoed worden. Zij geven hierbij als voorbeeld om "een kind naar de crèche te brengen". Dan is dus de vraag of de 'omrijkílometers' in dit geval zijn gemaakt vanuit privéoverwegingen: Het lijkt mij van niet, gezien het veel langer duurt om de kortere weg te nemen. Normale mensen gaan niet 20 minuten langer in de auto zitten om een klein beetje brandstof te besparen (als daar überhaupt sprake van zou zijn, mat al dat remmen en optrekken voor stoplichten e.d.). Lijkt mij dan eerder uit praktische (en zakelijke?) motieven dit.
- Kilometervergoeding en WKR: snelste of gebruikelijke route?
-
Vraag over tijdvak levering ICP-diensten
Huh...? Dus als je bijvoorbeeld op 30 september een dienst verleent, die je vervolgens op 1 oktober in rekening brengt (met BTW verlegd), dan ben je van plan om de ICP opgaaf over het 3e kwartaal te doen en de verlegde omzet (bij 3b in de aangifte) in het 4e kwartaal op te nemen? Dat zal dan niet goed gaan. Volgens mij interpreteer je dit niet helemaal juist.
- Start Up Online Reisbureau (Pakketreizen)
-
auto van de zaak (eenmanszaak) naar privé.
Dat lijkt mij niet zo'n moeilijke vraag (om te beantwoorden dan): De in jouw opzet 'gedeclareerde' 19 cent per kilometer (voor zakelijk gebruik van een privéauto) zijn helemaal niet aftrekbaar. Want er is helemaal geen privéauto (ondanks al jouw "Ja, maar!..." argumenten in je reacties). Over de consequenties kan je van mening verschillen misschien - wellicht gebeurt er niets, wellicht gaat 'men' (ev. later) mekkeren, corrigeren en naheffen. Wie weet....
-
Merknaam van een wandelpad
Of gewoon omschakelen naar pieperpad! :) Weliswaar eigenlijk een fietstocht "langs duurzame biologische boerenbedrijven", maar daar valt vast ook wel te lopen... En waarschijnlijk niet zo'n slangenkuil als dit. Zij (Greenpeace e.a.) hebben dan kennelijk geen claim van genoemde 'merkhouders' gekregen vanwege iets.
-
Spamwetgeving: toestemming vragen via mail toegestaan?
Een brief sturen mag, ook is het een soort "spam-brief". Althans wanneer je het per post verstuurt! Bellen dus niet wanneer men aangegeven heeft dat het niet mag ("bel-mij-niet"). Straks (misschien) alleen als men aangeeft "bel-mij-wel", maar dat duurt wel denk ik... En e-mailen dus helemaal niet. Ongevraagd dan. In België werkt het dus kennelijk anders, maar dat is met zo veel dingen zo. (Ik denk niet dat je op een 'spam-klacht' zit te wachten overigens. Is niet leuk, kan zelfs heel duur zijn. En soms klaagt men toch écht heb ik gehoord.)
- Verwerking reiskosten trein holding werkmaatschappij
-
Rechtsvorm in USA --> in NL belast?
Best ingewikkeld (waarschijnlijk: te ingewikkeld voor een forum). Een US bedrijf dat dáár actief is, is dáár belastingplichtig. Het feit dat jij hier (in NL) aandelen hebt maakt niet ineens dat het bedrijf hier in NL belastingplichtig wordt. Maar jij "doet" kennelijk hier (in NL) ook iets. Dat zou natuurlijk, afhankelijk van wat en hoe nou precies, de situatie anders kunnen maken. Misschien heb je een dienstverband in de US (ook woon je in NL!), misschien is het bedrijf in NL actief (en dan waarschijnlijk ook hier belastingplichtig)... Kwestie van de situatie in kaart te brengen (als start), lijkt mij.
-
Norm current en quick ratio voor groothandel
Ja, dat is dan lekker duidelijk. ??? In de bakstenenbranche misschien? Of toch breibenodigdheden... Oceaanstomers of doe-het-zelf artikelen, misschien? Het kan geen kwaad, wanneer je antwoord op een (complexe!) vraag wil hebben, om achtergrondinformatie los te laten. Althans: dat zou ik denken.
- Hoe boek ik mijn waardering van aandelen?
-
financial lease
Je bedoelt het saldo van de lening? Daar los je toch op af, samen met rentebetalingen. Waarschijnlijk maandelijks. En dan is die kennelijk vervangen door een nieuwe lening (voor de nieuwe auto). Valt zo geen zinnig woord over te zeggen, hangt er van af hoe al die mutaties verwerkt zijn tot nu toe.
-
Hoe boek ik mijn waardering van aandelen?
Ik denk dat je dit het beste als "resultaat uit deelnemingen" kan behandelen (met deelnemingsvrijstelling). Je hebt weliswaar ook "overige niet-aftrekbare bedragen" (om het rechtstreeks op het EV in mindering te brengen dan), maar dat is volgens mij bedoeld voor andere situaties. Alhoewel "overige" natuurlijk een vaag begrip is en je dingen ruim kan interpreteren (en dus misschien vinden: 'dit is typisch een geval van overige'…). Overigens: Als je ook een commerciële jaarrekening maakt, dan moet je eigenlijk daar de goodwill activeren (en er op afschrijven), dacht ik zo uit mijn blote hoofd.
- Btw-vraag zaken doen met Amerikaans bedrijf
-
Ervaringen met Invorderingsbedrijf / Incassocenter
Alles schriftelijk opzeggen en vorderingen betwisten (omdat je opgezegd hebt). En het liefst (gezien het kennelijk 'linkmichels' zijn, naar verluidt dan) aangetekend. Een mail sturen is niet handig (komt vaak niet aan - als dat goed uitkomt dan...!) en telefonisch is helemaal onvoldoende in dit soort situaties.
-
Wat is een eerlijke winstverdeling binnen een vof?
shoptillyoudrop reageerde op succes2018's topic in Rechtsvormen, vennootschaps- en ondernemingsrechtDe openingsbalans van de VOF is heel belangrijk. Dat is de situatie op dezelfde dag dat jouw nieuwe vennoot de 25.000 over ging maken plus de transactie waarbij zij het geld overmaakt. Dus ik hoop (en neem aan...) dat je een deugdelijke 'up-to-date' administratie die dat precies weergeeft hebt, met alle bezittingen en schulden van de "oude eenmanszaak" op die dag (en dus ook jouw kapitaalaandeel!). Hopelijk heb je ondersteuning van een pro (accountant/boekhouder/adviseur/iets) voor dit. Dat (de openingsbalans plus de straks te maken afspraken) bepaalt namelijk wie wat tegoed heeft van de samenwerking (de VOF dus) en wie geld verschuldigd is (aan de samenwerking, lees: de andere vennoot!). En dat soort kwesties eindigen (helaas) vaak in een drama. Mits niet goed geregeld dan natuurlijk! :)
-
Wat is een eerlijke winstverdeling binnen een vof?
shoptillyoudrop reageerde op succes2018's topic in Rechtsvormen, vennootschaps- en ondernemingsrechtOpnames zijn gewoon voorschotten op je winstaandeel. Als het te veel was (lees: de winst te laag), dan moet je dat ooit een keer 'terugstorten' aan de VOF. Anders gaat het niet goed met oog op continuïteit. Ik zou sowieso afspreken dat de 'voorschotten' gelijk zijn. Dus niet dat vennoot A 2000,- per maand opneemt en vennoot B 1000,- of zoiets. Want dan wordt het nog 'waziger' allemaal. Eigenlijk is dit een van de belangrijkste punten op dit moment: Heeft zij de 25.000 aan jou persoonlijk betaald of is dat ten gunste van de VOF gekomen? (op een bankrekening van de VOF bijvoorbeeld). Dat maakt nogal verschil voor de te maken afspraken namelijk.